О внесении изменений и дополнений в решение от 25 декабря 2008 года N 13/105-IV "О бюджете города Семей на 2009 год"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 20 февраля 2009 года N 15/113-IV. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 27 февраля 2009 года за N 5-2-104. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2009 года № 01-26/589

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
      
      В соответствии со статьями 106109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 6 февраля 2009 года № 11/145-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 19 декабря 2008 года № 10/129-IV “Об областном бюджете на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 февраля 2009 года № 2496) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 25 декабря 2008 года № 13/105-IV «О бюджете города Семей на 2009 год» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 31 декабря 2008 года № 5-2-98, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 8 января 2009 года № 1-2), следующие изменения и дополнения:
      Пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 12251976 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 7470410 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 38958 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 338285 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 4404323 тысяч тенге;
      2) затраты – 12298261 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 50715 тысяч тенге:
      приобретение финансовых активов - 50715 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 97000 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  97000 тысяч тенге:
      поступление займов – 227000 тысяч тенге;
      погашение займов – 130000 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
      Пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
      «2. Утвердить:
      Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 109592 тысяч тенге.»
      2. Дополнить указанное решение пунктами 5-1, 5-2, 5-3 следующего содержания:
      «5-1. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из областного бюджета на ремонт городских дорог, прилегающих к дачным массивам в сумме 50000 тысяч тенге.»
      «5-2. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
      на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 16007 тысяч тенге;
      на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 15161 тысяч тенге;
      на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 8168 тысяч тенге;
      на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 12291 тысяч тенге;
      на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 27705 тысяч тенге;
      на внедрение новых технологий обучения  в государственной системе образования в сумме 178771 тысяч тенге;
      на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 19240 тысяч тенге;
      на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 10223 тысяч тенге;
      для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов для специалистов образования в сумме 1782 тысяч тенге;
      на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 304324 тысяч тенге;
      на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 300312 тысяч тенге;
      на развитие теплоэнергетической системы в сумме 3000000 тысяч тенге.»
      «5-3. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год кредитование на строительство и приобретение жилья за счет республиканского бюджета в сумме  227000 тысяч тенге.»
      3. Приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
      4. Приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      5. Приложение 5 изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
      6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
      
      
      Председатель сессии
      городского маслихата                        Н. Фесенко
      
      
      Секретарь городского
      маслихата                                   К. Мирашев

Приложение 1
к решению от 20 февраля 2009 года
№ 15/113- IV

Бюджет города Семей на 2009 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

12 251 976

1

Налоговые поступления

7 470 410


01

Подоходный налог

3 199 621



2

Индивидуальный подоходный налог

3 199 621


03

Социальный налог

2 571 069



1

Социальный налог

2 571 069


04

Налоги на собственность

1 206 642



1

Налоги на имущество

746 306



3

Земельный налог

196 444



4

Налог на транспортные средства

261 892



5

Единый земельный налог

2 000


05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

375 560



2

Акцизы

112 676



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

111 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

115 420



5

Налог на игорный бизнес

36 464


08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

117 518



1

Государственная пошлина

117 518

2

Неналоговые поступления

38 958


01

Доходы от государственной собственности

31 554



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

145



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

15



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

31 394


04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

706



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

706


06

Прочие неналоговые поступления

6 698



1

Прочие неналоговые поступления

6 698

3

Поступления от продажи основного капитала

338 285


01

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

222 685



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

222 685


03

Продажа земли и нематериальных активов

115 600



1

Продажа земли

110 000



2

Продажа нематериальных активов

5 600

4

Поступления трансфертов

4 404 323


02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 404 323



2

Трансферты из областного бюджета

4 404 323

Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Про
грам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

12298261,0

1


Государственные услуги общего характера

299 041,0


01

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

212 732,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

15 308,0




001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

15 308,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

131 436,0




001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

131 436,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 988,0




001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

65 988,0


02

Финансовая деятельность

43 639,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

43 639,0




001

Обеспечение деятельности отдела финансов

38 493,0




002

Создание информационных систем

326,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 934,0




004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

2 662,0




011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

224,0


05

Планирование и статистическая деятельность

42 670,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 670,0




001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

42 670,0

2


Оборона

34 331,0


01

Военные нужды

28 290,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

28 290,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 290,0


02

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

6 041,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

6 041,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба,а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

6 041,0

3


Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная уголовно-исполнительная деятельность

111 593,0


01

Правоохранительная деятельность

111 593,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

111 593,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

111 593,0

4


Образование

5 377 084,0


01

Дошкольное воспитание и обучение

401 735,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

401 735,0




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

401 735,0


02

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

4 100 058,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

4100 058,0




003

Общеобразовательное обучение

3736 110,0




006

Дополнительное образование для детей

185 177,0




010

Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

178 771,0


04

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

85 596,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

85 596,0




018

Организация профессионального обучения

85 596,0


09

Прочие услуги в области образования

789 695,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

137 933,0




001

Обеспечение деятельности отдела образования

19 810,0




004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

9 079,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

96 258,0




007

Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

11 004,0




099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

1 782,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

651 762,0




037

Строительство и реконструкция объектов образования

651 762,0

6


Социальная помощь и социальное обеспечение

719 368,0


02

Социальная помощь

642 853,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

633 008,0




002

Программа занятости

67 217,0




004

Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива

4 945,0




005

Государственная адресная социальная помощь

87 091,0




006

Жилищная помощь

24 515,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

201 489,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

41 245,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

41 115,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

111 607,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

32 814,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

20 970,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

9 845,0




008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

9 845,0


09

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

76 515,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

76 515,0




001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

74 241,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 274,0

7


Жилищно-коммунальное хозяйство

1 024 985,0


01

Жилищное хозяйство

531 324,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

531 324,0




004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

304 324,0




019

Строительство и приобретение жилья

227 000,0


02

Коммунальное хозяйство

131 207,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0




014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 350,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

33 350,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

97 308,0




005

Развитие объектов коммунального хозяйства

108,0




006

Развитие системы водоснабжения

97 200,0


03

Благоустройство населенных пунктов

362 454,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 360,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

5 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

357 094,0




015

Освещение улиц в населенных пунктах

122 985,0




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

32 546,0




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

6 778,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

194 785,0

8


Культура, спорт, туризм и информационное пространство

446 088,0


01

Деятельность в области культуры

149 374,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

118 584,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

118 584,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 790,0




011

Развитие объектов культуры

30 790,0


02

Спорт

79 310,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

79 310,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 948,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

19 251,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

58 111,0


03

Информационное пространство

125 854,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

76 794,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

73 509,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3 285,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

49 060,0




002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

49 060,0


09

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

91 550,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

54 789,0




001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

54 789,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

29 267,0




001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

21 062,0




003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

8 205,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7 494,0




001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

7 494,0

9


Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 000 000,0


9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 000 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 000 000,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 000 000,0

10


Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

68 497,0


01

Сельское хозяйство

14 282,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

14 282,0




001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

14 282,0


06

Земельные отношения

54 215,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

54 215,0




001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

18 334,0




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

35 881,0

11


Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

145 840,0


02



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

145 840,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 441,0




001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 441,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

131 399,0




001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

11 399,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

120 000,0

12


Транспорт и коммуникации

892 546,0


01

Автомобильный транспорт

891 546,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

891 546,0




022

Развитие транспортной инфраструктуры

393 749,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

497 797,0


09

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 000,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных  дорог района (города областного значения)

1 000,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 000,0

13


Прочие

178 888,0


03

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

20 169,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

20 169,0




001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

20 169,0


09

Прочие

158 719,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

109 592,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 592,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 151,0




003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

3 151,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 976,0




001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

45 976,0





IV. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





V. Сальдо по операциям с финансовыми активами

50 715,0





Приобретение финансовых активов

50 715,0

13


Прочие

50 715,0


09

Прочие

50 715,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

50 715,0




014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

50 715,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





VI. Дефицит (профицит) бюджета

-97 000,0





VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

97 000,0

Приложение 2
      к решению от 20 февраля 2009 года
      № 15/113- IV

Перечень бюджетных программ развития на 2009 год на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функ
цио
наль
ная
груп
па

Адми
нист
ратор

Прог
рамма

Наименование

1

2

3

4




Инвестиционные проекты

01



Государственные услуги общего характера


452


Отдел финансов района (города областного значения)



002

Создание информационных систем

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы среднего образования


467


Отдел строительства района (города областного значения)



037

Строительство и реконструкция объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



019

Строительство и приобретение жилья

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


467


Отдел строительства района (города областного значения)



009

Развитие теплоэнергетической системы

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
      к решению от 20 февраля 2009 года
      № 15/113- IV

Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете города Семей на 2009 год

                                                 тысяч тенге

№ п.п.

Наименование
бюджетной программы
 
Наименование сельского округа,
поселка

Всего

В том числе
по программе «Обеспечение санитарии населенных пунктах»

В том числе по программе «Организация водоснабжения населенных
пунктов»

1.

Абралинский

3 833

30


2.

Айнабулакский

3 384

46


3.

Акбулакский

3 852

37


4.

Алгабасский

4 483

90


5.

Караоленский

5 561

90


6.

Танатский

3 476

27


7.

Достыкский

5 340

959


8.

Жазыкский

3 936

85

549

9.

Жиеналинский

5 229

990


10.

Знаменский

5 262

809


11.

Иртышский

4 685

680


12.

Новобаженовский

4 983

690


13.

Озерский

4 911

525


14.

Приречный

3 740

95


15.

Шульбинск

5 434

207


16.

Чаган

3 788




Всего по бюджету 71 897 5 360 549

        
      Секретарь городского
      маслихата                                 К. Мирашев

2008 жылғы 25 желтоқсандағы N 13/105-IV "Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2009 жылғы 20 ақпандағы N 15/113-IV шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Семей қаласындағы Әділет басқармасында 2009 жылғы 27 ақпанда N 5-2-104 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2009 жылғы 29 желтоқсандағы N 01-26/589 хатымен

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихатының 2009.12.29 N 01-26/589 хатымен.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 106109-баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 6-бабына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2009 жылғы 6 ақпандағы № 11/145-IV «2008 жылғы 19 желтоқсандағы № 10/129-IV «2009 жылға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2009 жылғы 17 ақпандағы № 2496 болып тіркелген) шешіміне сәйкес Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 13/105-IV «Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті туралы»(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 5-2-98 болып тіркелген,2009 жылғы 8 қаңтардағы № 1-2 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған), шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      Аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      1. 2009 жылға арналған қалалық бюджет 1-қосымшаға сәйкес келесідей көлемдерде бекітілсін:
      1) түсімдер – 12251976 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 7470410 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 38958 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 338285 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 4404323 мың теңге;
      2) шығыстар – 12298261 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 0 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 50715 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 50715 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті)– (-) 97000 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) – 97000 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 227000 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 130000 мың теңге;
      пайдаланылатын бюджеттік қаражаттардың қалдықтары – 0 мың теңге.
      Аталған шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
      «2. Бекітілсін:
      Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві – 109592 мың теңге.»
      2. Аталған шешім 5-1, 5-2, 5-3 келесі мазмұндағы тармақтарымен толықтырылсын:
      «5-1. Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджетінде саяжай массивтері маңындағы қала жолдарын жөндеуге облыстық бюджеттен 50000 мың теңге сомада ағымдағы мақсатты трансферттер ескерілсін.»
      «5-2. Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджетінде республикалық бюджеттен ағымдағы мақсатты және дамуға арналған трансферттер ескерілсін, соның ішінде:
      жаңадан енгізілетін білім беру нысандарын ұстауға 16007 мың теңге сомасында;
      мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 15161 мың теңге сомасында;
      аз қамтылған отбасылардың 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақы төлеуге – 8168 мың теңге сомасында;
      негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердегi физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдығымен жарақтандыруға – 12291 мың теңге сомасында;
      бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиалық кабинеттер құруға – 27705 мың теңге сомасында;
      білім берудің мемлекеттік жүйесінде оқытудың жаңа технологиясын енгізуге – 178771 мың теңге сомасында;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерде тамақтану нормасын ұлғайтуға 19240 мың теңге сомасында;
      медициналық-әлеуметтік мекемелерінде күндіз болу бөлімшелерінің желісін дамытуға 10223 мың теңге сомасында;
      білім мамандарына арналған ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 1782 мың теңге сомасында;
      Қазақстан Республикасындағы Тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға 304324 мың теңге сомасында;
      білім беру объектілерін салуға және қайта жаңғыртуға 300312 мың теңге сомасында;
      жылу-энергетика жүйесін дамытуға 3000000 мың теңге сомасында.»
      «5-3. Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджетінде республикалық бюджет есебінен тұрғын үй салуға және сатып алуға 227000 мың теңге сомада кредит беру ескерілсін.»
      3. 1-қосымша жаңа редакцияда 1-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      4. 2-қосымша жаңа редакцияда 2-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      5. 5-қосымша жаңа редакцияда 3-қосымшаға сәйкес жазылсын.
      6. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                               Н. Фесенко
      
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                        Қ. Мирашев

      2009 жылғы 20 ақпандағы
      № 15/113-IV шешiмiне
      1-қосымша

Семей қаласының 2009 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Түсімдер

12 251 976

1



Салықтық түсімдер

7 470 410


01


Табыс салығы

3 199 621



2

Жеке табыс салығы

3 199 621


03


Әлеуметтік салық

2 571 069



1

Әлеуметтік салық

2 571 069


04


Меншікке салынатын салықтар

1 206 642



1

Мүлікке салынатын салықтар

746 306



3

Жер салығы

196 444



4

Көлік құралдарына салынатын салық

261 892



5

Бірыңғай жер салығы

2 000


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

375 560



2

Акциздер

112 676



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

111 000



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгендігі үшін алынатын алымдар

115 420



5

Ойын бизнесіне салық салу

36 464


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер

117 518



1

Мемлекеттік баж

117 518

2



Салықтық емес түсімдер

38 958


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер

31 554



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірiсi бөлігіндегі түсімдер

145



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

15



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

31 394


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар өндіріп алулар

706



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

706


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

6 698



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

6 698

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

338 285


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

222 685



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

222 685


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

115 600



1

Жерді сату

110 000



2

Материалдық емес активтерді сату

5 600

4



Трансферттердің түсімдері

4 404 323


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 404 323



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 404 323


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Шығыстар

12 298 261,0

1




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

299 041,0


01



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

212 732,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

15 308,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

15 308,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

131 436,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

131 436,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

65 988,0




001

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету

65 988,0


02



Қаржылық қызмет

43 639,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

43639,0




001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

38 493,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

326,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 934,0




004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

2 662,0




011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

224,0


05



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 670,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 670,0




001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

42 670,0

2




Қорғаныс

34 331,0


01



Әскери мұқтаждар

28 290,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

28 290,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс- шаралар

28 290,0


02



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

6 041,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

6 041,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

6 041,0

3




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық сот, қылмыстық-атқару қызметі

111 593,0


01



Құқық қорғау қызметі

111 593,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

111 593,0




021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

111 593,0

4




Білім беру

5 377 084,0


01



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

401 735,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

401 735,0




009

Мектепке дейiнгi тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

401 735,0


02



Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру

4 100 058,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

4100 058,0




003

Жалпы білім беру

3736 110,0




006

Балалар үшін қосымша білім беру

185 177,0




010

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен білім берудің мемлекеттік жүйесіне оқытудың жаңа технологияларын енгізу

178 771,0


4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

85 596,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

85 596,0




018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

85 596,0


09



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

789 695,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

137 933,0




001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

19 810,0




004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

9 079,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

96 258,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

11 004,0




099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

1 782,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

651 762,0




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

651 762,0

6




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

719 368,0


02



Әлеуметтік көмек

642 853,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

633 008,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

67 217,0




004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету

4 945,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

87 091,0




006

Тұрғын үй көмегі

24 515,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

201 489,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

41 245,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

41 115,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

111 607,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

32 814,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес,мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының жеке көмекшілердің қызмет көрсету

20 970,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

9 845,0




008

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

9 845,0


09



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

76 515,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

76 515,0




001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

74 241,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 274,0

7




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 024 985,0


01



Тұрғын үй шаруашылығы

531 324,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

531 324,0




004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру

304 324,0




019

Тұрғын үй салу және сатып алу

227 000,0


02



Коммуналдық шаруашылық

131 207,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0




014

Елдi мекендердi сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 350,0




012

Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі

33 350,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

97 308,0




005

Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту

108,0




006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

97 200,0


03



Елді мекендерді көркейту

362 454,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 360,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

5 360,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

357 094,0




015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

122 985,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

32 546,0




017

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

6 778,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

194 785,0

8




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

446 088,0


01



Мәдениет саласындағы қызмет

149 374,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

118 584,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

118 584,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 790,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

30 790,0


02



Спорт

79 310,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

79 310,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 948,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

19 251,0




007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

58 111,0


03



Ақпараттық кеңістік

125 854,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлiмі

76 794,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс iстеуi

73 509,0




007

Мемлекеттік тiлдi және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

3 285,0



456


Ауданның (облыстық маңызы баp қаланың) caясат бөлімі

49 060,0




002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат caяcaтын жүргізу

49 060,0


09



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

91 550,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тiлдердi дамыту бөлімі

54 789,0




001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімiнiң қызметін қамтамасыз ету

54 789,0



456


Ауданның (облыстық маңызы баp қаланың) iшкi caясат бөлімі

29 267,0




001

Iшкi саясат бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз ету

21 062,0




003

Жастар саясаты саласындағы өнірлік бағдарламаларды iске асыру

8 205,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7 494,0




001

Дене шынықтыру және спорт бөлiмiнiң қызметін қамтамасыз ету

7 494,0

9




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 000 000,0


09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

3 000 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 000 000,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 000 000,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 497,0


01



Ауыл шаруашылығы

14 282,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі

14 282,0




001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 282,0


06



Жер қатынастары

54 215,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

54 215,0




001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 334,0




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдардың (селолардың) ауылдық (селолық) округтердің шекарасын белгілеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

35 881,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

145 840,0


02



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

145 840,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 441,0




001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 441,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

131 399,0




001

Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 399,0




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

120 000,0

12




Көлік және коммуникация

892 546,0


01



Автомобиль көлігі

891 546,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

891 546,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

393 749,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

497 797,0


09



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 000,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 000,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 000,0

13




Басқалар

178 888,0


03



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

20 169,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

20 169,0




001

Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету

20 169,0


09



Басқалар

158 719,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

109 592,0




012

Ауданның (облыстық маңызды қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

109 592,0



453


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 151,0




003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық - экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

3 151,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 976,0




001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

45 976,0





ІV. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





бюджеттік кредиттер

0,0





бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





V. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо

50 715,0





Қаржылық активтерді сатып алу

50 715,0

13




Басқалар

50 715,0


09



Басқалар

50 715,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

50 715,0




014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

50 715,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





VІ. Бюджет тапшылығы (профициті)

-97 000,0





VІІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

97 000,0

2009 жылғы 20 ақпандағы
№ 15/113-IV шешiмiне
2–қосымша

       Бюджеттің инвестициялық жобаларын (бағдарламаларын) іске асыруға, заңды тұлғалардың жарғы капиталын қалыптастыру немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға 2009 жылға арналған қала бюджетінің даму бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функ
цион
алдық
топ

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Атауы

1

2

3

4




Инвестициялық жобалар

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер


452


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі



002

Ақпараттық жүйелер құру

04



Білім беру


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі



004

Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



004

Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру



005

Коммуналдық шаруашылық объектiлерiн дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



019

Тұрғын үй салу және сатып алу

08



Мәдениет,спорт,туризм және ақпараттық кеңістік


467


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



011

Мәдениет объектілерін дамыту

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12



Көлік және коммуникация


458


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту




Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

13



Басқалар


452


Ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

      2009 жылғы 20 ақпандағы
      № 15/113-IV шешiмiне
      3–қосымша

      2009 жылға арналған Семей қаласының бюджетіндегі ауылдық округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

      мың теңге


р/с

Бюджеттік
бағдарламаның
атауы

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша

Соның ішінде «Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша

1

Абыралы

3 833

30


2

Айнабұлақ

3 384

46


3

Ақбұлақ

3 852

37


4

Алғабас

4 483

90


5

Қараөлең

5 561

90


6

Таңат

3 476

27


7

Достық

5 340

959


8

Жазық

3 936

85

549

9

Жиенәлі

5 229

990


10

Знаменка

5 262

809


11

Ертіс

4 685

680


12

Новобаженово

4 983

690


13

Озерки

4 911

525


14

Приречный

3 740

95


15

Шульба

5 434

207


16

Шаған

3 788




Бюджет бойынша барлығы

71 897 5 360 549

      
 
      Қалалық мәслихаттың хатшысы                       Қ. Мирашев