Сноска. Прекращено действие по истечение срока, на который решение было принято, на основании письма аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 29.12.2009 № 01-26/589.
В соответствии со статьей 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 13203115,8 тысяч тенге:
налоговые поступления –6774601 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 31073 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 505554 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5891887,8 тысяч тенге;
2) затраты – 13560731,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 11000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 11000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-) 368616 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368616 тысяч тенге:
поступление займов – 227000 тысяч тенге;
погашение займов – 130000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 271616 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.04.2009 N 17/132-IV ; от 22.07.2009 N 19/150-IV; от 27.10.2009 N 21/160-IV; от 11.25.2009 N 22/165-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
2. Утвердить:
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) - 62101 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22.07.2009 N 19/150-IV ; от 27.10.2009 N 21/160-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
3. Зачисление индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источников выплаты и социального налога, производится в соответствии со статьей 52 Бюджетного кодекса по нормативам, установленным областным маслихатом.
4. Городскому отделу Казначейства с 1 января 2009 года производить зачисление сумм доходов в городской бюджет по установленным нормативам.
5. Учесть в бюджете города затраты:
1) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан;
2) на оказание финансовой и материальной помощи социально незащищенным обучающимся из числа малообеспеченных семей в размере одного процента от бюджетных средств на текущее содержание общеобразовательных школ,в том числе на оздоровление и отдых детей в каникулярное время на одного учащегося - не менее 500 тенге;
3) на льготный проезд обучающихся на общественном транспорте (кроме такси);
4) на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования и культуры, проживающим в сельской местности по приобретению топлива на одного получателя -5000 тенге в год.
5-1. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из областного бюджета на ремонт городских дорог,прилегающих к дачным массивам в сумме 50000 тысяч тенге.
учесть целевые текущие трансферты из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 8976 тысяч тенге, из них:
увеличение средств в сумме 9336 тысяч тенге, в том числе:
- на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих) – 6452 тысяч тенге;
- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 982 тысяч тенге;
- на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью – 532 тысяч тенге;
- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1,2 степени – 910 тысяч тенге;
- на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей - 460 тысяч тенге;
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по оказанию материальной помощи семьям воинов, погибших в Афганистане в сумме 190 тысяч тенге.
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из областного бюджета на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан в сумме 3477 тысяч тенге, из них:
увеличены средства для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях в сумме 656 тысяч тенге;
уменьшены средства в сумме 4133 тысяч тенге, в том числе:
на оказание материальной помощи молодым специалистам (учителям, врачам), желающим работать в селах и аулах после завершения учебного заведения – 2054 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан - 154 тысяч тенге;
на оказание материальной помощи некоторым категориям граждан – 1925 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5-1 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.04.2009 N 17/132-IV; от 22.07.2009 N 19/150-IV; от 27.10.2009 N 21/160-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
5-2. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 15464 тысяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей в сумме 8242 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 11430 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 26319 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования в сумме 169701 тысяч тенге;
на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 19240 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико - социальных учреждениях в сумме 10223 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов для специалистов образования в сумме 1782 тысяч тенге;
на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республики Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 304324 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 2257337 тысяч тенге.
на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в соответствии с Государственной программой жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 27516 тысяч тенге.
учесть уменьшение целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 800 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5-2 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.04.2009 N 17/132-IV ; от 27.10.2009 N 21/160-IV; от 25.11.2009 N 22/165-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
5-3. Учесть в бюджете города Семей на 2009 год кредитование на строительство и (или) приобретение жилья за счет республиканского бюджета в сумме 227000 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктами 5-1, 5-2, 5-3 решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 20.02.2009 N 15/113-IV; пункт 5-3 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.04.2009 N 17/132-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
5-4. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров для финансирования следующих мероприятий:
1336889 тысяч тенге - на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов;
135615 тысяч тенге - на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
459814 тысяч тенге - на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения и улиц городов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров;
398628 тысяч тенге - на капитальный и текущий ремонт школ и других социальных объектов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров, в том числе:
33916 тысяч тенге – на текущий ремонт объектов культуры;
368320 тысяч тенге - капитальный и текущий ремонт объектов образования.
Сноска. Пункт 5-4 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22.07.2009 N 19/150-IV ; от 27.10.2009 N 21/160-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
5-5. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2009 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики в сумме 190870 тысяч тенге, из них:
на расширение программ молодежной практики – 88635 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 102235 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктами 5-4, 5-5 в соответствии с решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 24.04.2009 N 17/132-IV; пункт 5-5 с изменениями, внесенными решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22.07.2009 N 19/150-IV; от 27.10.2009 N 21/160-IV; от 25.11.2009 N 22/165-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
6. В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим образования и культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов образования и культуры, работающих в аульной (сельской) местности определяется местным исполнительным органом, по согласованию с местным представительным органом.
7. Утвердить перечень (приложение 2) бюджетных программ развития на:
1) реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ);
2) формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц.
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру, в процессе исполнения бюджета на 2009 год, согласно приложению 3.
9. Утвердить объем поступлений в бюджете на 2009 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, согласно приложению 4.
10. Учесть в бюджете бюджетные программы сельских округов, поселков,согласно приложению 5.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии
городского маслихата Т. Омаров
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев
Приложение 1
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Бюджет города Семей на 2009 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 25.11.2009 N 22/165-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
Кате |
Класс |
Под |
Наименование |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I.Доходы |
13 203 115,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
6 774 601,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
2 639 666,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 639 666,0 |
||
03 |
Социальный налог |
2 059 799,0 |
||
1 |
Социальный налог |
2 059 799,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
1 587 613,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 089 773,0 |
||
3 |
Земельный налог |
175 660,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
320 180,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
2 000,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
362 546,0 |
||
2 |
Акцизы |
119 720,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
95 840,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
114 607,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
32 379,0 |
||
07 |
Прочие налоги |
6,0 |
||
1 |
Прочие налоги |
6,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
124 971,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
124 971,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
31 073,0 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
17 789,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
145,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 644,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
4 506,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений |
4 506,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
8 776,0 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
8 776,0 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
505 554,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
425 166,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
425 166,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
80 388,0 |
||
1 |
Продажа земли |
73 500,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
6 888,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 891 887,8 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 891 887,8 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 891 887,8 |
Функ |
Функ |
Адми |
Про |
Наименование расходов |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II. Затраты |
13 560 731,8 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
289 698,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
216 896,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
14 585,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 585,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
137 302,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
137 302,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
65 009,0 |
|||
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
65 009,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
38 509,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
38 509,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела финансов |
33 551,0 |
|||
002 |
Создание информационных систем |
326,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 934,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
2 662,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
36,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая деятельность |
34 293,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
34 293,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования |
34 293,0 |
|||
2 |
Оборона |
32 607,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
27 883,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
27 883,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
27 883,0 |
|||
02 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
4 724,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
4 724,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
341,0 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
4 383,0 |
|||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
60 417,0 |
|||
01 |
Правоохранительная деятельность |
60 417,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
60 417,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
60 417,0 |
|||
4 |
Образование |
5 208 063,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
379 794,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
379 794,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
379 794,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
3 946 678,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 946 678,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3 593 069,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
183 908,0 |
|||
010 |
Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
169 701,0 |
|||
04 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
83 386,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
83 386,0 |
|||
018 |
Организация профессионального обучения |
83 386,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области образования |
798 205,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
655 615,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности Отдела образования |
18 709,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
8 971,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
96 258,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
9 490,0 |
|||
011 |
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
522 187,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
142 590,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
142 590,0 |
|||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
925 046,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
849 611,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
839 766,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
254 079,0 |
|||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
4 945,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
87 394,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
39 515,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
206 798,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
42 745,0 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
41 115,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
113 317,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
28 888,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
20 970,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
9 845,0 |
|||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
9 845,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
75 435,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
75 435,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
73 061,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 374,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 109 329,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
924 850,7 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
9 211,0 |
|||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
211,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
9 000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
915 639,7 |
|||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
28 016,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
386 063,7 |
|||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
501 560,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
1 792 187,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
549,0 |
|||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
549,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 611 355,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
33 350,0 |
|||
030 |
Ремонт инженерно - коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
1 578 005,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
180 283,3 |
|||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
8 408,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
13 751,3 |
|||
031 |
Развитие инженерно - коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятостии и переподготовки кадров |
158 124,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных пунктов |
392 291,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 360,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 360,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
386 931,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
129 513,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
42 468,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
6 778,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
208 172,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
403 924,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
108 112,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
108 112,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно - досуговой работы |
108 112,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0,0 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
0,0 |
|||
02 |
Спорт |
79 414,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
79 414,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 948,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
19 355,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
58 111,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
125 389,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
76 780,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
73 495,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
3 285,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
48 609,0 |
|||
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
48 609,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
91 009,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
54 370,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
17 604,0 |
|||
004 |
Капитальный и текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
36 766,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
29 748,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
21 543,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
8 205,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
6 891,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
6 891,0 |
|||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
2 288 096,1 |
|||
09 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
2 288 096,1 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 288 096,1 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
2 288 096,1 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
33 920,8 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
15 789,8 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
13 970,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
13 970,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
1 819,8 |
|||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
1 819,8 |
|||
06 |
Земельные отношения |
18 131,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
18 131,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
18 131,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
27 973,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
27 973,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
15 922,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
15 922,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
12 051,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
12 051,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 017 425,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
533 159,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
533 159,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
32 181,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
500 978,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
484 266,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
484 266,0 |
|||
008 |
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
483 266,0 |
|||
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
1 000,0 |
|||
13 |
Прочие |
133 791,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
18 799,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
18 799,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
18 799,0 |
|||
09 |
Прочие |
114 992,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
62 101,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
62 101,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
8 400,0 |
|||
003 |
Разработка технико - экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
8 400,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
44 491,0 |
|||
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
44 491,0 |
|||
15 |
Трансферты |
30 441,9 |
|||
01 |
Трансферты |
30 441,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
30 441,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
30 441,9 |
|||
IV. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
0,0 |
||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
11 000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
11 000,0 |
||||
13 |
Прочие |
11 000,0 |
|||
09 |
Прочие |
11 000,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
11 000,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
11 000,0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
||||
VI. Дефицит (профицит) бюджета |
-368 616,0 |
||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
368 616,0 |
Приложение 2
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Перечень бюджетных программ развития на 2009 год
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
(программ) и на формирование или увеличение
уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 2 в редакции решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22.07.2009 N 19/150-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
Функцио |
Админис |
Прог |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
Инвестиционные проекты |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
004 |
Информатизация системы среднего образования |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
003 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
019 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
|||
13 |
Прочие |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Приложение 3
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета на 2009 год
Функцио |
Админи |
Прог |
Наименование |
1 |
2 |
3 |
4 |
04 |
Образование |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
Приложение 4
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Объем поступлений в бюджет на 2009 год от продажи
земельных участков сельскохозяйственного назначения
Наименование |
Сумма |
Объем поступлений в бюджет на 2009 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения |
0 |
Приложение 5
к решению от 25 декабря 2008 года
№ 13/105-IV
Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2009 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решением маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 22.07.2009 N 19/150-IV, от 27.10.2009 N 21/160-IV (вводится в действие с 01.01.2009).
тысяч тенге
№ п.п. |
Наименование Наименование |
Всего |
В том числе |
В том числе |
1. |
Абралинский |
3 912 |
30 |
|
2. |
Айнабулакский |
3 294 |
46 |
|
3. |
Акбулакский |
3 884 |
37 |
|
4. |
Алгабасский |
4 483 |
90 |
|
5. |
Караоленский |
5 459 |
90 |
|
6. |
Танатский |
3 504 |
27 |
|
7. |
Достыкский |
5 340 |
959 |
|
8. |
Жазыкский |
3 823 |
85 |
549 |
9. |
Жиеналинский |
5 071 |
990 |
|
10. |
Знаменский |
5 148 |
809 |
|
11. |
Иртышский |
4 685 |
680 |
|
12. |
Новобаженовский |
4 957 |
690 |
|
13. |
Озерский |
4 743 |
525 |
|
14. |
Приречный |
3 740 |
95 |
|
15. |
Шульбинск |
5 442 |
207 |
|
16. |
Чаган |
3 433 |
||
Всего по бюджету |
70 918 | 5 360 | 549 |
---|
Секретарь
городского маслихата К. Мирашев