Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 89370553,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5608486,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 492234,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4202,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 83265631,4 тысячи тенге;
2) затраты – 87691525,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1062843,5 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 1631569,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 568725,5 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2638766,2 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2638766,2 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – -2022581,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2022581,1 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
2. Установить нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога в бюджеты районов и городов.
3. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов городов областного значения в областной бюджет в сумме 6201361,0 тысяч тенге, в том числе:
города Костаная – 3207877,0 тысячи тенге;
города Лисаковска – 193073,0 тысяч тенге;
города Рудного – 2800411,0 тысяча тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов и городу областного значения, в сумме 17893796,0 тысяч тенге, в том числе:
Алтынсаринскому – 664345,0 тысяч тенге;
Амангельдинскому – 1103918,0 тысяч тенге;
Аулиекольскому – 1599684,0 тысячи тенге;
Денисовскому – 956587,0 тысяч тенге;
Джангельдинскому – 1242099,0 тысяч тенге;
Житикаринскому – 1168285,0 тысячи тенге;
Камыстинскому – 849085,0 тысяч тенге;
Карабалыкскому – 953646,0 тысяч тенге;
Карасускому – 1329678,0 тысяч тенге;
Костанайскому – 1048203,0 тысяч тенге;
Мендыкаринскому – 1162497,0 тысяч тенге;
Наурзумскому – 778927,0 тысяч тенге;
Сарыкольскому – 943720,0 тысяч тенге;
Тарановскому – 597313,0 тысяч тенге;
Узункольскому – 1016340,0 тысяч тенге;
Федоровскому – 1146865,0 тысячи тенге;
Городу Аркалыку – 1332604,0 тысячи тенге.
4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 814013,1 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 666313,3 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 147699,8 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 6143,6 тысячи тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
4-2. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрен возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета в сумме 60287,3 тысячи тенге и обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета в сумме 62,3 тысячи тенге:
Поступление в областной бюджет указанных сумм определяется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-2 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 20.10.2011 № 432 (вводится в действие с 01.01.2011).
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2011 год в сумме 44008,6 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Костанайской области от 20.10.2011 № 432 (вводится в действие с 01.01.2011).
6. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2011 года в размере 3017136,0 тысяч тенге.
7. Учесть в областном бюджете минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров, в том числе:
на 2011 год - 4468338,0 тысяч тенге;
на 2012 год - 5287410,0 тысяч тенге;
на 2013 год - 5343617,0 тысяч тенге.
7-1. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 193137,0 тысяч тенге;
на поддержку семеноводства в сумме 358093,0 тысячи тенге;
на поддержку племенного животноводства в сумме 424341,0 тысяча тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства в сумме 1456012,0 тысяч тенге;
на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения в сумме 307846,0 тысяч тенге;
для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 79755,0 тысяч тенге;
на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения в сумме 3442773,0 тысячи тенге;
на изъятие земельных участков для государственных нужд в сумме 29652,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 542637,0 тысяч тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 204800,0 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 202031,0 тысяча тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 61215,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 292753,0 тысячи тенге;
на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования в сумме 25000,0 тысяч тенге;
на приобретение учебного оборудования для повышения квалификации педагогических кадров в сумме 28000,0 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в сумме 1216962,0 тысячи тенге;
на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 1211648,0 тысяч тенге;
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне в сумме 795032,0 тысячи тенге;
на введение стандартов специальных социальных услуг в сумме 160362,0 тысячи тенге;
на размещение государственного социального заказа в неправительсвенном секторе в сумме 5322,0 тысячи тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 54903,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, седьмого, четырнадцатого, пятнадцатого и девятнадцатого).
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-2. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" в сумме 228249,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-3. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм:
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1125000,0 тысяч тенге;
целевого трансферта из республиканского бюджета на развитие областным бюджетам на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 586000,0 тысяч тенге;
кредитования областных бюджетов на строительство и (или) приобретение жилья в сумме 1164000,0 тысяч тенге;
бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 465569,0 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-4. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения в сумме 34055,0 тысяч тенге;
на проведение операции "Мак" в сумме 2744,0 тысячи тенге;
на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции в сумме 39666,0 тысяч тенге;
на содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов в сумме 2197,0 тысяч тенге по программам областного бюджета.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-4 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-5. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 1118742,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-5 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-6. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в сумме 2941117,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-6 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-7. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета:
на развитие системы водоснабжения в сумме 1232624,0 тысяча тенге;
на развитие коммунального хозяйства в сумме 740242,0 тысячи тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-7 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); с изменениями от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-8. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие газотранспортной системы в сумме 1072482,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-8 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-9. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 1376590,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-9 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-10. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие теплоэнергетической системы в сумме 847591,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-10 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-11. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1578755,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-11 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-12. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета на развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 1122875,0 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-12 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-13. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты в республиканский бюджет в связи с передачей функций в следующих размерах:
по проведению государственного технического осмотра транспортных средств в сумме 3865,0 тысяч тенге;
по организации деятельности центров обслуживания населения в сумме 408159,0 тысяч тенге;
передача подразделения специального назначения "Арлан" в сумме 7096,0 тысяч тенге;
по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования в сумме 7152,0 тысячи тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-13 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-14. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 232 220,0 тысяч тенге;
на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования в сумме 31642,0 тысячи тенге.
Распределение целевого текущего трансферта на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-14 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-15. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на организацию и проведение идентификации сельскохозяйственных животных в сумме 110439,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-15 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-16. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 в следующих размерах:
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме 256672,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 51952,0 тысячи тенге;
на обучение предпринимательству в сумме 88,0 тысяч тенге;
на создание центров занятости в сумме 137096,0 тысяч тенге.
Распределение целевого текущего трансферта на создание центров занятости осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-16 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 05.04.2011 № 378 (вводится в действие с 01.01.2011); в редакции от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-17. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление сумм целевых трансфертов из районных (городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий посредством выделения трансфертов из нижестоящих бюджетов в сумме 17279,0 тысяч тенге, на содержание вновь созданного государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-17 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 15.07.2011 № 414 (вводится в действие с 01.01.2011).
7-18. Учесть, что в областном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление суммы целевого трансферта для увеличения уставного капитала акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол"" в целях реализации проекта по сборке автомобилей в сумме 2360022,0 тысячи тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-18 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
8. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год, согласно приложению 4.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии С. Ещанов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Тукенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного
планирования акимата
Костанайской области"
______________ М. Щеглова
13 декабря 2010 года
Приложение 1
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Приложение 1
к решению маслихата
от 4 ноября 2011 года № 444
Областной бюджет Костанайской области на 2011 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 04.11.2011 № 444 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
89370553,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
5608486,1 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
5608486,1 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
5608486,1 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
492234,3 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
62479,9 |
||
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
6571,0 |
|
01 |
3 |
Дивиденды на государственные пакеты |
216,0 |
|
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
45037,0 |
|
01 |
6 |
Вознаграждения (интересы) за размещение |
2382,0 |
|
01 |
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
8273,9 |
|
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3276,0 |
|
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
3276,0 |
|
04 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
337893,0 |
|
04 |
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
337893,0 |
|
06 |
Прочие неналоговые поступления |
88585,4 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
88585,4 |
||
3 |
0 |
Поступления от продажи основного |
4202,0 |
|
01 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
4202,0 |
|
1 |
Продажа государственного имущества, |
4202,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
83265631,4 |
||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов |
6389283,4 |
||
01 |
2 |
Трансферты из районных (городских) |
6389283,4 |
|
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
76876348,0 |
||
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
76876348,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
87691525,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
1087041,6 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
724625,0 |
|||
110 |
Аппарат маслихата области |
47525,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
46525,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
1000,0 |
|||
120 |
0 |
Аппарат акима области |
618317,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
392547,0 |
|||
003 |
Организация деятельности центров |
202170,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
23600,0 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
58783,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
47828,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
10955,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
212903,6 |
|||
257 |
Управление финансов области |
212903,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
143134,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
1133,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
19,5 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
5800,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
60817,1 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из |
2000,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
149513,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного |
149513,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
142513,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных |
7000,0 |
|||
02 |
Оборона |
68257,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
18962,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
18962,0 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12824,0 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
6138,0 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным |
49295,0 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной |
49295,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
23405,2 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
13023,0 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9310,5 |
|||
009 |
Капитальные расходы государственных |
3556,3 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
4835915,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
4835915,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
4822434,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
4159365,0 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в |
3303,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
484642,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
36655,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
33003,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
26804,0 |
|||
016 |
Проведение операции "Мак" |
2744,0 |
|||
018 |
Обеспечение охраны общественного |
34055,0 |
|||
019 |
Содержание, материально-техническое |
39666,0 |
|||
020 |
Содержание, материально-техническое |
2197,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
13481,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов внутренних |
13481,0 |
|||
04 |
0 |
Образование |
11031489,1 |
||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
767134,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
767134,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
542637,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты из |
224497,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
2634093,0 |
|||
260 |
Управление туризма, физической |
926989,0 |
|||
2 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
926989,0 |
||
261 |
0 |
Управление образования области |
1707104,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение по |
939121,0 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение |
361152,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
204800,0 |
|||
058 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
202031,0 |
|||
4 |
Техническое и профессиональное, |
3868540,0 |
|||
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
172572,0 |
||
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
172572,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3695968,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3288625,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
350701,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
25000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты за организацию |
31642,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
630240,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
236540,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
236540,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
16481,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
16481,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
377219,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
92547,0 |
035 |
Приобретение учебного оборудования |
28000,0 |
|||
052 |
Повышение квалификации, подготовка и |
256672,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области образования |
3131482,1 |
253 |
Управление здравоохранения области |
99651,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы государственных |
99651,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1431617,2 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
78567,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы образования в |
74011,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
18390,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
179569,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического здоровья |
106083,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная адаптация |
229607,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы государственных |
7000,0 |
033 |
Целевые текущие трансферты из |
292753,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты из |
56799,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
388838,2 |
|||
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1600213,9 |
007 |
Целевые трансферты на развитие из |
720113,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие из |
481471,9 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
398629,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
17634675,4 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
972526,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
972526,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
640416,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
231248,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
97916,0 |
012 |
Реализация социальных проектов на |
2946,0 |
|||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4791135,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
4791135,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
3446332,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
93879,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
316676,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических больных |
233418,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение больных с хронической |
61180,0 |
026 |
Обеспечение факторами свертывания |
257776,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
298321,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
83553,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6317093,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
6317093,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической |
5784555,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
532538,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
890762,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
843090,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
47672,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4663159,4 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения области |
1638266,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
92901,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
186118,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение патологоанатомического |
71570,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или |
9737,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические услуги в |
15989,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы государственных |
6000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1255951,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
3024893,4 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
3024893,4 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3167081,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2510379,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
1711099,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
738546,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
697209,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44033,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
231311,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
793680,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
765532,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
28148,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
5600,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
5600,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
303594,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
303594,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
303594,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области социальной |
353108,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости и |
353020,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
87124,0 |
007 |
Капитальные расходы государственных |
13620,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
5322,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
54903,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты из |
189048,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
3003,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
880, |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
88,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5428293,7 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1908740,7 |
251 |
Управление земельных отношений |
29652,0 |
|||
011 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
29652,0 |
|||
07 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1879088,7 |
|
07 |
014 |
Целевые трансферты на развитие из |
586000,0 |
||
024 |
Целевые трансферты на развитие из |
167886,9 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие из |
1125000,0 |
|||
031 |
Целевые трансферты на развитие из |
201,8 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
3413153,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
241188,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
214978,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие из |
26210,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3171965,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
55162,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
711697,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственных |
6929,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие из |
1232624,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие из |
239623,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
465065,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
171053,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из |
289812,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
106400,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
106400,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
106400,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
4548480,0 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
2474298,0 |
||
08 |
1 |
262 |
Управление культуры области |
854812,0 |
|
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
47109,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
138287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
172659,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
485609,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы государственных |
2000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
9148,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1619486,0 |
|||
016 |
Развитие объектов культуры |
1619486,0 |
|||
08 |
2 |
Спорт |
1290933,0 |
||
08 |
2 |
260 |
Управление туризма, физической |
1288383,0 |
|
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
37852,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных соревнований |
45995,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1144227,0 |
010 |
Капитальные расходы государственных |
5084,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
55225,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
2550,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
2550,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
637399,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и документации |
208989,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
20725,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности архивного |
182794,0 |
005 |
Капитальные расходы государственных |
5470,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
182661,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
182661,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
188534,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению государственной |
188534,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
57215,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
25420,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка и |
25623,0 |
003 |
Капитальные расходы государственных |
6172,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
5643,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
5643,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
5643,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
140207,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
140207,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
97280,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных программ в |
41007,0 |
005 |
Капитальные расходы государственных |
1920,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
2327206,5 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2327206,5 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1395,5 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
1395,5 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2325811,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1971746,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
354065,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
9498992,7 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5043509,7 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5043509,7 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
97021,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
358093,0 |
003 |
Капитальные расходы государственных |
6000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка племенного |
449418,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка повышения |
1241428,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг по |
289,7 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
6100,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и |
110439,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
79755,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2027152,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
7468,0 |
002 |
Установление водоохранных зон и |
2968,0 |
|||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
4500,0 |
10 |
2 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
307846,0 |
10 |
2 |
255 |
009 |
Субсидирование стоимости услуг по |
307846,0 |
271 |
Управление строительства области |
1711838,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
1711838,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
607359,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
607359,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов |
595244,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
12115,0 |
4 |
Рыбное хозяйство |
0,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
0,0 |
|||
034 |
Cубсидирование повышения |
0,0 |
|||
10 |
5 |
Охрана окружающей среды |
118807,0 |
||
10 |
5 |
254 |
Управление природных ресурсов и |
118807,0 |
|
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
55206,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
60601,0 |
013 |
Капитальные расходы государственных |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42316,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
41316,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы государственных |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
1659849,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1659849,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1456012,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
10700,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам |
190337,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
2800,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
106940,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная и |
106940,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
28713,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
27942,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы государственных |
771,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
41435,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
38135,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы государственных |
2000,0 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
1300,0 |
|||
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36792,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
33792,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы государственных |
3000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7162705,2 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
5418867,8 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
5418867,8 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
3849537,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1569330,8 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта и |
1743837,4 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского транспорта |
1743837,4 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
42833,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
1378863,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
46325,0 |
011 |
Капитальные расходы государственных |
2900,0 |
|||
12 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
272916,4 |
||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1527304,6 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
55504,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства и |
55504,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
53504,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы государственных |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1471800,6 |
256 |
Управление координации занятости и |
51687,0 |
|||
009 |
Целевые текущие трансферты из |
51687,0 |
|||
За счет трансфертов из |
51687,0 |
||||
За счет средств местного бюджета |
|||||
13 |
9 |
257 |
Управление финансов области |
44008,6 |
|
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
44008,6 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и бюджетного |
60668,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
60668,0 |
265 |
Управление предпринимательства и |
176562,0 |
|||
13 |
265 |
004 |
Поддержка частного |
5000,0 |
|
007 |
Реализация Стратегии |
||||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной ставки по |
30000,0 |
13 |
9 |
265 |
015 |
Частичное гарантирование кредитов |
99652,0 |
13 |
9 |
265 |
016 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса |
41910,0 |
271 |
Управление строительства области |
1138875,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
1138875,0 |
|||
14 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
62,3 |
|
14 |
1 |
0 |
Обслуживание долга |
62,3 |
|
14 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
62,3 |
016 |
Обслуживание долга местных |
19267081,1 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19267081,1 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19267081,1 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19267081,1 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
17893796,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
814013,1 |
017 |
Возврат, использованных не по |
33000,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
426272,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты областным |
100000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1062843,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
1631569,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1164000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1164000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1164000,0 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1164000,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
465569,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
465569,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
465569,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
465569,0 |
|||
13 |
Прочие |
2000,0 |
|||
09 |
Прочие |
2000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и |
2000,0 |
|||
009 |
Содействие развитию |
2000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
|||
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
568725,5 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
508438,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
451493,2 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
56945,0 |
5 |
01 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
60287,3 |
|
5 |
01 |
04 |
Возврат из бюджетов районов (городов |
60287,3 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
2638766,2 |
||||
Приобретение финансовых активов |
2638766,2 |
||||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
2360022,0 |
1 |
Промышленность |
2360022,0 |
|||
257 |
Управление финансов области |
2360022,0 |
|||
031 |
Увеличение уставного капитала АО |
2360022,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
Прочие |
278744,2 |
|
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278744,2 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278744,2 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278744,2 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2022581,1 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2022581,1 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2012 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
75646254,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5254314,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5254314,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5254314,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55111,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48353,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
320,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
42946,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5087,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
6758,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70336829,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
8238573,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
8238573,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
62098256,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
62098256,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
75436707,5 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1352211,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1019645,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
55167,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
54167,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
964478,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
362681,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
595797,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
156772,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
156772,0 |
001 |
Услуги по реализации |
148219,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
3744,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1309,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
175794,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
172294,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
73962,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17191,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
10623,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
56771,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28245,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
16634,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
11392,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5008779,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5008779,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5008779,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4521009,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
41478,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
36267,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
29491,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
10728898,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
3233378,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1006440,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1006440,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
2226938,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1833061,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
393877,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
4453680,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
192109,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
192109,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4261571,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
3788385,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
473186,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
189834,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
84028,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
84028,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
98346,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
98346,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2852006,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
140351,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
140351,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
855413,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
86490,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
61136,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
97877,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
104689,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
367285,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114000,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1856242,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1415000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
441242,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
14324224,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1111657,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
804336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
256815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
48641,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1865,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3687215,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3504221,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
71530,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
47350,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
64114,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
5920227,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5414611,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
505616,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
995787,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
943422,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2609338,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1040003,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
102009,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
182962,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
73701,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
17912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1569335,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
1569335,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
2924640,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2503117,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1683454,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
688359,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
702223,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
819663,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
784827,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
34836,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
322501,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
322501,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
99022,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96022,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3953063,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1211000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
625000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
2742063,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
246228,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
198948,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
47280,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
2495835,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
50670,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
798168,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
615730,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
174079,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
662588,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
192600,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3248600,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1001964,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51905,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
154620,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
315576,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
477863,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1446159,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
40655,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
70692,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1332812,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
662661,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
200505,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25622,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
173883,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
200423,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
200423,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
202886,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
202886,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
58847,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
26927,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
29920,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6627,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6627,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6627,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
131189,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
96615,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
32574,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
1245231,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1245231,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1226231,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
213111,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
1013120,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
7208934,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4083449,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
104072,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
26832,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1250214,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
2282881,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
16033,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
16033,0 |
271 |
Управление строительства |
2266848,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
2266848,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
664003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
650449,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13554,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
120695,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
60894,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
46457,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
45457,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
11449,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
11449,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
11449,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
119654,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
39609,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
38609,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
43944,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
41944,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
36101,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
35101,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5114313,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
3491899,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
779749,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2712150,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
1622414,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
44634,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1522742,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
53038,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
1560392,5 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
52242,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
50242,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
1508150,5 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
106000,5 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
106000,5 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
852150,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
852150,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
III. Чистое бюджетное |
825549,2 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
520933,8 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
520933,8 |
IV. Сальдо по операциям с |
278991,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278991,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278991,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278991,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278991,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Областной бюджет Костанайской области на 2013 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Костанайской области от 12.01.2011 № 367 (вводится в действие с 01.01.2011).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
76395917,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5623253,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5623253,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5623253,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
55394,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
48163,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
342,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
45952,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
1869,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
7231,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
70717270,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9223386,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
9223386,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
61493884,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
61493884,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
76164180,2 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1390992,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
1048755,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
56636,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
55636,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
992119,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
376952,0 |
01 |
1 |
120 |
003 |
Организация деятельности |
609167,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
160909,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
160909,0 |
001 |
Услуги по реализации |
152002,0 |
|||
009 |
Организация приватизации |
4006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
181328,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
177828,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
77452,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18250,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
11222,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
7028,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
59202,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28766,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
17747,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5072508,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5072508,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5072508,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4582190,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3781,0 |
006 |
Капитальные расходы |
377000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
42157,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
37165,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
30215,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
9926055,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2483657,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1032478,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1032478,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1451179,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1045179,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
406000,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5222549,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194702,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194702,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5027847,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4545858,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
481989,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
194767,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
86346,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
86346,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7982,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7982,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
100439,0 |
04 |
5 |
261 |
010 |
Повышение квалификации и |
100439,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2025082,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
648776,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
88152,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
69587,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
21867,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
102434,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
113263,0 |
04 |
9 |
261 |
012 |
Реабилитация и социальная |
135773,0 |
04 |
9 |
261 |
013 |
Капитальные расходы |
3500,0 |
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
114200,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
1376306,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
500000,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
876306,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
13095735,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1228107,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
914719,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
261096,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
50296,0 |
05 |
2 |
253 |
017 |
Приобретение тест-систем для |
1996,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3785136,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3589333,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
76537,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
50664,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
68602,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6026110,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
5485100,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
541010,0 |
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1004879,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
950783,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
54096,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1051503,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
103787,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
190282,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
75173,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11148,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
18113,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3014090,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2559666,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1718297,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
524413,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
901012,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44260,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248612,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
841369,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
805597,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
35772,0 |
|||
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
353626,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
353626,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
100798,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
97798,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4444714,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2461000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
586000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1875000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
1983714,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
510000,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
510000,0 |
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1473714,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
51438,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
949100,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
267476,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие |
203700,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3247696,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
877766,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
52933,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
161595,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
168855,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
492383,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1540190,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
41890,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
75641,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1420659,0 |
010 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
685159,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
203963,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
25972,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
176991,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
203779,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
203779,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
217088,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
217088,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
60329,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
27189,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
31140,0 |
003 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7091,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7091,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7091,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
137490,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
100636,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация региональных |
34854,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
3604808,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3604808,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
552582,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
552582,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
3052226,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
723000,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
2329226,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
10321235,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4508886,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
106662,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
28710,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1670955,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3491,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
4950496,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
17155,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
17155,0 |
271 |
Управление строительства |
4933341,0 |
|||
271 |
029 |
Целевые трансферты на развитие |
4933341,0 |
||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
676513,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
662903,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13610,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
125675,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
61898,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
60777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
47415,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
46415,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
12250,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
12250,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12250,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
122440,0 |
11 |
2 |
267 |
0 |
Управление государственного |
40408,0 |
11 |
2 |
267 |
001 |
Услуги по реализации |
39408,0 |
11 |
2 |
267 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
44854,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
42854,0 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
37178,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
36178,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
2837095,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
2228572,0 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1342328,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
886244,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
608523,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
45413,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
504359,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
56751,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
778979,2 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53015,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
51015,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
725964,2 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
75964,2 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
75964,2 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
100000,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
100000,0 |
271 |
Управление строительства |
550000,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
550000,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18230381,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
III. Чистое бюджетное |
847771,5 |
||||
Бюджетные кредиты |
1346483,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
864000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
864000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
482483,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
482483,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
482483,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
482483,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
498711,5 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
498711,5 |
IV. Сальдо по операциям с |
278959,0 |
||||
Приобретение финансовых |
278959,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
278959,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
278959,0 |
13 |
9 |
120 |
005 |
Формирование или увеличение |
278959,0 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-894993,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
894993,7 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 13 декабря 2010 года № 357
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета на 2011 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение больных с почечной недостаточностью и |
Обеспечение лекарственными средствами и |