В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 "Об областном бюджете на 2009 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2034, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 13 декабря 2008 года № 203-204; решение областного маслихата от 30 января 2009 года № 12/144 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2041, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 24 февраля 2009 года № 32; решение областного маслихата от 10 апреля 2009 года № 13/159 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 28 апреля 2009 года № 73); решение областного маслихата от 06 мая 2009 года № 14/178 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2008 года № 10/116 «Об областном бюджете на 2009 год», зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2044, опубликовано в газете "Огни Мангистау" от 14 мая 2009 года № 82 - 83); следующие изменения и дополнения:
Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы - 50 077 941 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 242 776 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 116 487 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 718 178 тысяч тенге;
2) затраты - 50 769 022 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 487 194 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 665 571 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 178 377 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 776 335 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 776 335 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 954 610 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 200 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 754 610 тысяч тенге;
в пункте 2:
в подпункте 1):
в строках:
«Бейнеускому району» цифры «100» заменить цифрами «75,7»;
«Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Мунайлинскому району» цифры «78,4» заменить цифрами «90,7»;
«Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«городу Актау» цифры «12,6» заменить цифрами «18,3»;
«городу Жанаозен» цифры «80,1» заменить цифрами «83,3».
в подпунктах 2, 3, 4 и 5:
в строках:
«Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
в подпункте 6):
«Бейнеускому району» цифры «100» заменить цифрами «77,4»;
«Каракиянскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Мангистаускому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«Мунайлинскому району» цифры «80,8» заменить цифрами «93,2»;
«Тупкараганскому району» цифры «100» заменить цифрами «0»;
«городу Актау» цифры «14,4» заменить цифрами «16,6»;
«городу Жанаозен» цифры «79,7» заменить цифрами «83,6».
в пункте 3:
цифры «1 015 134» заменить цифрами «714 139»;
цифры «373 973» заменить цифрами «72 978»;
в пункте 4:
цифры «1 633 773» заменить цифрами «2 809 835»;
цифры «504 635» заменить цифрами «596 343»;
цифры «1 129 138» заменить цифрами «2 213 492»;
в пункте 6:
цифры "1273671" заменить цифрой "0" и исключить абзацы 1-4.
в пункте 8:
цифры «490 493» заменить цифрами «486 172»;
цифры «219 298» заменить цифрами «214 977»;
в пункте 11:
цифры «288 161» заменить цифрами «292 519»;
приложения 1, 6 и 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 6 и 12 настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185
Областной бюджет на 2009 год
Кат. | Кл | Пдк | Спк | Наименование | отклонение +/- | Сумма, тыс. тенге |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ |
50 077 941 |
|||||
1 |
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
25 242 776 |
||||
01 |
Подоходный налог |
10 241 248 |
||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
10 241 248 |
||||
03 |
Социальный налог |
10 275 760 |
||||
1 |
Социальный налог |
10 275 760 |
||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
4 725 768 |
||||
2 |
Акцизы |
0 |
||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
4 725 768 |
||||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
0 |
||||
2 |
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ |
1 116 487 |
||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
27 043 |
||||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 680 |
||||
2 |
Неналоговые поступления от юридических лиц и финансовых учреждений |
0 |
||||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
0 |
||||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
3 189 |
||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
18 100 |
||||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
74 |
||||
8 |
Прочие доходы от государственной собственности |
0 |
||||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
31 307 |
||||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
31 307 |
||||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
420 |
||||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
420 |
||||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0 |
||||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
0 |
||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
1 057 717 |
||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1 057 717 |
||||
3 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
500 |
||||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
500 |
||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
500 |
||||
4 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
23 718 178 |
||||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
2 814 060 |
||||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
2 814 060 |
||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
20 904 118 |
||||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
20 904 118 |
||||
Фгр | Адм | Пр. | Ппр | Наименование | отклонение +/- | Сумма, тыс. тенге |
1 | 2 | 3 | ||||
2. ЗАТРАТЫ |
50 769 022 |
|||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
702 153 |
||||
110 |
Аппарат маслихата области |
27 822 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата области |
27 822 |
||||
120 |
Аппарат акима области |
525 747 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности акима области |
305 118 |
||||
003 |
Аппараты местных органов |
302 118 |
||||
007 |
Повышение квалификации государственных служащих |
2 000 |
||||
008 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов |
|||||
009 |
Материально-техническое оснащение государственных органов |
1 000 |
||||
002 |
Создание информационных систем |
220 629 |
||||
257 |
Управление финансов области |
95 901 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления финансов |
80 487 |
||||
003 |
Аппараты местных органов |
79 847 |
||||
007 |
Повышение квалификации государственных служащих |
140 |
||||
009 |
Материально-техническое оснащение государственных органов |
500 |
||||
009 |
Организация приватизации коммунальной собственности |
5 230 |
||||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
10 184 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
52 683 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления экономики и бюджетного планирования |
52 683 |
||||
02 |
Оборона |
60 575 |
||||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
60 575 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
14 843 |
||||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
13 532 |
||||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
2 200 |
||||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба |
30 000 |
||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
2 253 427 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
2 148 455 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета |
2 025 972 |
||||
002 |
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области |
120 878 |
||||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
1 605 |
||||
271 |
Управление строительства области |
104 972 |
||||
003 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
104 972 |
||||
04 |
Образование |
6 806 037 |
||||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
50 866 |
||||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
50 866 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
114 861 |
||||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
28 200 |
||||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования |
79 706 |
||||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
6 955 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
445 190 |
||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
445 190 |
||||
261 |
Управление образования области |
4 993 201 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления образования |
36 280 |
||||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
210 212 |
||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
20 188 |
||||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
142 808 |
||||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
210 741 |
||||
008 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
198 956 |
||||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 122 524 |
||||
010 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
54 502 |
||||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого- медико-педагогической консультативной помощи населению |
38 585 |
||||
012 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
16 460 |
||||
018 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования |
530 468 |
||||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
1 251 814 |
||||
025 |
Подготовка специалистов в организациях после среднего образования |
|||||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологии государственной системы в сфере образования |
76 289 |
||||
029 |
Методическая работа |
12 157 |
||||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащения учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
94 228 |
||||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования |
132 984 |
||||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
721 087 |
||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
122 918 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 201 919 |
||||
004 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
772 420 |
||||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
429 499 |
||||
05 |
Здравоохранение |
11 912 815 |
||||
253 |
Управление здравоохранения области |
10 236 814 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления здравоохранения |
50 450 |
||||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
891 639 |
||||
004 |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения |
3 937 772 |
||||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
77 184 |
||||
006 |
Охрана материнства и детства |
68 029 |
||||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
61 651 |
||||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД-ом в Республике Казахстан |
8 771 |
||||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих |
1 619 167 |
||||
010 |
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению |
2 028 850 |
||||
011 |
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация |
486 475 |
||||
012 |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях |
52 646 |
||||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
10 315 |
||||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
306 399 |
||||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
19 417 |
||||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
768 |
||||
018 |
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров |
13 262 |
||||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
74 395 |
||||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
38 467 |
||||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
123 221 |
||||
022 |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами |
44 288 |
||||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
94 894 |
||||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
164 918 |
||||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
63 836 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 676 001 |
||||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
1 676 001 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2 558 027 |
||||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
843 200 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления координации занятости и социальных программ |
46 339 |
||||
002 |
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа |
417 994 |
||||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
48 650 |
||||
004 |
Создание информационных систем |
|||||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов социального обеспечения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
4 000 |
||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
60 |
||||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума |
69 006 |
||||
022 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях |
2 000 |
||||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики |
255 151 |
||||
261 |
Управление образования области |
231 196 |
||||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
231 196 |
||||
100 |
Детские дома |
154 879 |
||||
102 |
Приют для несовершеннолетних детей |
14 593 |
||||
103 |
Детские деревни семейного типа |
43 316 |
||||
104 |
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
18 408 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 483 631 |
||||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
1 483 631 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 381 304 |
||||
271 |
Управление строительства области |
3 442 195 |
||||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 294 000 |
||||
012 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 943 195 |
||||
030 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
205 000 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
4 939 109 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления энергетики и коммунального хозяйства |
23 088 |
||||
004 |
Газификация населенных пунктов |
3 991 711 |
||||
015 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
201 951 |
||||
016 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
722 359 |
||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 749 090 |
||||
259 |
Управление архивов и документации области |
77 542 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления архивов и документации |
8 795 |
||||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
68 747 |
||||
260 |
Управление туризма, физической культуры и спорта области |
683 682 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта |
24 329 |
||||
003 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
19 312 |
||||
004 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
630 041 |
||||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
10 000 |
||||
262 |
Управление культуры области |
583 948 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления культуры |
23 550 |
||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
47 029 |
||||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
225 587 |
||||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
60 500 |
||||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
196 555 |
||||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
30 727 |
||||
263 |
Управление внутренней политики области |
315 326 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления внутренней политики |
103 917 |
||||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
161 089 |
||||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
50 320 |
||||
264 |
Управление по развитию языков области |
13 416 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления по развитию языков |
12 989 |
||||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
427 |
||||
271 |
Управление строительства области |
75 176 |
||||
016 |
Развитие объектов культуры |
31 891 |
||||
017 |
Развитие объектов спорта |
42 300 |
||||
018 |
Развитие объектов архивов |
985 |
||||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
3 698 223 |
||||
279 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства области |
3 698 223 |
||||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3 245 806 |
||||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
452 417 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
3 278 938 |
||||
251 |
Управление земельных отношений области |
42 236 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления земельных отношений |
20 000 |
||||
003 |
Регулирование земельных отношений |
22 236 |
||||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
284 392 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления природных ресурсов и регулирования природопользования |
25 612 |
||||
005 |
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение |
26 980 |
||||
008 |
Проведение мероприятий по охране окружающей среды |
231 800 |
||||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
157 681 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства |
31 740 |
||||
009 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
46 095 |
||||
010 |
Поддержка племенного животноводства |
54 750 |
||||
011 |
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
10 936 |
||||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
3 160 |
||||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
11 000 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
1 160 694 |
||||
004 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 051 000 |
||||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
109 694 |
||||
271 |
Управление строительства области |
1 633 935 |
||||
022 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
500 970 |
||||
029 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения |
1 132 965 |
||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
76 692 |
||||
267 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
22 903 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления государственного архитектурно-строительного контроля |
22 903 |
||||
271 |
Управление строительства области |
37 794 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления строительства |
37 794 |
||||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
15 995 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управление архитектуры и градостроительства |
15 995 |
||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
2 337 964 |
||||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
2 337 964 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
24 868 |
||||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1 024 303 |
||||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
764 115 |
||||
004 |
Субсидирование регулярных внутренних авиа перевозок по решению местных исполнительных органов |
12 678 |
||||
005 |
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
62 000 |
||||
009 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
400 000 |
||||
113 |
Трансферты из местных бюджетов |
50 000 |
||||
13 |
Прочие |
575 353 |
||||
257 |
Управление финансов области |
292 519 |
||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
292 519 |
||||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
237 870 |
||||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
237 870 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
44 964 |
||||
001 |
Обеспечение деятельности управления предпринимательства и промышленности |
44 964 |
||||
15 |
Трансферты |
6 378 424 |
||||
257 |
Управление финансов области |
6 378 424 |
||||
006 |
Бюджетные изъятия |
5 342 114 |
||||
007 |
Субвенции |
714 139 |
||||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
1 531 |
||||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
320 640 |
||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
487 194 |
|||||
Бюджетные кредиты |
665 571 |
|||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
365 571 |
||||
271 |
Управление строительства области |
365 571 |
||||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья |
365 571 |
||||
13 |
Прочие |
300 000 |
||||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
300 000 |
||||
013 |
Кредитование дочерних организаций АО «НУХ «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения |
300 000 |
||||
Кат. | Кл | Пдк | Спк | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
5 |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
178 377 |
||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
178 377 |
||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
178 377 |
||||
Фгр | Адм | Пр | Ппр | Наименование | Сумма, тыс. тенге | |
1 | 2 | 3 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
776 335 |
|||||
Приобретение финансовых активов |
776 335 |
|||||
13 |
Прочие |
776 335 |
||||
257 |
Управление финансов области |
776 335 |
||||
005 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
776 335 |
||||
Наименование | Сумма, тыс. тенге | |||||
1 | 2 | 3 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-1 954 610 |
|||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
1 954 610 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наименование |
Всего расходов, в том числе: |
на развитие объектов образования |
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
Всего по области |
486 172 |
214 977 |
271 195 |
|
1. |
Каракиянский район |
225 195 |
54 000 |
171 195 |
2. |
Тупкараганский район |
160 977 |
160 977 |
|
3. |
город Жанаозен |
100 000 |
100 000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению областного маслихата
от 19 июня 2009 года № 15/185
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие и бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов и городов на 2009 год на реализацию Государственной программы жилищного строительства на 2008-2010 годы
(тыс.тенге)
№ п/п |
Наиме- нование |
Все-го рас-хо- дов, в том чис-ле: |
На строи- тельст-во жилья госу- дарст- венного комму- нально-го жилищ- ного фонда |
на строи-тельство двух 20-кв. жилых домов для работ-ников бюджетных организаций и моло- дых семей г. Жана- озен |
На кредито-вание строи- тельства и приобре-тения жилья для работни-ков организаций образования и здраво- охране- ния, строи- тельство которых реали- зуется в рамках проекта «100 школ и 100 больниц» |
На развитие и благоустройство инженерно-коммуникацион-ной инфраструктуры |
||
Сумма расходов |
в том числе |
|||||||
на раз-ви- тие и обустройство инженерно-коммуникацион-ной инф-рас-труктуры |
на ремонт и реконст-рукцию инженер-ных сетей |
|||||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего по облас-ти |
3 166 000 |
594 000 |
700 000 |
200 000 |
1 672 000 |
1 515 000 |
157 000 |
|
1. |
Бейнеу-ский район |
363 088 |
363 088 |
363 088 |
||||
2. |
Кара- киянс- кий район |
75 721 |
75 721 |
75 721 |
||||
3. |
Мангис-тауский район |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
4. |
Мунай- линский район |
238 104 |
12 025 |
226 079 |
226 079 |
|||
5. |
Тупкараганский район |
328 912 |
139 000 |
189 912 |
189 912 |
|||
6. |
Город Актау |
1 186 975 |
594 000 |
48 975 |
544 000 |
387 000 |
157 000 |
|
7. |
Город Жана- озен |
773 200 |
700 000 |
73 200 |
73 200 |