В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карабалыкского района на 2011-2013 годы" от 23 декабря 2010 года № 313 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-12-148, опубликовано 6 января 2011 года в районной газете "Айна") следующие изменения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2030400,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 532964,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 7663,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7644,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1482129,2 тысячи тенге;
2) затраты – 2034787,6 тысяч тенге;";
пункт 5-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 9528,6 тысяч тенге;
для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 3478,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 43954,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 12288,0 тысячи тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 15949,8 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 3400,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 12656,0 тысяч тенге.";
пункт 5-7 указанного решения изложить в новой редакции:
"5-7. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на создание центров занятости в сумме 5618,0 тысяч тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме 2580,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель
внеочередной сессии Г. Абдрахманов
Секретарь
районного маслихата А. Тюлюбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Карабалыкского района"
__________________ Н. Бодня
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Карабалыкского района"
_______________ И. Захария
Приложение
к решению маслихата
от 10 ноября 2011 года
№ 409
Приложение 1
к решению маслихата
от 23 декабря 2010 года
№ 313
Районный бюджет Карабалыкского района
на 2011 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2030400,8 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
532964,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
252936,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
252936,0 |
||
03 |
Социальный налог |
160897,0 |
||
1 |
Социальный налог |
160897,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
88436,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
39464,0 |
||
3 |
Земельный налог |
6609,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
37750,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
4613,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
26294,0 |
||
2 |
Акцизы |
3035,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
15993,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
6942,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
324,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
4401,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
4401,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
7663,6 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
2437,8 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
2,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
2435,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
0,8 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2464,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
2464,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2761,8 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2761,8 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
7644,0 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
1453,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
1453,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
6191,0 |
||
1 |
Продажа земли |
5926,0 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
265,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1482129,2 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1482129,2 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1482129,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2034787,6 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
195992,1 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
170229,1 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13756,6 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12767,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
989,6 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
45880,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
45530,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
350,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
110592,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
107572,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных |
3020,5 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
14803,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
14803,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13988,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
63,0 |
|||
010 |
Организация приватизации |
152,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
550,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы государственных |
50,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
10960,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
10960,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10835,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
125,0 |
|||
02 |
Оборона |
2360,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2360,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2360,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2360,0 |
|||
04 |
Образование |
1112936,4 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
93840,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
49659,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
49343,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
316,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
44181,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций |
37504,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
6677,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
984381,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3708,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3708,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
980673,4 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
941824,4 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
38849,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
34715,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
34715,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11169,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7490,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
12656,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
3400,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
80153,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
65901,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
65901,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
11329,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
2040,0 |
|||
006 |
Жилищная помощь |
321,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
3434,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1208,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
22447,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
17988,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1516,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
5618,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
14252,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14252,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13880,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
372,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
394384,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
28079,2 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
10450,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
10450,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
17629,2 |
|||
004 |
Развитие, обустройство и (или) |
17629,2 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
342338,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
230,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
65,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
165,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
342108,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
342108,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
23967,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
23967,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9497,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
5600,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
213,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
8657,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
99379,2 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
37054,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
37054,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
37054,0 |
|||
2 |
Спорт |
6945,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
6945,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
1647,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
2551,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2747,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
34393,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32531,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
30090,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
2441,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1862,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1648,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
214,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
20987,2 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
6317,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6277,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственных |
40,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
7606,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5896,0 |
|||
003 |
Реализация региональных программ в |
724,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственных |
986,2 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
7064,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7064,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
42214,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10291,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
3478,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
3478,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6813,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5355,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственных |
886,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
72,0 |
|||
2 |
Водное хозяйство |
15000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
15000,0 |
|||
012 |
Развитие объектов водного хозяйства |
15000,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7395,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
7395,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7273,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
122,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
9528,6 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
9528,6 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
9528,6 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
12982,8 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
12982,8 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
5676,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5566,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственных |
110,8 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
7306,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7181,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственных |
125,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
64858,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
64858,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
376,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
376,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
64482,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
64482,0 |
|||
13 |
Прочие |
21358,5 |
|||
9 |
Прочие |
21358,5 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
2340,0 |
|||
022 |
Поддержка частного |
2340,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
12077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11955,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственных |
122,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6941,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6825,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственных |
116,5 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
0,8 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
0,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
0,8 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
0,8 |
|||
15 |
Трансферты |
8168,0 |
|||
01 |
Трансферты |
8168,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8168,0 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
7351,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
817,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
21460,4 |
||||
Бюджетные кредиты |
22410,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
22410,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
22410,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
22410,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
22410,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
949,6 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
949,6 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
8000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
8000,0 |
||||
13 |
Прочие |
8000,0 |
|||
9 |
Прочие |
8000,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
8000,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
8000,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-33847,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
33847,2 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
7 |
Поступление займов |
22410,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
22410,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
22410,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
949,6 |
|||
1 |
Погашение займов |
949,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
949,6 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
949,6 |
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
12386,8 |
||
01 |
Остатки бюджетных средств |
12386,8 |
||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
12386,8 |