О внесении изменений в решение Таласского районного маслихата от 20 декабря 2011 года № 49-3 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"

Решение Таласского районного маслихата Жамбылской области от 20 марта 2012 года № 3-12. Зарегистрировано управлением юстиции Таласского района Жамбылской области 3 апреля 2012 года за № 6-10-132. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Департамента юстиции Жамбылской области от 11 марта 2013 года № 2-2-17/388)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Департамента юстиции Жамбылской области от 11.03.2013 № 2-2-17/388).
      Примечание РЦПИ:
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 104, пунктом 1 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Таласского районного маслихата от 20 декабря 2011 года № 49–3 «О районном бюджете на 2012-2014 годы» (Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6–10–127, опубликованное в газете «Талас тынысы» 14 января 2012 года № 8 – 9), следующие изменения:
      в пункте 1:
      в подпункте 2):
      цифры «4 067 344» заменить цифрами «4 069 537»;
      в подпункте 5):
      цифры «-108 375» заменить цифрами «-110 568»;
      в подпункте 6):
      цифры «108 375» заменить цифрами «110 568»;
      пункт 12 исключить.
      Приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      Председатель сессии                        Т.Сарсенулы
      Секретарь маслихата                        Ж.Асемов

Приложение - 1
к решению Таласского районного
маслихата от 20 марта 2012 года
      № 3 - 12

Приложение - 1
к решению Таласского районного
маслихата от 20 декабря 2011 года
№ 49-3

Районный бюджет на 2012 год

Категория

Сумма, тысяч тенге

Класс

Наименование



Подкласс

1

2

3




1.ДОХОДЫ

4 043 178

1



Налоговые поступления

474 562

1

01


Подоходный налог

106 030

1

01

2

Индивидуальный подоходный налог

106 030

1

03


Социальный налог

91 145

1

03

1

Социальный налог

91 145

1

04


Hалоги на собственность

232 715

1

04

1

Hалоги на имущество

191 700

1

04

3

Земельный налог

12 005

1

04

4

Hалог на транспортные средства

26 723

1

04

5

Единый земельный налог

2 287

1

05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

40 431

1

05

2

Акцизы

30 257

1

05

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

7 700

1

05

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 170

1

05

5

Налог на игорный бизнес

304

1

08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 241

1

08

1

Государственная пошлина

4 241

2



Неналоговые поступления

4 627

2

01


Доходы от государственной собственности

1 600

2

01

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1 600

2

04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

629

2

04

1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

629

2

06


Прочие неналоговые поступления

2 398

2

06

1

Прочие неналоговые поступления

2 398

3



Поступления от продажи основного капитала

2 739

3

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

30

3

01

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

30

3

03


Продажа земли и нематериальных активов

2 709

3

03

1

Продажа земли

2 000

3

03

2

Продажа нематериальных активов

709

4



Поступления трансфертов

3 561 250

4

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 561 250

4

02

2

Трансферты из областного бюджета

3 561 250


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




2.Расходы

4 069 537

01



Государственные услуги общего характера

288 373

01

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

13 269

01

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

13 269

01

122


Аппарат акима района (города областного значения)

114 482

01

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

97 982

01

122

003

Капитальные расходы государственного органа

16 500

01

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

130 861

01

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

130 622

01

123

022

Капитальные расходы государственного органа

239

01

452


Отдел финансов района (города областного значения)

16 245

01

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

12 883

01

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 094

01

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

300

01

452

018

Капитальные расходы государственного органа

968

01

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

13 516

01

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

12 376

01

453

004

Капитальные расходы государственного органа

1 140

02



Оборона

3 103

02

122


Аппарат акима района (города областного значения)

3 103

02

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

3 103

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 156

03

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 156

03

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 156

04



Образование

2 662 202

04

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

370 075

04

471

003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

368 150

04

471

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

1 925

04

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 849

04

123

005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

2 849

04

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

2 213 699

04

471

004

Общеобразовательное обучение

2 088 158

04

471

005

Дополнительное образование для детей и юношества

82 961



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

2 649



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

39 931

04

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

11 043

04

471

007

Организация профессионального обучения

11 043

04

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

563

04

466

037

Строительство и реконструкция объектов образования

563

04

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

63 973

04

471

008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

4 000

04

471

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

22 045

04

471

020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

28 166

04

471

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

9 762

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

352 026

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

325 516

06

451

002

Программа занятости

87 342

06

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

123

06

451

005

Государственная адресная социальная помощь

18 000

06

451

006

Оказание жилищной помощи

85 729

06

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

8 973

06

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 650

06

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

11 617

06

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

85 000

06

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

11 591

06

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

13 491

06

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

26 510

06

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

24 220

06

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 670

06

451

021

Капитальные расходы государственного органа

620

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

292 657

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

25 000

07

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

25 000

07

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

5 519

07

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

5 279

07

479

005

Капитальные расходы государственного органа

240

07

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 040

07

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

11 040

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 246

07

458

011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

3 246

07

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

177 032



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

177 032

07

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

15 926

07

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

13 706

07

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 220

07

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

54 894

07

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

11 000

07

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 691

07

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

318

07

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

21 885

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

160 804

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

81 104

08

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

81 104

08

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

4 253

08

471

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

351

08

471

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

893

08

471

015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

3 009

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

36 212

08

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

36 212

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

15 948

08

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

15 948

08

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

8 954

08

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 834

08

455

010

Капитальные расходы государственного органа

120

08

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

14 333

08

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

6 651

08

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

7 562

08

456

006

Капитальные расходы государственного органа

120

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

148 004

10

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

7 135

10

454

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 135

10

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

5 500

10

466

010

Развитие объектов сельского хозяйства

5 500

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

13 930

10

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

6 952

10

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

1 778

10

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

700

10

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

4 500

10

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

10 567

10

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7 447

10

463

004

Организация работ по зонированию земель

3 000

10

463

007

Капитальные расходы государственного органа

120

10

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

110 872

10

473

011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

110 872

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

10 679

11

466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

10 679

11

466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

10 559

11

466

015

Капитальные расходы государственного органа

120

12



Транспорт и коммуникации

96 037

12

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

96 037

12

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

96 037

13



Прочие

46 617

13

452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 638

13

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

9 638

13

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

15 229

13

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

15 109

13

454

007

Капитальные расходы государственного органа

120

13

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 728

13

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

6 456

13

458

013

Капитальные расходы государственного органа

60



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета

3 212

13

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

12 022

13

471

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

12 022

14



Обслуживание долга

3

14

452


Отдел финансов района (города областного значения)

3

14

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

3

15



Трансферты

2 876

15

452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 876

15

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 876




3. Чистое бюджетное кредитование

84 209




Бюджетные кредиты

86 405

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 405

10

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

36 405

10

454

009

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 405

13



Прочие

50000

13

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

50000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

50000


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

5



Погашение бюджетных кредитов

2 196


01


Погашение бюджетных кредитов

2 196



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

2 196


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3




5. Дефицит бюджета (профицит)

-110 568




6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)

110 568


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

7



Поступления займов

86 405


01


Внутренние государственные займы

86 405



2

Договоры займа

86 405


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

16



Погашение займов

2 196

16

452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 196

16

452

008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 196


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

8



Используемые остатки бюджетных средств

26359

Приложение - 2
к решению Таласского районного маслихата
от 20 марта 2012 года № 3 - 12

Приложение - 6
к решению Таласского районного маслихата
от 20 декабря 2011 года № 49-3
 

Бюджетные программы каждого аульного округа в районном бюджете на 2012 год

Наименование

Программа 001"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

Программа 022 "Капитальные расходы государственных органов"

Программа 005 "Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности"

Программа 014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

Программа 008 "Освещение улиц населенных пунктов"

Программа 011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Аппарат акима города Каратау

24998

239

2849

0

11325

0

2

Аппарат акима Ушаралского сельского округа

8132

0

0

1400

212

195

3

Аппарат акима Акколского сельского округа

8446

0

0

3392

878

160

4

Аппарат акима Бериккаринского сельского округа

8529

0

0

0

297

217

5

Аппарат акима Бостандыкского сельского округа

8432

0

0

450

142

160

6

Аппарат акима Каратауского сельского округа

7653

0

0

0

34

149

7

Аппарат акима Кенесского сельского округа

8605

0

0

0

87

160

8

Аппарат акима Тамдинского сельского округа

7545

0

0

768

99

136

9

Аппарат акима Кызылаутского сельского округа

8613

0

0

0

83

170

10

Аппарат акима Ойыкского сельского округа

8645

0

0

0

212

160

11

Аппарат акима Аккумского сельского округа

8387

0

0

2600

74

160

12

Аппарат акима С.Шакировского сельского округа

9293

0

0

1130

136

170

13

Аппарат акима Кокталского сельского округа

6109

0

0

1300

92

218

14

Аппарат акима Каскабулакского сельского округа

7235

0

0

0

35

165


Всего

130622

239

2849

11040

13706

2220


"2012 - 2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Талас аудандық мәслихатының 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 49-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Жамбыл облысы Талас аудандық мәслихатының 2012 жылғы 20 наурыздағы N 3-12 Шешімі. Жамбыл облысы Талас ауданының Әділет басқармасында 2012 жылғы 3 сәуірде № 6-10-132 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды (Жамбыл облыстық Әділет департаментінің 2013 жылғы 11 наурыздағы N 2-2-17/388 хаты)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды (Жамбыл облыстық Әділет департаментінің 11.03.2013 № 2-2-17/388 хаты).
      РҚАО ескертпесі:
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 104 – бабының 5) тармағына109 – бабының 1) тармағына және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 – бабының 1 – тармағының 1 – тармақшасына сәйкес, аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТTІ:
      1. «2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Талас аудандық мәслихатының 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 49–3 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6–10–127 болып тіркелген, 2012 жылғы 14 қаңтардағы № 8-9 «Талас тынысы» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақта:
      2) тармақшада:
      «4 067 344» сандары «4 069 537» сандарымен ауыстырылсын;
      5) тармақшада:
      «-108 375» сандары «-110 568» сандарымен ауыстырылсын;
      6) тармақшада:
      «108 375» сандары «110 568» сандарымен ауыстырылсын;
      12 тармақ алынып тасталынсын.
      Аталған шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
      2. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді және 2012 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
      
      Сессия төрағасы                            Мәслихат хатшысы
      Т. Сәрсенұлы                               Ж.Әсемов

Талас аудандық мәслихатының
2012 жылғы 20 наурыздағы
№ 3 - 12 шешіміне 1- қосымша

Талас аудандық мәслихатының
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 49-3 шешіміне 1- қосымша

2012 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы Атауы



Ішкі сыныбы

1

2

3




1.КІРІСТЕР

4 043 178

1



Салықтық түсімдер

474 562

1

01


Табыс салығы

106 030

1

01

2

Жеке табыс салығы

106 030

1

03


Әлеуметтiк салық

91 145

1

03

1

Әлеуметтік салық

91 145

1

04


Меншiкке салынатын салықтар

232 715

1

04

1

Мүлiкке салынатын салықтар

191 700

1

04

3

Жер салығы

12 005

1

04

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

26 723

1

04

5

Бірыңғай жер салығы

2 287

1

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

40 431

1

05

2

Акциздер

30 257

1

05

3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 700

1

05

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 170

1

05

5

Ойын бизнесіне салық

304

1

08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 241

1

08

1

Мемлекеттік баж

4 241

2



Салықтық емес түсімдер

4 627

2

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1 600

2

01

5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

1 600

2

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

629

2

04

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

629

2

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 398

2

06

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

2 398

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 739

3

01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

30

3

01

1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

30

3

03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

2 709

3

03

1

Жерді сату

2 000

3

03

2

Материалдық емес активтерді сату

709

4



Трансферттердің түсімдері

3 561 250

4

02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 561 250

4

02

2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 561 250


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3




2.Шығындар

4 069 537

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

288 373

01

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

13 269

01

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 269

01

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

114 482

01

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

97 982

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 500

01

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

130 861

01

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

130 622

01

123

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

239

01

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

16 245

01

452

001

Ауданның (областық манызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 883

01

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 094

01

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

300

01

452

018

Мемлекеттік органдың күрделі шығыстары

968

01

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

13 516

01

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 376

01

453

004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 140

02



Қорғаныс

3 103

02

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

3 103

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

3 103

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 156

03

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 156

03

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

6 156

04



Бiлiм беру

2 662 202

04

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

370 075

04

471

003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

368 150

04

471

025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

1 925

04

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

2 849

04

123

005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

2 849

04

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

2 213 699

04

471

004

Жалпы білім беру

2 088 158

04

471

005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

82 961



063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен «Назарбаев зияткерлік мектептері» ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

2 649



064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

39 931

04

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

11 043

04

471

007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

11 043

04

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

563

04

466

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

563

04

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

63 973

04

471

008

Ауданның (областық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

4 000

04

471

009

Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелері үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

22 045

04

471

020

Республикалық бюжеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

28 166

04

471

023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

9 762

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

352 026

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

325 516

06

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

87 342

06

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

123

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 000

06

451

006

Тұрғын үй көмегі

85 729

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

8 973

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 650

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

11 617

06

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

85 000

06

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

11 591

06

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

13 491

06

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

26 510

06

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 220

06

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 670

06

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

620

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

292 657

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

25 000

07

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

25 000

07

479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

5 519

07

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 279

07

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

240

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

11 040

07

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

11 040

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 246

07

458

011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

3 246

07

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

177 032



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

177 032

07

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

15 926

07

123

008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

13 706

07

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

2 220

07

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

54 894

07

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

11 000

07

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

21 691

07

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

318

07

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

21 885

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

160 804

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

81 104

08

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

81 104

08

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

4 253

08

471

013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

351

08

471

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

893

08

471

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 009

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

36 212

08

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

36 212

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

15 948

08

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

15 948

08

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

8 954

08

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 834

08

455

010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120

08

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

14 333

08

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 651

08

456

003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

7 562

08

456

006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

120

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

148 004

10

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

7 135

10

454

099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

7 135

10

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

5 500

10

466

010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

5 500

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

13 930

10

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 952

10

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 778

10

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

700

10

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

4 500

10

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

10 567

10

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 447

10

463

004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

3 000

10

463

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120

10

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

110 872

10

473

011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

110 872

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

10 679

11

466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

10 679

11

466

001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағында ұтымды және тиімді қала құрылысын игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

10 559

11

466

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120

12



Көлiк және коммуникация

96 037

12

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

96 037

12

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

96 037

13



Өзгелер

46 617

13

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

9 638

13

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

9 638

13

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

15 229

13

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 109

13

454

007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

120

13

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 728

13

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 456

13

458

013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

60



040

Республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер ретінде «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыру

3 212

13

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

12 022

13

471

001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

12 022

14



Борышқа қызмет көрсету

3

14

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

3

14

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

3

15



Трансферттер

2 876

15

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 876

15

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

2 876




3.Таза бюджеттік кредиттеу

84 209




Бюджеттік кредиттер

86 405

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 405

10

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

36 405

10

454

009

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

36 405

13



Өзгелер

50000

13

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

50000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

50000


Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы

1

2

3

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 196


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

2 196



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

2 196



Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама         Атауы

1

2

3




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0


Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы         Атауы

1

2

3

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама



Атауы

1

2

3




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-110 568




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

110 568


Санаты                     Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы

1

2

3

7



Қарыздар түсімі

86 405


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

86 405



2

Қарыз алу келісім-шарттары

86 405



Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама          Атауы

1

2

3

16



Қарыздарды өтеу

2 196

16

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 196

16

452

008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 196


Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы

1

2

3

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

26 359

Талас аудандық мәслихатының
2012 жылғы 20 наурыздағы
№ 3 - 12 шешіміне 2- қосымша

Талас аудандық мәслихатының
2011 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 49-3 шешіміне 6 – қосымша

2012 жылға арналған әрбір ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары

Атауы

Бағдарлама 001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

Бағдарлама 022 "Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары"

Бағдарлама 005 "Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру"

Бағдарлама 014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

Бағдарлама 008 "Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру"

Бағдарлама 011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Қаратау қаласының әкімінің аппараты

24998

239

2849

0

11325

0

2

Үшарал ауылдық округі әкімінің аппараты

8132

0

0

1400

212

195

3

Ақкөл ауылдық округі әкімінің аппараты

8446

0

0

3392

878

160

4

Берікқара ауылдық округі әкімінің аппараты

8529

0

0

0

297

217

5

Бостандық ауылдық округі әкімінің аппараты

8432

0

0

450

142

160

6

Қаратау ауылдық округі әкімінің аппараты

7653

0

0

0

34

149

7

Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты

8605

0

0

0

87

160

8

Тамды ауылдық округі әкімінің аппараты

7545

0

0

768

99

136

9

Қызыләуіт ауылдық округі әкімінің аппараты

8613

0

0

0

83

170

10

Ойық ауылдық округі әкімінің аппараты

8645

0

0

0

212

160

11

Аққұм ауылдық округі әкімінің аппараты

8387

0

0

2600

74

160

12

C.Шәкіров ауылдық округі әкімінің аппараты

9293

0

0

1130

136

170

13

Көктал ауылдық округі әкімінің аппараты

6109

0

0

1300

92

218

14

Қасқабұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты

7235

0

0

0

35

165


БАРЛЫҒЫ

130622

239

2849

11040

13706

2220