В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете города Лисаковска на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 475 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-4-196, опубликовано 19, 26 января, 2 февраля 2012 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2538363,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1863806,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 15507,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 12656,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 646394,8 тысяч тенге;
2) затраты – 2647029,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -120665,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120665,8 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены трансферты на развитие из областного бюджета, в том числе:
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 12226,0 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы в сумме 14446,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 47159,8 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 8938,0 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 8188,0 тысяч тенге, обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 750,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 4390,0 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей - сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 11766,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 3863,0 тысячи тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 884,0 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 14544,0 тысячи тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", в сумме 771,0 тысяча тенге;
на реализацию Программы занятости 2020 в сумме 22116,0 тысяч тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 8992,0 тысячи тенге, на частичное субсидирование заработной платы в сумме 7749,0 тысяч тенге, на молодежную практику в сумме 5375,0 тысяч тенге;
на решение вопросов обустройства моногородов в сумме 159409,0 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 149604,0 тысячи тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 118617,0 тысяч тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 67471,0 тысяча тенге.";
пункт 9 указанного решения исключить;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной сессии,
секретарь городского маслихата Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Лисаковска"
__________________ Н. Турлубекова
Приложение
к решению маслихата
от 6 декабря 2012 года № 68
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 475
Бюджет города Лисаковска на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
2 538 363,8 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
1 863 806,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
644 954,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
644 954,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
471 776,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
471 776,0 |
|
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
209 259,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
128 944,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
16 795,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
63 520,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
532 229,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
332 245,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
187 328,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
12 656,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
5 588,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
5 588,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
15 507,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
14 747,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
2 100,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
10 171,0 |
|
2 |
01 |
9 |
Прочие доходы от государственной |
2 476,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
760,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
760,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
12 656,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
8 286,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
8 286,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
4 370,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
2 700,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
1 670,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
646 394,8 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
646 394,8 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
646 394,8 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2 647 029,6 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
152 804,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
108 615,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13 665,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13 606,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
60 550,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
54 536,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
6 014,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
34 400,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
24 715,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
9 685,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
27 365,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
27 365,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
19 137,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в |
1 838,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
1 833,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
1 288,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
3 034,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
235,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
16 824,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
16 824,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16 104,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
720,0 |
|||
02 |
Оборона |
3 247,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
3 247,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
3 247,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
3 247,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
4 990,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
4 990,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4 990,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного |
4 990,0 |
|||
04 |
Образование |
1 110 326,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
236 785,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
10 231,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
10 138,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
93,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
226 554,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
219 755,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
2 409,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
4 390,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
709 227,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
709 227,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
598 103,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
98 311,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
771,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
12 042,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
164 314,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
133 568,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9 169,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8 748,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1 670,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
4 595,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
11 766,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
750,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
96 870,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
30 746,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
30 746,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
81,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
81,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
81,0 |
|||
002 |
Организация в экстренных случаях |
81,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
120 567,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
88 874,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
88 874,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
27 918,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1 701,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
14 684,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8 509,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
10 676,0 |
|||
015 |
Территориальные центры социального |
8 501,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
2 130,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
5 763,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8 992,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
31 693,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
31 693,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
31 051,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
118,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
524,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
461 592,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
192 884,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2 390,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
1 900,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов |
490,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
186 834,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
67 622,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
119 212,0 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района |
3 660,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3 137,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
523,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
164 537,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
2 331,0 |
|||
012 |
Функционирование системы |
2 331,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
162 206,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
162 206,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
104 171,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
6 818,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3 540,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2 257,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
1 021,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
87 567,0 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
10 766,0 |
|||
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
18 448,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
151,0 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
58 202,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
9 786,0 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и |
9 786,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
144 351,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
40 290,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
7 548,0 |
|||
006 |
Поддержка культурно-досуговой |
7 548,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
32 742,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
32 742,0 |
|||
2 |
Спорт |
14 636,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
14 636,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
4 736,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований |
3 410,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6 490,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
50 254,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
28 983,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
25 499,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
3 484,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
21 271,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
3 968,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
17 303,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
39 171,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
19 678,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5 663,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
391,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
13 624,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
8 893,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6 498,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
2 178,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
217,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
10 600,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6 163,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
4 437,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
19 270,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
19 270,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
19 270,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
19 270,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
17 917,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
10 294,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
10 294,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7 046,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
1 925,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
1 264,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6 739,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6 739,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6 680,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
59,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
884,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
884,0 |
|||
013 |
Проведение противоэпизоотических |
884,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
14 771,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
14 771,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
8 573,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8 473,0 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
100,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
6 198,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6 103,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
95,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
121 933,8 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
121 933,8 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1 685,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1 685,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
120 248,8 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
72 744,8 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
47 504,0 |
|||
13 |
Прочие |
190 402,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6 501,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6 501,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5 798,0 |
|||
003 |
Поддержка предпринимательской |
464,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
239,0 |
|||
9 |
Прочие |
183 901,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
183 901,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8 944,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
221,0 |
|||
044 |
Проведение мероприятий по решению |
159 409,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
15 327,0 |
|||
15 |
Трансферты |
284 777,8 |
|||
1 |
Трансферты |
284 777,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
284 777,8 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
6 893,8 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
271 118,0 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по |
4 617,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2 149,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
12 000,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
12 000,0 |
||||
13 |
Прочие |
12 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
12 000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12 000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
12 000,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-120 665,8 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
120 665,8 |