Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «220 097 531,8» заменить цифрами «243 886 329,8»;
цифры «143 940 706,0» заменить цифрами «167 729 504,0»;
в подпункте 2) цифры «225 493 144,0» заменить цифрами «251 100 377,3»;
в подпункте 4) цифры «450 360,0» заменить цифрами «2 450 360,0»;
в подпункте 5) цифры «(-5 209 004,2)» заменить цифрами «( - 9 027 439,5)»;
в подпункте 6) цифры «5 209 004,2» заменить цифрами «9 027 439,5»;
в подпункте 7) цифры «790 000, 0» заменить цифрами «2 090 000,0»;
в подпункте 9) цифры «12 085 933,2» заменить цифрами «14 604 368,5».
2. Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии – секретарь
маслихата города Астаны В. Редкокашин
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
243 886 329,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
67 297 309,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
31 857 270,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
31 857 270,0 |
||
03 |
Социальный налог |
23 198 167,0 |
||
1 |
Социальный налог |
23 198 167,0 |
||
04 |
Налоги на собственность |
9 429 668,0 |
||
1 |
Налоги на имущество |
6 507 370,0 |
||
3 |
Земельный налог |
980 898,0 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
1 941 400,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 752 857,0 |
||
2 |
Акцизы |
138 465,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 586 214,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
783 142,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
59 347,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
59 347,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
544 516,8 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
188 316,0 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282,0 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
41 024,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
81 200,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810,0 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
10 000,0 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193,0 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
183 001,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
163 006,8 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 315 000,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
415 000,0 |
||
1 |
Продажа земли |
350 000,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
167 729 504,0 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
167 729 504,0 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
167 729 504,0 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
251 100 377,3 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 909 775,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
85 897,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
84 497,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 712 454,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
508 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
417 074,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
13 000,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
774 150,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
492 730,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7 700,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
329 417,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
231 864,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
13 981,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
6 400,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
281 577,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
278 577,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 000,0 |
||
02 |
Оборона |
159 344,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
159 344,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
47 935,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
16 764,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
14 252,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
15 073,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
57 760,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 504 607,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 671 310,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 647 718,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
914 010,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет целевых |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
6 919,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
636 391,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
636 391,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
196 906,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
196 906,0 |
||
04 |
Образование |
29 896 321,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 211 130,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
4 194 058,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
148 608,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
231 906,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
83 985,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
935 510,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
935 510,0 |
||
360 |
Управление образования города |
14 174 336,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
147 153,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 198 956,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
141 434,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
137 347,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
212 624,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
562 224,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
46 265,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 465,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей |
36 274,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
31 916,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
97 826,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 152 988,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
39 987,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования для |
28 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 103 946,7 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
10 103 946,7 |
||
05 |
Здравоохранение |
39 102 393,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 734 603,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
425 528,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
210 203,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 771,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
174 993,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 736 042,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 486 208,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 395 772,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
121 122,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 361 260,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 538,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
52 018,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
165 893,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности по |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови |
57 662,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
305 378,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 755 043,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
55 074,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 860 839,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами |
51 069,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 367 790,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
22 367 790,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
4 889 967,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
105 208,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
3 995 670,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
544 405,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
390 697,0 |
||
003 |
Программа занятости |
372 664,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
26 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
247 898,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 264 370,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
203 042,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей |
37 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
160 636,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
31 107,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
268 341,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
358 031,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
360 |
Управление образования города |
721 898,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
491 275,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
108 863,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
121 760,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
67 191,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов |
67 191,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
69 755 146,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
14 800 756,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 027 047,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
6 285 563,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
7 419 162,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
33 722 834,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
259 688,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
25 204 606,8 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
731 605,1 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
18 439 965,1 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 057 232,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
3 583 030,0 |
||
018 |
Приобретение жилья |
3 031 776,8 |
||
019 |
Строительство жилья |
8 175 926,1 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 791 590,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 107,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 371 601,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
242 482,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
29 531 688,5 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
92 201,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
35 270,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
56 231,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 691 720,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
57 379,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 516 484,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
4 535 997,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
2 772 370,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
465 940,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 077 523,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
136 069,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 014 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
321 260,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
351 680,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
224 030,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
164 205,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
115 405,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
3 590,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
21 032 708,5 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 030 234,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
4 002 474,5 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 098 107,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 098 107,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
34 098 107,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
932 619,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 178,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
805 223,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 476,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
656 156,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
98 891,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
48 658,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
32 149,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
018 |
Организация и проведение идентификации |
227,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
5 447 763,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
874 403,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
58 287,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
533 776,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
82 340,0 |
||
006 |
Разработка комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
90 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 607,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
983 253,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
981 253,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
22 085 982,2 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
22 085 982,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
77 970,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
20 621 859,8 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобиль- |
1 210 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
173 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
4 394 667,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
31 200,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринимательства в |
31 200,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 535 875,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 535 875,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
296 639,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
296 639,0 |
||
360 |
Управление образования города |
1 067 100,0 |
||
020 |
Поддержка частного предпринимательства в |
1 067 100,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
678 088,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 851,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в |
6 450,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
11 069,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
12 626,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
344 095,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому |
145 731,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
52 766,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
681 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
681 709,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
104 056,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 356,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
15 |
Трансферты |
1 391 995,7 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 391 995,7 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 389 899,7 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
2 096,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
2 450 360,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
2 450 360,0 |
|||
13 |
Прочие |
2 450 360,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
450 360,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
450 360,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
2 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 027 439,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
9 027 439,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 666 929,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 666 929,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-7 666 929,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
14 604 368,5 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ развития
бюджета города Астаны на 2011 год с разделением
на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
019 |
Строительство жилья |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
||
043 |
Увеличение уставного капитала уполномоченной организации |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
142 459 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
142 459 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
140 459 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 000 |
||
04 |
Образование |
1 671 460 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 671 460 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 663 627 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 833 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
70 300 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
70 300 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
70 300 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 733 366 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 733 366 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 123 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 162 291 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
25 000 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
3 111 952 |
||
Итого: |
7 617 585 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
193 120 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 120 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
192 120 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 000 |
||
04 |
Образование |
462 188 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
462 188 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
460 728 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 685 448 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 685 448 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 041 655 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 327 519 |
||
Итого: |
5 340 756 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 11 марта 2011 года № 438/59-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
185 150 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
4 700 |
||
04 |
Образование |
2 052 483 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 052 483 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 044 704 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 779 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
34 908 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 908 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
34 908 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 381 942 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 381 942 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
306 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 051 617 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 979 691 |
||
Итого: |
6 659 183 |
Секретарь маслихата города Астаны В. Редкокашин