В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 6 декабря 2011 года № 39/449 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2114 от 9 декабря 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения:
«Утвердить бюджет города Актау на 2011-2013 годы согласно приложению 1, в том числе на 2011 год, в следующих объемах:
1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии С. Кутепов
Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
12 декабря 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 декабря 2011 года № 50/439
Бюджет города Актау на 2011 год
категория |
Сумма тыс.тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
15 475 059 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
8 642 387 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 355 792 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 355 792 |
||
03 |
Социальный налог |
892 792 |
||
1 |
Социальный налог |
892 792 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 479 019 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 596 760 |
||
3 |
Земельный налог |
1 275 696 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
606 511 |
||
5 |
Единый земельный налог |
52 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
599 508 |
||
2 |
Акцизы |
48 061 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
288 957 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
204 717 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
57 773 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
315 276 |
||
1 |
Государственная пошлина |
315 276 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
384 217 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
22 365 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
5 365 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 200 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 200 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
979 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
979 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
238 390 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
238 390 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
121 283 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
121 283 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
894 740 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
428 567 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
428 567 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
466 173 |
||
1 |
Продажа земли |
421 548 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 625 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 553 715 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 553 715 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 553 715 |
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
16 192 860 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
194 885 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
23 343 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
22 319 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
125 |
||
122 |
Аппарат акима города |
102 000 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
98 363 |
||
002 |
Создание информационных систем |
2 928 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
709 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 857 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
12 458 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
399 |
||
452 |
Отдел финансов |
39 821 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
21 317 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
15 407 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 398 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
16 864 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
15 361 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
604 |
||
02 |
Оборона |
19 519 |
||
122 |
Аппарат акима города |
19 519 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 519 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
83 539 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
83 539 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
83 539 |
||
04 |
Образование |
6 977 868 |
||
464 |
Отдел образования |
6 765 191 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
26 821 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 204 052 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
122 096 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
243 636 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 199 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 651 733 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
398 956 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 134 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
26 292 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
34 609 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
40 764 |
||
467 |
Отдел строительства |
212 677 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
212 677 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
617 850 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
373 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
373 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
604 697 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
54 190 |
||
002 |
Программа занятости |
86 319 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
21 411 |
||
006 |
Жилищная помощь |
7 589 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов |
277 634 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 548 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 363 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
23 952 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 049 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 888 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29 813 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 840 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
15 202 |
||
464 |
Отдел образования |
12 780 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
12 780 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 313 240 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
23 999 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 887 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 334 |
||
467 |
Отдел строительства |
5 033 941 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
48 085 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 448 833 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
26 768 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 191 222 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
61 000 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
258 033 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 255 300 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
129 249 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 093 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 152 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
765 806 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
287 577 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
228 015 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 912 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
185 014 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 713 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
477 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
41 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
16 346 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
16 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 055 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
5 983 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
450 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
17 829 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
5 164 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 574 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 192 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 182 803 |
||
467 |
Отдел строительства |
1 182 803 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 182 803 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
29 650 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
375 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
375 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
8 007 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
6 256 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
260 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
153 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
439 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
21 268 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
19 829 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
540 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
34 562 |
||
467 |
Отдел строительства |
17 797 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
16 258 |
||
014 |
Создание информационных систем |
899 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
16 765 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
15 392 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
474 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
323 415 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
323 415 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
75 885 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
202 530 |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров |
45 000 |
||
13 |
Прочие |
127 481 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15 600 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
15 600 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
59 312 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
12 263 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
45 805 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
345 |
||
452 |
Отдел финансов |
11 603 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
11 603 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
14 200 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
14 200 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
26 766 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
25 227 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
15 |
Трансферты |
471 |
||
452 |
Отдел финансов |
471 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
471 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
5 281 |
|||
Бюджетные кредиты |
5 281 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
44 840 |
|||
Приобретение финансовых активов |
44 840 |
|||
13 |
Прочие |
44 840 |
||
452 |
Отдел финансов |
44 840 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
44 840 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-767 922 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
767 922 |
|||
Поступление займов |
0 |
|||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
452 |
Отдел финансов |
5 281 |
||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета |
5 281 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
767 922 |