В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, а также подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, рассмотрев постановление акимата Сарыкольского района от 11 апреля 2011 года № 105, Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение маслихата "О районном бюджете Сарыкольского района на 2011-2013 годы" от 24 декабря 2010 года № 214 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-17-106, опубликовано 20 января 2011 года в газете "Сарыколь"):
подпункты 1), 2), 3), 4), 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 2 149 373 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 414 387 тысяч тенге,
неналоговым поступлениям – 8 400 тысяч тенге,
поступлениям от продажи основного капитала – 60 045 тысяч тенге,
поступлениям трансфертов – 1 666 541 тысяч тенге;
2) затраты – 2 157 001,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 405,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 29 473,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 068,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -36 034,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 36 034,2 тысяч тенге.";
пункт 6-1 указанного решения изложить в следующей редакции:
"6-1. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы объектов образования в сумме 12000 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 13400 тысяч тенге;
на приобретение компьютерной и организационной техники для внедрения системы "Казначейство-Клиент" в сумме 1108 тысяч тенге.";
пункт 6-2 указанного решения изложить в следующей редакции:
6-2. Учесть, что в районном бюджете на 2011 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в следующих размерах:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8194 тысяч тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования в сумме 11082 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме 1507 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), оставшегося без попечения в сумме 12398 тысяч тенге;
на поддержку частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" в сумме 1560,0 тысяч тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 11910 тысяч тенге;
на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 4588 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 26565 тысяч тенге;
на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 в сумме 6417 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 8092 тысяч тенге.";
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года
Председатель внеочередной сессии К.Базарбаева
Секретарь районного маслихата В. Айгулаков
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов акимата
Сарыкольского района"
______________ Т. Лысяк
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата Сарыкольского района"
______________ И. Насыров
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 апреля 2011 года № 245
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2010 года № 214
Бюджет Сарыкольского района на 2011 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
2149373,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
Налоговые поступления |
414387,0 |
|
1 |
01 |
0 |
Подоходный налог |
164235,0 |
|
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
164235,0 |
|
1 |
03 |
0 |
Социальный налог |
155148,0 |
|
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
155148,0 |
|
1 |
04 |
0 |
Hалоги на собственность |
77686,0 |
|
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
38600,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
4331,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
26905,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
7850,0 |
|
1 |
05 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
15537,0 |
|
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
3065,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
9300,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
3172,0 |
|
1 |
08 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1781,0 |
|
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
1781,0 |
|
2 |
00 |
0 |
Неналоговые поступления |
8400,0 |
|
2 |
01 |
0 |
Доходы от государственной |
3400,0 |
|
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
2500,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
900,0 |
|
2 |
02 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
500,0 |
|
2 |
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
500,0 |
|
2 |
06 |
0 |
Прочие неналоговые поступления |
4500,0 |
|
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4500,0 |
|
3 |
00 |
0 |
Поступления от продажи основного |
60045,0 |
|
3 |
03 |
0 |
Продажа земли и нематериальных |
60045,0 |
|
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
45510,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
14535,0 |
|
4 |
00 |
0 |
Поступления трансфертов |
1666541,0 |
|
4 |
02 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1666541,0 |
|
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1666541,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Функциональная подгруппа |
||||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II |
Затраты |
2157001,7 |
||
01 |
Государственные услуги общего |
174367,0 |
||
Представительные, исполнительные и |
154120,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
14131,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
14131,0 |
||
122 |
Аппарат акима района (города |
50917,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
50508,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных |
409,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
89072,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
86627,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных |
2445,0 |
||
Финансовая деятельность |
12274,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
12274,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
10748,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
400,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
90,0 |
||
010 |
Организация приватизации |
811,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
225,0 |
||
Планирование и статистическая |
7973,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7973,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7753,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
220,0 |
||
02 |
Оборона |
3046,0 |
||
Военные нужды |
3046,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3046,0 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3046,0 |
||
04 |
Образование |
1088783,0 |
||
Дошкольное воспитание и обучение |
93042,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе,города |
85265,0 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
84950,0 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
315,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
7777,0 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
7777,0 |
||
Начальное, основное среднее и общее |
968831,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1000,0 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1000,0 |
||
464 |
Отдел образования района (города |
967831,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
946207,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
21624,0 |
||
Прочие услуги в области образования |
26910,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
26910,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6520,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
6397,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных |
88,0 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
12398,0 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным |
1507,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное |
83840,0 |
||
Социальная помощь |
64978,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
64978,0 |
||
002 |
Программа занятости |
10936,0 |
||
005 |
Государственная адресная социальная |
7293,0 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7321,0 |
||
010 |
Материальное обеспечение |
481,0 |
||
014 |
Оказание социальной помощи |
8570,0 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до |
23000,0 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
960,0 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
6417,0 |
||
Прочие услуги в области социальной |
18862,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18862,0 |
||
001 |
Услуги по реализации |
18412,0 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
450,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
32667,0 |
||
Жилищное хозяйство |
8671,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6300,0 |
||
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа |
1200,0 |
||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
5100,0 |
||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства |
2371,0 |
||
003 |
Строительство жилья государственного |
2371,0 |
||
Коммунальное хозяйство |
5712,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5712,0 |
||
012 |
Функционирование системы |
5712,0 |
||
Благоустройство населенных пунктов |
18284,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
17784,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
7639,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3895,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и |
150,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение |
6100,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
500,0 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
500,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
91809,0 |
||
Деятельность в области культуры |
32360,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32360,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
32360,0 |
||
Спорт |
5240,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
5240,0 |
||
005 |
Развитие массового спорта и |
1940,0 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
800,0 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2500,0 |
||
Информационное пространство |
40910,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39110,0 |
||
006 |
Функционирование районных |
37604,0 |
||
007 |
Развитие государственного языка и |
1506,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1800,0 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1500,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
300,0 |
||
Прочие услуги по организации |
13299,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5525,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5355,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных |
170,0 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4154,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3854,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в |
300,0 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
3620,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3540,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных |
80,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
637248,0 |
||
Сельское хозяйство |
17676,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
17676,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11738,0 |
||
011 |
Проведение ветеринарных мероприятий |
250,0 |
||
012 |
Проведение мероприятий по |
1100,0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки |
4588,0 |
||
Водное хозяйство |
604000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
604000,0 |
||
012 |
Развитие системы водоснабжения |
604000,0 |
||
Земельные отношения |
3662,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
3662,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3662,0 |
||
Прочие услуги в области сельского, |
11910,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
11910,0 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
11910,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
9715,0 |
||
Архитектурная, градостроительная и |
9715,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
9715,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8700,0 |
||
015 |
Капитальные расходы государственных |
1015,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7500,0 |
||
Автомобильный транспорт |
7500,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
5000,0 |
||
013 |
Обеспечение функционирования |
5000,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2500,0 |
||
023 |
Обеспечение функционирования |
2500,0 |
||
13 |
Прочие |
25016,4 |
||
Поддержка предпринимательской |
3529,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
3529,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
3529,0 |
||
Прочие |
21487,4 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
1560,0 |
||
022 |
Поддержка частного |
1560,0 |
||
452 |
Отдел финансов района (города |
13639,4 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного |
239,4 |
||
014 |
Формирование или увеличение |
13400,0 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6288,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6238,0 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных |
50,0 |
||
15 |
Трансферты |
3010,3 |
||
Трансферты |
3010,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3010,3 |
||
006 |
Возврат неиспользованных |
3010,3 |
||
III |
Чистое бюджетное кредитование |
28405,5 |
||
Бюджетные кредиты |
29473,8 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
29473,8 |
||
Сельское хозяйство |
29473,8 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
29473,8 |
||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
29473,8 |
||
5 |
00 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1068,3 |
5 |
01 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1068,3 |
5 |
01 |
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1068,3 |
IV |
Сальдо по операциям с финансовыми |
0,0 |
||
V |
Дефицит (профицит) бюджета |
-36034,2 |
||
VI |
Финансирование дефицита |
36034,2 |
||
7 |
00 |
0 |
Поступление займов |
29376,0 |
7 |
01 |
0 |
Внутренние государственные займы |
29376,0 |
7 |
01 |
2 |
Договоры займа |
29376,0 |
16 |
Погашение займов |
1068,3 |
||
Погашение займов |
1068,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1068,3 |
||
008 |
Погашение долга местного |
1068,3 |
||
8 |
00 |
0 |
Используемые остатки бюджетных |
7726,5 |
8 |
01 |
0 |
Остатки бюджетных средств |
7726,5 |
8 |
01 |
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
7726,5 |