Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 06.06.2012 № 26/4-V
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV «О бюджете города Астаны на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2010 года за № 660, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 13 января 2011 года № 3, 4 «Вечерняя Астана» от 13 января 2011 года № 5) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «252 747 755,8» заменить цифрами «253 761 861»;
цифры «73 532 309,0» заменить цифрами «74 528 982,0»;
цифры «589 516,8» заменить цифрами «592 844,0»;
цифры «167 865 425,0» заменить цифрами «167 879 530,0»;
в подпункте 2) цифры «254 075 758,3» заменить цифрами «256 615 510,5»;
в подпункте 4) цифры «8 336 405,0» заменить цифрами «6 810 758,0».
2. Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Х. Садвакасов
И.о. секретаря
маслихата города Астаны Е. Оспанов
СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Г. Молдаш
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 11 августа 2011 года № 473/67-IV
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Бюджет города Астаны на 2011 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
253 761 861 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
74 528 982 |
||
01 |
Подоходный налог |
34 111 270 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
34 111 270 |
||
03 |
Социальный налог |
26 708 422 |
||
1 |
Социальный налог |
26 708 422 |
||
04 |
Налоги на собственность |
10 900 713 |
||
1 |
Налоги на имущество |
7 805 370 |
||
3 |
Земельный налог |
947 943 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 147 400 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2 752 440 |
||
2 |
Акцизы |
138 465 |
||
3 |
Поступления за использование природных |
1 585 797 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
783 142 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
245 036 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
56 137 |
||
1 |
Государственная пошлина |
56 137 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
592 844 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
233 316 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
17 282 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
41 024 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
126 200 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
48 810 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров |
10 000 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров |
10 000 |
||
03 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
1 |
Поступления денег от проведения |
193 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
186 328 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, |
186 328 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
163 007 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
163 007 |
||
3 |
Поступления от продажи основного |
10 760 505 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
7 900 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 860 505 |
||
1 |
Продажа земли |
2 795 505 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
65 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
167 879 530 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
167 879 530 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
167 879 530 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
256 615 510,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
2 395 600,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города |
118 635,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
115 235,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
3 400,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
1 164 041,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
508 230,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
425 374,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
55 405,0 |
||
005 |
Организация деятельности центров |
175 032,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
500 430,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
492 578,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
7 852,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
332 417,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
234 864,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
6 683,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54 289,0 |
||
010 |
Организация приватизации коммунальной |
10 981,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
16 200,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
9 400,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
280 077,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
275 077,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
5 000,0 |
||
02 |
Оборона |
317 872,0 |
||
350 |
Управление по мобилизационной |
317 872,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
46 135,0 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
34 292,0 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
55 252,0 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и |
100 073,0 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
74 560,0 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
7 560,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 591 562,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 689 425,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4 600 479,0 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
13 000,0 |
||
004 |
Реализация региональной программы |
13 624,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
965 259,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
48 891,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, |
22 474,0 |
||
016 |
Проведение операции "Мак" за счет |
2 703,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое |
21 024,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое |
1 971,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
816 117,0 |
||
007 |
Обеспечение безопасности дорожного |
816 117,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
86 020,0 |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних |
86 020,0 |
||
04 |
Образование |
31 438 753,7 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 475 006,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
4 457 934,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
17 072,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 900,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и |
6 900,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
464 499,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и |
148 608,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в |
231 906,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки |
83 985,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
935 510,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
935 510,0 |
||
360 |
Управление образования города |
15 406 308,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
147 153,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 258 980,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по |
141 434,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение |
137 347,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
5 823,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
237 624,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
613 326,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, |
46 265,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
012 |
Повышение квалификации и |
174 965,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья |
36 274,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация |
31 916,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
97 826,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в |
2 139 238,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, |
36 855,0 |
||
029 |
Методическая работа |
37 987,0 |
||
031 |
Увеличение размера доплаты за |
117 704,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
8 495,0 |
||
033 |
Приобретение учебного оборудования |
28 000,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и |
1 107 096,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
10 150 530,7 |
||
037 |
Строительство и реконструкция |
10 150 530,7 |
||
05 |
Здравоохранение |
38 694 901,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
16 289 619,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
106 619,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
658 888,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства |
217 178,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
124 771,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по |
174 993,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 736 042,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5 779 664,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 395 772,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на |
1 424,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического |
121 122,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами |
1 391 854,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
2 538,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для |
957,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
45 018,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
67 936,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом |
113 259,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных |
99 419,0 |
||
022 |
Обеспечение больных с хронической |
96 788,0 |
||
023 |
Погашение кредиторской задолженности |
10 000,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
57 662,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
305 378,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
673 638,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
55 074,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских |
2 000 556,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
51 069,0 |
||
360 |
Управление образования города |
10 368,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках |
10 368,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
22 394 914,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция |
22 394 914,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
5 161 558,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
105 208,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
105 208,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
4 267 960,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
684 405,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных |
390 697,0 |
||
003 |
Программа занятости |
447 464,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная |
28 724,0 |
||
007 |
Жилищная помощь |
227 684,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным |
1 264 370,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
219 404,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до |
35 667,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 236,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
135 636,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
84 852,0 |
||
019 |
Размещение государственного |
31 107,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных |
271 191,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных |
361 725,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственных |
11 965,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров |
69 833,0 |
||
360 |
Управление образования города |
753 400,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
495 388,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
146 952,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
111 060,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
34 990,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция |
34 990,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
71 949 999,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15 754 223,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 027 047,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
6 327 487,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
68 984,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
8 330 705,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 070 931,9 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
281 434,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
25 193 450,8 |
||
006 |
Функционирование системы |
200 322,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
7 324 613,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
399 898,0 |
||
008 |
Развитие, обустройство и (или) |
669 214,1 |
||
016 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
19 158 017,1 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение |
2 592 000,0 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
1 772 378,2 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) |
3 583 030,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
11 210 608,9 |
||
374 |
Управление жилья города |
2 966 827,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
65 107,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
111 200,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 546 337,0 |
||
006 |
Организация сохранения |
242 482,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 701,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
31 093 594,5 |
||
358 |
Управление архивов и документации |
91 995,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
31 770,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
59 731,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
494,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической |
2 980 773,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
54 793,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
72 084,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных |
2 790 832,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
61 864,0 |
||
361 |
Управление культуры города |
5 764 718,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
82 895,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 925 643,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко- |
465 940,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 152 971,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования |
136 069,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 034 857,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
310 960,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
116 687,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
372 080,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
233 930,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных |
1 200,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
174 490,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
45 210,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и |
126 668,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
2 612,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
21 046 761,5 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
17 050 054,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
3 996 707,5 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
34 153 107,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
34 153 107,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
34 153 107,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
861 595,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
78 738,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
68 178,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию |
9 860,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
722 223,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
49 476,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей |
656 156,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей |
15 891,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
60 634,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
33 234,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
731,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
15 047,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственных |
500,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических |
735,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости |
10 160,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
4 763 546,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и |
884 009,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
67 683,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов |
533 776,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственных |
82 550,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы |
200 000,0 |
||
366 |
Управление государственного |
82 107,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
80 607,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
3 500 000,0 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной |
3 500 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
297 430,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
295 430,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
2 000,0 |
||
12 |
Транспорт и связь |
23 825 279,2 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
23 825 279,2 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
177 970,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
22 261 156,8 |
||
003 |
Обеспечение функционирования |
1 210 912,4 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок |
173 740,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
1 500,0 |
||
13 |
Прочие |
3 031 362,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных |
31 200,0 |
||
023 |
Поддержка частного предпринима- |
31 200,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 179 174,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного |
1 179 174,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
410 630,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
410 630,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
434 593,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
99 770,0 |
||
002 |
Поддержка частного предприниматель- |
6 450,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской |
17 669,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
1 290,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
7 626,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по |
152 586,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов |
96 436,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в |
52 766,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
681 709,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной |
681 709,0 |
||
372 |
Управление по администрированию |
294 056,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
103 356,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
700,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
190 000,0 |
||
15 |
Трансферты |
2 336 779,9 |
||
356 |
Управление финансов города |
2 336 779,9 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
1 645 993,9 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
590 786,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-636 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
636 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
636 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
6 810 758,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
6 810 758,0 |
|||
12 |
Транспорт и связь |
3 152 353,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
3 152 353,0 |
||
012 |
Формирование и (или) увеличение |
3 152 353,0 |
||
13 |
Прочие |
3 658 405,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
1 658 405,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
1 658 405,0 |
||
373 |
Управление строительства города |
2 000 000,0 |
||
043 |
Увеличение уставного капитала |
2 000 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-9 027 439,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита |
9 027 439,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
2 090 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
2 090 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
2 090 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 666 929,0 |
||
356 |
Управление финансов города |
-7 666 929,0 |
||
009 |
Погашение долга местного |
-7 666 929,0 |
||
Используемые остатки бюджетных |
14 604 368,5 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 11 августа 2011 года № 473/67-IV
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
142 459,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
142 459,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
140 307,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2 152,0 |
||
04 |
Образование |
1 889 336,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 889 336,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 881 503,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 833,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
70 300,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
70 300,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи |
70 300,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 182 321,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
6 182 321,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
434 123,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 176 403,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
25 000,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
3 546 795,0 |
||
Итого: |
8 284 416,0 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 11 августа 2011 года № 473/67-IV
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
193 120 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
193 120 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
192 120 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
1 000 |
||
04 |
Образование |
478 188 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
478 188 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
476 728 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
1 460 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 914 378 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 914 378 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 274 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 062 618 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 535 486 |
||
Итого: |
5 585 686 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны Е. Оспанов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 11 августа 2011 года № 473/67-IV
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 13 декабря 2010 года № 408/54-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2011 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
189 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 850 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
185 150 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
4 700 |
||
04 |
Образование |
2 082 483 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 082 483 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
2 074 704 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
7 779 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
34 908 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34 908 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
34 908 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 657 524 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 657 524 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
306 650 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 058 466 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
43 984 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
2 248 424 |
||
Итого: |
6 964 765 |
И.о. секретаря маслихата города Астаны Е. Оспанов