В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 303 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-6-138, опубликованное 13 января 2012 года в газете "Аманкелді арайы") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1571906,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 150871,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 10451,0 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 1410584,0 тысяча тенге;
2) затраты - 1579835,4 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 104275,2 тысяча тенге;
бюджетные кредиты – 108983,2 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4708,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 112204,6 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использования профицита) бюджета – 112204,6 тысяча тенге.";
абзац двенадцатый пункта 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"на проведение противоэпизоотических мероприятий - 12869,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 5-1 следующего содержания:
"5-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат неиспользованных целевых трансфертов в сумме – 2947,1 тысяч тенге.";
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии Кусайнов Ж.
Секретарь
районного маслихата Саматов А.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Амангельдинского района"
____________ Т. Карбозов
Приложение 1
к решению маслихата
от 9 февраля 2012 года № 12
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 303
Районный бюджет Амангельдинского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
І. Доходы |
1571906,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
150871,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
73423,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
73423,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
62615,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
11226,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
2885,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
1107,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
5387,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
1847,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
2527,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
АКЦИЗЫ |
822,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование природных |
878,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
827,0 |
1 |
08 |
0 |
0 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
1080,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
10451,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной собственности |
3193,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
3193,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
7258,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1410584,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1410584,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1410584,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. Затраты |
1579835,4 |
||||
1 |
Государственные услуги общего |
189536,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные |
171843,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
11696,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11696,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
66297,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
63797,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
2500,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
93850,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
90040,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
3810,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
10042,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10042,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9425,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
417,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
200,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
7651,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
7651,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7651,0 |
|||
2 |
Оборона |
1703,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1703,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1703,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1703,0 |
|||
4 |
Образование |
1041467,3 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
68714,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
68714,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного |
68229,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
485,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
823694,3 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
823694,3 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
790543,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
16213,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
16938,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
149059,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
29662,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9176,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
10572,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
1800,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
6514,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1600,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
119397,0 |
|||
467 |
037 |
Строительство и реконструкция |
119397,0 |
||
6 |
Социальная помощь и социальное |
133651,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
117486,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
117486,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
20039,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
16000,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
250,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
8000,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
233,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
3297,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
60000,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
750,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8917,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
16165,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16165,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14815,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
1200,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
150,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16483,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
4204,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
704,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
704,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
3500,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
3500,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1200,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
1200,0 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
1200,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
11079,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
11079,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
4200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1950,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4929,0 |
|||
8 |
Культура, спорт, туризм и |
81392,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
31339,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
31339,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
31339,0 |
|||
2 |
Спорт |
2089,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
2089,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
345,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
1744,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
34789,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
33089,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
33089,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1700,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
1500,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
200,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
13175,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
5334,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5334,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
4300,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4100,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
200,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3541,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
3541,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
40043,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
21097,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
9227,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6727,0 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя |
1000,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
1000,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
11870,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
11870,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6077,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
6077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6077,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12869,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12869,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12869,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8546,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная |
8546,0 |
|||
472 |
Отдел строительства, архитектуры |
8546,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7246,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
1300,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41800,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
41800,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41800,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
41800,0 |
|||
13 |
Прочие |
20136,0 |
|||
9 |
Прочие |
20136,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2335,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
2335,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1613,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1613,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
5665,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5665,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
10523,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10523,0 |
|||
15 |
Трансферты |
5078,1 |
|||
1 |
Трансферты |
5078,1 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
5078,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
2947,1 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное |
104275,2 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
108983,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
108983,2 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
108983,2 |
|||
9 |
Бюджетные кредиты для реализации |
108983,2 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4708,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4708,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4708,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-112204,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
112204,6 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 9 февраля 2012 года № 12
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года № 303
Перечень бюджетных программ поселков, аулы (сел), аульных (сельских) округов Амангельдинского района на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Подпрограмма |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
Государственные услуги общего |
90040,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
90040,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
6668,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6668,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
14482,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13272,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1210,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Аксай |
5968,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5968,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Тасты |
6701,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6701,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кабыргинского |
5887,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5887,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Есирского аульного округа |
6814,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6814,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Уштогай |
6338,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6338,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Кумкешуского |
5718,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5718,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
6607,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6607,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карасуского аульного |
7649,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
7649,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Карынсалдинского |
7536,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6236,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1300,0 |
|||
123 |
Аппарат акима аула Степняк |
5988,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
5988,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
7494,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
6194,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1300,0 |
|||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11079,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
11079,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
10809,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
3930,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1950,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
4929,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
70 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
70 |
|||
123 |
Аппарат акима Амантогайского |
100 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
100 |
|||
13 |
Прочие |
2335,0 |
|||
9 |
Прочие |
2335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима села Амангельды |
1335,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения |
1335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Урпекского аульного |
500,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения |
500,0 |
|||
123 |
Аппарат акима Байгабылского |
500,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для решения |
500,0 |