В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 4 статьи 2, статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, согласно решению Костанайского областного маслихата от 4 ноября 2011 года № 444 "О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 13 декабря 2010 года № 357 "Об областном бюджете Костанайской области на 2011-2013 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3780) Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 385 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-4-176, опубликовано 13, 20 января 2011 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 1827636,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1600609,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 12337,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 16570,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 198120,1 тысячи тенге;
2) затраты – 1975271,7 тысячи тенге;";
пункт 5-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"5-1. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 7496,0 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4096,0 тысяч тенге,
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 3400,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 1880,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 15483,0 тысячи тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 12113,0 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 3699,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 812,1 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 6216,0 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 в сумме 8396,0 тысяч тенге, в том числе:
на создание центров занятости в сумме 6251,0 тысяча тенге,на частичное субсидирование заработной платы в сумме 2145,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель внеочередной
сессии маслихата Н. Желтяков
Секретарь
городского маслихата Т. Кривошея
СОГЛАСОВАНО:
Исполняющий обязанности
начальника государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
акимата города Лисаковска"
__________________ Г. Грачева
Приложение
к решению маслихата
от 10 ноября 2011 года
№ 472
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года
№ 385
Бюджет города Лисаковска на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
І. Доходы |
1827636,1 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1600609,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
559256,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
559256,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
433124,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
433124,0 |
|
1 |
04 |
Налоги на собственность |
193366,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Налоги на имущество |
124053,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
11878,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Налог на транспортные средства |
57435,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, |
408230,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
217211,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
178360,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение |
12209,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
450,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые |
6633,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
6633,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
12337,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
9967,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
988,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
8979,0 |
|
2 |
02 |
Поступления от реализации |
41,0 |
||
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации |
41,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2329,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2329,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
16570,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного |
12450,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного |
12450,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4120,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
3300,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
820,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
198120,1 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих |
198120,1 |
||
4 |
02 |
3 |
Трансферты из областного бюджета |
198120,1 |
|
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
1975271,7 |
||||
01 |
Государственные услуги |
128662,0 |
|||
1 |
Представительные, |
91779,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
14617,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
14462,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
155,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
57056,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
51442,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
5614,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
20106,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
19835,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
271,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
21242,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
21242,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18321,0 |
|||
004 |
Организация работы по |
1543,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
896,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
482,0 |
|||
5 |
Планирование и |
15641,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и |
15641,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15349,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
292,0 |
|||
02 |
Оборона |
3082,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3082,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района |
3082,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
3082,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
6767,0 |
|||
1 |
Правоохранительная |
6767,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6767,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
6767,0 |
|||
04 |
Образование |
1011863,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
212715,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
9191,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
9116,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты |
75,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
203524,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
197383,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты |
6141,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
750349,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
750349,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное |
661976,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
88373,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
48799,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
37388,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8717,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8118,0 |
|||
007 |
Проведение школьных |
1550,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
120,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты |
15483,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
3400,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
11411,0 |
|||
037 |
Строительство и |
11411,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
75,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
75,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
75,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных |
75,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
111949,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
79390,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
79390,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
15983,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
4900,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
11906,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5427,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
690,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
8506,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
16519,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
3100,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
4658,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
7701,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
32559,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
32559,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
32458,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
101,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
205667,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
87411,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4042,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
4042,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
83369,0 |
|||
003 |
Строительство и (или) |
6233,0 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и |
77136,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
4780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2164,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2164,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
2616,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
2616,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
113476,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
6116,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
3171,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
2146,0 |
|||
011 |
Благоустройство и |
799,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
92738,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
14057,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии |
18498,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений |
297,0 |
|||
018 |
Благоустройство и |
59886,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
14622,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства |
14622,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
119935,0 |
|||
1 |
Деятельность в области |
42072,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
7564,0 |
|||
006 |
Поддержка |
7564,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
34508,0 |
|||
003 |
Поддержка |
34508,0 |
|||
2 |
Спорт |
12720,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
12720,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
3717,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
2980,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6023,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
45435,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
25154,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
24496,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
658,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
20281,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
4254,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
16027,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по |
19708,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
5588,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5588,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8323,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5544,0 |
|||
003 |
Реализация региональных |
2498,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
281,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5797,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5282,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
515,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
4332,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
4332,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4233,0 |
|||
019 |
Развитие |
4233,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
99,0 |
|||
009 |
Развитие |
99,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
16444,1 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9862,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
9862,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6235,0 |
|||
005 |
Обеспечение |
2348,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
1279,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
5770,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5770,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5770,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
812,1 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
812,1 |
|||
013 |
Проведение |
812,1 |
|||
11 |
Промышленность, |
15880,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
15880,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
7851,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7348,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
503,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
8029,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6414,0 |
|||
003 |
Разработка схем |
1565,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
50,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
137074,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
137074,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
3275,0 |
|||
013 |
Обеспечение |
3275,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
133799,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
50000,0 |
|||
023 |
Обеспечение |
83799,0 |
|||
13 |
Прочие |
18994,0 |
|||
3 |
Поддержка |
6928,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
6928,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5497,0 |
|||
003 |
Поддержка |
1431,0 |
|||
9 |
Прочие |
12066,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и |
3699,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
3699,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8367,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8189,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
178,0 |
|||
15 |
Трансферты |
194547,6 |
|||
1 |
Трансферты |
194547,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
194547,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
540,6 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
193073,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты |
934,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 |
||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
13275,0 |
||||
Приобретение финансовых |
13275,0 |
||||
13 |
Прочие |
13275,0 |
|||
9 |
Прочие |
13275,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района |
13275,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
13 275,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) |
-160910,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
160910,6 |
||||
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
08 |
Используемые остатки бюджетных |
160910,6 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
160910,6 |
|||
Свободные остатки бюджетных |
160910,6 |