Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах "Астана акшамы" от 7 января 2012 года № 2, "Вечерняя Астана" от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "265 930 929,0" заменить цифрами "277 839 589,0";
цифры "81 077 995,0" заменить цифрами "90 437 397,0";
цифры "262 463,0" заменить цифрами "1 688 767,0";
цифры "9 064 302,0" заменить цифрами "10 175 302,0";
цифры "175 526 169,0" заменить цифрами "175 538 123,0";
в подпункте 2) цифры "257 467 280,9" заменить цифрами "267 497 080,9";
в подпункте 3) цифры "(-331 968,0)" заменить цифрами "(-1 018 936,0)", в том числе погашение бюджетных кредитов цифры "876 968,0" заменить цифрами "1 563 936,0";
в подпункте 4) цифры "19 830 287,3" заменить цифрами "22 396 115,3", в том числе приобретение финансовых активов цифры "19 830 287,3" заменить цифрами "22 396 115,3".
2. Приложения 1,6,9,12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Б. Исабаев
Секретарь
маслихата города Астаны С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ "Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны"
(УЭиБП) Ж.Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от "31" августа 2012 года № 61/8-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от "7" декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
277 839 589 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
90 437 397 |
||
01 |
Подоходный налог |
41 264 943 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
41 264 943 |
||
03 |
Социальный налог |
31 770 733 |
||
1 |
Социальный налог |
31 770 733 |
||
04 |
Налоги на собственность |
13 035 787 |
||
1 |
Налоги на имущество |
9 534 409 |
||
3 |
Земельный налог |
1 037 174 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 464 204 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 171 833 |
||
2 |
Акцизы |
146 212 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 837 692 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
930 656 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
257 273 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
1 194 101 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 194 101 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
1 688 767 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
556 721 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
66 794 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в |
150 900 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в |
256 073 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
82 954 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
727 629 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
727 629 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
404 417 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
404 417 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 175 302 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 375 302 |
||
1 |
Продажа земли |
2 135 302 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
240 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
175 538 123 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного |
175 538 123 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
175 538 123 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
267 497 080,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 511 689,1 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, |
67 653,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города |
66 603,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, |
1 036 302,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
583 895,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
442 277,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
10 130,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
523 261,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
515 035,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 226,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, |
230 561,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной |
211 554,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 007,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
381 595,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
239 777,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 151,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и |
73 211,1 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, |
15 000,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, |
43 498,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 958,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
272 317,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
269 107,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
02 |
Оборона |
1 046 831,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской |
1 046 831,0 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
42 995,0 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской |
96 591,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
384 533,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
35 154,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
464 469,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная |
22 089,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
11 724 143,8 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из |
6 234 868,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
5 016 117,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного |
13 000,0 |
004 |
Реализация региональной программы "Астана - город без |
14 578,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
980 842,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного |
58 294,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в |
27 383,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение |
92 284,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра |
2 376,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет |
29 994,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
1 559 374,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в |
1 559 374,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского |
3 929 901,8 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
344 487,0 |
044 |
Строительство административного здания Генеральной |
3 585 414,8 |
||
04 |
Образование |
36 506 788,6 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
5 011 134,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и |
4 978 290,0 |
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
32 844,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из |
8 391,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского |
498 406,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
159 011,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
260 851,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
78 544,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
1 471 003,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по |
1 471 003,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
18 636 143,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
137 537,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
12 058 800,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
156 780,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
153 324,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных |
6 231,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических |
441 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 134 762,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий |
60 339,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков |
40 536,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков |
35 749,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам |
93 997,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
2 666 487,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением |
4 800,0 |
||
029 |
Методическая работа |
53 477,0 |
||
030 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных |
75 000,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию |
52 978,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка |
1 074 792,0 |
||
039 |
Увеличение размера доплаты за квалификационнную |
367 064,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение |
20 312,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
10 170 849,6 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
10 170 849,6 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
710 862,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство общежития |
710 862,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
31 501 078,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского |
21 624 266,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
109 858,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для |
709 101,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
239 934,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
160 924,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со |
209 827,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 286 856,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
6 841 769,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная |
2 041 450,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику |
1 424,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
135 363,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 271 948,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом |
2 716,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
1 024,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
48 169,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
106 139,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
113 305,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
35 437,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с |
222 876,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении |
289 887,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
897 663,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 260 254,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
63 680,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций |
2 952,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций |
1 076 506,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с |
27 319,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
246 303,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в |
2 221 582,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
10 530,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках Государственной |
10 530,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
9 866 282,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
9 866 282,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 360 871,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
139 179,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на |
139 179,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города |
5 374 037,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
166 545,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
458 947,0 |
||
003 |
Программа занятости |
601 587,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
28 595,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
272 038,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся |
1 621 923,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
217 256,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
40 304,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий |
3 463,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными |
191 887,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного |
130 751,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в |
33 596,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
400 583,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
714 950,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
410 435,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 011,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости |
71 166,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского |
842 156,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без |
604 210,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников |
183 767,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
54 179,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
5 499,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального |
5 499,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
63 234 064,8 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
19 644 685,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 191 580,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
8 747 822,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
84 095,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 621 188,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
19 951 603,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
217 701,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
3 119 108,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
182 245,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
10 171 594,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
5 955 615,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
300 000,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 340,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
21 065 108,1 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение |
2 136 179,4 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
6 607 258,1 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) |
2 055 500,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
9 736 970,6 |
||
023 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и |
529 200,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
2 493 617,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
70 428,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
42 723,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков |
2 096 268,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного |
282 914,7 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города республиканского |
79 051,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
27 870,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 550,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и |
42 631,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
13 398 241,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
118 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
35 967,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
81 800,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта |
3 396 800,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
56 280,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города |
166 172,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города |
3 106 870,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
66 194,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, |
7 368 533,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
75 422,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
4 345 215,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |
281 596,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 229 270,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
149 186,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 984,0 |
||
016 |
Материально - техническое оснащение объектов культуры |
1 285 860,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского |
995 145,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней |
256 966,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной |
113 985,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной |
376 298,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной |
246 012,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 884,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского |
186 038,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
53 438,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа |
132 600,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
1 333 209,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
1 008 019,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
325 190,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
61 952 090,9 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
61 952 090,9 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
61 952 090,9 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
2 826 625,6 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского |
81 776,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
70 477,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 550,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
1 879 982,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
61 236,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
191 102,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
203 266,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных |
50 000,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
749,0 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
1 373 629,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского |
864 867,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
36 168,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и |
4 844,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
16 100,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
536,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 370,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и |
1 877,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
8 528,6 |
||
023 |
Формирование региональных стабилизационных фондов |
795 217,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
1 356 325,4 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города |
1 146 364,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
75 342,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных |
583 046,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы градостроительного |
486 371,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
55 972,4 |
||
040 |
Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в |
55 972,4 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
153 989,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
151 849,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
26 374 651,5 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных |
26 374 651,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в |
85 326,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
24 323 536,5 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 724 790,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально |
239 394,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
13 |
Прочие |
4 233 901,6 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
1 356 515,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 356 515,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
501 739,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического |
501 739,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города |
451 104,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на |
95 645,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
10 125,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 275,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного |
7 215,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках |
235 401,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему |
47 443,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы |
50 000,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
1 149 827,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках |
1 149 827,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
774 716,6 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по |
70 967,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
703 000,6 |
||
14 |
Обслуживание долга |
1 294,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
1 294,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по |
1 294,0 |
||
15 |
Трансферты |
4 468 484,3 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
4 468 484,3 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых |
2 345 826,3 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в |
2 022 658,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1 018 936,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
545 000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо |
45 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города |
45 000,0 |
||
037 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия |
45 000,0 |
||
13 |
Прочие |
500 000,0 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, |
500 000,0 |
||
034 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего |
500 000,0 |
||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 563 936,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 563 936,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
1 563 936,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
22 396 115,3 |
|||
Приобретение финансовых активов |
22 396 115,3 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
15 837 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского |
15 837 000,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и |
15 837 000,0 |
||
13 |
Прочие |
6 559 115,3 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
4 469 115,3 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
4 469 115,3 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
2 090 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала |
2 090 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-11 034 671,2 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) |
11 034 671,2 |
|||
7 |
Поступления займов |
6 386 300,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
6 386 300,0 |
||
002 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом |
6 386 300,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-6 994 147,9 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, |
-6 994 147,9 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед |
-6 994 145,9 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных |
-2,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
11 642 519,1 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от "31" августа 2012 года № 61/8-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от "7" декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
160 758 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
160 758 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
155 752 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 006 |
||
04 |
Образование |
2 318 262 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
2 318 262 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 301 770 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию |
16 492 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
99 593 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
99 593 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
99 593 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 675 121 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
6 675 121 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
450 312 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 948 151 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
23 884 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 252 774 |
||
Итого: |
9 253 734 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от "31" августа 2012 года № 61/8-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от "7" декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
172 411 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
172 411 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
171 331 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 080 |
||
04 |
Образование |
582 260 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
582 260 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
577 908 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию |
4 352 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 627 446 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
7 627 446 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
445 252 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 426 208 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
18 190 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 737 796 |
||
Итого: |
8 382 117 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от "31" августа 2012 года № 61/8-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от "7" декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
190 092 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
190 092 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в |
187 952 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
2 110 612 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
2 110 612 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 098 612 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию |
12 000 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
39 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
39 586 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
39 586 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 342 118 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного |
5 342 118 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
296 016 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 373 463 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
42 021 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 630 618 |
||
Итого: |
7 682 408 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов