В соответствии со статьей 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Мендыкаринский районный маслихатРЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Мендыкаринского района на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 1857758,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 427377,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 4544,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8277,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1417560,1 тысячи тенге;
2) затраты – 1847038,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14351,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 18531,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4180,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 26180,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 26180,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29811,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29811,7 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 06.12.2012 № 102 (вводится в действие с 01.01.2012).
2. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на проведение противоэпизоотических мероприятий;
2) для реализации мер социальной поддержки специалистов;
3) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 18331,0 тысяч тенге;
4) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы в сумме 9494,0 тысяч тенге;
5) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 8418,0 тысяч тенге;
6) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
7) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам Автономной организации образования "Назарбаев интеллектуальные школы".
Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными решениями маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 12.04.2012 № 35 (вводится в действие с 01.01.2012); от 21.05.2012 № 57 (вводится в действие с 01.01.2012); от 06.12.2012 № 102 (вводится в действие с 01.01.2012).
2-1. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов и бюджетных кредитов в следующих размерах:
целевые трансферты в республиканский бюджет в сумме 2130,9 тысяч тенге;
бюджетные кредиты в республиканский бюджет в сумме 8166,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-1 в соответствии с решением маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 08.02.2012 № 13; в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 06.12.2012 № 102 (вводится в действие с 01.01.2012).
2-2. Поступление трансфертов из областного бюджета в сумме - 24606,0 тысяч тенге на содержание организаций образования.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-2 в соответствии с решением маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 08.02.2012 № 13 (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 21.05.2012 № 57 (вводится в действие с 01.01.2012).
2-3. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление целевого текущего трансферта из республиканского бюджета:
на проведение капитального ремонта районного Дома культуры "Юбилейный" в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 – 104985,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 2-3 в соответствии с решением маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 12.04.2012 № 35 (вводится в действие с 01.01.2012); в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 21.05.2012 № 57 (вводится в действие с 01.01.2012).
3. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, реализуемых по следующим направлениям:
на государственную поддержку местного самоуправления в рамках программы "Развитие регионов";
на реализацию Программы занятости 2020, в том числе:
на частичное субсидирование заработной платы;
на обеспечение центров занятости населения;
на молодежную практику.
4. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств из областного бюджета:
на установку автоматической пожарной сигнализации в школах;
на ремонт Дома культуры в селе Боровское;
на укрепление материально-технической базы организаций образования.
5. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрена сумма возврата трансфертов в областной бюджет, в связи с упразднением ревизионной комиссии района и созданием государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области".
6. Утвердить резерв местного исполнительного органа Мендыкаринского района на 2012 год в сумме 4000,0 тысяч тенге.
7. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2012 год, согласно приложению 4.
8. Утвердить перечень бюджетных программ сел и сельских округов на 2012 год, согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень местных инвестиционных трансфертов, финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие из средств республиканского и областного бюджетов на 2012-2014 годы, согласно приложению 6.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель
сессии секретарь
районного маслихата В. Леонов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Отдел финансов
Мендыкаринского района"
__________ С. Хабалкина
Начальник государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Мендыкаринского района"
____________ Г. Айсенова
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Приложение
к решению маслихата
от 6 декабря 2012 года № 102
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2012 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 06.12.2012 № 102 (вводится в действие с 01.01.2012).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1857758,1 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
427377,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
221487,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
221487,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
136175,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
55232,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
10321,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
2470,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
31783,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
10658,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
11755,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
2124,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
4500,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
5095,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
36,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
2728,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2728,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
4544,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1775,0 |
2 |
1 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1771,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
4,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
7,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
7,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
300,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2462,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
2462,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
8277,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
8277,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
8277,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1417560,1 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1417560,1 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1417560,1 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1847038,8 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
192510,3 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
168293,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12308,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12008,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
53090,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
46618,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
6472,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
102895,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97469,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5425,4 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
14925,3 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
14925,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13479,8 |
|||
004 |
Организация работы по выдаче |
18,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
134,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
956,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
337,5 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
9292,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
9292,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9210,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
82,0 |
|||
02 |
Оборона |
1102,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1102,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1102,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1102,0 |
|||
04 |
Образование |
1234496,3 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
90961,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
78670,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
51541,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
26227,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
902,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
12291,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
12291,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1115587,1 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2823,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
2823,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1112764,1 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1061188,1 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
35288,0 |
|||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, |
695,0 |
|||
064 |
Увеличение размера доплаты за |
15593,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
27948,2 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
27948,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8447,2 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7250,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных |
7540,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
440,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
4271,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
86370,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
67556,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
67556,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16801,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
1784,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
72,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
5394,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
699,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14618,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
17896,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1611,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров |
8681,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
18814,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
18814,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18254,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
361,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
199,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
129401,1 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
104604,1 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
104604,1 |
|||
024 |
Ремонт объектов в рамках |
104604,1 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
24797,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
24797,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11812,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
955,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11893,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
105947,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
42507,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
42507,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
42507,0 |
|||
02 |
Спорт |
3594,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3594,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
641,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
699,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2254,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
42498,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39448,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
37450,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1998,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
3050,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2490,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
560,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
17348,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7826,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7511,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
315,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
5011,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4264,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
747,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4511,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4511,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
44469,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
26156,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
19092,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14477,2 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
77,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
4537,8 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
7064,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6483,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
81,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
500,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5878,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5878,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5878,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
12435,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
12435,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических |
12435,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7540,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
7540,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7540,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7340,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
11315,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
11315,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11315,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
11315,0 |
|||
13 |
Прочие |
20636,9 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
6322,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
6322,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6122,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
200,0 |
|||
09 |
Прочие |
14314,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4150,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
4150,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1398,9 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
1398,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
8766,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7066,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1700,0 |
|||
15 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
01 |
Трансферты |
13246,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
13246,6 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
11115,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
14351,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
18531,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
18531,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
18531,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
18531,0 |
|||
008 |
Бюджетные кредиты для реализации |
18531,0 |
|||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4180,0 |
|||
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
4180,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с |
26180,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
26180,0 |
||||
13 |
Прочие |
26180,0 |
|||
09 |
Прочие |
26180,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
1780,0 |
|||
014 |
Формирование или увеличение |
1780,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
23000,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
23000,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
1400,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
1400,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
4,6 |
|||
01 |
Обслуживание долга |
4,6 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4,6 |
|||
013 |
Обслуживание долга местных |
4,6 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
-29811,7 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
29811,7 |
||||
07 |
Поступления займов |
18531,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные займы |
18531,0 |
|||
02 |
Договоры займа |
18531,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
18531,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
01 |
Погашение займов |
4858,5 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4858,5 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
4180,0 |
|||
021 |
Возврат неиспользованных |
678,5 |
|||
8 |
00 |
0 |
00 |
Движение остатков бюджетных |
16139,2 |
01 |
0 |
00 |
Остатки бюджетных средств |
16139,2 |
|
1 |
00 |
Свободные остатки бюджетных |
16139,2 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1749675,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
391607,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
190752,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
190752,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
131780,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
54035,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
9910,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
3515,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
30977,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
9633,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
12705,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
1971,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
4808,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
5888,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
38,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2335,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2335,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6739,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1686,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1684,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
2,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации |
17,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации |
17,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, |
319,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, |
319,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4717,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
4717,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
55232,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
55232,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
55202,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных активов |
30,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1296097,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих |
1296097,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1296097,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1745175,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
192854,0 |
|||
01 |
Представительные, |
166988,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
11869,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11869,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
54618,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
45274,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
9344,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
100501,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
100201,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
17027,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
17027,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14889,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества |
1605,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
268,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
265,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
8839,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8839,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8839,0 |
|||
02 |
Оборона |
1179,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1179,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1179,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1179,0 |
|||
04 |
Образование |
1131811,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание |
59902,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
59902,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
59902,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее |
1055050,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
3745,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
3745,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1051305,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1027480,0 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
23825,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
16859,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
16859,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8958,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
7901,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
80139,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
63183,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
63183,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
11184,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
2461,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
64,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
7490,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
572,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14662,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
25145,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1605,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
16956,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
16956,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16711,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
245,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
141914,0 |
|||
01 |
Жилищное хозяйство |
64120,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
64120,0 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
64120,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
52530,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
52530,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального |
47530,0 |
|||
033 |
Проектирование, развитие, |
5000,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
25264,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
25264,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11714,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
3638,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
122,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
9790,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
101848,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
39301,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
39301,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
39301,0 |
|||
02 |
Спорт |
4029,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
4029,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
1070,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
749,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2210,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
40328,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
37332,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
36315,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1017,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
2996,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2397,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
599,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
18190,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7452,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7452,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
6306,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5429,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
877,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4432,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4432,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
27931,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
22383,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства |
16041,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16041,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
6342,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6142,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
200,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5548,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5548,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5548,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7546,0 |
|||
02 |
Архитектурная, |
7546,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7546,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7546,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
39483,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
39483,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
39483,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
39483,0 |
|||
13 |
Прочие |
18339,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
6967,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
6967,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6967,0 |
|||
09 |
Прочие |
11372,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4500,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
6872,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6872,0 |
|||
15 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
01 |
Трансферты |
2131,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
2131,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
-3757,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3757,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
4500,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
4500,0 |
||||
13 |
Прочие |
4500,0 |
|||
09 |
Прочие |
4500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
4500,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
4500,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / |
3757,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-3757,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
3757,0 |
|||
01 |
Погашение займов |
3757,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3757,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
3757,0 |
|||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
3757,0 |
5 |
01 |
1 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3757,0 |
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3757,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Районный бюджет Мендыкаринского района на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
Доходы |
1692774,0 |
||||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
420682,0 |
1 |
01 |
1 |
00 |
Корпоративный подоходный налог |
204914,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
204914,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
141565,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Налоги на собственность |
58047,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Налоги на имущество |
10646,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
3777,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Налог на транспортные средства |
33276,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
10348,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
13649,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
2118,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
5165,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
6325,0 |
1 |
05 |
5 |
00 |
Налог на игорный бизнес |
41,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
2507,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
2507,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
7239,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
1811,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества, |
1809,0 |
2 |
01 |
7 |
00 |
Вознаграждение по кредитам, |
2,0 |
2 |
02 |
0 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
18,0 |
2 |
02 |
1 |
00 |
Поступления от реализации товаров |
18,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
343,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
343,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
5067,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
5067,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
44918,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
44918,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
44886,0 |
3 |
03 |
2 |
00 |
Продажа нематериальных активов |
32,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
1219935,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1219935,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
1219935,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
1681074,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
188260,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
161624,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города |
12033,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12033,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
46682,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
46682,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
102909,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
102609,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
02 |
Финансовая деятельность |
17639,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
17639,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15352,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества |
1717,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
286,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
284,0 |
|||
05 |
Планирование и статистическая |
8997,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
8997,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8997,0 |
|||
02 |
Оборона |
1262,0 |
|||
01 |
Военные нужды |
1262,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
1262,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
1262,0 |
|||
04 |
Образование |
1156072,0 |
|||
01 |
Дошкольное воспитание и обучение |
63219,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
63219,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций дошкольного |
63219,0 |
|||
02 |
Начальное, основное среднее и |
1075347,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
4007,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
4007,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
1071340,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1047333,0 |
|||
008 |
Дополнительное образование для |
24007,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
17506,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города |
17506,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9052,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
8454,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
86083,0 |
|||
02 |
Социальная помощь |
68785,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
68785,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
11966,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
2633,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
69,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
10000,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
800,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14695,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей |
26905,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1717,0 |
|||
09 |
Прочие услуги в области |
17298,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
17298,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17036,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
262,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
43106,0 |
|||
02 |
Коммунальное хозяйство |
16000,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
16000,0 |
|||
033 |
Проектирование, развитие, |
16000,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
27106,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
27106,0 |
|||
008 |
Освещение улиц в населенных |
12534,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3893,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
131,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
10548,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
109619,0 |
|||
01 |
Деятельность в области культуры |
43364,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
43364,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
43364,0 |
|||
02 |
Спорт |
4310,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
4310,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта |
1145,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
801,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
2364,0 |
|||
03 |
Информационное пространство |
43346,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
39746,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
38658,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
1088,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
3600,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2800,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
800,0 |
|||
09 |
Прочие услуги по организации |
18599,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
7598,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7598,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района |
6471,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5532,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
939,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры |
4530,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
4530,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
28644,0 |
|||
01 |
Сельское хозяйство |
22948,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района |
16416,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16416,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города |
6532,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6232,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения |
300,0 |
|||
06 |
Земельные отношения |
5696,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района |
5696,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5696,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
7702,0 |
|||
02 |
Архитектурная, градостроительная |
7702,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
7702,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7702,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
41247,0 |
|||
01 |
Автомобильный транспорт |
41247,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
41247,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
41247,0 |
|||
13 |
Прочие |
19079,0 |
|||
03 |
Поддержка предпринимательской |
7302,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района |
7302,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7302,0 |
|||
09 |
Прочие |
11777,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
4700,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
4700,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
7077,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7077,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
-3757,0 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3757,0 |
|||
IV. Сальдо по операция |
11700,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
11700,0 |
||||
13 |
Прочие |
11700,0 |
|||
09 |
Прочие |
11700,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
11700,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
11700,0 |
|||
V. Дефицит бюджета (-) / профицит |
3757,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-3757,0 |
||||
16 |
Погашение займов |
3757,0 |
|||
01 |
Погашение займов |
3757,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3757,0 |
|||
008 |
Погашение долга местного |
3757,0 |
|||
5 |
00 |
0 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов |
3757,0 |
5 |
01 |
1 |
00 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3757,0 |
5 |
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
3757,0 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения местного бюджета на 2012 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Приложение 2
к решению маслихата
от 6 декабря 2012 года № 102
Перечень бюджетных программ сел и сельских округов на 2012 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения маслихата Мендыкаринского района Костанайской области от 06.12.2012 № 102 (вводится в действие с 01.01.2012).
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
213335,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
213335,0 |
|||
01 |
Представительные, исполнительные |
213335,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
213335,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
97469,6 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
5425,4 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
2823,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
11812,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
955,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11893,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
51541,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
902,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
4150,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
26227,0 |
|||
123 |
Алешинский сельский округ |
8540,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
7055,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
201,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1184,0 |
|||
Борковский сельский округ |
6253,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
5826,6 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
106,4 |
|||
Буденовский сельский округ |
7205,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6728,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
227,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
200,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Введенский сельский округ |
8213,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6758,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
1055,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Каменск–Уральский сельский |
6407,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6142,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
55,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
Краснопресненский сельский округ |
9245,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7449,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
876,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
220,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
600,0 |
|||
Каракогинский сельский округ |
8804,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6748,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
291,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
95,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1570,0 |
|||
Ломоносовский сельский округ |
8517,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7909,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
152,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
356,0 |
|||
Михайловский сельский округ |
16798,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8009,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
161,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
7300,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
600,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
28,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
550,0 |
|||
Первомайский сельский округ |
10783,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
8349,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
374,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
1691,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
100,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
169,0 |
|||
Сосновский сельский округ |
18001,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
7146,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
80,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
100,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
96,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
10279,0 |
|||
Тенизовский сельский округ |
6880,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
6370,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
110,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
300,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
50,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
50,0 |
|||
Боровской сельский округ |
97689,0 |
||||
001 |
Услуги по обеспечению |
12980,0 |
|||
03 |
Благоустройство населенных |
20742,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20742,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
7478,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
325,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
137,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
11143,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1659,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
63967,0 |
|||
004 |
Поддержка организаций |
44241,0 |
|||
025 |
Увеличение размера доплаты за |
778,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
3000,0 |
|||
041 |
Реализация государственного |
15948,0 |
Приложение 6
к решению маслихата
от 21 декабря 2011 года
№ 505
Перечень местных инвестиционных трансфертов,
финансируемых за счет целевых трансфертов на развитие
из средств республиканского и областного бюджетов
на 2012-2014 годы
Функ- |
Функ- |
Адми- |
Прог- |
Наименование |
2012 |
2013 |
2014 |
Всего |
15000,0 |
121150,0 |
27700,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное |
116650,0 |
16000,0 |
||||
01 |
Жилищное хозяйство |
64120,0 |
|||||
466 |
Отдел архитектуры, |
64120,0 |
|||||
003 |
Проектирование, |
64120,0 |
|||||
в том числе |
|||||||
Приобретение жилья в |
64120,0 |
||||||
02 |
Коммунальное |
52530,0 |
16000,0 |
||||
458 |
Отдел |
52530,0 |
16000,0 |
||||
028 |
Развитие |
5000,0 |
16000,0 |
||||
в том числе |
|||||||
Реконструкция |
5000,0 |
16000,0 |
|||||
033 |
Проектирование, |
47530,0 |
|||||
в том числе |
|||||||
Инженерные сети 18-ти |
47530,0 |
||||||
13 |
Прочие |
15000,0 |
4500,0 |
11700,0 |
|||
09 |
Прочие |
15000,0 |
4500,0 |
11700,0 |
|||
458 |
Отдел |
15000,0 |
4500,0 |
11700,0 |
|||
065 |
Формирование или |
15000,0 |
4500,0 |
11700,0 |
|||
в том числе |
|||||||
Государственное |
15000,0 |
4500,0 |
11700,0 |