О городском бюджете на 2011-2013 годы

Обновленный

Решение маслихата города Актау Мангистауской области № 38/340 от 24 декабря 2010 года. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 27 декабря 2010 года № 11-1-143

      В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2091 от 24 декабря 2010 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. 1. Утвердить городской бюджет на 2011 - 2013 годы согласно приложению 1, в том числе городской бюджет на 2011 год, в следующих объемах:
      1) доходы – 15 475 059 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 642 387 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 384 217 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 894 740 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 5 553 715 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 192 860 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 281 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 281 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
        4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 44 840 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 44 840 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 0 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).
      2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
      индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,8 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
      социальный налог – 6,7 процентов.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3. Утвердить социальные выплаты отдельным категориям граждан, выделяемые из городского бюджета в следующих размерах:
      1) исключен решением Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011).
      2) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      ежеквартальную социальную выплату в размере 1,5 месячного расчетного показателя:
      получателям государственных социальных пособий по инвалидности;
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей);
      3) исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      4) ежемесячную социальную помощь детям инвалидам с детства, воспитывающимся и обучающимся на дому в размере 5 - ти месячных расчетных показателей;
      5) единовременную социальную помощь в честь государственных праздников Республики Казахстан и знаменательных дат:
      ко Дню Победы (9 мая):
      участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
      лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
      другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
      участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988 - 1989 годы в размере 20 000 тенге;
      персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
      персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей
      ко Дню пожилых людей (1 октября):
      одиноким пенсионерам старше 70 лет в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню инвалидов (второе воскресенье октября):
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      получателям государственных социальных пособий по потере кормильца (на детей) в размере 2 - х месячных расчетных показателей;
      ко Дню города:
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей;
      6) единовременную материальную помощь:
      исключен решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011);
      малообеспеченным и остро нуждающимся гражданам в критических жизненных ситуациях, исходя из имеющихся средств в городском бюджете;
      7) социальную помощь выпускникам общеобразовательных школ для оплаты обучения в государственных высших учебных заведениях Республики Казахстан.
      8) ежеквартальную социальную помощь одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей;
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      116 110 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      32 768 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
      физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
      26 292 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      439 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов;
      21 632 тысяч тенге – создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      15 600 тысяч тенге – поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса – 2020»;
      40 764 тысяч тенге – увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      2 290 тысяч тенге – частичное субсидирование заработной платы в рамках Программы занятости 2020»;
      15 202 тысяч тенге – обеспечение деятельности Центра занятости в рамках Программы занятости 2020.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 1 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5  511 178 тысяч тенге;
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 2 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.08.2011 № 45/407 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      3 - 3. Исключен решением Актауского городского маслихата от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011). 
      3 - 4. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты из областного бюджета на обучение студентов в высших учебных заведениях Республики Казахстан на 2011-2012 учебный год в сумме 11 458 тысяч тенге.
      Сноска. Решение дополнено пунктом 3 - 3 в соответствии с решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями, внесенными решением Актауского  городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      4. Предоставить право на льготный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города, согласно порядку, утвержденному решением городского маслихата от 15 октября 2008 года № 13/127 «Об утверждении Инструкции по назначению и выплате по льготному проезду на городском общественном транспорте (кроме такси) обучающимся и воспитанникам организаций образования очной формы обучения города Актау».
      5. Установить повышенные на 25 процентов оклады и тарифные ставки специалистам государственных организаций образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и спорта, работающим в сельских населенных пунктах, по сравнению со ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
      6. Утвердить резерв акимата города в сумме 4 000 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением Актауского городского маслихата от 31.01.2011 № 39/356 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011).
      7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2011 год, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ), согласно приложению 4.
      8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета в 2011 году, согласно приложению 5.
      9. Утвердить перечень бюджетных программ по селу Умирзак на 2011 год, согласно приложению 6.
      10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

       Председатель сессии                    В. Попова

       Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

       «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      24 декабря 2010 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 28 июня 2011 года № 45/407

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.09.2011 № 48/425 (вводится в действие с 01.01.2010); от 28.10.2011 № 49/434 (вводится в действие с 01.01.2011); от 12.12.2011 № 50/439 (вводится в действие с 01.01.2011).

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма тыс.тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

15 475 059

1



Налоговые поступления

8 642 387


01


Подоходный налог

3 355 792



2

Индивидуальный подоходный налог

3 355 792


03


Социальный налог

892 792



1

Социальный налог

892 792


04


Hалоги на собственность

3 479 019



1

Hалоги на имущество

1 596 760



3

Земельный налог

1 275 696



4

Hалог на транспортные средства

606 511



5

Единый земельный налог

52


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

599 508



2

Акцизы

48 061



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

288 957



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

204 717



5

Налог на игорный бизнес

57 773


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

315 276



1

Государственная пошлина

315 276

2



Неналоговые поступления

384 217


01


Доходы от государственной собственности

22 365



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

5 365



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 200


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

979


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

238 390



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

238 390


06


Прочие неналоговые поступления

121 283



1

Прочие неналоговые поступления

121 283

3



Поступления от продажи основного капитала

894 740


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

428 567


03


Продажа земли и нематериальных активов

466 173



1

Продажа земли

421 548



2

Продажа нематериальных активов

44 625

4



Поступления трансфертов

5 553 715


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

5 553 715



2

Трансферты из областного бюджета

5 553 715

Функциональная группа

Сумма тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

16 192 860

01



Государственные услуги общего характера

194 885


112


Аппарат маслихата города

23 343



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 319



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

125


122


Аппарат акима города

102 000



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

98 363



002

Создание информационных систем

2 928



003

Капитальные расходы государственных органов

709


123


Аппарат акима села Умирзак

12 857



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 458



022

Капитальные расходы государственных органов

399


452


Отдел финансов

39 821



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 317



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 407



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 398



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

16 864



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

15 361



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

604

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

83 539


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

83 539



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

83 539

04



Образование

6 977 868


464


Отдел образования

6 765 191



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

26 821



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

4 204 052



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 096



006

Дополнительное образование для детей

243 636



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 651 733



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

398 956



012

Капитальные расходы государственных органов

1 134



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

26 292



020

Обепечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

40 764


467


Отдел строительства

212 677



037

Строительство и реконструкция объектов образования

212 677

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

617 850


123


Аппарат акима села Умирзак

373



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

373


451


Отдел занятости и социальных программ

604 697



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

54 190



002

Программа занятости

86 319



005

Государственная адресная социальная помощь

21 411



006

Жилищная помощь

7 589



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

277 634



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 548



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 363



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 952



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 888



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 813



021

Капитальные расходы государственных органов

2 840



023

Обеспечение деятельности центров занятости

15 202


464


Отдел образования

12 780



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

12 780

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 313 240


123


Аппарат акима села Умирзак

23 999



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 334


467


Отдел строительства

5 033 941



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

48 085



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 448 833



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 191 222



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

61 000



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

258 033


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 255 300



015

Освещение улиц в населенных пунктах

129 249



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 093



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

765 806

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

287 577


455


Отдел культуры и развития языков

228 015



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 912



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

185 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

477


456


Отдел внутренней политики

41 733



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

16 346



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

16 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 055



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

5 983



006

Капитальные расходы государственных органов

450


465


Отдел физической культуры и спорта

17 829



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 164



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 182 803


467


Отдел строительства

1 182 803



009

Развитие теплоэнергетической системы

1 182 803

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

29 650


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

375



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета

375


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

8 007



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 256



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

260



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

153



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

439


463


Отдел земельных отношений

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

19 829



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

540

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

34 562


467


Отдел строительства

17 797



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 258



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

16 765



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

15 392



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

474

12



Транспорт и коммуникации

323 415


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

323 415



022

Развитие транспортной инфраструктуры

75 885



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

202 530



009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

127 481


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

59 312



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

12 263



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

45 805



004

Капитальные расходы государственных органов

345


452


Отдел финансов

11 603



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

11 603


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

14 200



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

14 200


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

26 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 227



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

471


452


Отдел финансов

471



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

471




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 281




Бюджетные кредиты

5 281




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

44 840




Приобретение финансовых активов

44 840

13



Прочие

44 840


452


Отдел финансов

44 840



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

44 840




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

0

16



Погашение займов

0


452


Отдел финансов

5 281



021

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

5 281




Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

Бюджет города Актау на 2012 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

10 555 262

1    

Налоговые поступления

9 701 100


01


Подоходный налог

3 635 194



2

Индивидуальный подоходный налог

3 635 194


03


Социальный налог

1 472 893



1

Социальный налог

1 472 893


04


Hалоги на собственность

3 504 190



1

Hалоги на имущество

1 813 696



3

Земельный налог

1 118 904



4

Hалог на транспортные средства

571 392



5

Единый земельный налог

198


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

577 674



2

Акцизы

53 671



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

259 285



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

184 176



5

Налог на игорный бизнес

80 542


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

511 147



1

Государственная пошлина

511 147

2    

Неналоговые поступления

403 643


01


Доходы от государственной собственности

34 525



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

21 525



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

13 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

803



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

803


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

97



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

97


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

357 452



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

357 452


06


Прочие неналоговые поступления

10 766



1

Прочие неналоговые поступления

10 766

3    

Поступления от продажи основного капитала

450 519


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

95 429



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

95 429


03


Продажа земли и нематериальных активов

355 090



1

Продажа земли

313 623



2

Продажа нематериальных активов

41 467

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

10 555 262

01



Государственные услуги общего характера

213 075


112


Аппарат маслихата города

21 516



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

21 516


122


Аппарат акима города

118 347



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

118 347


123


Аппарат акима села Умирзак

12 365



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 365


452


Отдел финансов

41 812



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

24 333



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 479


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

19 035



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 035

02



Оборона

23 218


122


Аппарат акима города

23 218



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 218

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

79 278


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

79 278



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

79 278

04



Образование

6 592 355


464


Отдел образования

6 337 579



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

31 426



003

Общеобразовательное обучение

4 384 265



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

33 000



006

Дополнительное образование для детей

270 960



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 602 735


467


Отдел строительства

254 776



037

Строительство и реконструкция объектов образования

254 776

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

634 343


123


Аппарат акима села Умирзак

558



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

558


451


Отдел занятости и социальных программ

611 657



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

58 773



002

Программа занятости

76 811



005

Государственная адресная социальная помощь

18 134



006

Жилищная помощь

12 516



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

297 492



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 673



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 745



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

25 481



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

78 599



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 329



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

28 104


464


Отдел образования

22 128



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

22 128

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 980 825


123


Аппарат акима села Умирзак

25 449



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 180



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11 425



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 844


467


Отдел строительства

677 426



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

13 318



006

Развитие системы  водоснабжения

664 108


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 277 950



015

Освещение улиц в населенных пунктах

138 560



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

353 522



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 761



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

775 107

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

272 236


455


Отдел культуры и развития языков

229 750



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

10 843



003

Поддержка культурно-досуговой работы

183 960



006

Функционирование районных (городских) библиотек

34 947


456


Отдел внутренней политики

22 720



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 117



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 300



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 247



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3 056


465


Отдел физической культуры и спорта

19 766



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 294



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 028



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 444

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

429 206


467


Отдел строительства

429 206



009

Развитие теплоэнергетической системы

429 206

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

30 504


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 672



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 672


463


Отдел земельных отношений

22 832



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

22 832

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

37 633


467


Отдел строительства

16 365



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 365


468


Отдел архитектуры и градостроительства

21 268



001

Услуги по реализации государственной политики в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

21 268

12



Транспорт и коммуникации

137 403


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

137 403



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

137 403

13



Прочие

125 186


469


Отдел предпринимательства

66 563



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

15 739



006

Поддержка предпринимательской деятельности

50 824


452


Отдел финансов

10 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 623



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 623




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

Бюджет города Актау на 2013 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1 ДОХОДЫ

10 834 642

1    

Налоговые поступления

9 921 598


01


Подоходный налог

3 467 240



2

Индивидуальный подоходный налог

3 467 240


03


Социальный налог

1 539 832



1

Социальный налог

1 539 832


04


Hалоги на собственность

3 749 486



1

Hалоги на имущество

1 940 654



3

Земельный налог

1 197 229



4

Hалог на транспортные средства

611 390



5

Единый земельный налог

213


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618 110



2

Акцизы

57 428



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

277 435



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

197 068



5

Налог на игорный бизнес

86 179


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

546 928



1

Государственная пошлина

546 928

2    

Неналоговые поступления

430 989


01


Доходы от государственной собственности

36 032



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

23 032



5

Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности

13 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

860


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

103



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

103


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

382 474



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

382 474


06


Прочие неналоговые поступления

11 520



1

Прочие неналоговые поступления

11 520

3    

Поступления от продажи основного капитала

482 055


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 109



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

102 109


03


Продажа земли и нематериальных активов

379 946



1

Продажа земли

335 577



2

Продажа нематериальных активов

44 369

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

10 834 642

01



Государственные услуги общего характера

220 411


112


Аппарат маслихата города

22 168



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 168


122


Аппарат акима города

123 050



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

123 050


123


Аппарат акима села Умирзак

12 849



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

12 849


452


Отдел финансов

42 760



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собстенностью района (города областного значения)

25 035



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

17 725


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

19 584



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

19 584

02



Оборона

24 611


122


Аппарат акима города

24 611



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

24 611

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

94 827


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

94 827



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

94 827

04



Образование

6 427 445


464


Отдел образования

6 427 445



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

32 185



003

Общеобразовательное обучение

4 788 516



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

34 980



006

Дополнительное образование для детей

273 365



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

16 256



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 282 143

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

665 649


123


Аппарат акима села Умирзак

559



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

559


451


Отдел занятости и социальных программ

641 413



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

60 215



002

Программа занятости

81 419



005

Государственная адресная социальная помощь

19 222



006

Жилищная помощь

13 267



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

315 342



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 014



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 849



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

26 361



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

79 105



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 829



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

29 790


464


Отдел образования

23 677



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

23 677

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 551 135


123


Аппарат акима села Умирзак

26 976



008

Освещение улиц населенных пунктов

5 491



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 110



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 375


467


Отдел строительства

1 162 850



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

56 000



006

Развитие системы водоснабжения

1 106 850


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 361 309



015

Освещение улиц в населенных пунктах

146 873



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

374 734



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 407



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

828 295

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

282 006


455


Отдел культуры и развития языков

237 371



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11 273



003

Поддержка культурно-досуговой работы

190 343



006

Функционирование районных (городских) библиотек

35 755


456


Отдел внутренней политики

23 827



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

12 588



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 618



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 382



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3 239


465


Отдел физической культуры и спорта

20 808



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

7 588



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 510



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 710

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

223 286


467


Отдел строительства

223 286



009

Развитие теплоэнергетической системы

223 286

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 385


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 887



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

7 887


463


Отдел земельных отношений

23 498



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

23 498

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

39 018


467


Отдел строительства

16 894



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

16 894


468


Отдел архитектуры и градостроительства

22 124



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

22 124

12



Транспорт и коммуникации

145 754


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

145 754



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

145 754

13



Прочие

129 115


469


Отдел предпринимательства

69 705



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

16 405



006

Поддержка предпринимательской деятельности

53 300


452


Отдел финансов

10 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 410



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

29 410




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0




Бюджетные кредиты

0




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0




Поступление займов

0




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

0

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

      Сноска. Приложение 4 в редакции решения Актауского городского маслихата от 12.04.2011 № 41/372 (вводится в действие с 01.01.2011).

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты

04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие ттранспортной инфраструктуры

Инвестиционные программы
01
 

Государственные услуги общего характера

 

112


Аппарат маслихата города

   

002

Создание информационных систем

 

122


Аппарат акима города

   

002

Создание информационных систем

 

452


Отдел финансов

   

002

Создание информационных систем

 

453


Отдел экономики и бюджетного планирования

   

002

Создание информационных систем

04
 

Образование

 

464


Отдел образования

   

002

Создание информационных систем

06
 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

451


Отдел занятости и социальных программ

   

012

Создание информационных систем

08    

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

 

455


Отдел культуры и развития языков

   

002

Создание информационных систем

 

456


Отдел внутренней политики

   

004

Создание информационных систем

 

465


Отдел физической культуры и спорта

   

002

Создание информационных систем

10
 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

 

474

 

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

   

002

Создание информационных систем

 

463


Отдел земельных отношений

   

005

Создание информационных систем

11    

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

467


Отдел строительства

   

014

Создание информационных систем

 

468


Отдел архитектуры и градостроительства

   

002

Создание информационных систем

13    

Прочие

 

469


Отдел предпринимательства

   

002

Создание информационных систем


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Приложение 5
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2011 ГОДУ

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа 




Наименование

04    

Образование


464


Отдел образования



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 6
к решению городского маслихата
от 24 декабря 2010 года № 38/340

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ ПО СЕЛУ УМИРЗАК НА ГОД

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01    

Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима села Умирзак



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



023

Материально-техническое оснащение государственных органов

06

   

Социальная помощь и социальное обеспечение


123


Аппарат акима села Умирзак



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

07

   

Жилищно-коммунальное хозяйство


123


Аппарат акима села Умирзак



008

Освещение улиц населенных пунктов



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.