В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Жангельдинского района на 2012-2014 годы" от 20 декабря 2011 года № 256 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-9-144, опубликовано 24 и 31 января 2012 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 745 244,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 160 204,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3326,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 450,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 581 264,1 тысяча тенге;
2) затраты – 1764 737,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1218,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 1218,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -18275,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18275,4 тысячи тенге.";
подпункты 1), 4), 5) и 7) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме - 12282,0 тысяча тенге;
4) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме - 21706,0 тысяч тенге;
5) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме - 595,0 тысяч тенге;
7) для реализаций мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме - 3059,6 тысяч тенге;";
подпункт 2) пункта 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения утвердить в сумме - 129543,5 тысяча тенге.";
пункт 7 указанного решения исключить.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель внеочередной
сессии Жангельдинского
районного маслихата Л. Ражанова
Секретарь Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
Жангельдинского района"
___________ Д. Бидашев
Приложение
к решению маслихата
от 5 декабря 2012 года № 62
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2011 года № 256
Районный бюджет Жангельдинского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
І. ДОХОДЫ |
1745244,1 |
||||
Поступления |
163980,0 |
||||
Налоговые поступления |
160204,0 |
||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Индивидуальный подоходный налог с |
58164,0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог с |
3756,0 |
1 |
1 |
2 |
3 |
Индивидуальный подоходный налог с |
2398,0 |
1 |
3 |
1 |
1 |
Социальный налог |
58434,0 |
1 |
4 |
1 |
1 |
Налог на имущество юридических лиц и |
1561,0 |
1 |
4 |
1 |
2 |
Hалог на имущество физических лиц |
400,0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
Земельный налог с физических лиц на |
358,0 |
1 |
4 |
3 |
3 |
Земельный налог на земли |
282,0 |
1 |
4 |
3 |
8 |
Земельный налог с юридических лиц, |
152,0 |
1 |
4 |
4 |
1 |
Hалог на транспортные средства с |
416,0 |
1 |
4 |
4 |
2 |
Hалог на транспортные средства с |
5572,0 |
1 |
4 |
5 |
1 |
Единый земельный налог |
791,0 |
1 |
5 |
2 |
96 |
Бензин (за исключением авиационного) |
302,0 |
1 |
5 |
2 |
97 |
Дизельное топливо, реализуемое |
5,0 |
1 |
5 |
3 |
15 |
Плата за пользование земельными |
26763,0 |
1 |
5 |
4 |
1 |
Сбор за государственную регистрацию |
75,0 |
1 |
5 |
4 |
2 |
Лицензионный сбор за право занятия |
24,0 |
1 |
5 |
4 |
3 |
Сбор за государственную регистрацию |
17,0 |
1 |
5 |
4 |
14 |
Сбор за государственную регистрацию |
2,0 |
1 |
5 |
4 |
18 |
Сбор за государственную регистрацию |
184,0 |
1 |
8 |
1 |
2 |
Государственная пошлина, взимаемая с |
161,0 |
1 |
8 |
1 |
4 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
322,0 |
1 |
8 |
1 |
8 |
Государственная пошлина, взимаемая за |
61,0 |
1 |
8 |
1 |
12 |
Государственная пошлина за выдачу |
4,0 |
Неналоговые поступления |
3326,0 |
||||
2 |
1 |
5 |
4 |
Доходы от аренды имущества, |
900,0 |
2 |
1 |
5 |
5 |
Доходы от аренды жилищ из жилищного |
1090,0 |
2 |
2 |
1 |
2 |
Поступления от реализации услуг, |
146,0 |
2 |
6 |
1 |
9 |
Другие неналоговые поступления в |
1190,0 |
Поступления от продажи основного |
450,0 |
||||
3 |
1 |
1 |
2 |
Поступления от продажи имущества, |
67,0 |
3 |
3 |
1 |
1 |
Поступления от продажи земельных |
383,0 |
Поступление трансфертов |
1581264,1 |
||||
4 |
2 |
2 |
1 |
Целевые текущие трансферты |
164764,6 |
4 |
2 |
2 |
2 |
Целевые трансферты на развитие |
129543,5 |
4 |
2 |
2 |
3 |
Субвенция |
1286956,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1764737,5 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
192799,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
11863,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
56445,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы государственного |
781,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
94639,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы государственного |
7685,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9858,0 |
|
2 |
452 |
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
474,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
270,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
3391,0 |
|
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы государственного |
1580,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
5813,0 |
|
02 |
Оборона |
5098,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2174,0 |
|
2 |
122 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
2924,0 |
|
04 |
Образование |
1046773,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
24275,0 |
|
1 |
464 |
021 |
Увеличение размера доплаты за |
460,0 |
|
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного |
21706,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
825918,8 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
14153,0 |
|
2 |
464 |
064 |
Увеличение размера доплаты за |
7530,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10891,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8100,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
1650,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
5517,0 |
|
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, |
595,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
124177,2 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
1800,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное |
124505,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
21805,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
11062,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
79,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
8306,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
555,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4356,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
47560,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1550,0 |
|
2 |
451 |
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8959,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
19571,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
702,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
170531,1 |
|||
1 |
458 |
003 |
Организация сохранения |
400,0 |
|
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3462,0 |
|
2 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения |
17339,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
129543,5 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2455,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
2930,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
12611,6 |
|
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных |
1790,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
81646,0 |
|||
1 |
457 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
35357,0 |
|
2 |
457 |
008 |
Развитие массового спорта и |
61,0 |
|
2 |
457 |
009 |
Проведение спортивных соревнований |
900,0 |
|
2 |
457 |
010 |
Подготовка и участие членов сборных |
2288,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной |
1370,0 |
|
3 |
457 |
006 |
Функционирование районных |
24187,0 |
|
3 |
457 |
007 |
Развитие государственного языка и |
280,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
4949,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
1400,0 |
|
9 |
457 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
10336,0 |
|
9 |
457 |
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
518,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
53104,6 |
|||
1 |
454 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
3059,6 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
14639,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
997,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных |
1450,0 |
|
1 |
473 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости |
10500,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
546,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
7035,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
14878,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8064,1 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
8064,1 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
48173,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
10000,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
27755,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
2103,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1268,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
9729,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной |
8941,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
5714,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
1,9 |
|||
1 |
452 |
13 |
Обслуживание долга местных |
1,9 |
|
15 |
Трансферты |
6286,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
4155,8 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
1218,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1218,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1218,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-18275,4 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
18275,4 |
||||
16 |
Погашение займов |
15603,0 |
|||
1 |
452 |
008 |
Погашение долга местного |
1218,0 |
|
1 |
452 |
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
14385,0 |
|
8 |
Используемые остатки бюджетных |
33878,4 |
|||
01 |
1 |
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
33878,4 |