В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 256 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-9-144, опубликовано 24 и 31 января 2012 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1708751,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 121367,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3618,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 7795,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1575971,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1728244,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18187,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 33790,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 15603,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -37680,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37680,4 тысячи тенге.";
подпункт 2) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 5517,0 тысяч тенге;";
подпункт 4) пункта 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"4) возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения – 9900,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель очередной
четвертой сессии
Жангельдинского
районного маслихата Т. Ахметов
Секретарь Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
____________ Д. Бидашев
Приложение
к решению маслихата
от 30 июля 2012 года
№ 39
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года
№ 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1708751,0 |
||||
Поступления |
132780,0 |
||||
Налоговые поступления |
121367,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
51516,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
3756,0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Индивидуальный подоходный налог с |
2398,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
53128,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц |
1561,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
400,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц |
358,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
387,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
152,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства с |
416,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства с |
5117,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением |
302,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
5,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
154,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
75,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
24,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
17,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
2,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
184,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая |
161,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая |
392,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая |
67,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
4,0 |
Неналоговые поступления |
3618,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
800,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
715,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
146,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1957,0 |
Поступления от продажи основного |
7795,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
4227,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
3568,0 |
Поступление трансфертов |
1575971,0 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
154422,0 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
134593,0 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1286956,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1728244,4 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
182480,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11710,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
53579,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы |
1000,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
92457,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы |
4525,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации |
9858,0 |
|
2 |
452 |
004 |
Организация работы по выдаче |
474,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
270,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и |
2808,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации |
5799,0 |
|
02 |
Оборона |
5098,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2174,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2924,0 |
|
04 |
Образование |
1032307,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания |
27961,0 |
|
1 |
464 |
021 |
Увеличение размера доплаты за |
460,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
838130,8 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для |
14276,0 |
|
2 |
464 |
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7530,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации |
10676,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8100,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1650,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
5517,0 |
|
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, |
800,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы |
115268,2 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
1938,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
133947,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
21805,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная |
16052,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
180,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
10306,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
583,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4164,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей |
51000,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1550,0 |
|
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8959,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации |
18486,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
862,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
154662,6 |
|||
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
2460,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения |
134593,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2510,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2930,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
12169,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
79757,0 |
|||
1 |
457 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
34399,0 |
|
2 |
457 |
008 |
Развитие массового спорта и |
206,0 |
|
2 |
457 |
009 |
Проведение спортивных соревнований |
900,0 |
|
2 |
457 |
010 |
Подготовка и участие членов |
2288,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению |
1370,0 |
|
3 |
457 |
006 |
Функционирование районных |
23960,0 |
|
3 |
457 |
007 |
Развитие государственного языка |
280,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации |
4819,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1400,0 |
|
9 |
457 |
001 |
Услуги по реализации |
10135,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
53584,0 |
|||
1 |
454 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
3849,0 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации |
14766,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1000,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя |
1500,0 |
|
1 |
473 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости |
9900,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
546,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации |
7145,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
14878,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7767,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации |
7767,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
48173,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
10000,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
24182,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мероприятий для решения |
2103,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1268,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации |
9649,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации |
6482,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы |
4680,0 |
|
15 |
Трансферты |
6286,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
4155,8 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
18187,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
33790,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
33790,0 |
|||
1 |
454 |
009 |
Бюджетные кредиты для реализации |
33790,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
15603,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1218,0 |
|
01 |
2 |
04 |
Возврат из бюджетов районов |
14385,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-37680,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
37680,4 |
||||
7 |
Поступление займов |
19405,0 |
|||
01 |
2 |
03 |
Займы, получаемые местным |
19405,0 |
|
16 |
Погашение займов |
15603,0 |
|||
1 |
452 |
008 |
Погашение долга местного |
1218,0 |
|
1 |
452 |
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
14385,0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных |
33878,4 |
|||
01 |
1 |
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
33878,4 |