Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 02.05.2013 № 2-20/61).
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Карабалыкского района на 2012-2014 годы" от 15 декабря 2011 года № 420 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 9-12-172, опубликовано 5 января 2012 года в районной газете "Айна") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 2614107,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 601433,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 8709,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 40056,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1963908,3 тысячи тенге;
2) затраты – 2624326,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 36129,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 38843,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2714,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 960,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 960,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -47307,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47307,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
внеочередной сессии Н. Осипова
Секретарь
районного маслихата А. Тюлюбаев
СОГЛАСОВАНО:
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов Карабалыкского
района"
___________________ И. Захария
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования Карабалыкского
района"
____________________ Н. Бодня
Приложение
к решению маслихата
от 29 октября 2012 года № 72
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 декабря 2011 года № 420
Районный бюджет Карабалыкского района
на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
2614107,4 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
601433,0 |
||
01 |
Подоходный налог |
283327,0 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
283327,0 |
||
03 |
Социальный налог |
183354,0 |
||
1 |
Социальный налог |
183354,0 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
104148,0 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
56089,0 |
||
3 |
Земельный налог |
5000,0 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
39984,0 |
||
5 |
Единый земельный налог |
3075,0 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и |
26247,0 |
||
2 |
Акцизы |
3573,0 |
||
3 |
Поступления за использование природных и |
14300,0 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
8052,0 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
322,0 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
4357,0 |
||
1 |
Государственная пошлина |
4357,0 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
8709,3 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
1533,2 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода |
41,0 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
1488,0 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из |
4,2 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
1939,0 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, |
1939,0 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
750,0 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
750,0 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4487,1 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4487,1 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
40056,8 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, |
1254,0 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, |
1254,0 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
38802,8 |
||
1 |
Продажа земли |
38012,8 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
790,0 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
1963908,3 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1963908,3 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1963908,3 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
2624326,0 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
219558,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
189468,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
13057,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13057,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
56559,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
52730,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного |
3829,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
119852,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
119852,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
18666,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
18666,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
17305,0 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче разовых |
54,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным |
347,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
960,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
11424,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
11424,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11314,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного |
110,0 |
|||
02 |
Оборона |
2333,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2333,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2333,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2333,0 |
|||
04 |
Образование |
1202908,1 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
80314,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
34981,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
34792,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
189,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
45333,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и |
20514,0 |
|||
021 |
Увеличение размера доплаты за |
161,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
24658,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
1071611,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
3329,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3329,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1068282,1 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1010277,1 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
44321,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
12359,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
50983,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
47938,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
11812,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
7535,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы государственного |
50,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств |
12653,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1800,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
14088,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
3045,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
3045,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
83800,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
68360,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
68360,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
14898,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная |
92,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
815,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
2750,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
1015,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
28081,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до |
10546,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1659,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8504,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной |
15440,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15440,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
15184,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и |
196,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного |
60,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
848061,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
19034,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
3306,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
199,0 |
|||
004 |
Обеспечение жильем отдельных |
2870,0 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на |
237,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
15728,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) |
11053,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
4675,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
804713,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
804713,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
126936,0 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
677777,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
24314,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
24314,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
11991,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
6192,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
454,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
5677,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
117448,4 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
39447,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39447,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
39447,0 |
|||
2 |
Спорт |
9942,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
9942,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
2627,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на |
4215,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
3100,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
43119,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
41405,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) |
33517,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и |
7888,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
1714,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной |
1500,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению государственной |
214,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
24940,4 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
9274,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7178,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных |
2096,4 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
7694,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
6734,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
960,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
7972,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7972,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и |
3503,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3503,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
3503,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3503,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
31369,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
12874,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
5174,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной |
5174,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
7700,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7065,8 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
525,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
109,2 |
|||
6 |
Земельные отношения |
9669,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
9669,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
9669,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, |
8826,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
8826,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
8826,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
15277,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и |
15277,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города |
7478,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7478,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
7799,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
7799,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
57488,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
57488,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
8,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
8,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
57480,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
57480,0 |
|||
13 |
Прочие |
32467,0 |
|||
9 |
Прочие |
32467,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города |
4055,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
4055,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
13442,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
13442,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
14970,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной |
8570,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных |
6400,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4,2 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
4,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4,2 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
4,2 |
|||
15 |
Трансферты |
10109,3 |
|||
01 |
Трансферты |
10109,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
10109,3 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
7978,3 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
36129,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
38843,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
38843,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
38843,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского |
38843,0 |
|||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер |
38843,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
2714,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
2714,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
2714,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
960,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
960,0 |
||||
13 |
Прочие |
960,0 |
|||
9 |
Прочие |
960,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
960,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
960,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-47307,6 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
47307,6 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
7 |
Поступление займов |
38843,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
38843,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
38843,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
2714,2 |
|||
1 |
Погашение займов |
2714,2 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2714,2 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
2714,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных бюджетных |
0,2 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
11178,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
11178,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
11178,8 |