О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 9 декабря 2011 года № С-53/6 "О городском бюджете на 2012-2014 годы"

Решение Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 6 декабря 2012 года № С-13/5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 11 декабря 2012 года № 3529. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30 апреля 2013 года № 06-02/109а)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Кокшетауского городского маслихата Акмолинской области от 30.04.2013 № 06-02/109а).

      Примечание РЦПИ:
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Кокшетауского городского маслихата «О городском бюджете на 2012-2014 годы» от 9 декабря 2011 года № С-53/6 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1-1-160, опубликовано 5 января 2012 года в газете «Көкшетау» и 5 января 2012 года в газете «Степной маяк») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 17 502 390 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 620 631 тысячи тенге;
      неналоговым поступлениям – 38 775 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 425 843,9 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 8 417 140,1 тысячи тенге;
      2) затраты – 19 218 454,9 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 88 657 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 242 562 тысячи тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 153 905 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 149 743 тысячи тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 149 743 тысячи тенге;
      5) дефицит бюджета – -1 954 464,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 954 464,9 тысяч тенге.».
      пункт 5 изложить в новой редакции:
      «5. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 480 300 тысяч тенге, в том числе:
      12 282 тысячи тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
      4 008 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
      45 570 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      322 702 тысячи тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      92 985 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      2 753 тысячи тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы».
      пункт 6 изложить в новой редакции:
      «6. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета на образование в сумме 559 234,9 тысячи тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 9 234,9 тысячи тенге, в том числе:
      3 306,1 тысяча тенге – на текущий ремонт ограждения территории средней школы № 18 города Кокшетау;
      5 928,8 тысяч тенге – на текущий ремонт кровли корпусов № 1,2,3 Кокшетауского гуманитарно-технического лицея-школы.
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 550 000 тысяч тенге, в том числе:
      200 000 тысяч тенге – на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в городе Кокшетау;
      203 000 тысячи тенге – на строительство пристройки на 264 мест к учебному корпусу средней школы № 3 села Красный Яр города Кокшетау;
      147 000 тысяч тенге – на строительство учебно-воспитательного комплекса по ул. Дружбы, 1К в микрорайоне Бирлик города Кокшетау.».
      пункт 7 изложить в новой редакции:
      «7. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 35 228 тысяч тенге, в том числе:
      10 073 тысячи тенге – на частичное субсидирование заработной платы;
      20 590 тысячи тенге – на обеспечение деятельности центра занятости населения;
      4 297 тысяч тенге – на молодежную практику;
      268 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации частично занятых наемных работников.».
      пункт 8 изложить в новой редакции:
      «8. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств областного бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 9 544,9 тысяч тенге, в том числе:
      9 278,9 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги;
      266 тысяч тенге – на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области.».
      пункт 9 изложить в новой редакции:
      «9. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 5 531 990 тысяч тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 1 357 779 тысяч тенге, в том числе:
      1 812 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      1 116 тысяч тенге – для реализации мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
      1 354 851 тысяча тенге - на капитальный ремонт автомобильных дорог города Кокшетау.
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 4 174 211 тысяч тенге, в том числе:
      1 736 383 тысячи тенге – на реконструкцию системы объектов водоснабжения и водоотведения города Кокшетау;
      1 289 683 тысячи тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      335 869 тысяч тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда;
      812 276 тысяч тенге – на строительство новой чаши золоотвала.».
      пункт 10 изложить в новой редакции:
      «10. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 1 800 842,3 тысячи тенге, в том числе:
      1) целевые текущие трансферты в сумме 1 503 843,9 тысяч тенге, в том числе:
      696 976,5 тысяч тенге – на благоустройство, ремонт автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации;
      19 000 тысяч тенге – на завершение отопительного сезона объектов теплоснабжения города Кокшетау;
      110 000 тысяч тенге – для создания двухмесячного запаса топлива на отопительный сезон теплоснабжающему предприятию города Кокшетау;
      207 000 тысяч тенге – на проведение ремонтных работ к новому отопительному сезону на районной котельной № 2 города Кокшетау;
      62 738,4 тысяч тенге – на благоустройство города Кокшетау;
      195 729 тысяч тенге – на проведение текущего ремонта 138 двухквартирных жилых домов расположенных в микрорайоне «Нурлы Кош» в селе Красный Яр города Кокшетау;
      110 000 тысяч тенге – на выкуп земельных участков для государственных надобностей;
      2 400 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов;
      100 000 тысяч тенге – на подготовку к отопительному периоду объектов теплоснабжения города Кокшетау.
      2) целевые трансферты на развитие в сумме 296 998,4 тысяч тенге, в том числе:
      133 100,3 тысячи тенге – на завершение строительства 45-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау;
      17 838,1 тысяча тенге – на разработку проектно-сметной документации на строительство 45-ти квартирного жилого дома и привязка проекта повторного применения на строительство двух 45-ти квартирных жилых домов в городе Кокшетау;
      65 360 тысяч тенге – на привязку проекта повторного применения, проведение государственной экспертизы, строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау;
      78 700 тысяч тенге – на приобретение жилья отдельным категориям граждан;
      2 000 тысячи тенге – на разработку проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы на отвод грунтовых вод с участка Центра крови.».
      пункт 11 изложить в новой редакции:
      «11. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2012 год в сумме 351 506,8 тысяч тенге.».
      пункт 12 изложить в новой редакции:
      «12. Учесть, что в городском бюджете на 2012 год предусмотрены бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета в сумме 756 730 тысяч тенге, в том числе:
      14 330 тысяч тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      514 400 тысяч тенге - на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья;
      228 000 тысяч тенге – на проведение ремонта общего имущества кондоминиума.».
      пункт 15 изложить в новой редакции:
      «15. Учесть в затратах городского бюджета на 2012 год выплату вознаграждений по займам из республиканского бюджета в сумме 171 тысяча тенге в том, числе:
      на строительство и (или) приобретение жилья в сумме 78,4 тысяч тенге;
      для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 1,9 тысяч тенге;
      на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в сумме 90,7 тысяч тенге.».
      приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель
      13 внеочередной сессии
      Кокшетауского городского
      маслихата пятого созыва                    Ж.Амиржанов

      Секретарь Кокшетауского
      городского маслихата
      пятого созыва                              Б.Бегалин

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким города Кокшетау                       М.Батырханов

Приложение    
к решению Кокшетауского
городского маслихата 
от 6 декабря 2012 года
№ С-13/5     

Приложение 1    
к решению Кокшетауского
городского маслихата 
от 9 декабря 2011 года
№ С- 53/6 «О городском бюджете
на 2012-2014 годы»   

Городской бюджет на 2012 год

Категория

Сумма,
тыс. тенге


Класс



Подкласс





Наименование




I. Доходы

17502390,0

1



Налоговые поступления

8620631,0

1

01


Подоходный налог

561000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

561000,0

1

03


Социальный налог

3381000,0



1

Социальный налог

3381000,0

1

04


Hалоги на собственность

832445,0



1

Hалоги на имущество

419948,0



3

Земельный налог

89398,0



4

Hалог на транспортные средства

323000,0



5

Единый земельный налог

99,0

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и
услуги

3702873,0



2

Акцизы

3547852,0



3

Поступления за использование природных и
других ресурсов

34656,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и
профессиональной деятельности

95465,0



5

Налог на игорный бизнес

24900,0

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий
и (или) выдачу документов
уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами

143313,0



1

Государственная пошлина

143313,0

2



Неналоговые поступления

38775,0

2

01


Доходы от государственной собственности

8728,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося
в государственной собственности

8557,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета

171,0

2

02


Поступления от реализации товаров, услуг
предоставляемых государственными
учреждениями финансируемыми из
государственного бюджета

1538,0



1

Поступления от реализации товаров, услуг
предоставляемых государственными
учреждениями финансируемыми из
государственного бюджета

1538,0

2

03


Поступление денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

1959,0



1

Поступление денег от проведения
государственных закупок, организуемых
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного
бюджета

1959,0

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан

9600,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан, за
исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора

9600,0

2

06


Прочие неналоговые поступления

16950,0



1

Прочие неналоговые поступления

16950,0

3



Поступления от продажи основного
капитала

425843,9


01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

343843,9



1

Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными
учреждениями

343843,9


03


Продажа земли и нематериальных активов

82000,0



1

Продажа земли

82000,0

4



Поступления трансфертов

8417140,1


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

8417140,1



2

Трансферты из областного бюджета

8417140,1

Функциональная группа

Сумма, тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

19218454,9

1



Государственные услуги общего характера

242788,1


112


Аппарат маслихата района (города
областного значения)

14327,5



001

Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного
значения)

14118,5



002

Создание информационных систем

59,0



003

Капитальные расходы государственного
органа

150,0


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

129939,7



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района (города областного
значения)

117602,2



002

Создание информационных систем

126,5



003

Капитальные расходы государственного
органа

12066,0



009

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и
организаций

145,0


123


Аппарат акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула
(села), аульного (сельского) округа

21708,0



001

Услуги по обеспечению деятельности
акима района в городе, города районного
значения, поселка, аула (села),
аульного (сельского) округа

19249,0



022

Капитальные расходы государственных
органов

2400,0



024

Создание информационных систем

59,0


452


Отдел финансов района (города
областного значения)

51839,9



001

Услуги по реализации государственной
политики в области исполнения бюджета
района (города областного значения) и
управления коммунальной собственностью
района (города областного значения)

25239,9



002

Создание информационных систем

81,0



003

Проведение оценки имущества в целях
налогообложения

2514,0



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

19017,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

273,0



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

710,0



018

Капитальные расходы государственного органа

4005,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24973,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

20538,7



002

Создание информационных систем

32,8



004

Капитальные расходы государственного органа

4401,5

2



Оборона

1008322,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

1008322,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1001300,0

3



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

42500,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

42500,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

42500,0

4



Образование

5251849,7


464


Отдел образования района (города областного значения)

435167,3



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

104222,3



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

8243,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

322702,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

3929955,2



003

Общеобразовательное обучение

3593200,2



006

Дополнительное образование для детей

249260,0



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета

2753,0



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

84742,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

36457,0



018

Организация профессионального обучения

36457,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

158186,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

15796,5



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

5245,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

18420,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

718,0



012

Капитальные расходы государственного органа

2125,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

45570,0



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

4008,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

66303,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

692084,0



037

Строительство и реконструкция объектов образования

692084,0

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

427459,9


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

364101,9



002

Программа занятости

46971,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4851,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14472,0



006

Оказание жилищной помощи

22608,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

93696,9



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2324,0



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

25070,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70615,0



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

9466,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

52084,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

21944,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

63358,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

57555,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

791,0



012

Создание информационных систем

137,0



021

Капитальные расходы государственного органа

2125,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2750,0

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

6391300,9


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

387887,9



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

186998,9



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

195729,0



005

Снос аварийного и ветхого жилья

160,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2797367,5



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

665585,2



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1377717,7



019

Строительство жилья

754064,6


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

9106,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

6349,3



002

Создание информационных систем

109,0



005

Капитальные расходы государственного органа

2648,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1996350,1



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1996350,1


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

33307,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

4020,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

11903,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

17384,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1167282,1



015

Освещение улиц в населенных пунктах

57000,0



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

258760,0



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

2302,8



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

849219,3

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

310443,8


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

20203,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20203,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

109833,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

109833,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

16238,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

5719,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10519,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

15669,3



008

Развитие объектов спорта и туризма

15669,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

68581,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

51412,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17169,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18985,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15671,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

3314,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

25153,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

11241,0



010

Капитальные расходы государственного органа

3498,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10414,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

28607,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20493,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

4320,0



006

Капитальные расходы государственного органа

3794,5


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

7174,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7174,0

9



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1017892,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1017892,7



009

Развитие теплоэнергетической системы

1017892,7

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

33617,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14821,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

8535,0



002

Создание информационных систем

70,0



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5100,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1116,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

16984,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

16018,7



005

Создание информационных систем

172,0



007

Капитальные расходы государственного органа

793,3


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

1812,0



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

1812,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

102222,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

28473,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

26552,0



014

Создание информационных систем

392,0



017

Капитальные расходы государственного органа

1529,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

73749,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

16744,2



002

Создание информационных систем

59,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

52800,0



004

Капитальные расходы государственного органа

4146,5

12



Транспорт и коммуникации

2204316,9


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26701,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

26701,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2177615,9



022

Развитие транспортной инфраструктуры

25000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2152615,9

13



Прочие

408034,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

15630,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

7850,3



002

Создание информационных систем

59,0



003

Поддержка предпринимательской деятельности

7721,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

351506,8



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

351506,8


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5000,0



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

35896,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

35061,0



013

Капитальные расходы государственного органа

792,6



020

Создание информационных систем

43,3

14



Обслуживание долга

171,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

171,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

171,0

15



Трансферты

1777536,2


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1777536,2



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

610195,2



007

Бюджетные изъятия

1167341,0




III. Чистое бюджетное кредитование:

88657,0




бюджетные кредиты

242562,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14562,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

14562,0



009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14562,0

13



Прочие

228000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного
значения)

228000,0



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

228000,0

5



Погашение бюджетных кредитов

153905,0


01


Погашение бюджетных кредитов

153905,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

149743,0




приобретение финансовых активов

149743,0

13



Прочие

149743,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

109200,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

109200,0


456


Отдел внутренней политики района (города
областного значения)

2470,0



065

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

2470,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог района (города областного
значения)

30000,0



065

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

30000,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)

8073,0



065

Формирование или увеличение уставного
капитала юридических лиц

8073,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-1954464,9




VI. Финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета

1954464,9

Көкшетау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № С-53/6 "2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2012 жылғы 6 желтоқсандағы № С-13/5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2012 жылғы 11 желтоқсанда № 3529 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 06-02/109а хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Көкшетау қалалық мәслихатының 30.04.2013 № 06-02/109а хатымен).

      РҚАО ескертпесі:
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 106 бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Көкшетау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Көкшетау қалалық мәслихатының «2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № С-53/6 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1-1-160 тіркелген, 2012 жылғы 5 қаңтарда «Көкшетау» газетінде және 2012 жылғы 5 қаңтарда «Степной Маяк» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 17 502 390 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 8 620 631 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 38 775 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 425 843,9 мың теңге;
      трансферттік түсімдер – 8 417 140,1 мың теңге;
      2) шығындар – 19 218 454,9 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредит беру – 88 657 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 242 562 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 153 905 мың теңге;
      4) қаржылық активтерімен операциялары бойынша сальдо – 149 743 мың теңге, соның ішінде:
      қаржылық активтерін сатып алу – 149 743 мың теңге;
      5) бюджеттік тапшылық – - 1 954 464,9 мың теңге;
      6) бюджеттік тапшылығын қаржыландыру – 1 954 464,9 мың теңге.».
      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «5. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджетінің қаражат есебінен білім беру саласына 480 300 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттердің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта бiлiм беретiн мемлекеттiк мекемелердiң физика, химия, биология кабинеттерiн оқу жабдықтарымен жарақтандыруға – 12 282 мың теңге;
      үйде оқитын мүгедек балаларды жабдықтармен, бағдарламалық қамтумен қамтамасыз етуге – 4 008 мың теңге;
      жетім сәбиді (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған сәбиді (балаларды) асырап бағу үшін қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайын қаражат төлеуге – 45 570 мың теңге;
      мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға – 322 702 мың теңге;
      мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 92 985 мың теңге;
      "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мүғалімдерге еңбекақыны арттыруға – 2 753 мың теңге.».
      6 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «6. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджетінің қаражат есебінен білім беру саласына 559 234,9 мың теңге сомасында нысаналы трансферттері қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 9 234,9 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласының № 18 орта мектебінің территориялық қоршауын ағымдағы жөндеуіне – 3 306,1 мың теңге;
      Көкшетау гуманитарлық - техникалық лицей-мектептің № 1,2,3 корпустары шатырларының ағымдағы жөндеуіне – 5 928,8 мың теңге.
      2) дамытуға 550 000 мың теңге сомасында жіберілген нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласында 240 орынды мектепке дейінгі білім беру мекемесінің құрылысына – 200 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласының 264 орынды № 3 Краснояр қазақ мектепке жапсаржайдың құрылысына – 203 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласы «Бірлік» шағын ауданындағы Дружба, 1 К көшесі бойында оқу-тәрбие кешенінің құрылысына - 147 000 мың теңге.».
      7 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «7. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына ағымдағы нысаналы трансферттерден 35 228 мың теңге қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      жалақының ішінара субсидиялануға – 10 073 мың теңге;
      халыққа жұмыспен қамту орталықтарын қызметінің қамтамасыз етуіне – 20 590 мың теңге;
      жастар тәжірибесі – 4 297 мың теңге;
      ішінара жұмыспен қамтылған жалдамалы қызметкерлерді қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға – 268 мың теңге.».
      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «8. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен халықты әлеуметтік қамтамасыз ету саласына 9 544,9 мың теңге сомасында ағымдағы нысаналы трансферттердің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      Ұлы Отан соғысының қатысушыларына және мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеуге әлеуметтік көмек көрсетуге – 9 278,9 мың теңге.
      Ақмола облысының аз қамтылған отбасыларының колледждерде оқитын студенттерінің және Ақмола облысының жерлердегі көп балалы отбасыларының оқу ақысын төлеуге – 266 мың теңге.».
      9 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «9. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет қаражаттары есебінен 5 531 990 мың теңге сомасында нысаналы трансферттерінің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 1 357 779 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге – 1 812 мың теңге;
      мамандардың әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 1 116 мың теңге;
      Көкшетау қаласының автомобиль жолдарының күрделі жөндеуге – 1 354 851 мың теңге;
      2) дамытуға 4 174 211 мың теңге сомасында жіберілген нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласын сумен жабдықтау және су тарту тораптарының нысандарын қайта қалпына келтіруге – 1 736 383 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға – 1 289 683 мың теңге;
      мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға – 335 869 мың теңге;
      күл үйіндісін салатын жаңа тостағанын салуға – 812 276 мың теңге.».
      10 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «10. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджет қаражаттары есебінен 1 800 842,3 мың теңге сомасында нысаналы трансферттерінің қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      1) 1 503 843,9 мың теңге сомасындағы ағымды нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      абаттандыруға, автомобиль жолдарын жөндеуге және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге – 696 976,5 мың теңге;
      Көкшетау қаласының жылумен қамту объектілерін жылу беру маусымының аяқталуына – 19 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласының жылумен қамту кәсіпорнының жылу беру маусымына екі айлық отын қорын жасауға – 110 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласының № 2 аудандық бу қазандығына жаңа жылу беру маусымына жөндеу жұмыстарын жүргізуіне – 207 000 мың теңге;
      Көкшетау қаласын абаттандыруға – 62 738,4 мың теңге;
      Көкшетау қаласының Краснояр селосының «Нұрлы Көш» шағынауданындағы орналасқан 138 екі пәтерлі тұрғын үйлердің ағымдағы жөндеуін өткізуге – 195 729 мың теңге;
      мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін сатып алуға -110 000 мың теңге;
      мемлекеттік органдардың күрделі шығындарына - 2 400 мың теңге;
      Көкшетау қаласының жылумен жабдықтаушы объектілерін жылу беру маусымына дайындауға -100 000 мың теңге.
      2) дамытуға арналған 296 998,4 мың теңге сомасындағы нысаналы трансферттер, соның ішінде:
      Көкшетау қаласында 45-пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысын аяқтауға – 133 100,3 мың теңге;
      Көкшетау қаласында 45-пәтерлі тұрғын үй құрылысына жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге және екі 45 пәтерлі тұрғын үйлерді құрылысына жобасын қайта қолдану байлауына – 17838,1 мың теңге;
      Көкшетау қаласында 45-пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысы бойынша жобасын қайта қолдану үшін байлау, мемлекеттік сараптамасын өткізу және құрылысына – 65 360 мың теңге;
      жекелеген санаттардағы азаматтарға тұрғын үй сатып алуына – 78 700 мың теңге;
      Қан орталығы бөлiмшесіндегі жер асты суларын шығару бойынша мемлекеттік сараптама өткізу және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге - 2000 мың теңге.».
      11 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «11. 2012 жылға арналған қалалық жергілікті атқарушы органның резерві 351 506,8 мың теңге сомасында бекітілсін.».
      12 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «12. 2012 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджет есебінен 756 730 мың теңге сомасындағы бюджеттік кредит қарастырылғаны ескерілсін, оның ішінде:
      мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыруға – 14 330 мың теңге;
      тұрғын үй жобалауға, салу мен (немесе) құрылысы үшін бюджеттік кредиттер – 514 400 мың теңге;
      кондоминиумның ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге – 228 000 мың теңге.».
      15 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «15. 2012 жылға арналған қалалық бюджетінің шығындарында үшін 171 мың теңге сомасында республикалық бюджетінен қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу ескерілсін, оның ішінде:
      78,4 мың теңге сомасында тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға;
      1,9 мың теңге сомасында мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін;
      90,7 мың теңге сомасында кондоминиумның объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізуге.».
      1 қосымша осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді және 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының 13 кезектен
      тыс сессияның төрағасы                     Ж.Әміржанов

      Бесінші шақырылған
      Көкшетау қалалық
      мәслихатының хатшысы                       Б.Бегалин

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Көкшетау қаласының әкімі                   М.Батырханов

Көкшетау қалалық мәслихатының
2012 жылғы 6 желтоқсандағы 
№ С-13/5 шешіміне қосымша 

Көкшетау қалалық мәслихатының
«2012-2014 жылдарға арналған
қалалық бюджет туралы»   
2011 жылғы 9 желтоқсандағы  
№ С-53/6 шешіміне      
1 қосымша          

2012 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




I. Кіріс

17502390,0

1



Салық түсімдер

8620631,0

1

01


Табыс салығы

561000,0



2

Жеке табыс салығы

561000,0

1

03


Әлеуметтiк салық

3381000,0



1

Әлеуметтік салық

3381000,0

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

832445,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

419948,0



3

Жер салығы

89398,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

323000,0



5

Бірыңғай жер салығы

99,0

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге
салынатын iшкi салықтар

3702873,0



2

Акциздер

3547852,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды
пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

34656,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

95465,0



5

Ойын бизнесіне салық

24900,0

1

08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны
және (немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын
міндетті төлемдер

143313,0



1

Мемлекеттік баж

143313,0

2



Салықтық емес түсiмдер

38775,0

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8728,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға
беруден түсетін кірістер

8557,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер
бойынша сыйақылар

171,0

2

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды
(жұмыстарды, қызметтердi) өткiзуiнен
түсетiн түсiмдер

1538,0



1

Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелер көрсететiн
қызметтердi сатудан түсетiн түсiмдер

1538,0

2

03


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден
түсетiн ақша түсiмдерi

1959,0



1

Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын
мемлекеттiк мекемелер ұйымдастыратын
мемлекеттiк сатып алуды өткiзуден
түсетiн ақшаның түсiмi

1959,0

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын,
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар
сметасынан) ұсталатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар

9600,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
бюджетінен (шығыстар сметасынан)
ұсталатын және қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар

9600,0

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16950,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16950,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін
түсімдер

425843,9


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген
мемлекеттік мүлікті сату

343843,9



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген
мемлекеттік мүлікті сату

343843,9


03


Жердi және материалдық емес активтердi
сату

82000,0



1

Жерді сату

82000,0

4



Трансферттердің түсімдері

8417140,1


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған
органдарынан түсетiн трансферттер

8417140,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

8417140,1

Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

19218454,9

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

242788,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты

14327,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

14118,5



002

Ақпараттық жүйелерді құру

59,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкімінің аппараты

129939,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

117602,2



002

Ақпараттық жүйелерді құру

126,5



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12066,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі
шығыстары

145,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қала, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің аппараты

21708,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар
қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық
(селолық) округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19249,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі
шығындары

2400,0



024

Ақпараттық жүйелерді құру

59,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі

51839,9



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджетін орындау және ауданның
(облыстық маңызы бар қаланың)
коммуналдық меншігін басқару
саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

25239,9



002

Ақпараттық жүйелерді құру

81,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды
жүргізу

2514,0



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі
жұмысты ұйымдастыру және біржолғы
талондарды сатудан түскен сомаларды
толық алынуын қамтамасыз ету

19017,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

273,0



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

710,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4005,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24973,0



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20538,7



002

Ақпараттық жүйелер құру

32,8



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4401,5

2



Қорғаныс

1008322,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1008322,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1001300,0

3



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

42500,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

42500,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

42500,0

4



Бiлiм беру

5251849,7


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

435167,3



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

104222,3



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

8243,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

322702,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

3929955,2



003

Жалпы білім беру

3593200,2



006

Балаларға қосымша білім беру

249260,0



063

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мүғалімдерге еңбекақыны арттыру

2753,0



064

Бастауыш, негізгі орта, жалпыға бірдей орта білім беру ұйымдарының (дарынды балаларға арналған мамандандырылған (жалпы үлгідегі, арнайы (түзету); жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар): мектептердің, мектеп-интернаттарының мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы мөлшерін республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен ұлғайту

84742,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

36457,0



018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

36457,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі

158186,2



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15796,5



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

5245,0



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерін сатып алу және жеткізу

18420,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларын өткiзу

718,0



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2125,0



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

45570,0



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

4008,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

66303,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

692084,0



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

692084,0

6



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

427459,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

364101,9



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

46971,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету

4851,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14472,0



006

Тұрғын үй көмегін көрсету

22608,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

93696,9



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2324,0



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

25070,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

70615,0



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

9466,0



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуі және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілерінің қызметін ұсыну

52084,0



023

Халықтың жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

21944,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

63358,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57555,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

791,0



012

Ақпараттық жүйелер құру

137,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2125,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2750,0

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6391300,9


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

387887,9



002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен шығару

186998,9



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

195729,0



005

Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу

160,0



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

5000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2797367,5



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

665585,2



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1377717,7



019

Тұрғын үй салу

754064,6


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

9106,3



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6349,3



002

Ақпараттық жүйелер құру

109,0



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2648,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1996350,1



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1996350,1


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

33307,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4020,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

11903,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

17384,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1167282,1



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

57000,0



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

258760,0



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

2302,8



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

849219,3

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

310443,8


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

20203,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

20203,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

109833,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

109833,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

16238,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

5719,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10519,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15669,3



008

Спорт және туризм объектілерін дамыту

15669,3


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

68581,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

51412,0



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

17169,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18985,0



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15671,0



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

3314,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

25153,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11241,0



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3498,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

10414,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

28607,5



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20493,0



003

Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды жүзеге асыру

4320,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3794,5


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

7174,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7174,0

9



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1017892,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1017892,7



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1017892,7

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

33617,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14821,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8535,0



002

Ақпараттық жүйелерді құру

70,0



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5100,0



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

1116,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

16984,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16018,7



005

Ақпараттық жүйелер құру

172,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

793,3


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

1812,0



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

1812,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

102222,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

28473,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26552,0



014

Ақпараттық жүйелер құру

392,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1529,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

73749,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16744,2



002

Ақпараттық жүйелер құру

59,0



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

52800,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4146,5

12



Көлiк және коммуникация

2204316,9


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

26701,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық), округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

26701,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2177615,9



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

25000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2152615,9

13



Басқалар

408034,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

15630,3



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7850,3



002

Ақпараттық жүйелерді құру

59,0



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

7721,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

351506,8



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

351506,8


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

35896,9



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35061,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

792,6



020

Ақпараттық жүйелер құру

43,3

14



Борышқа қызмет көрсету

171,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

171,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

171,0

15



Трансферттер

1777536,2


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1777536,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

610195,2



007

Бюджеттік алулар

1167341,0




III. Таза бюджеттік кредит беру:

88657,0




Бюджеттік кредиттер

242562,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14562,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

14562,0



009

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

14562,0

13



Басқалар

228000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

228000,0



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы
мүлкіне жөндеу жүргізуге арналған
бюджеттік кредиттер

228000,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

153905,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

153905,0




IV. Қаржы активтерімен жасалатын
операциялар сальдосы

149743,0




қаржы активтерін алу

149743,0

13



Басқалар

149743,0


122


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі

109200,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

109200,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ішкі саясат бөлімі

2470,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

2470,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль
жолдары бөлімі

30000,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

30000,0


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі

8073,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын
қалыптастыру немесе ұлғайту

8073,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-1954464,9




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитті пайдалану)

1954464,9