В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы" от 13 декабря 2010 года № 357 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3744, опубликовано 11 января 2011 года в газетах "Қостанай таңы" и "Костанайские новости") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 85585556,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5252380,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 171902,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 80161274,0 тысячи тенге;
2) затраты – 86249309,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1123130,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1631569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 508438,2 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 295984,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 295984,0 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 2082868,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2082868,4 тысячи тенге.";
абзац восьмой пункта 7-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения в сумме 2616073,0 тысячи тенге;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии,
исполняющая обязанности
секретаря Костанайского
областного маслихата И. Аронова
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
____________________ Г. Кисленкова
Приложение
к решению маслихата
от 30 июня 2011 года
№ 407
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года
№ 357
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
85585556,0 |
|||
1 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5252380,0 |
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5252380,0 |
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
5252380,0 |
2 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
171902,0 |
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной |
48655,0 |
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
299,0 |
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
40137,0 |
2 |
01 |
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
8219,0 |
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6316,0 |
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
6316,0 |
2 |
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
116931,0 |
2 |
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
116931,0 |
4 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
80161274,0 |
4 |
01 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
6371254,0 |
4 |
01 |
2 |
Трансферты из районных (городских) |
6371254,0 |
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
73790020,0 |
4 |
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
73790020,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
8624309,6 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1042301,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
668705,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
50388,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
49388,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
618317,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392547,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
202170,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
23600,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
216901,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
216901,0 |
001 |
Услуги по реализации |
143134,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3499,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1223,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
62045,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
156695,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
156695,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
149695,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
68257,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18962,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18962,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12824,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6138,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
49295,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
49295,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
23933,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
15315,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9547,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, безопас- |
4672745,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
4672745,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
4659482,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4086653,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3303,0 |
006 |
Капитальные расходы |
427000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
36105,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
33003,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
26804,0 |
|||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2744,0 |
|||
018 |
Обеспечение охраны |
34958,0 |
|||
019 |
Содержание, |
6715,0 |
|||
020 |
Содержание, |
2197,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
13263,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
13263,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
10965 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
768123,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
768123,0 |
04 |
2 |
260 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
542637,0 |
045 |
Целевые текущие трансферты из |
225486,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2621 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
929884,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
929884,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1692068,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
915497,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
366704,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
204850,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты |
205017,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
3848731,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
172572,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172572,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3676159,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3253347,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
366170,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за |
31642,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
654391,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
236540,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
236540,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
20632,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
20632,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
397219,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
112547,0 |
035 |
Приобретение учебного |
28000,0 |
|||
052 |
Повышение квалификации, |
256672,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3071832,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
100000,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
100000,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1401875,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
78567,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
73627,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
19099,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
179569,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
103811,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
229607,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
7000,0 |
033 |
Целевые текущие трансферты из |
348667,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
61215,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
300713,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1569957,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
720113,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
451215,0 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
398629,0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
1766269,4 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
991999,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
991999,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
657765,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
231248,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
97916,0 |
012 |
Реализация социальных проектов |
3327,0 |
|||
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1743,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4802476,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4802476,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3425865,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
95008,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
304978,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
238539,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с |
64747,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
275700,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
308270,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
89369,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6301653,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6301653,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5769115,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
532538,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
843090,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
47672,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4681379,4 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1656704,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
92552,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
251678,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
66529,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
9737,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
15989,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1214219,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3024675,4 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
3024675,4 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3219659,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2541221,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1736961,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
694836,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
779737,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
41083,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
221305,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
804260,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
773559,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
30701,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
303594,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
303594,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
303594,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
374844,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
374756,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
87124,0 |
007 |
Капитальные расходы |
8000,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
7714,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
58860,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
213058,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
88,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
88,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5116725,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1848280,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1848280,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
137280,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1125000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3262045,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
241048,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
215088,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
25960,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3020997,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
45888,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
712327,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1232624,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
265937,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
465539,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
296682,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
6400,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
6400,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
6400,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4480836,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
2444906,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
825420,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
47109,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
136287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
170659,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
469365,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
271 |
Управление строительства |
1619486,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1619486,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1252486,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1252486,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
37036,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
86068,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1123882,0 |
010 |
Капитальные расходы |
5500,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
638078,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
208989,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
20725,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
182794,0 |
005 |
Капитальные расходы |
5470,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
182661,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
182661,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
189613,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
189613,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
56815,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
24327,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
27488,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6043,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6043,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6043,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
139323,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
139323,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
93880,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
42443,0 |
005 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2395985,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2395985,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2395985,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
2016565,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
379420,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
9475417,9 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5195264,9 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
519264,9 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
94839,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
372832,0 |
003 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
593171,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1241428,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
6100,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий |
110439,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
74387,9 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2042108,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
14984,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
14984,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
292638,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости услуг |
292638,0 |
271 |
Управление строительства |
1734486,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
1734486,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
603379,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
603379,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
591264,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12115,0 |
4 |
Рыбное хозяйство |
218,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
218,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения |
218,0 |
|||
10 |
5 |
0 |
Охрана окружающей среды |
111291,0 |
|
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
111291,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
55206,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
53085,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
41316,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1480841,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1480841,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1250795,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
10700,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
216378,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
2968,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
112618,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
112618,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
36094,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
35094,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
41435,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
38135,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
1300,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
35089,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32089,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
6298220,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4977299,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4977299,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
3022837,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1954462,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1320921,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1320921,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
42833,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1228863,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
46325,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2900,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1517282,2 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
51847,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
51847,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
49847,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1465435,2 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
21609,2 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
21609,2 |
256 |
Управление координации |
71760,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
71760,0 |
|||
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
61957,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
61957,0 |
265 |
Управление предпринимательства |
455079,0 |
|||
13 |
9 |
004 |
Поддержка частного |
108808,0 |
|
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
204709,0 |
13 |
9 |
015 |
Частичное гарантирование |
99652,0 |
|
13 |
9 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41910,0 |
|
271 |
Управление строительства |
855030,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
855030,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
1921565,1 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
1921965,1 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
1921565,1 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
1789796,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
777145,1 |
017 |
Возврат, использованных не по |
33000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
412024,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1123130,8 |
||||
Бюджетные кредиты |
1631569,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1164000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1164000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1164000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1164000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
465569,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465569,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
465569,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465569,0 |
|||
13 |
Прочие |
2000,0 |
|||
09 |
Прочие |
2000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
2000,0 |
|||
009 |
Содействие развитию |
2000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных |
508438,2 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508438,2 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
508438,2 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508438,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
451493,2 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
56945,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
295984,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
295984,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
295984,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
295984,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
295984,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
295984,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2082868,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2082868,4 |