В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы" от 8 декабря 2011 года № 450 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3788, опубликовано 5 и 12 января 2012 года в газете "Костанайские новости") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 100146227,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5733961,4 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 721172,8 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4003,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 93687090,2 тысячи тенге;
2) затраты – 100440230,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1746341,6 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2406929,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 660587,4 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 610978,5 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 611451,0 тысяча тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 472,5 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2651322,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2651322,8 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии А. Сауденова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
_________________ Г. Кисленкова
Приложение
к решению маслихата
от 10 августа 2012 года № 72
Приложение 1
к решению маслихата
от 8 декабря 2011 года № 450
Областной бюджет Костанайской области на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
100146227,4 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5733961,4 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
5733961,4 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5733961,4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
721172,8 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
98804,6 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
7031,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
65000,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
20169,0 |
2 |
01 |
6 |
0 |
Вознаграждения (интересы) |
2340,3 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
4264,3 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации |
4657,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации |
4657,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
19,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
19,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
444749,3 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, |
444749,3 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
172942,9 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
172942,9 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
4003,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
4003,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
4003,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
93687090,2 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих |
8577572,2 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных |
8577572,2 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих |
85109518,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
85109518,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
100440230,1 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
930145,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, исполнительные |
571798,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
43881,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
42881,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
369710,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
363710,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
158207,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
147330,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
10877,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
224272,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
224272,0 |
001 |
Услуги по реализации |
138219,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
3744,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка |
1309,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
75000,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
134075,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики |
134075,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
131039,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
3036,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
74693,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18941,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18941,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
12373,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
6568,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы |
55752,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
55752,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
28976,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
16634,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
9642,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5531928,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5531928,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5315191,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4543641,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3534,0 |
006 |
Капитальные расходы |
503621,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности |
6360,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, |
40524,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
36571,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных |
29670,0 |
|||
019 |
Содержание, материально- |
149152,0 |
|||
020 |
Содержание и материально- |
2118,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
216737,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
216737,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
13158917,5 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и обучение |
882143,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
882143,0 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
463166,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты |
418977,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее |
2625019,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1059299,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование |
1059299,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1565720,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
992886,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
383895,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
163880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты |
24176,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
883,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
4444643,7 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
192109,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов |
192109,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4252534,7 |
024 |
Подготовка специалистов |
3721635,7 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов |
250435,0 |
034 |
Обновление и переоборудование |
150000,0 |
|||
047 |
Установление доплаты |
130464,0 |
|||
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
475912,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
84028,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации |
84028,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7460,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации |
7460,0 |
04 |
5 |
261 |
0 |
Управление образования области |
384424,0 |
052 |
Повышение квалификации, |
384424,0 |
|||
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
4731199,8 |
253 |
Управление здравоохранения |
140351,0 |
|||
034 |
Капитальные расходы |
140351,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
3110073,8 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95841,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
60847,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
20436,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246874,2 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
120763,0 |
013 |
Капитальные расходы |
10400,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
4966,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты |
289144,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты |
34600,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
1382596,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты |
843606,6 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1480775,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
1102431,0 |
|||
008 |
Целевые трансферты на развитие |
297390,0 |
|||
04 |
9 |
271 |
037 |
Строительство и реконструкция |
80954,0 |
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18627549,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1171959,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1171959,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, |
719336,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства |
341815,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
107481,0 |
012 |
Реализация социальных проектов |
3327,0 |
|||
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
7213270,5 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7213270,5 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3771439,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных туберкулезом |
166714,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
375956,7 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение онкологических |
110418,3 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение лекарственными |
175126,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
245021,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин |
397778,5 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
40978,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1929839,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
7512398,5 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7512398,5 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание амбулаторно- |
6911034,5 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
420529,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
180835,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1018019,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1018019,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
965654,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
52365,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1711902,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1697285,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
108823,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий |
184176,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
84161,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
10419,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
17912,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
7706,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1284088,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
14617,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
14617,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3532943,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2345264,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
1521860,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
562440,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
670488,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
44723,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
244209,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
792676,2 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
762840,2 |
037 |
Социальная реабилитация |
29836,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
30727,8 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
30727,8 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
354557,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
354557,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
354557,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
833122,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации занятости |
830164,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
96365,0 |
007 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты |
28234,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
10653,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
28498,0 |
|||
037 |
Целевые текущие трансферты |
422034,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
237716,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
3664,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
2958,0 |
|||
018 |
Обучение предпринимательству |
2958,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12246308,9 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4707933,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
129690,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках |
129690,0 |
|||
256 |
Управление координации занятости |
35187,0 |
|||
041 |
Целевые текущие трансферты |
35187,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
317838,0 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты |
317838,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
278299,0 |
|||
015 |
Целевые текущие трансферты |
278299,0 |
|||
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
3946919,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1786000,0 |
024 |
Целевые трансферты на развитие |
110800,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1655000,0 |
|||
072 |
Целевые трансферты на развитие |
395119,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
7453191,9 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
2476954,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
50000,0 |
044 |
Целевые трансферты на развитие |
47030,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на развитие |
2228084,0 |
|||
059 |
Целевые трансферты на развитие |
151840,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
4976237,9 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
57577,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
679975,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
2877749,0 |
|||
012 |
Целевые трансферты на развитие |
680651,9 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
273345,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
404940,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
85184,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
85184,0 |
|||
015 |
Целевые трансферты на развитие |
85184,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм |
3775467,7 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
1162239,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
1162239,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
49250,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
130504,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
224422,1 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального |
586060,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
6350,0 |
032 |
Капитальные расходы |
145499,9 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
20153,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1722676,7 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1597676,7 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
44562,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
43100,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1396850,0 |
032 |
Капитальные расходы |
32583,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты |
80581,7 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства области |
125000,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта |
125000,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
748162,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов |
247344,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27353,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
211321,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
7670,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
194580,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
194580,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
241885,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
241885,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
64353,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
31133,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
30520,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2200,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
6600,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
6600,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
6600,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
135790,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
135790,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
101216,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
32574,0 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс |
1344447,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
1344447,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
19000,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
19000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
1325447,0 |
|||
007 |
Развитие теплоэнергетической |
354152,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
971295,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
10396349,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5850448,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5850448,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
111241,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
363084,0 |
003 |
Капитальные расходы |
9777,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
1195362,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1250214,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3263,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2694966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий |
104763,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
95676,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты |
21000,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
359512,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов |
25437,0 |
002 |
Установление водоохранных зон |
20937,0 |
|||
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
4500,0 |
279 |
Управление энергетики |
334075,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг |
334075,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
1019003,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
1005366,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
13637,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
122641,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
122641,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
62840,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране окружающей |
56801,0 |
013 |
Капитальные расходы |
3000,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
47188,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
47188,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
46188,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
2997557,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
2997557,0 |
|||
013 |
Субсидирование повышения |
1757524,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению |
11449,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
208867,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3156,0 |
|||
035 |
Формирование региональных |
947889,0 |
|||
038 |
Приобретение, хранение |
68672,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
107084,7 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, градостроительная |
107084,7 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
69252,7 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
67252,7 |
11 |
2 |
271 |
005 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры |
37832,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
35440,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
2392,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7014502,6 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
4971732,7 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
4971732,7 |
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
2416094,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2443138,7 |
12 |
1 |
268 |
008 |
Целевые текущие трансферты |
112500,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере транспорта |
2042769,9 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
2042769,9 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
46366,0 |
12 |
9 |
268 |
002 |
Развитие транспортной |
1659513,3 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
100323,0 |
011 |
Капитальные расходы |
2000,0 |
|||
12 |
9 |
268 |
113 |
Целевые текущие трансферты |
234567,6 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
3589827,7 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
74192,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
74192,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
68077,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
6115,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
3515635,7 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
122620,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
122620,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
157687,5 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
100135,5 |
020 |
Целевые текущие трансферты |
57552,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
480245,0 |
|||
004 |
Поддержка частного |
100558,0 |
|||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной ставки |
204709,0 |
13 |
9 |
015 |
Частичное гарантирование |
133068,0 |
|
13 |
9 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
41910,0 |
|
271 |
Управление строительства области |
900433,2 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
900433,2 |
|||
279 |
Управление энергетики |
1854650,0 |
|||
036 |
Целевые текущие трансферты |
901852,0 |
|||
037 |
Развитие инженерной |
952798,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
20110067,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
20110067,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
20110067,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18573806,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
682166,0 |
024 |
Целевые текущие трансферты |
754095,0 |
|||
029 |
Целевые текущие трансферты |
100000,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1746341,6 |
||||
Бюджетные кредиты |
2406929,0 |
||||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1182000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства области |
1182000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
1182000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
550929,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
550929,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
550929,0 |
025 |
Бюджетные кредиты местным |
550929,0 |
|||
13 |
Прочие |
674000,0 |
|||
9 |
0 |
0 |
Прочие |
674000,0 |
|
265 |
Управление предпринимательства |
174000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
174000,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
500000,0 |
|||
034 |
Кредитование бюджетов районов |
500000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
660587,4 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
660587,4 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
660587,4 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
573275,2 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
481608,0 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
91667,2 |
5 |
01 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
87312,2 |
|
5 |
01 |
2 |
04 |
Возврат из бюджетов районов |
87312,2 |
IV. Сальдо по операциям |
610978,5 |
||||
Приобретение финансовых активов |
611451,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
611451,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
611451,0 |
263 |
Управление внутренней политики |
15000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
15000,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
257591,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
257591,0 |
|||
279 |
Управление энергетики |
338860,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
312500,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
26360,0 |
|||
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ |
472,5 |
||||
6 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
472,5 |
6 |
01 |
0 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
472,5 |
6 |
01 |
1 |
0 |
Поступления от продажи финансовых |
472,5 |
6 |
01 |
1 |
05 |
Поступления от продажи |
472,5 |
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2651322,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2651322,8 |