В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 7 декабря 2012 года №7/78 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 6 декабря 2011 года №39/448 «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2172 от 11 декабря 2012 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 12 декабря 2011 года №50/440 «О городском бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №11-1-169 от 28 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 29 декабря 2011 года №220-222) следующие изменения:
«Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложению 1, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 756 335 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 600 196 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 353 566 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 534 717 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 267 856 тысяч тенге;
2) затраты – 15 912 736,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 537 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 166 430 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 166 430 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 860 331,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 537 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 322 831,7 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
В пункте 2:
в абзаце 2 цифру «22,1» заменить цифрой «23,6»;
в абзаце 3 цифру «19,5» заменить цифрой «23,8»;
в абзаце 6 цифру «44,7» заменить цифрой «14,5»;
пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4. Предоставить право льготного проезда на внутригородском общественном транспорте (кроме такси) для обучающихся организаций образования города Актау очной формы обучения, согласно решения городского маслихата от 23 ноября 2012 года №7/71»;
в пункте 6:
в абзаце 2 цифру «235 790» заменить цифрой «340 790»;
в абзаце 3 цифру «20 485» заменить цифрой «20 470»;
в абзаце 4 цифру «116 275» заменить цифрой «113 959»;
в абзаце 5 цифру «3 655» заменить цифрой «4 385»;
в абзаце 6 цифру «46 497» заменить цифрой «2 886»;
в абзаце 7 цифру «38 832» заменить цифрой «38 451»;
в абзаце 8 цифру «5 039» заменить цифрой «4 039»;
в абзаце 9 цифру «15 350» заменить цифрой «13 850»;
в абзаце 10 цифру «9 292» заменить цифрой «6 792»;
в абзаце 11 цифру «24 630» заменить цифрой «4880»;
в абзаце 13 цифру «227» заменить цифрой «228»;
в пункте 7 цифру «2 517 790» заменить цифрой «2 706 642»;
в пункте 7-1:
абзац 2 - исключить;
в пункте 8 цифру «10210» заменить цифрой «2009,3».
2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Секретарь городского
маслихата
Озгамбаев К. Молдагулов М.
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
«10» декабря 2012 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 10 декабря 2012 года №8/84
Бюджет города Актау на 2012 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
15 756 335 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
11 600 196 |
||
01 |
Подоходный налог |
4 880 514 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4 880 514 |
||
03 |
Социальный налог |
3 540 371 |
||
1 |
Социальный налог |
3 540 371 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 224 714 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 287 393 |
||
3 |
Земельный налог |
235 793 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
701 463 |
||
5 |
Единый земельный налог |
65 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
579 792 |
||
2 |
Акцизы |
55 642 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
233 219 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
221 024 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
69 907 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
374 805 |
||
1 |
Государственная пошлина |
374 805 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
353 566 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19 452 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 452 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 573 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 000 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
316 035 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
316 035 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
15 506 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
15 506 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
534 717 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
74 000 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
74 000 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
460 717 |
||
1 |
Продажа земли |
416 145 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
44 572 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
3 267 856 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 267 856 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 267 856 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
15 912 736,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
171 549 |
||
112 |
Аппарат маслихата города |
15 705 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 705 |
||
122 |
Аппарат акима города |
79 749 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
76 849 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 900 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
12 770 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 790 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
143 |
||
024 |
Создание информационных систем |
837 |
||
452 |
Отдел финансов |
52 264 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
19 437 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
9 250 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
17 315 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
5 645 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
617 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
11 061 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
10 754 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
307 |
||
02 |
Оборона |
13 403 |
||
122 |
Аппарат акима города |
13 403 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
13 403 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
574 806 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
73 142 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
73 142 |
||
467 |
Отдел строительства |
501 664 |
||
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
501 664 |
||
04 |
Образование |
8 190 865 |
||
464 |
Отдел образования |
8 100 107 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
24 429 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 043 480 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
96 439 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
289 059 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
15 193 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
1 570 089 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
450 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
38 451 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
2 886 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета. |
18 324 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
340 790 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета |
4 385 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета. |
95 635 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 560 497 |
||
467 |
Отдел строительства |
90 758 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
90 758 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
581 214 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
465 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
465 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
577 013 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
54 846 |
||
002 |
Программа занятости |
99 355 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
16 592 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
13 240 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
215 846 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 777 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 401 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
31 766 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
80 586 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 883 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
32 304 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
400 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
13 850 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
4 167 |
||
464 |
Отдел образования |
3 736 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
3 736 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 244 600,4 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
25 525 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5 065 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
11 532 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 928 |
||
467 |
Отдел строительства |
3 016 021,4 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
867 562 |
||
004 |
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
454 075,4 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
88 182 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 194 874 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
411 328 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 195 652 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
45 |
||
005 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
4 100 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
11 261 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
143 867 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
370 558 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 683 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
615 741 |
||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности города |
39 397 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции |
7 402 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
6 436 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
966 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
325 657 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
264 984 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
8 859 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
223 176 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
32 949 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
41 551 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
15 792 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
16 504 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
1 405 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
7 850 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
19 122 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 398 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
135 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
8 104 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 485 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
226 242 |
||
467 |
Отдел строительства |
226 242 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
226 242 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
34 712 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
228 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
228 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
8 639 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
8 069 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
86 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
484 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
25 845 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
17 774 |
||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
4 947 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
3 124 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
46 965 |
||
467 |
Отдел строительства |
19 465 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
19 385 |
||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
80 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
27 500 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
12 684 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
14 296 |
||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
520 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
378 917 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
378 917 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
118 995 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
259 922 |
||
13 |
Прочие |
898 661,3 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
29 453 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
9 501 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
19 952 |
||
452 |
Отдел финансов |
2 009,3 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
2 009,3 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 500 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
5 500 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
80 182 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
31 382 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
48 800 |
||
467 |
Отдел строительства |
781 517 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
781 517 |
||
15 |
Трансферты |
225 145 |
||
452 |
Отдел финансов |
225 145 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
225 145 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
3 537 500 |
|||
Бюджетные кредиты |
3 537 500 |
|||
467 |
Отдел строительства |
3 537 500 |
||
019 |
Строительство жилья |
3 537 500 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
166 430 |
|||
Приобретение финансовых активов |
166 430 |
|||
13 |
Прочие |
166 430 |
||
452 |
Отдел финансов |
9 650 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
9 650 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
156 780 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
156 780 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-3 860 331,7 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
3 860 331,7 |
|||
7 |
Поступление займов |
3 537 500 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
3 537 500 |
||
2 |
Договоры займа |
3 537 500 |
||
16 |
Погашение займов |
0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
322 831,7 |