О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV "О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы"

Решение маслихата города Астаны от 21 ноября 2012 года № 81/10-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 10 декабря 2012 года № 753. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30 мая 2013 года № 139/16-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 30.05.2013 № 139/16-V.

      В соответствии с пунктом 4 статьи 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV «О бюджете города Астаны на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 30 декабря 2011 года за № 708, опубликовано в газетах «Астана ақшамы» от 7 января 2012 года № 2, «Вечерняя Астана» от 7 января 2012 года № 2) следующие изменения:
      1) в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «277 839 589,0» заменить цифрами «294 673 345,0»;
      цифры «90 437 397,0» заменить цифрами «93 250 304,0»;
      цифры «1 688 767,0» заменить цифрами «4 841 120,0»;
      цифры «10 175 302,0» заменить цифрами «10 275 302,0»;
      цифры «175 538 123,0» заменить цифрами «186 306 619,0»;
      в подпункте 2) цифры «267 497 080,9» заменить цифрами «284 243 731, 9»;
      в подпункте 3) цифры «(- 1 018 936,0)» заменить цифрами «(-1 563 936,0)», в том числе:
      бюджетные кредиты цифры «545 000,0» заменить цифрой «0»;
      в подпункте 4) цифры «22 396 115,3» заменить цифрами «22 423 055,3», в том числе:
      приобретение финансовых активов цифры «22 396 115,3» заменить цифрами «22 423 055,3»;
      в подпункте 5) цифры «(-11 034 671,2)» заменить цифрами «(-10 429 506,2)»;
      в подпункте 6) цифры «11 034 671,2» заменить цифрами «10 429 506,2»;
      в подпункте 7) цифры «6 386 300,0» заменить цифрами «5 841 300,0»;
      в подпункте 8) цифры «(-6 994 147,9)» заменить цифрами «(-7 054 312,9)».
      2) в пункте 6 цифры «1 367 111,0» заменить цифрами «1 206 375,0».
      2. Приложения 146912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12345 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Н.И. Мещеряков

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С.С. Есилов

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭиБП)                                    Ж.Г. Нурпиисов

Приложение 1         
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V

Приложение 1         
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Бюджет города Астаны на 2012 год

Категория

Сумма тыс.тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

294 673 345

1



Налоговые поступления

93 250 304


01


Подоходный налог

42 462 978



2

Индивидуальный подоходный налог

42 462 978


03


Социальный налог

32 580 733



1

Социальный налог

32 580 733


04


Налоги на собственность

13 774 255



1

Налоги на имущество

10 001 657



3

Земельный налог

1 047 174



4

Налог на транспортные средства

2 725 424


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 238 237



2

Акцизы

165 835



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

1 877 692



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

937 437



5

Налог на игорный бизнес

257 273


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 194 101



1

Государственная пошлина

1 194 101

2



Неналоговые поступления

4 841 120


01


Доходы от государственной собственности

556 721



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

66 794



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

150 900



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

256 073



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

82 954


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

727 629



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

727 629


06


Прочие неналоговые поступления

3 556 770



1

Прочие неналоговые поступления

3 556 770

3



Поступления от продажи основного капитала

10 275 302


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

7 800 000


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 475 302



1

Продажа земли

2 230 302



2

Продажа нематериальных активов

245 000

4



Поступления трансфертов

186 306 619


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

186 306 619



1

Трансферты из республиканского бюджета

186 306 619


Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

284 243 731,9

01



Государственные услуги общего характера

2 597 964,1


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

67 653,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы

67 165,0



003

Капитальные расходы государственного органа

488,0


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

1 076 102,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы

632 484,0



002

Создание информационных систем

435 324,0



003

Капитальные расходы государственных органов

8 294,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

559 999,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

553 146,0



022

Капитальные расходы государственного органа

6 853,0


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

220 188,0



001

Услуги по обеспечению деятельности  ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы

205 144,0



003

Капитальные расходы государственного органа

15 044,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

365 542,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

255 104,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 151,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

72 611,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим собственности

8 641,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

19 240,0



014

Капитальные расходы государственного органа

2 795,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

288 478,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения, столицы

285 934,0



004

Капитальные расходы государственного органа

2 544,0


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

20 002,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

20 002,0

02



Оборона

1 180 806,0

2

350


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения, столицы

1 180 806,0

2

350

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

42 995,0

2

350

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

81 885,0

2

350

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского значения, столицы

485 568,0

2

350

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы

33 218,0

2

350

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы

514 051,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы

22 089,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

13 115 567,8

3

352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

6 184 225,0

3

352

001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы

5 014 445,0

3

352

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане

1 789,0



007

Капитальные расходы государственного органа

980 276,0



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

58 294,0



013

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

27 383,0



019

Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

56 668,0



020

Содержание и материально-техническое оснащение  Центра временного размещения оралманов и  Центра адаптации и интеграции оралманов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

2 376,0



023

Обеспечение безопасности дорожного движения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

29 994,0

3

368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

1 598 485,0

3

368

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 598 485,0

3

373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 332 857,8

3

373

004

Развитие объектов органов внутренних дел

686 654,0



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4 646 203,8

04



Образование

36 243 933,6

4

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 709 205,0

4

123

004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

2 885 410,0



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

22 684,0



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 801 111,0


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы

10 629,0



006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

10 629,0


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

487 189,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

159 011,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

260 851,0



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования

67 327,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

1 160 448,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 160 448,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

18 994 729,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

139 271,0



003

Общеобразовательное обучение

11 457 023,0



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам

158 268,0



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

164 044,0



006

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы

6 231,0



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы

441 038,0



008

Дополнительное образование для детей

1 038 844,0



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

46 288,0



011

Капитальные расходы государственного органа

3 140,0



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

40 531,0



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

35 749,0



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования города, республиканского значения, столицы за высокие показатели работы

13 951,0



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

92 440,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

2 384 105,0



026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

4 800,0



029

Методическая работа

50 077,0



030

Обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования

75 000,0



032

Установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования

48 777,0



038

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках реализации Программы занятости 2020

998 434,0



039

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

298 259,0



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

9 833,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 053 626,0



086

Оснащение Национального интерактивного парка для детей и юношества в структуре Дворца школьников города Астаны

435 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

9 724 466,6



037

Строительство и реконструкция объектов образования

9 724 466,6


374


Управление жилья города республиканского значения, столицы

157 267,0



075

Изъятие земельных участков  под строительство  общежития Евразийского национального университета им. Гумилева для филиала  МГУ  им. Ломоносова и Назарбаев  Интеллектуальных  школ за счет  целевых трансфертов  из республиканского бюджета

157 267,0

05



Здравоохранение

31 768 844,3


353


Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы

21 437 358,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

113 336,0



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

709 101,0



006

Услуги по охране материнства и детства

239 934,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

160 924,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

235 035,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

3 402 332,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета

7 272 298,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация

2 066 450,0



012

Реализация социальных проектов на профилактику ВИЧ-инфекции среди лиц находящихся и освободившихся из мест лишения свободы в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета

713,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

144 398,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

1 236 590,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

2 266,0



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 024,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

48 169,0



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

163 993,0



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

111 151,0



021

Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами

67 142,0



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек

210 938,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией

296 655,0



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

841 708,0



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

16 684,0



029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы

63 680,0



030

Капитальные расходы государственных организаций здравоохранения

2 952,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 064 659,0



036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда

25 543,0



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

335 018,0



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

2 604 665,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

10 530,0



028

Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы за счет трансфертов из республиканского бюджета

10 530,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

10 320 956,3



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

10 320 956,3

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

6 421 748,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

139 179,0



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

139 179,0


355


Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы

5 422 740,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

176 682,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

437 879,0



003

Программа занятости

486 689,0



006

Государственная адресная социальная помощь

22 095,0



007

Оказание жилищной помощи

191 036,0



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 724 033,0



009

Социальная поддержка инвалидов

262 980,0



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

30 304,0



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 165,0



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

234 035,0



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

124 812,0



019

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

19 316,0



020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

359 481,0



021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей инвалидов в реабилитационных центрах

59 770,0



022

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

356 019,0



026

Капитальные расходы государственного органа

10 011,0



030

Обеспечение деятельности центров занятости населения

66 166,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

857 267,0


360


Управление образования города республиканского значения, столицы

854 330,0



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

597 373,0



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения

208 619,0



037

Социальная реабилитация

48 338,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

5 499,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

5 499,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

65 645 642,1


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21 182 773,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 253 202,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

9 427 222,0



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

86 095,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 416 254,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

27 355 457,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

278 408,0



005

Развитие коммунального хозяйства

4 008 025,7



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

182 245,0



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

16 534 517,0



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 048 104,0



010

Приобретение коммунальной техники

300 000,0



016

Капитальные расходы государственного органа

4 158,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

15 181 421,7



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

284 337,6



013

Развитие благоустройства города

4 356 189,5



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 321 876,0



019

Строительство жилья

9 219 018,6


374


Управление жилья города республиканского значения, столицы

1 846 938,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья

70 942,0



004

Снос аварийного и ветхого жилья

7 424,0



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

1 456 888,0



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

310 914,7



008

Капитальные расходы государственного органа

770,0


382


Управление жилищной инспекции города республиканского значения, столицы

79 051,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы

27 870,0



005

Капитальные расходы государственного органа

8 550,0



006

Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

42 631,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 437 916,0


358


Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы

118 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

35 967,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

66 022,0



005

Капитальные расходы государственного органа

749,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

15 778,0


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы

3 764 335,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

56 280,0



003

Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения, столицы

163 486,0



004

Подготовка и участие членов  сборных команд города республиканского значения, столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 096 960,0



008

Капитальные расходы государственного органа

1 284,0



013

Регулирование туристской деятельности

62 836,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

383 489,0


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

9 215 990,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

75 677,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

6 174 188,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

276 311,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 228 879,0



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

141 295,0



010

Капитальные расходы государственного органа

1 729,0



016

Материально - техническое оснащение объектов культуры

1 285 860,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 051,0


362


Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы

962 066,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

224 392,0



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

113 985,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

376 298,0



006

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

246 012,0



007

Капитальные расходы государственного органа

1 379,0


363


Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы

191 251,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

53 438,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

137 813,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

1 167 944,0



014

Развитие объектов культуры

988 581,0



015

Развитие объектов спорта и туризма

179 363,0


377


Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы

17 814,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне по вопросам молодежной политики

12 781,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 033,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

61 810 955,8


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

61 810 955,8



012

Развитие теплоэнергетической системы

61 810 955,8

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

2 504 525,6


351


Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы

86 834,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы

75 535,0



004

Организация работ по зонированию земель

10 550,0



008

Капитальные расходы государственного органа

749,0


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы

1 737 183,0



001

Услуги по реализации государственной политики  в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

61 018,0



004

Мероприятия по охране окружающей среды

217 672,0



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

36 876,0



009

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

50 000,0



012

Капитальные расходы государственных органов

749,0



016

Создание "зеленого пояса"

1 370 868,0


375


Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы

680 508,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

36 168,0



004

Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

4 755,0



008

Организация санитарного убоя больных животных

27 300,0



014

Капитальные расходы государственного органа

536,0



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1 370,0



018

Проведение мероприятий  по идентификации  сельскохозяйственных  животных

227,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

1 877,0



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

5 524,6



023

Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров за счет трансфертов из республиканского бюджета

602 751,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

1 482 045,4


365


Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы

1 252 038,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне

77 596,0



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

686 466,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0



006

Разработку комплексной схемы градостроительного планирования территории пригородной зоны города Астаны

486 371,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

55 972,4



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках направления «Инвестор - 2020»

55 972,4


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

174 035,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в области строительства

172 117,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 918,0

12



Транспорт и коммуникации

35 603 494,4


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны

35 603 494,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне

180 536,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

32 980 628,4



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 198 831,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям

239 394,0



010

Капитальные расходы государственного органа

4 105,0

13



Прочие

4 635 341,6


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 206 375,0



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы

1 206 375,0


357


Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы

415 488,0



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

415 488,0


364


Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы

1 250 226,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

95 645,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

10 125,0



004

Капитальные расходы государственного органа

5 275,0



007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

6 337,0



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

990 101,0



018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

126 293,0



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса до 2020 года»

16 450,0


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы

949 827,0



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

949 827,0


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана - новый город"

813 425,6


372

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне

70 967,0



003

Капитальные расходы государственного органа

749,0



004

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны

741 709,6

14



Обслуживание долга

554,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

554,0



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

554,0

15



Трансферты

5 794 393,2


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

5 794 393,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 671 735,2



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 022 658,0



029

Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения

100 000,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-1 563 936,0

5



Погашение бюджетных кредитов

1 563 936,0


01


Погашение бюджетных кредитов

1 563 936,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

1 563 936,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

22 423 055,3




Приобретение финансовых активов

22 423 055,3

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

15 837 000,0


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы

15 837 000,0



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

15 837 000,0

13



Прочие

6 586 055,3


121


Аппарат акима города республиканского значения столицы

27 517,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

27 517,0


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

4 468 538,3



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4 468 538,3


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"

2 090 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

2 090 000,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-10 429 506,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 429 506,2

7



Поступления займов

5 841 300,0


01


Внутренние государственные займы

5 841 300,0



002

Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения столицы

5 841 300,0

16



Погашение займов

-7 054 312,9


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-7 054 312,9



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

-6 994 144,9



019

Возврат неиспользованных  бюджетных кредитов выданных из республиканского бюджета

-60 168,0




Используемые остатки бюджетных средств

11 642 519,1

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 2          
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
 

Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV
 

Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны
на 2012 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или
увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

1



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



002

Создание информационных систем


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

4



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

5



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

6



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

7



Жилищно-коммунальное хозяйство


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры



019

Строительство жилья

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта и туризма



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



040

Развитие индустриально-инновационной инфраструктуры в рамках  направления "Инвестор - 2020"

12



Транспорт и коммуникации


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



002

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»


372


Управление по администрированию специальной экономической зоны "Астана-новый город"



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 3          
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
 

Приложение 6          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Алматы" города
Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

198 696


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

198 696



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

195 063



022

Капитальные расходы государственных органов

3 633

04



Образование

2 393 731


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 393 731



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 316 884



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

12 308



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 064 539

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

99 593


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

99 593



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

99 593

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 096 676


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 096 676



008

Освещение улиц населенных пунктов

450 312



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 269 151



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

23 884



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 353 329




Итого:

9 788 696

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
 

Приложение 9          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Есиль" города
Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

171 211


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

171 211



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

170 131



022

Капитальные расходы государственных органов

1 080

04



Образование

801 111


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

801 111



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

122 698



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

1 052



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

677 361

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 943 957


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

7 943 957



008

Освещение улиц населенных пунктов

445 252



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 451 208



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

18 190



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 029 307




Итого:

8 916 279

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 5          
к решению маслихата города Астаны
от 21 ноября 2012 года № 81/10-V
 

Приложение 12          
к решению маслихата города Астаны
от 7 декабря 2011 года № 518/75-IV

Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города
Астаны на 2012 год

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

190 092


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

190 092



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

187 952



022

Капитальные расходы государственных органов

2 140

04



Образование

2 514 363


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 514 363



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 445 828



025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

9 324



041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 059 211

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

39 586


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

39 586



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

39 586

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 142 140


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

6 142 140



008

Освещение улиц населенных пунктов

357 638



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 706 863



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

44 021



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 033 618




Итого:

8 886 181

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

"Астана қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 518/75-ІV шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2012 жылғы 21 қарашадағы № 81/10-V шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2012 жылғы 10 желтоқсанда нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 753 болып енгізілді. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2013 жылғы 30 мамырдағы № 139/16-V шешімімен

      Ескерту. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 30.05.2013 № 139/16-V шешімімен.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 108-бабының 4-тармағына, және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. «Астана қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» Астана қаласы мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 518/75-ІV (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде 2011 жылдың 30 желтоқсанында № 708 тіркелді, «Астана ақшамы» газетінің 2012 жылғы 7 қаңтардағы № 2 нөмірінде, «Вечерняя Астана» газетінің 2012 жылғы 7 қаңтардағы № 2 нөмірінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) 1-тармақта:
      1) тармақшадағы «277 839 589,0» деген сандар «294 673 345,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «90 437 397,0» деген сандар «93 250 304,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «1 688 767,0» деген сандар «4 841 120,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «10 175 302,0» деген сандар «10 275 302,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      «175 538 123,0» деген сандар «186 306 619,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) тармақшадағы «267 497 080,9» деген сандар «284 243 731,9» деген сандармен ауыстырылсын;
      3) тармақшадағы «(-1 018 936,0)» деген сандар «(-1 563 936,0)» деген сандармен ауыстырылсын, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер «545 000,0» деген сандар «0» деген санмен ауыстырылсын;
      4) тармақшадағы «22 396 115,3» деген сандар «22 423 055,3» деген сандармен ауыстырылсын, оның ішінде:
      қаржылық активтерді сатып алуда «22 396 115,3» деген сандар «22 423 055,3» деген сандармен ауыстырылсын;
      5) тармақшадағы «(-11 034 671,2)» деген сандар «(-10 429 506,2)» деген сандармен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы «11 034 671,2» деген сандар «10 429 506,2» деген сандармен ауыстырылсын;
      7) тармақшадағы «6 386 300,0» деген сандар «5 841 300,0» деген сандармен ауыстырылсын;
      8) тармақшадағы «(-6 994 147,9)» деген сандар «(-7 054 312,9)» деген сандармен ауыстырылсын;
      2) 6-тармақтағы «1 367 111,0» деген сандар «1 206 375,0» деген сандармен ауыстырылсын.
      2. Аталған шешімнің 146912-қосымшалары осы шешімге 12345-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Астана қаласы
      мәслихаты сессиясының төрағасы             Н.И. Мещеряков

      Астана қаласы
      мәслихатының хатшысы                       С.С. Есілов

      КЕЛІСІЛДІ
      «Астана қаласының
      Экономика және бюджеттік жоспарлау
      басқармасы» (ЭжБЖБ) ММ
      бастығы                                    Ж.Ғ. Нұрпейісов
      2012 жылғы 21 қараша

Астана қаласы мәслихатының
2012 жылғы 21 қарашадағы
№ 81/10-V шешіміне  
1-қосымша       

Астана қаласы мәслихатының
2011 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 518/75-IV шешіміне  
1-қосымша       

Астана қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Атауы




І. Кірістер

294 673 345

1



Салықтық түсімдер

93 250 304


01


Табыс салығы

42 462 978



2

Жеке табыс салығы

42 462 978


03


Әлеуметтiк салық

32 580 733



1

Әлеуметтік салық

32 580 733


04


Меншiкке салынатын салықтар

13 774 255



1

Мүлiкке салынатын салықтар

10 001 657



3

Жер салығы

1 047 174



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 725 424


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 238 237



2

Акциздер

165 835



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1 877 692



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

937 437



5

Ойын бизнесіне салық

257 273


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 194 101



1

Мемлекеттік баж

1 194 101

2



Салықтық емес түсімдер

4 841 120


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

556 721



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

66 794



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

150 900



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

256 073



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

82 954


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

727 629



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

727 629


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

3 556 770



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

3 556 770

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

10 275 302


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 800 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

7 800 000


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

2 475 302



1

Жерді сату

2 230 302



2

Материалдық емес активтерді сату

245 000

4



Трансферттердің түсімдері

186 306 619


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

186 306 619



1

Республикалық бюджеттен түсетін трансферттер

186 306 619

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫСТАР

284 243 731,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

2 597 964,1


111


Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының аппараты

67 653,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

67 165,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

488,0


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

1 076 102,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің қызметін қамтамасыз ету

632 484,0



002

Ақпараттық жүйелер құру

435 324,0



003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

8 294,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

559 999,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

553 146,0



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 853,0


379


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясы

220 188,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

205 144,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 044,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

365 542,1



001

Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

255 104,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

7 151,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

72 611,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

8 641,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

19 240,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 795,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

288 478,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және республикалық маңызы бар қала, астана басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

285 934,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 544,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы

20 002,0



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

20 002,0

02



Қорғаныс

1 180 806,0


350


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы

1 180 806,0



001

Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялар мен дүлей апаттардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 995,0



003

Жалпыға бiрдей әскери мiндеттi атқару шеңберiндегi iс-шаралар

81 885,0



004

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың азаматтық қорғаныс іс-шаралары

485 568,0



005

Республикалық маңызы бар қалалар, астананың жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру

33 218,0



006

Республикалық маңызы бар қалалар, астана ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою

514 051,0



007

Аумақтық қорғанысты дайындау және республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық қорғанысы

22 089,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

13 115 567,8


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

6 184 225,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 014 445,0



003

Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу

13 000,0



004

Астана қаласында нашақорлықтың және есірткі бизнесінің алдын алу жөніндегі қызметтер

1 789,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

980 276,0



012

Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру қызметтері

58 294,0



013

Әкімшілік тәртіпте ұсталған адамдарды ұстауды ұйымдастыру

27 383,0



019

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен көші-қон полициясының қосымша штаттық санын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау

56 668,0



020

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен оралмандарды уақытша орналастыру орталығын және оралмандарды бейімдеу мен біріктіру орталығын материалдық-техникалық жарақтандыру және ұстау

2 376,0



023

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

29 994,0


368


Астана қаласының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы

1 598 485,0



007

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 598 485,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

5 332 857,8



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту

686 654,0



044

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салу

4 646 203,8

04



Бiлiм беру

36 243 933,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

5 709 205,0



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарын қолдау

2 885 410,0



025

Республикалық бюджеттен берiлетiн нысаналы трансферттер есебiнен жалпы үлгiдегi, арнайы (түзету), дарынды балалар үшiн мамандандырылған, жетiм балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшiн балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттiк жасқа толмағандарды бейiмдеу орталықтары тәрбиешiлерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымша ақының мөлшерiн ұлғайту

22 684,0



041

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

2 801 111,0


352


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы

10 629,0



006

Кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау

10 629,0


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

487 189,0



003

Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау

159 011,0



043

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар даярлау

260 851,0



044

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету

67 327,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

1 160 448,0



006

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

1 160 448,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

18 994 729,0



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

139 271,0



003

Жалпы білім беру

11 457 023,0



004

Арнаулы бiлiм беру бағдарламалары бойынша жалпы бiлiм беру

158 268,0



005

Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы бiлiм беру

164 044,0



006

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

6 231,0



007

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

441 038,0



008

Балалар үшін қосымша білім беру

1 038 844,0



009

Республикалық маңызы бар қала, астана ауқымындағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

46 288,0



011

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 140,0



013

Балалар мен жеткіншектердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

40 531,0



014

Дамуында проблемалары бар балалар мен жеткіншектерді оңалту және әлеуметтік бейімдеу

35 749,0



019

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мемлекеттiк бiлiм беру мекемелерiне жұмыстағы жоғары көрсеткiштерi үшiн гранттарды табыс ету

13 951,0



021

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

92 440,0



024

Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарында мамандар даярлау

2 384 105,0



026

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

4 800,0



029

Әдістемелік жұмыс

50 077,0



030

Техникалық және кәсіптік білім беретін оқу орындарында оқу-өндірістік шеберханаларды, зертханаларды жаңарту және қайта жабдықтау

75 000,0



032

Өндірістік оқытуды ұйымдастыру үшін техникалық және кәсіптік білім беретін ұйымдардың өндірістік оқыту шеберлеріне қосымша ақыны белгілеу

48 777,0



038

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын іске асыру шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау

998 434,0



039

Бастауыш, негiзгi орта, жалпыға бiрдей орта бiлiм беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгiдегi, арнайы (түзету); жетiм балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердiң, мектеп-интернаттарының мұғалiмдерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымша ақы мөлшерiн республикалық бюджеттен берiлетiн трансферттер есебiнен ұлғайту

298 259,0



063

Республикалық бюджеттен  берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

9 833,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

1 053 626,0



086

Астана қаласының Оқушылар сарайының құрылымындағы балалар мен жасөспірімдерге арналған Ұлттық интерактивті паркті жарақтандыру

435 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

9 724 466,6



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

9 724 466,6


374


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй басқармасы

157 267,0



075

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетіне арналған Л.Н. Гумилев  атындағы ЕҰУ жатақханасының және Назарбаев Зияткерлік мектептерінің құрылыстарына жер учаскелерін алу

157 267,0

05



Денсаулық сақтау

31 768 844,3


353


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтау басқармасы

21 437 358,0



001

Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

113 336,0



005

Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның құрамдарын және препараттарды өндіру

709 101,0



006

Ана мен баланы қорғау жөніндегі қызметтер

239 934,0



007

Салауатты өмір салтын насихаттау

160 924,0



008

Қазақстан Республикасында ЖҚТБ індетінің алдын алу және қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

235 035,0



009

Туберкулезден, жұқпалы аурулардан, жүйкесінің бұзылуынан және мінез-құлқының бұзылуынан, оның ішінде жүйкеге әсер ететін заттарды қолдануға байланысты зардап шегетін адамдарға медициналық көмек көрсету

3 402 332,0



010

Республикалық бюджеттен қаражаты есебінен көрсетілетін медициналық көмекті қоспағанда, халыққа амбулаторлық-емханалық көмек көрсету

7 272 298,0



011

Жедел медициналық көмек көрсету және санитарлық авиация

2 066 450,0



012

Қазақстан Республикасының «Саламатты Қазақстан» Денсаулық сақтауды дамытудың 2011-2013 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан және босатылған адамдардың арасында АИТВ-жұқпасының алдын алуға арналған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру

713,0



013

Патологоанатомиялық союды жүргізу

144 398,0



014

Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде дәрілік заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету

1 236 590,0



016

Елді мекен шегінен тыс жерлерде емделуге тегін және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

2 266,0



017

Шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау жүргізу үшін тест-жүйелерін сатып алу

1 024,0



018

Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер

48 169,0



019

Туберкулезбен аурыратындарды туберкулез ауруларына қарсы препараттармен қамтамасыз ету

163 993,0



020

Диабетпен аурыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету

111 151,0



021

Онкологиялық науқастарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету

67 142,0



022

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі, аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ бүйрегі транспланттаудан кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету

210 938,0



026

Гемофилиямен ауыратын ересек адамдарды емдеу кезінде қанның ұюы факторлармен қамтамасыз ету

296 655,0



027

Халыққа иммунды алдын алу жүргізу үшін вакциналарды және басқа иммундық-биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу

841 708,0



028

Жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстау

16 684,0



029

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың арнайы медициналық жабдықтау базалары

63 680,0



030

Мемлекеттік денсаулық сақтау органдарының күрделі шығыстары

2 952,0



033

Денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары

1 064 659,0



036

Жіті миокард инфаркт сырқаттарын тромболитикалық препараттармен қамтамасыз ету

25 543,0



045

Азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаторлық емдеу деңгейінде жеңілдікті жағдайларда, дәрілік заттармен қамтамасыз ету

335 018,0



046

Ақысыз медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі шеңберінде қатерлі ісік ауруларымен ауыратындарға медициналық көмек көрсету

2 604 665,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

10 530,0



028

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен «Саламатты Қазақстан» 2011-2015 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама аясындағы іс-шараларды іске асыру

10 530,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

10 320 956,3



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

10 320 956,3

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

6 421 748,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

139 179,0



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

139 179,0


355


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы

5 422 740,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

176 682,0



002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

437 879,0



003

Еңбекпен қамту бағдарламасы

486 689,0



006

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

22 095,0



007

Тұрғын үй көмегі

191 036,0



008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек

1 724 033,0



009

Мүгедектерді әлеуметтік қолдау

262 980,0



012

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

30 304,0



013

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 165,0



015

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

234 035,0



016

Белгілі бір тұрғылықты жері жоқ адамдарды әлеуметтік бейімдеу

124 812,0



019

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты үкіметтік емес секторларға орналастыру

19 316,0



020

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

359 481,0



021

Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

59 770,0



022

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда) жүйкесі бұзылған мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

356 019,0



026

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 011,0



030

Жұмыспен қамту орталықтарын қамтамасыз ету

66 166,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

857 267,0


360


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы

854 330,0



016

Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтiк қамсыздандыру

597 373,0



017

Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау

208 619,0



037

Әлеуметтік сауықтандыру

48 338,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

5 499,0



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

5 499,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65 645 642,1


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

21 182 773,0



008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

1 253 202,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

9 427 222,0



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

86 095,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 416 254,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

27 355 457,7



001

Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

278 408,0



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 008 025,7



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесiнiң жұмыс істеуі

182 245,0



007

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

16 534 517,0



008

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және жайластыру және (немесе) сатып алу

6 048 104,0



010

Коммуналдық техника сатып алу

300 000,0



016

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 158,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

15 181 421,7



012

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

284 337,6



013

Қаланы абаттандыруды дамыту

4 356 189,5



017

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 321 876,0



019

Тұрғын үй салу

9 219 018,6


374


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тұрғын үй басқармасы

1 846 938,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй мәселелері бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 942,0



004

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу

7 424,0



005

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

1 456 888,0



006

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

310 914,7



008

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

770,0


382


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тұрғын үй инспекциясы басқармасы

79 051,0



001

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 870,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 550,0



006

Ортақ мүлiктi техникалық тексеру және кондоминиумдар объектiлерiне техникалық паспорттарды әзiрлеу

42 631,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 437 916,0


358


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мұрағаттар және құжаттама басқармасы

118 516,0



001

Жергiлiктi деңгейде мұрағат ісiн басқару бойынша мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 967,0



002

Мұрағаттық қордың сақталуын қамтамасыз ету

66 022,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

749,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

15 778,0


359


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың туризм, дене тәрбиесі және спорт басқармасы

3 764 335,0



001

Жергілікті деңгейде туризм, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 280,0



003

Республикалық маңызы бар қала, астана деңгейінде спорттық жарыстар өткiзу

163 486,0



004

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша республикалық маңызы бар қала, астана құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы

3 096 960,0



008

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 284,0



013

Туристік қызметті реттеу

62 836,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

383 489,0


361


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың мәдениет басқармасы

9 215 990,0



001

Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 677,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

6 174 188,0



005

Тарихи-мәдени мұра ескерткіштерін сақтауды және оларға қол жетімділікті қамтамасыз ету

276 311,0



007

Театр және музыка өнерiн қолдау

1 228 879,0



009

Қалалық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

141 295,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 729,0



016

Мәдениет объектілерін материалдық-техникалық жарақтандыруға

1 285 860,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелерiнiң және ұйымдарының күрделi шығыстары

32 051,0


362


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ішкі саясат басқармасы

962 066,0



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік, ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

224 392,0



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

113 985,0



005

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

376 298,0



006

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

246 012,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 379,0


363


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тілдерді дамыту басқармасы

191 251,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 438,0



002

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

137 813,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

1 167 944,0



014

Мәдениет объектілерін дамыту

988 581,0



015

Спорт және туризм объектілерін дамыту

179 363,0


377


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жастар саясаты мәселелерi басқармасы

17 814,0



001

Жергiлiктi деңгейде жастар саясаты мәселелерi бойынша мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер

12 781,0



004

Мемлекеттiк органның күрделi шығыстары

5 033,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

61 810 955,8


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

61 810 955,8



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

61 810 955,8

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

2 504 525,6


351


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жер қатынастары басқармасы

86 834,0



001

Республикалық маңызы бар қала, астана аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 535,0



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

10 550,0



008

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

749,0


354


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы

1 737 183,0



001

Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 018,0



004

Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар

217 672,0



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

36 876,0



009

Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 000,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

749,0



016

«Жасыл белдеуді» салуға

1 370 868,0


375


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың ауыл шаруашылығы басқармасы

680 508,6



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 168,0



004

Өндірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының шығындылығы мен сапасын арттыруды мемлекеттік қолдау

4 755,0



008

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

27 300,0



014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

536,0



016

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1 370,0



018

Ауыл шаруашылығы жануарларын идентификациялау жөнінде іс-шаралар өткізу

227,0



020

Көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жанар-жағар май және басқа да тауар-материалдық құндылықтарының құнын арзандату

1 877,0



021

Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар

5 524,6



023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру

602 751,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

1 482 045,4


365


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың сәулет және қала құрылысы басқармасы

1 252 038,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 596,0



002

Елді мекендердегі құрылыстардың бас жоспарын әзірлеу

686 466,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 605,0



006

Астана қаласының қала маңы аймағы аумағының қала құрылысын жоспарлау кешендік схемасын әзірлеу

486 371,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

55 972,4



040

«Инвестор - 2020» бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту

55 972,4


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

174 035,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

172 117,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 918,0

12



Көлiк және коммуникация

35 603 494,4


368


Астана қаласының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы

35 603 494,4



001

Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

180 536,0



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

32 980 628,4



003

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 198 831,0



005

Әлеуметтiк маңызы бар iшкi қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

239 394,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 105,0

13



Өзгелер

4 635 341,6


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

1 206 375,0



013

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының резервi

1 206 375,0


357


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы

415 488,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу немесе түзету және сараптамасын жүргізу, концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

415 488,0


364


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасы

1 250 226,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

95 645,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

10 125,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 275,0



007

Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру

6 337,0



017

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша проценттік ставкаларды субсидиялау

990 101,0



018

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру

126 293,0



019

"Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде бизнес жүргізуді сервистік қолдау

16 450,0


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы

949 827,0



020

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

949 827,0


372


"Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы

813 425,6



001

Халықаралық деңгейде жаңа астана ретінде Астана қаласын имиджін арттыру мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 967,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

749,0



004

Астана қаласының инновация қызметінің дамуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

741 709,6

14



Борышқа қызмет көрсету

554,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

554,0



018

Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

554,0

15



Трансферттер

5 794 393,2


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

5 794 393,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

3 671 735,2



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 022 658,0



029

Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

100 000,0




III. Таза бюджеттік кредит беру

-1 563 936,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 563 936,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 563 936,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 563 936,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

22 423 055,3




Қаржы активтерін сатып алу

22 423 055,3

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

15 837 000,0


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы

15 837 000,0



022

"Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту

15 837 000,0

13



Өзгелер

6 586 055,3


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты

27 517,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

27 517,0


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

4 468 538,3



012

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

4 468 538,3


372


"Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы

2 090 000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

2 090 000,0




V. Бюджет дефициті (профициті)

-10 429 506,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті қолдану)

10 429 506,2

7



Қарыздар түсімі

5 841 300,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 841 300,0



002

Қарыз алу келісім-шарттары

5 841 300,0

16



Қарыздарды өтеу

-7 054 312,9


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы

-7 054 312,9



009

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

-6 994 144,9



019

Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

-60 168,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

11 642 519,1

      Астана қаласы мәслихатының хатшысы         С. Есілов

Астана қаласы мәслихатының
2012 жылғы 21 қарашадағы
№ 81/10-V шешіміне  
2-қосымша       

Астана қаласы мәслихатының
2011 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 518/75-IV шешіміне 
4-қосымша       

Астана қаласының 2012 жылға арналған бюджетінің бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асыруға және заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе ұлғайтуға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты



002

Ақпараттық жүйелер құру


368


Астана қаласының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы



080

Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



004

Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту



044

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының әкімшілік ғимаратын салу

4



Бiлiм беру


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

5



Денсаулық сақтау


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



038

Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



039

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



007

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту



008

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



012

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй жобалау, салу және (немесе) сатып алу



013

Қала абаттандыруды дамыту



017

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



019

Тұрғын үй салу

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк


373


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Құрылыс басқармасы



014

Мәдениет объектілерін дамыту



015

Спорт және туризм объектілерін дамыту



022

"Опера және балет театры" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту

9



Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



012

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары


354


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы



005

Қоршаған ортаны қорғау объектілерін дамыту

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



040

"Инвестор - 2020" бағыты шеңберінде индустриялық-инновациялық инфрақұрылымды дамыту

12



Көлік және коммуникация


368


Астана қаласының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы



002

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Өзгелер


121


Республикалық маңызы бар қала, астана әкімінің аппараты



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту


356


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың қаржы басқармасы



012

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту


371


Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы



020

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту


372


"Астана – жаңа қала" арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру басқармасы



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және (немесе) ұлғайту

      Астана қаласы мәслихатының хатшысы         С. Есілов

Астана қаласы мәслихатының
2012 жылғы 21 қарашадағы
№ 81/10-V шешіміне  
3-қосымша      

Астана қаласы мәслихатының
2011 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 518/75-IV шешіміне 
6-қосымша       

2012 жылға арналған Астана қаласының "Алматы" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

198 696


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

198 696



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

195 063



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

3 633

04



Бiлiм беру

2 393 731


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 393 731



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

1 316 884



025

Республикалық бюджеттен берiлетiн нысаналы трансферттер есебiнен жалпы үлгiдегi, арнайы (түзету), дарынды балалар үшiн мамандандырылған, жетiм балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшiн балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттiк жасқа толмағандарды бейiмдеу орталықтары тәрбиешiлерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымша ақының мөлшерiн ұлғайту

12 308



041

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

1 064 539

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

99 593


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

99 593



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

99 593

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 096 676


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7 096 676



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

450 312



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 269 151



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

23 884



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 353 329




Барлығы:

9 788 696

      Астана қаласы мәслихатының хатшысы         С. Есілов

Астана қаласы мәслихатының
2012 жылғы 21 қарашадағы
№ 81/10-V шешіміне  
4-қосымша      

Астана қаласы мәслихатының
2011 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 518/75-IV шешіміне 
9-қосымша       

2012 жылға арналған Астана қаласының "Есіл" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

171 211


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

171 211



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

170 131



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

1 080

04



Бiлiм беру

801 111


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

801 111



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

122 698



025

Республикалық бюджеттен берiлетiн нысаналы трансферттер есебiнен жалпы үлгiдегi, арнайы (түзету), дарынды балалар үшiн мамандандырылған, жетiм балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшiн балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттiк жасқа толмағандарды бейiмдеу орталықтары тәрбиешiлерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымша ақының мөлшерiн ұлғайту

1 052



041

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

677 361

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 943 957


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

7 943 957



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

445 252



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 451 208



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

18 190



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

4 029 307




Барлығы:

8 916 279

      Астана қаласы мәслихатының хатшысы         С. Есілов

Астана қаласы мәслихатының
2012 жылғы 21 қарашадағы
№ 81/10-V шешіміне  
5-қосымша      

Астана қаласы мәслихатының
2011 жылғы 7 желтоқсандағы
№ 518/75-IV шешіміне 
12-қосымша      

2012 жылға арналған Астана қаласының "Сарыарқа" ауданының бюджеттік бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Атауы

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

190 092


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

190 092



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

187 952



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 140

04



Бiлiм беру

2 514 363


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 514 363



004

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарын қолдау

1 445 828



025

Республикалық бюджеттен берiлетiн нысаналы трансферттер есебiнен жалпы үлгiдегi, арнайы (түзету), дарынды балалар үшiн мамандандырылған, жетiм балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшiн балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттiк жасқа толмағандарды бейiмдеу орталықтары тәрбиешiлерiне бiлiктiлiк санаты үшiн қосымша ақының мөлшерiн ұлғайту

9 324



041

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдарында мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын iске асыруға

1 059 211

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

39 586


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

39 586



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

39 586

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 142 140


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

6 142 140



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

357 638



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 706 863



010

Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

44 021



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 033 618




Барлығы:

8 886 181

      Астана қаласы мәслихатының хатшысы         С. Есілов