Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Астаны на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 294 873 345,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 450 304,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 841 120,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 10 275 302,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 186 306 619,0 тысяч тенге;
2) затраты – 284 471 248,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – (-1 563 936,0) тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1 563 936,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 22 395 538,3 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 22 395 538,3 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-10 429 506,2) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 429 506,2 тысяч тенге;
7) поступление займов – 5 841 300,0 тысяч тенге;
8) погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом - (-7 054 312,9) тысяч тенге;
9) используемые остатки бюджетных средств – 11 642 519,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными решениями маслихата города Астаны от 28.03.2012 № 8/2-V (вводится в действие с 01.01.2012); от 31.08.2012 № 61/8-V (вводится в действие с 01.01.2012); от 21.11.2012 № 81/10-V (вводится в действие с 01.01.2012); от 12.12.2012 № 106/12-V (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» в доход соответствующего бюджета зачисляются:
по коду «Налог на добычу полезных ископаемых» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность недропользователей по роялти, а также роялти по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима;
по коду «Социальный налог» классификации доходов единой бюджетной классификации – задолженность по взносам, ранее перечислявшимся в Пенсионный фонд, Государственный центр по выплате пенсий, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд государственного социального страхования, Фонд содействия занятости, а также отчисления пользователей автомобильных дорог, ранее поступавшие в Дорожный фонд;
При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность по контрактам на недропользование, в которых сохраняются гарантии стабильности налогового режима, уменьшают вышеуказанные отчисления или социальный налог на сумму отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчисленную в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном страховании»;
по коду «Бензин (за исключением авиационного) собственного производства, реализуемый производителями оптом» – задолженность по сбору с бензина, ранее поступавшему в Дорожный фонд;
по коду «Дизельное топливо собственного производства, реализуемое производителями оптом» – задолженность по сбору дизельного топлива, ранее поступавшему в Дорожный фонд.
3. Отрицательное сальдо, образовавшееся, по состоянию на 31 декабря 1998 года, в результате превышения сумм начисленных работодателями пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, при рождении ребенка, на погребение, выплачивавшихся из Фонда государственного социального страхования, над начисленной суммой отчислений в указанный фонд, ежемесячно засчитывается в счет уплаты социального налога в пределах 4 процентов от фонда заработной платы.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2012 - 2014 годы» с 1 января 2012 года установлены:
1) минимальный размер заработной платы – 17 439 тенге;
2) размер государственной базовой пенсионной выплаты – 8 720 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 17 491 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 1 618 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 17 439 тенге;
6) установлено с 1 января 2012 года месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам правоохранительных органов.
5. Бюджету города Астаны на 2012 год предусмотрены бюджетные субвенции из республиканского бюджета в сумме 18 309 850 тысяч тенге.
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2012 год в размере 1 206 375,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата города Астаны от 21.11.2012 № 81/10-V (вводится в действие с 01.01.2012).
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень бюджетных программ района «Алматы» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Утвердить перечень бюджетных программ района «Есиль» города Астаны на 2012 -2014 годы согласно приложениям 9, 10, 11.
11. Утвердить перечень бюджетных программ района «Сарыарка» города Астаны на 2012- 2014 годы согласно приложениям 12, 13, 14.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны А. Ким
Секретарь
маслихата города Астан Ж. Нуркенов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭ и БП) Ж. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.12.2012 № 106/12-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
294 873 345 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
93 450 304 |
||
01 |
Подоходный налог |
42 562 978 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
42 562 978 |
||
03 |
Социальный налог |
32 680 733 |
||
1 |
Социальный налог |
32 680 733 |
||
04 |
Налоги на собственность |
13 774 255 |
||
1 |
Налоги на имущество |
10 001 657 |
||
3 |
Земельный налог |
1 047 174 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 725 424 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 238 237 |
||
2 |
Акцизы |
165 835 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1 877 692 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
937 437 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
257 273 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
1 194 101 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 194 101 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
4 841 120 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
556 721 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
66 794 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
150 900 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
256 073 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
82 954 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
727 629 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
727 629 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
3 556 770 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 556 770 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
10 275 302 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
7 800 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
7 800 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 475 302 |
||
1 |
Продажа земли |
2 230 302 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
245 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
186 306 619 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
186 306 619 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
186 306 619 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
284 471 248,9 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 565 103,1 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
67 653,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы |
67 165,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
488,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
1 043 241,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы |
600 235,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
435 324,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
7 682,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
559 999,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
553 146,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 853,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
220 188,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы |
205 144,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
15 044,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
365 542,1 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
255 104,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 151,0 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
72 611,1 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим собственности |
8 641,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
19 240,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 795,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
288 478,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы |
285 934,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 544,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
20 002,0 |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
20 002,0 |
||
02 |
Оборона |
1 180 806,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы |
1 180 806,0 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
42 995,0 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
81 885,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы |
485 568,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы |
33 218,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы |
514 051,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы |
22 089,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 000,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
13 115 567,8 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
6 184 225,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы |
5 014 445,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане |
1 789,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
980 276,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
58 294,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
27 383,0 |
||
019 |
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
56 668,0 |
||
020 |
Содержание и материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2 376,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
29 994,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
1 598 485,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
1 598 485,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
5 332 857,8 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
686 654,0 |
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
4 646 203,8 |
||
04 |
Образование |
36 207 261,6 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
5 737 751,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
2 913 956,0 |
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: |
22 684,0 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
2 801 111,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы |
10 629,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
10 629,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
487 189,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
159 011,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
260 851,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования |
67 327,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы |
1 160 448,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 160 448,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
18 961 137,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
141 271,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 423 431,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам |
158 268,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
164 044,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы |
6 231,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы |
441 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 038 844,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы |
46 288,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 140,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
40 531,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии |
35 749,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города, республиканского значения, столицы за высокие показатели работы |
13 951,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
92 440,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
2 384 105,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
4 800,0 |
||
029 |
Методическая работа |
48 077,0 |
||
030 |
Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования |
75 000,0 |
||
032 |
Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования |
48 777,0 |
||
038 |
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020 |
998 434,0 |
||
039 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: |
298 259,0 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета |
9 833,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 053 626,0 |
||
086 |
Оснащение Национального интерактивного парка для детей и юношества в структуре Дворца школьников города Астаны |
435 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
9 692 840,6 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
9 692 840,6 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, столицы |
157 267,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство общежития Евразийского национального университета им. Гумилева для филиала МГУ им. Ломоносова и Назарбаев Интеллектуальных школ за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
157 267,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
31 768 844,3 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы |
21 437 358,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
113 336,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
709 101,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
239 934,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
160 924,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
235 035,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3 402 332,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета |
7 272 298,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
2 066 450,0 |
||
012 |
Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета |
713,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
144 398,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
1 236 590,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
2 266,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора |
1 024,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
48 169,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
163 993,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
111 151,0 |
||
021 |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
67 142,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
210 938,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией |
296 655,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
841 708,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
16 684,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы |
63 680,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения |
2 952,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 064 659,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
25 543,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
335 018,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
2 604 665,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
10 530,0 |
||
028 |
Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета |
10 530,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
10 320 956,3 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
10 320 956,3 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6 348 938,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
139 179,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
139 179,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы |
5 349 930,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
176 682,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
437 879,0 |
||
003 |
Программа занятости |
498 577,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
21 095,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
162 536,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
1 721 533,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
261 695,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
27 804,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
4 165,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
234 035,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
124 812,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
19 316,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
359 481,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах |
57 865,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
356 019,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
10 011,0 |
||
030 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
66 166,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
810 259,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, столицы |
854 330,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
597 373,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения |
208 619,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
48 338,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
5 499,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
5 499,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
65 040 075,8 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21 182 773,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 253 202,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 427 222,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
86 095,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
10 416 254,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
27 092 029,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства |
282 706,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 008 025,7 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
182 245,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
16 266 791,0 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
6 048 104,0 |
||
010 |
Приобретение коммунальной техники |
300 000,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 158,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
15 137 388,4 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
281 888,3 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
4 317 605,5 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 321 876,0 |
||
019 |
Строительство жилья |
9 216 018,6 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского значения, столицы |
1 548 833,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья |
70 942,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
3 319,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
1 162 888,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
310 914,7 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
770,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города республиканского значения, столицы |
79 051,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы |
27 870,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
8 550,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление |
42 631,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
16 229 961,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы |
118 516,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
35 967,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
66 022,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
15 778,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы |
3 764 335,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта |
56 280,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы |
163 486,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
3 096 960,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 284,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
62 836,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
383 489,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
10 008 035,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
75 677,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
6 966 233,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
276 311,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 228 879,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
141 295,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 729,0 |
||
016 |
Материально - техническое оснащение объектов культуры |
1 285 860,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
32 051,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы |
962 066,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
224 392,0 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
113 985,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
376 298,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
246 012,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 379,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы |
191 251,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
53 438,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
137 813,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
1 167 944,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
988 581,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
179 363,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города |
17 814,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики |
12 781,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 033,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
61 746 506,1 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
61 746 506,1 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
61 746 506,1 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
2 477 525,6 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы |
86 834,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы |
75 535,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
10 550,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
1 710 183,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
61 018,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
190 672,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
36 876,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
50 000,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
749,0 |
||
016 |
Создание "зеленого пояса" |
1 370 868,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы |
680 508,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
36 168,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
4 755,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
27 300,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
536,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
1 370,0 |
||
018 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
227,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
1 877,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур |
5 524,6 |
||
023 |
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета |
602 751,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
1 426 073,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы |
1 252 038,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне |
77 596,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
686 466,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
006 |
Разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны |
486 371,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
174 035,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
172 117,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 918,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
35 816 550,4 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
35 816 550,4 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне |
180 536,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
33 157 416,4 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
2 198 831,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям |
275 662,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 105,0 |
||
13 |
Прочие |
4 630 216,6 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 206 375,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы |
1 206 375,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы |
415 488,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
415 488,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы |
1 245 101,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
95 645,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 000,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 275,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
6 337,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» |
990 101,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» |
126 293,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года» |
16 450,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
949 827,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
949 827,0 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город" |
813 425,6 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне |
70 967,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
749,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны |
741 709,6 |
||
14 |
Обслуживание долга |
555,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
555,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
555,0 |
||
15 |
Трансферты |
5 917 264,6 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
5 917 264,6 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3 794 606,6 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
2 022 658,0 |
||
029 |
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения |
100 000,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-1 563 936,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 563 936,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 563 936,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
1 563 936,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
22 395 538,3 |
|||
Приобретение финансовых активов |
22 395 538,3 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
15 837 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
15 837 000,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
15 837 000,0 |
||
13 |
Прочие |
6 558 538,3 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
4 468 538,3 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
4 468 538,3 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город" |
2 090 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
2 090 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-10 429 506,2 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
10 429 506,2 |
|||
7 |
Поступления займов |
5 841 300,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
5 841 300,0 |
||
2 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения столицы |
5 841 300,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-7 054 312,9 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-7 054 312,9 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
-6 994 144,9 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов выданных из республиканского бюджета |
-60 168,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
11 642 519,1 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
192 043 557 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
84 006 480 |
||
01 |
Подоходный налог |
37 736 885 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
37 736 885 |
||
03 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
1 |
Социальный налог |
30 563 509 |
||
04 |
Налоги на собственность |
11 663 858 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 346 999 |
||
3 |
Земельный налог |
1 071 676 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 245 183 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 139 033 |
||
2 |
Акцизы |
153 814 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 739 994 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
976 363 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
268 862 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
903 195 |
||
1 |
Государственная пошлина |
903 195 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
243 207 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
241 493 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
19 054 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
46 148 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
33 730 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 714 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
16 825 483 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
16 520 483 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
305 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
55 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
90 968 387 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
90 968 387 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90 968 387 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
164 886 742 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 259 260 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
69 310 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
68 260 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
852 262 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
535 348 |
||
002 |
Создание информационных систем |
311 514 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 400 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
546 056 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
540 310 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 746 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города |
151 642 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
148 298 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 344 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
334 588 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
236 054 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
7 651 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
62 156 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
10 700 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
10 700 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 327 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
305 402 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
301 967 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 435 |
||
02 |
Оборона |
156 360 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
156 360 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
51 087 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
21 395 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
16 690 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 002 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 461 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
8 655 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, |
6 522 412 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
5 877 495 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
5 251 021 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
13 910 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
15 598 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
513 600 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
57 824 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
25 542 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
476 726 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
476 726 |
||
3 |
Управление строительства города |
168 191 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
168 191 |
||
04 |
Образование |
23 757 853 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 968 114 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
1 968 114 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
10 308 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
10 308 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
511 185 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
170 141 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
266 319 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся |
74 725 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
982 912 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
982 912 |
||
360 |
Управление образования города |
14 614 264 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 770 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 722 827 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
159 135 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных |
153 655 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
6 667 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
183 011 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
591 397 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
42 469 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
120 488 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 484 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей |
35 867 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 354 752 |
||
029 |
Методическая работа |
44 452 |
||
373 |
Управление строительства города |
5 671 070 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
5 671 070 |
||
05 |
Здравоохранение |
18 350 261 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
14 478 314 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
115 414 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
488 112 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
241 361 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
113 927 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
185 658 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, |
2 934 986 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 245 251 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 933 580 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
139 040 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 135 755 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
2 906 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 096 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги |
51 541 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
83 309 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 298 459 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города |
63 049 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных |
1 145 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
84 309 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
359 416 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 871 947 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 871 947 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4 815 715 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
116 724 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
116 724 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
3 946 272 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
165 163 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
410 386 |
||
003 |
Программа занятости |
426 663 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
30 596 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
283 818 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 447 577 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
232 463 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
43 125 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 705 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
185 631 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
94 631 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
36 283 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
280 738 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
303 203 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
360 |
Управление образования города |
752 719 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
558 035 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
124 637 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
70 047 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
33 300 011 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
14 499 974 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 107 173 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 093 300 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
78 979 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 220 522 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
6 408 056 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
156 545 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 054 219 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения |
195 002 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
5 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
373 |
Управление строительства города |
9 702 436 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
5 220 448 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 000 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
889 988 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 659 216 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
69 223 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
127 313 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, |
2 247 306 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
214 000 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
30 329 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
28 189 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
7 881 467 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
107 246 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
41 898 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
64 547 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 745 017 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
60 074 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на |
65 530 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 547 211 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
70 828 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 614 608 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
88 747 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 896 514 |
||
005 |
Обеспечение сохранности |
258 917 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 216 022 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
153 034 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 043 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
282 666 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
100 563 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
402 638 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
256 492 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
193 875 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
57 638 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
136 237 |
||
373 |
Управление строительства города |
176 988 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
22 939 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
154 049 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
56 153 792 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
56 153 792 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
56 153 792 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
971 051 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
85 253 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 215 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 289 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
749 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и |
826 640 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
55 439 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
716 900 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
53 500 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
59 158 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
34 846 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
4 635 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных |
17 227 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
573 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных |
1 877 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
605 742 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
491 107 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
61 390 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
428 000 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
373 |
Управление строительства города |
114 635 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
112 345 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
7 065 345 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
7 065 345 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
85 441 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
6 361 670 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
454 525 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
161 992 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
13 |
Прочие |
2 952 486 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 580 509 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа |
1 580 509 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
166 458 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
166 458 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
134 813 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
111 692 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 672 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
8 732 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
668 480 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в |
668 480 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
402 226 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной |
73 256 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития |
328 169 |
||
15 |
Трансферты |
94 987 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
94 987 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
94 987 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
11 513 300 |
|||
Приобретение финансовых активов |
11 513 300 |
|||
13 |
Прочие |
11 513 300 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
11 513 300 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
11 513 300 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
16 520 483 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-16 520 483 |
|||
16 |
Погашение займов |
-16 520 483 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-16 520 483 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-16 520 483 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Бюджет города Астаны на 2014 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
161 420 619 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
87 073 741 |
||
01 |
Подоходный налог |
38 523 985 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
38 523 985 |
||
03 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
1 |
Социальный налог |
32 058 365 |
||
04 |
Налоги на собственность |
12 247 050 |
||
1 |
Налоги на имущество |
8 764 348 |
||
3 |
Земельный налог |
1 125 260 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 357 442 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 295 985 |
||
2 |
Акцизы |
161 505 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других |
1 826 993 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
1 025 182 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
282 305 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение |
948 356 |
||
1 |
Государственная пошлина |
948 356 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
238 068 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
236 268 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
20 696 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, |
49 221 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
142 561 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным |
23 790 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые |
1 800 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
2 390 000 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
2 090 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
300 000 |
||
1 |
Продажа земли |
250 000 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
71 718 810 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
71 718 810 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
71 718 810 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
156 316 124 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
2 375 230 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского |
70 817 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата |
69 767 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 050 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского |
905 231 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
566 079 |
||
002 |
Создание информационных систем |
333 320 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
5 832 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
570 557 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
564 398 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
6 159 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского |
157 334 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
153 756 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 578 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
351 088 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
245 657 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях |
8 187 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов |
66 506 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
11 449 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
11 449 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 840 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
320 203 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
316 528 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 675 |
||
02 |
Оборона |
162 666 |
||
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, |
162 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
53 622 |
||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей |
22 892 |
||
004 |
Мероприятия гражданской обороны города |
17 595 |
||
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация |
17 573 |
||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |
40 578 |
||
007 |
Подготовка территориальной обороны и |
9 261 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 145 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, |
6 725 020 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
6 034 959 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
5 368 819 |
||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране |
14 884 |
||
004 |
Реализация региональной программы "Астана - |
16 690 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
549 552 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих |
58 926 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных |
26 088 |
||
3 |
Управление пассажирского транспорта и |
510 097 |
||
368 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
510 097 |
||
3 |
Управление строительства города |
179 964 |
||
373 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
179 964 |
||
04 |
Образование |
21 864 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
2 051 723 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
2 051 723 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, |
11 030 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка |
11 030 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
529 082 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка |
182 051 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях |
272 171 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по |
74 860 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
1 016 834 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и |
1 016 834 |
||
360 |
Управление образования города |
14 792 181 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
162 865 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
10 892 686 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным |
162 164 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
154 781 |
||
006 |
Информатизация системы образования в |
7 134 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, |
195 821 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
599 920 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных |
43 981 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
012 |
Повышение квалификации и переподготовка |
54 878 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и |
40 748 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и |
35 993 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях |
2 393 288 |
||
029 |
Методическая работа |
45 472 |
||
373 |
Управление строительства города |
3 463 363 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов |
3 463 363 |
||
05 |
Здравоохранение |
15 293 268 |
||
353 |
Управление здравоохранения города |
15 142 242 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
120 211 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и |
507 681 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
247 226 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
117 906 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и |
191 930 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
3 020 871 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
5 515 930 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и |
1 984 484 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
142 974 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и |
1 215 258 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным |
3 109 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения |
1 172 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области |
55 149 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других |
89 140 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов |
1 389 351 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского |
65 064 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на |
90 211 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим |
384 575 |
||
373 |
Управление строительства города |
151 026 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов |
151 026 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 089 864 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
119 987 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
119 987 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ |
4 184 992 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
169 986 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг |
430 932 |
||
003 |
Программа занятости |
456 529 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
32 738 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
303 686 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям |
1 548 908 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
248 736 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
46 143 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
3 964 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
198 625 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих |
99 118 |
||
019 |
Размещение государственного социального |
38 823 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг |
293 624 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг |
310 730 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
360 |
Управление образования города |
784 885 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, |
578 675 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и |
133 362 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
72 848 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
36 960 517 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
15 514 972 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 184 675 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 589 831 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
84 508 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
6 655 958 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
11 502 168 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
163 051 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
1 128 015 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и |
208 652 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения |
10 000 000 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
373 |
Управление строительства города |
7 068 400 |
||
012 |
Строительство и (или) приобретение жилья |
592 000 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
2 024 112 |
||
017 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение |
3 500 000 |
||
019 |
Строительство жилья |
952 288 |
||
374 |
Управление жилья города республиканского |
2 843 335 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
72 043 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
136 225 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных |
2 404 617 |
||
006 |
Организация сохранения государственного |
228 980 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города |
31 642 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
29 352 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное |
8 229 778 |
||
358 |
Управление архивов и документации города |
111 211 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
43 938 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
66 416 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и |
2 873 655 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 714 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне |
67 997 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд |
2 665 688 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
75 786 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского |
3 734 430 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
92 906 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
1 982 911 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного |
269 674 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального |
1 230 317 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских |
157 152 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
362 |
Управление внутренней политики города |
1 114 844 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, |
300 503 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере |
107 603 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной |
430 822 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной |
274 446 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 470 |
||
363 |
Управление по развитию языков города |
206 261 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
60 487 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других |
145 774 |
||
373 |
Управление строительства города |
189 377 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
24 545 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
164 832 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
50 867 717 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального |
50 867 717 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
50 867 717 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, |
1 032 475 |
||
351 |
Управление земельных отношений города |
89 300 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 420 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
12 079 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
801 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
882 617 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
57 432 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
767 083 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
57 245 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города |
60 558 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
36 506 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения |
5 006 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
18 433 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
613 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
641 450 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства |
522 784 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
62 987 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки |
457 960 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
373 |
Управление строительства города |
118 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 216 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 450 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
3 867 733 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и |
3 867 733 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
88 630 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
3 117 593 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных |
486 342 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по |
173 331 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
13 |
Прочие |
3 107 648 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
1 691 144 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города |
1 691 144 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного |
178 110 |
||
003 |
Разработка или корректировка |
178 110 |
||
364 |
Управление предпринимательства и |
141 232 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
116 492 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
13 559 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 837 |
||
007 |
Реализация Стратегии |
9 344 |
||
372 |
Управление по администрированию специальной |
428 682 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики |
76 684 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
857 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной |
351 141 |
||
15 |
Трансферты |
98 545 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
98 545 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие |
98 545 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-876 968 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
876 968 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
||
Погашение бюджетных кредитов, выданных |
876 968 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми |
3 891 463 |
|||
Приобретение финансовых активов |
3 891 463 |
|||
13 |
Прочие |
3 891 463 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
3 891 463 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного |
3 891 463 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
2 090 000 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование |
-2 090 000 |
|||
16 |
Погашение займов |
-2 090 000 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского |
-2 090 000 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного |
-2 090 000 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень
бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2012 год
с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование
или увеличение уставного капитала юридических лиц
Сноска. Приложение 4 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.12.2012 № 106/12-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан |
||
4 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
5 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
019 |
Строительство жилья |
||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» |
||
372 |
Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город" |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения бюджета города Астаны на 2012 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинских услуг, закупаемых центральным уполномоченным органом в области здравоохранения
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение лекарственными препаратами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города
Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения маслихата города Астаны от 21.11.2012 № 81/10-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
198 696 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
198 696 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
195 063 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
3 633 |
||
04 |
Образование |
2 393 731 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 393 731 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 316 884 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
12 308 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 064 539 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
99 593 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
99 593 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
99 593 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 096 676 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 096 676 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
450 312 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 269 151 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
23 884 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 353 329 |
||
Итого: |
9 788 696 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 7
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Алматы" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
163 213 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
163 213 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
160 923 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
970 152 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
970 152 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
970 152 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
76 649 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
76 649 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
76 649 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 464 904 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 464 904 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
428 334 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 441 260 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
28 622 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 566 688 |
||
Итого: |
6 674 918 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 8
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Алматы" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
169 554 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
169 554 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
167 104 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
1 006 835 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
1 006 835 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
1 006 835 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
78 850 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
78 850 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
78 850 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 847 447 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 847 447 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
458 317 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 612 148 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
30 626 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 746 356 |
||
Итого: |
7 102 686 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города
Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 9 в редакции решения маслихата города Астаны от 21.11.2012 № 81/10-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
171 211 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
171 211 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
170 131 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 080 |
||
04 |
Образование |
801 111 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
801 111 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
122 698 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 052 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
677 361 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7 943 957 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
7 943 957 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
445 252 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 451 208 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
18 190 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 029 307 |
||
Итого: |
8 916 279 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 10
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
180 527 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
180 527 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
179 361 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 166 |
||
04 |
Образование |
57 091 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
57 091 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
57 091 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 035 358 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 035 358 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
362 102 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 303 144 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 370 112 |
||
Итого: |
5 272 976 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 11
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ
района "Есиль" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
189 484 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
189 484 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
188 225 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
1 259 |
||
04 |
Образование |
62 505 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
62 505 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
62 505 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 387 833 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
5 387 833 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
387 449 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 464 364 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
2 536 020 |
||
Итого: |
5 639 822 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2012 год
Сноска. Приложение 12 в редакции решения маслихата города Астаны от 12.12.2012 № 106/12-V (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
190 092 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
190 092 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
187 952 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 140 |
||
04 |
Образование |
2 542 909 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 542 909 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 474 374 |
||
025 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: |
9 324 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1 059 211 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
39 586 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
39 586 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
39 586 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 142 140 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
6 142 140 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
357 638 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 706 863 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
44 021 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 033 618 |
||
Итого: |
8 914 727 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 13
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
202 316 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
202 316 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
200 026 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
940 871 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
940 871 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
940 871 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 075 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
40 075 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
40 075 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 999 712 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3 999 712 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 737 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 348 896 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
50 357 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 283 722 |
||
Итого: |
5 182 974 |
Секретарь маслихата города Астаны Ж. Нуркенов
Приложение 14
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
Перечень бюджетных программ района
"Сарыарка" города Астаны на 2014 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
211 519 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
211 519 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима |
209 069 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 450 |
||
04 |
Образование |
982 383 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
982 383 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания |
982 383 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
41 137 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
41 137 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся |
41 137 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 279 692 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4 279 692 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
338 909 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 513 319 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение |
53 882 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных |
1 373 582 |
||
Итого: |
5 514 731 |