Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 12.05.2011 № 449/62-IV.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106, пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV "О бюджете города Астаны на 2010-2012 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 19 января 2010 года за № 610, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 21 января 2010 года № 6, "Вечерняя Астана" от 21 января 2010 года № 8) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "197 385 800" заменить цифрами "242 703 213";
цифры "56 374 666" заменить цифрами "57 674 666";
цифры "1 314 677" заменить цифрами "1 315 356";
цифры "126 363 571" заменить цифрами "170 380 305";
в подпункте 2) цифры "186 995 071" заменить цифрами "245 096 880,4";
в подпункте 3) цифры "10 117 000" заменить цифрами "10 307 300";
в подпункте 4) цифры "273 729" заменить цифрами "(- 12 675 967,4)";
в подпункте 5) цифры "(-273 729)" заменить цифрами "12 675 967,4";
2) пункт 1 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:
"Используемые остатки бюджетных средств - 12 549 696,4 тысяч тенге";
3) в пункте 6 цифры "1 418 686" заменить цифрами "1 346 131".
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны В. Петрущак
Секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования
города Астаны" (УЭ и БП) Б. Сағын
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 30 марта 2010 года № 317/45-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Бюджет города Астаны на 2010 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
242 703 213 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
57 674 666 |
||
01 |
Подоходный налог |
25 119 053 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
25 119 053 |
||
03 |
Социальный налог |
20 612 205 |
||
1 |
Социальный налог |
20 612 205 |
||
04 |
Налоги на собственность |
8 413 379 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 081 123 |
||
3 |
Земельный налог |
1 053 955 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 278 301 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
2 161 059 |
||
2 |
Акцизы |
109 061 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
1 193 023 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
729 531 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
129 444 |
||
07 |
Прочие налоги |
307 |
||
1 |
Прочие налоги |
307 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
1 368 663 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 368 663 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 315 356 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
173 437 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
16 227 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
38 520 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
68 100 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
50 590 |
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
50 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
50 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
10 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
10 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 117 532 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 117 532 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
24 327 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
13 332 886 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
12 172 300 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
12 172 300 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
1 160 586 |
||
1 |
Продажа земли |
1 100 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
60 586 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
170 380 305 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
170 380 305 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
170 380 305 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
245 096880,4 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 478 425,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
76 594,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
75 094,0 |
||
004 |
Материально-техническое оснащение |
1 500,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 416 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
479 982,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
295 291,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
640 915,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
474 964,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
459 370,0 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
270 574,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
189 497,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 188,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
46 944,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
12 945,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
15 000,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
240 105,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
240 105,0 |
||
02 |
Оборона |
162 240,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 240,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
44 202,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
15 347,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
29 753,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
22 147,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
28 726,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
22 065,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
5 268 393,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4 834 003,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3 928 017,0 |
||
002 |
Организация работы медвытрезвителей и |
40 695,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
12 792,0 |
||
007 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
40 083,0 |
||
008 |
Материально-техническое оснащение |
463 000,0 |
||
011 |
Организация временной изоляции, адаптации и |
41 996,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
42 472,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
18 329,0 |
||
015 |
Обеспечение охраны общественного порядка во |
231 214,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 405,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
298 367,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
298 367,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
136 023,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
136 023,0 |
||
04 |
Образование |
27 731 513,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 590 108,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
2 582 209,0 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
4 007 899,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 314,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 314,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
384 784,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
137 600,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
205 309,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
41 875,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
606 028,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
606 028,0 |
||
360 |
Управление образования города |
11 199 468,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
127 442,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
7 163 183,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
107 778,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
113 078,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 392,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
147 424,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
364 467,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
41 703,0 |
||
010 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
892 205,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
47 018,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
28 754,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
24 911,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
1 601 033,0 |
||
029 |
Методическая работа |
33 901,0 |
||
060 |
Подготовка и переподготовка кадров |
501 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
8 944 811,4 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
8 944 811,4 |
||
05 |
Здравоохранение |
22 477 386,8 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
11 685 737,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
98 329,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
501 063,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
376 852,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
181 835,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
97 767,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
139 054,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
1 998 088,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
3 457 277,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
860 912,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
103 584,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
856 141,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 350,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
886,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
68 031,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
54 553,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
139 076,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
95 064,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с почечной |
194 439,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при |
50 399,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
236 296,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 673 833,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
48 212,0 |
||
032 |
Капитальный ремонт зданий, помещений и |
66 632,0 |
||
033 |
Материально-техническое оснащение |
366 241,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
18 823,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 791 649,8 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 791 649,8 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3 981 279,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
56 249,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
56 249,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 395 925,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
135 810,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
364 460,0 |
||
003 |
Программа занятости |
461 931,0 |
||
005 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
131 131,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
45 653,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
68 364,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 207 942,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
115 707,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
20 461,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
2 996,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
130 288,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
72 806,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
32 105,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
230 691,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
274 446,0 |
||
024 |
Обеспечение проезда участникам и инвалидам |
11 987,0 |
||
025 |
Выплата единовременной материальной помощи |
88 563,0 |
||
027 |
Материально-техническое оснащение |
584,0 |
||
360 |
Управление образования города |
529 105,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
428 306,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
100 799,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
95 377 452,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
11 232 700,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
642 769,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 873 155,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 486 827,0 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
2 205 890,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
42 275 819,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
122 200,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
18 584 971,9 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
157 706,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
17 706 900,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
5 115 295,8 |
||
015 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
588 746,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
39 677 287,2 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
19 674 603,7 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 707 757,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
15 000,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
13 217 826,3 |
||
042 |
Развитие инженерно-коммуникационной |
2 062 100,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 191 646,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 069,0 |
||
003 |
Обеспечение жильем отдельных категорий |
10 000,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
1 811 560,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
208 555,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под строительство |
101 462,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
17 714 815,3 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
81 858,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 009,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
48 849,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 812 667,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 075,0 |
||
002 |
Капитальный, текущий ремонт объектов спорта |
128 291,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
54 840,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
1 530 185,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
50 276,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 131 735,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 940,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 793 426,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
219 901,0 |
||
006 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
191 035,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
747 340,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
107 093,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
865 851,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
268 493,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
81 330,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
321 000,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
195 028,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
136 746,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 187,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
95 559,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
11 685 958,3 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 710 562,7 |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
9 975 395,6 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
34 304 638,7 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 304 638,7 |
||
009 |
Проведение ремонтно-восстановительных работ |
482 300,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
33 822 338,7 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
880 217,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
70 725,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 595,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 130,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
761 730,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
43 647,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
605 700,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
112 383,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
47 762,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 738,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 152,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
9 303,0 |
||
015 |
Материально-техническое оснащение |
268,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 630,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 671,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
2 000,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
2 860 291,1 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
682 158,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 104,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
631 054,0 |
||
366 |
Управление государственного |
72 966,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
72 966,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
2 019 288,1 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
2 019 288,1 |
||
373 |
Управление строительства города |
85 879,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 879,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
20 695 760,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
20 695 760,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
75 654,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
14 136 293,0 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
6 346 187,0 |
||
005 |
Организация пассажирских перевозок по |
137 626,0 |
||
13 |
Прочие |
1 668 669,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 346 131,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 346 131,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
134 621,0 |
||
003 |
Разработка технико-экономического |
134 621,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
106 773,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
95 482,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
7 471,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
3 820,0 |
||
372 |
Услуги по реализации государственной |
81 144,0 |
||
001 |
Обеспечение деятельности Управления по |
81 144,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
220 170,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
220 170,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных |
220 170,0 |
||
15 |
Трансферты |
9 275 629,2 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
9 275 629,2 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 204 317,2 |
||
007 |
Бюджетные изъятия |
1 492 718,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
6 578 594,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-25 000,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
25 000,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
25 000,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
10 307 300,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 307 300,0 |
|||
13 |
Прочие |
10 307 300,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
10 307 300,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
10 307 300,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-12 675967,4 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
12 675 967,4 |
|||
7 |
Поступления займов |
9 300 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
9 300 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
9 300 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-9 173 729,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-9 173 729,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-9 173 729,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
12 549 696,4 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 30 марта 2010 года № 317/45-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2010 год с разделением на бюджетные программы, направленные
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья государственного |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 30 марта 2010 года № 317/45-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
146 843 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 843 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
131 249 |
||
023 |
Материально-техническое оснащение |
15 594 |
||
4 |
Образование |
2 900 779 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 900 779 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 288 484 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
1 612 295 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
26 122 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
26 122 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
26 122 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 374 767 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 374 767 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
969 897 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
235 299 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 886 381 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 283 190 |
||
Итого: |
7 448 511 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 30 марта 2010 года № 317/45-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
153 696 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
153 696 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
153 696 |
||
4 |
Образование |
146 297 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
146 297 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
146 297 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 607 952 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 607 952 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной |
700 000 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
209 513 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 428 407 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 270 032 |
||
Итого: |
3 907 945 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 30 марта 2010 года № 317/45-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 21 декабря 2009 года № 284/42-IV
Перечень бюджетных программ
района "Сарыарка" города Астаны на 2010 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
174 425 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
174 425 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
174 425 |
||
4 |
Образование |
3 543 032 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3 543 032 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 147 428 |
||
018 |
Капитальный, текущий ремонт объектов |
2 395 604 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
30 127 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
30 127 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
30 127 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 249 981 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 249 981 |
||
015 |
Ремонт инженерно-коммуникационной инфра- |
535 993 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
197 957 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1 558 367 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
24 059 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
933 605 |
||
Итого: |
6 997 565 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин