В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Мендыкаринский районный маслихатРЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете Мендыкаринского района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года
№ 505 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9-15-162, опубликовано 26 января и 2 февраля 2012 года в районной газете "Меңдіқара үні") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1834558,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 383344,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4807,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 45047,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1401360,0 тысячи тенге;
2) затраты – 1823838,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 22517,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 26697,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4180,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 26180,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 26180,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -37977,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 37977,7 тысячи тенге.";
пункт 2-1 указанного решения изложить в новой редакции:
"2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов и бюджетных кредитов в следующих размерах:
целевые трансферты в республиканский бюджет в сумме 11115,6 тысяч тенге;
бюджетные кредиты в республиканский бюджет в сумме 678,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии О. Нурабаев
Секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Мендыкаринского района
________ С. Хабалкина
Начальник государственного
учреждения "Отдел
экономики и бюджетного
планирования
Мендыкаринского района"
_________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 июля 2012 года
№ 87
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2012 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1834558,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
383344,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
192126,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
192126,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
125278,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
52970,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9421,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
2942,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
30449,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
10158,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
10776,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1874,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
3868,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
4998,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
36,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2194,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2194,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
4807,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1603,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1601,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
2,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
16,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
16,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
303,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
303,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2885,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2885,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
45047,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
45047,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
45028,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных активов |
19,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1401360,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1401360,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1401360,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1823838,7 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
189491,5 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
165135,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12016,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11716,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
51768,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
45458,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
6310,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
101351,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
96512,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4838,4 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
15064,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
15064,5 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13716,5 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
29,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
250,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
869,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
9292,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9292,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9292,0 |
|||
02 |
Оборона |
1102,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1102,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1102,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1102,0 |
|||
04 |
Образование |
1213699,6 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
73687,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
73687,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
72785,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
902,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1114450,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3256,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3256,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1111194,6 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1059359,6 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
34917,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
1325,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
15593,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
25562,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
25562,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8870,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7384,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
7637,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
1300,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
371,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
92257,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
74572,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
74572,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
17581,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
2300,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
60,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7000,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
535,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14632,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
22047,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1736,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8681,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
17685,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
17685,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17172,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
284,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
229,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
127057,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
104895,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
104895,0 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках |
104895,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
22162,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
22162,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11048,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
1450,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
214,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9450,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
101742,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
38907,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
38907,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно - досуговой |
38907,0 |
|||
02 |
Спорт |
3604,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3604,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
650,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
700,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2254,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
41201,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
38401,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
36495,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1906,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
2800,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2240,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
560,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
18030,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7576,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7316,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
260,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5953,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5133,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
820,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4501,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4501,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
43990,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
25896,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
19339,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14556,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4783,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6557,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6176,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
81,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
300,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5659,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5659,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5659,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12435,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12435,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12435,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7400,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
7400,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7400,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7200,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11420,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
11420,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11420,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
11420,0 |
|||
13 |
Прочие |
22433,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
5622,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
5622,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5422,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
09 |
Прочие |
16811,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4150,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
4150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4000,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8661,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6961,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1700,0 |
|||
15 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
01 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13246,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
11115,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
22517,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
26697,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
26697,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
26697,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
26697,0 |
|||
008 |
Бюджетные кредиты для реализации |
26697,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
26180,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
26180,0 |
||||
13 |
Прочие |
26180,0 |
|||
09 |
Прочие |
26180,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1780,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
1780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
23000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
23000,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
1400,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
1400,0 |
V. Дефицит бюджета (-) / |
-37977,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
37977,7 |
||||
07 |
Поступления займов |
26697,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
26697,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
26697,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
26697,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
01 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4858,5 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
4858,5 |
|||
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
16139,2 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
16139,2 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
16139,2 |
||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
4858,5 |
5 |
01 |
1 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4858,5 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 июля 2012 года
№ 87
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Перечень бюджетных программ сел
и сельских округов на 2012 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
204644,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
204644,0 |
|||
01 |
Представительные, |
204644,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
204644,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
96512,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
4838,4 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3256,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11048,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1450,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
214,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9450,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
72785,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
940,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
4150,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
8540,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
7160,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
150,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1130,0 |
|||
Борковский сельский округ |
6183,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5726,6 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
250,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
106,4 |
|||
Буденовский сельский округ |
7405,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6435,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
720,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Введенский сельский округ |
7913,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6451,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1062,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Каменск – Уральский сельский |
6307,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5947,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
150,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Краснопресненский сельский |
8988,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7312,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
756,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
600,0 |
|||
Каракогинский сельский округ |
8704,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6480,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
354,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1570,0 |
|||
Ломоносовский сельский округ |
8011,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7711,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16836,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8068,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
102,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
7300,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
66,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
550,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
11383,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
9109,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
364,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
1600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
18001,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7146,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
10279,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
80,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
96,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
6880,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6370,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Боровской сельский округ |
89493,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12597,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
17912,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
17912,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
6578,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
820,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
214,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
8700,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1600,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
58984,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
55206,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
778,0 |
|||
040 |
Реализация мероприятий для |
3000,0 |