Сноска. Утратило силу (письмо маслихата Айыртауского района Северо-Казахстанской области от 30.04.2015 N 3.2.3-2/61).
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата "О бюджете района на 2012-2014 годы" от 21 декабря 2011 года № 4-41-1 (10 января 2012 года за № 13-3-148 зарегистрировано в Реестре государственной регистрации и опубликовано 19 января 2012 года, 26 января 2012 года в газетах "Айыртау таңы", 19 января 2012 года, 26 января 2012 года "Айыртауские зори") следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) доходы – 4 307 077,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 476 519 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 421 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 19 314,4 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 804 823 тысяча тенге;
2) затраты – 4 392 547,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 49 182,5 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 53 394 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4211,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 180 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 16 180 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -150 832,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 150 832,3 тысячи тенге;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что доходы бюджета района формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности;
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета;
прочие доходы от государственной собственности;
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора;
прочие неналоговые поступления.";
в пункте 8:
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
"2) 9842 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;";
в пункте 10:
подпункт 9) изложить в следующей редакции:
"9) 94011тысяч тенге – на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020;";
дополнить подпунктом 13) следующего содержания:
"13) 16545 тысяч тенге – на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования.";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в сумме 8000 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению (прилагаются).
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель VIII очередной |
А. Гладкий |
Секретарь |
Р. Тлеубаева |
СОГЛАСОВАНО: 5 ноября 2012 года |
М. Рамазанова |
Приложение 1 |
Бюджет Айыртауского района на 2012 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Класс |
||||||||
Подкласс |
||||||||
Наименование |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
1) Доходы |
4 307 077,5 |
|||||||
1 |
Налоговые поступления |
476 519 |
||||||
01 |
Подоходный налог |
5 450 |
||||||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
5 450 |
||||||
03 |
Социальный налог |
263 317 |
||||||
1 |
Социальный налог |
263 317 |
||||||
04 |
Налоги на собственность |
164 405 |
||||||
1 |
Налоги на имущество |
96 660 |
||||||
3 |
Земельный налог |
8 846 |
||||||
4 |
Налог на транспортные средства |
51 999 |
||||||
5 |
Единый земельный налог |
6 900 |
||||||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
37 158 |
||||||
2 |
Акцизы |
5 111 |
||||||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
22 941 |
||||||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
9 036 |
||||||
5 |
Налог на игорный бизнес |
70 |
||||||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
6 189 |
||||||
1 |
Государственная пошлина |
6 189 |
||||||
2 |
Неналоговые поступления |
6 421,1 |
||||||
01 |
Доходы от государственной собственности |
3 692,1 |
||||||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
3 050 |
||||||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
8,1 |
||||||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
634 |
||||||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
290 |
||||||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
290 |
||||||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
2 439 |
||||||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
2 439 |
||||||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
19 314,4 |
||||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 265 |
||||||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 265 |
||||||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
18 049,4 |
||||||
1 |
Продажа земли |
17 698,4 |
||||||
2 |
Продажа нематериальных активов |
351 |
||||||
4 |
Поступления трансфертов |
3 804 823 |
||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
3 804 823 |
||||||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
3 804 823 |
||||||
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Администратор |
||||||||
Программа |
||||||||
Наименование |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
2) Затраты |
4 392 547,3 |
|||||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
266 619,1 |
||||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
12 563 |
||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
12 563 |
||||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
71 990 |
||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) |
62 051 |
||||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 939 |
||||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
155 275,4 |
||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
150 378,4 |
||||||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 897 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
26 790,7 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
24 572,7 |
||||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
443 |
||||||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
742 |
||||||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
280 |
||||||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
753 |
||||||
2 |
Оборона |
6 802 |
||||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
6 802 |
||||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
6 518 |
||||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
284 |
||||||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
0 |
||||||
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
||||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
0 |
||||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
0 |
||||||
4 |
Образование |
2 445 848 |
||||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
2 445 848 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
9 233 |
||||||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 128 390,4 |
||||||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
7 442 |
||||||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
16 545 |
||||||
006 |
Дополнительное образование для детей |
18 212 |
||||||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
112 127 |
||||||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
619 |
||||||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
14 600 |
||||||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
3 900 |
||||||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 155 |
||||||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
62 910 |
||||||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 656 |
||||||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
24 926 |
||||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
44 132,6 |
||||||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
171 256 |
||||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
171 256 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
21 433 |
||||||
002 |
Программа занятости |
47 863 |
||||||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
954 |
||||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
5 203 |
||||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
495 |
||||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
36 400 |
||||||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
971 |
||||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 603 |
||||||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
24 421 |
||||||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
13 707 |
||||||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
2 955 |
||||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 600 |
||||||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
12 550 |
||||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
101 |
||||||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
969 493,4 |
||||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
23 050,6 |
||||||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
9 316,6 |
||||||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 392 |
||||||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
140 |
||||||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 951 |
||||||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1 251 |
||||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
8 017 |
||||||
024 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
8 017 |
||||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
63 515 |
||||||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
54 265 |
||||||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
9 250 |
||||||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
34 697 |
||||||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 |
34 697 |
||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
840 213,8 |
||||||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
67 130,8 |
||||||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
352 430,6 |
||||||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
9 700 |
||||||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие ( или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
401 852,4 |
||||||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
9 100 |
||||||
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
94 096,5 |
||||||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
67 279 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
7 248 |
||||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
28 561 |
||||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
25 059,6 |
||||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
869 |
||||||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 780 |
||||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 761,4 |
||||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
12 006,6 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
6 455,6 |
||||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
5 031 |
||||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
300 |
||||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
220 |
||||||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
14 810,9 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 687 |
||||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
679,9 |
||||||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
609 |
||||||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6 835 |
||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56 400 |
||||||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
11 737 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
9 444 |
||||||
003 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
976 |
||||||
006 |
Землеустройство проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков, аулов (сел), аульных (сельских) округов |
1 037 |
||||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
280 |
||||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
44 663 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
16 886,7 |
||||||
002 |
Создание информационных систем |
51,3 |
||||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
650 |
||||||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
660 |
||||||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
16 573 |
||||||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
9 842 |
||||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 574 |
||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
7 574 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
7 134 |
||||||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
440 |
||||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
37 400,4 |
||||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
37 400,4 |
||||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
37 400,4 |
||||||
13 |
Прочие |
311 093 |
||||||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2 000 |
||||||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2 000 |
||||||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
293 144 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
8 711 |
||||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
285 |
||||||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
3 601 |
||||||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
280 547 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8 000 |
||||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
8 000 |
||||||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
7 949 |
||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
6 282 |
||||||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 667 |
||||||
14 |
Обслуживание долга |
8,1 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8,1 |
||||||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
8,1 |
||||||
15 |
Трансферты |
25 956,8 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
25 956,8 |
||||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
24 007,8 |
||||||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
1 949 |
||||||
3) Чистое бюджетное кредитование |
49 182,5 |
|||||||
Бюджетные кредиты |
53 394 |
|||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
53 394 |
||||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
53 394 |
||||||
009 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
53 394 |
||||||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Класс |
||||||||
Подкласс |
||||||||
Наименование |
||||||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
4 211,5 |
||||||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
4 211,5 |
||||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
4 211,5 |
||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами |
16 180 |
|||||||
Приобретение финансовых активов |
16 180 |
|||||||
13 |
Прочие |
16 180 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0 |
||||||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
0 |
||||||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
16 180 |
||||||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
16 180 |
||||||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Класс |
||||||||
Подкласс |
||||||||
Наименование |
||||||||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
||||||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
||||||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
0 |
||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета |
-150 832,3 |
|||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
150 832,3 |
|||||||
7 |
Поступления займов |
53 394 |
||||||
01 |
Внутренние государственные займы |
53 394 |
||||||
2 |
Договоры займа |
53 394 |
||||||
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Администратор |
||||||||
Программа |
||||||||
Наименование |
||||||||
16 |
Погашение займов |
4 211,5 |
||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
4 211,5 |
||||||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
4 211,5 |
||||||
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
|||||||
Класс |
||||||||
Подкласс |
||||||||
Наименование |
||||||||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
||||||
01 |
Остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
||||||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
Приложение 2 |
Бюджетные программы по сельским округам на 2012 год
Функциональная группа |
Всего |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Затраты |
180326 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
155275,4 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
155275,4 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
150378,4 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
4897 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23050,6 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
23050,6 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктах |
9316,6 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10392 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
140 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1951 |
||
014 |
Организация водоснабжения населенных пунктов |
1251 |
||
13 |
Прочие |
2000 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
2000 |
||
040 |
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
2000 |
продолжение таблицы
в том числе по сельским округам |
|||||||
Госу |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14227 |
12579 |
25954 |
11333 |
7941 |
11063 |
11823 |
10108 |
12743 |
10804,4 |
15740 |
10220 |
7320 |
10063 |
10921 |
9108 |
12743 |
10804,4 |
15740 |
10220 |
7320 |
10063 |
10921 |
9108 |
12603 |
10664,4 |
15480 |
10090 |
7320 |
9923 |
10169 |
9108 |
140 |
140 |
260 |
130 |
0 |
140 |
752 |
0 |
484 |
774,6 |
10214 |
1113 |
621 |
1000 |
902 |
1000 |
484 |
774,6 |
10214 |
1113 |
621 |
1000 |
902 |
1000 |
369 |
774,6 |
6938 |
0 |
0 |
0 |
472 |
0 |
0 |
0 |
962 |
1000 |
500 |
1000 |
430 |
1000 |
0 |
0 |
140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
0 |
223 |
113 |
121 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
продолжение таблицы
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
Государ |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
10192 |
10903 |
9934 |
11648 |
10469 |
10742 |
11410 |
9593 |
10140 |
8871 |
10490 |
9189 |
9663 |
10410 |
9593 |
10140 |
8871 |
10490 |
9189 |
9663 |
10410 |
7793 |
9870 |
8601 |
10360 |
9049 |
9393 |
9955 |
1800 |
270 |
270 |
130 |
140 |
270 |
455 |
599 |
763 |
1063 |
1158 |
1280 |
1079 |
1000 |
599 |
763 |
1063 |
1158 |
1280 |
1079 |
1000 |
0 |
263 |
0 |
158 |
263 |
79 |
0 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
500 |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
0 |
63 |
0 |
517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение 3 |
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2012 года и возврат целевых трансфертов республиканского и областного бюджетов, неиспользованных в 2011 году
Доходы |
|||||
Кате |
Класс |
Под |
Специ |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
101 649,8 |
|||
Всего: |
101 649,8 |
||||
Расходы |
|||||
Функ |
Адми |
Про |
Под |
Наименование |
Сумма, тысяч тенге |
01 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
120,7 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
120,7 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
120,7 |
|||
07 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
77 521,3 |
||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие ( или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
3 471,4 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
3 471,4 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
9 816,6 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
9 816,6 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
64 195,8 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
64 195,8 |
|||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
37,5 |
|||
015 |
За счет средств местного бюджета |
37,5 |
|||
15 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
24 007,8 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
24 007,8 |
|||
Всего: |
101 649,8 |