Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 13 августа 2012 года № 5/48-V «О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096, городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 903 520 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 24 363 311 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 860 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 794 640 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 634 709 тысяч тенге;
2) затраты – 52 648 164 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 488 625 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 375 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
5) дефицит бюджета - - 1 233 269 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1 233 269 тысяч тенге»;
часть вторую пункта 2 изложить в новой редакции:
«средний ремонт дорог городского значения (улиц города) - 6 159 492 тысяч тенге;»;
часть третью изложить в новой редакции:
«проведение капитального ремонта объектов образования - 156 647;»;
часть восьмую изложить в новой редакции:
«разработка проектов детальной планировки - 173 440 тысяч тенге;»;
часть девятую изложить в новой редакции:
«изъятие земельных участков для государственных нужд - 433 040 тысяч тенге;»;
дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
«на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций – 143 118 тысяч тенге.»;
часть четвертую пункта 3 цифры изложить в новой редакции:
«развитие системы водоснабжения - 419 638 тысяч тенге;»;
часть пятую изложить в новой редакции:
«развитие теплоэнергетической системы - 844 607 тысяч тенге;»;
часть вторую пункта 3-1 изложить в новой редакции:
«строительство и реконструкция объектов образования - 2 160 736 тысяч тенге;»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«Утвердить резерв акимата города на 2012 год в сумме 523 994 тысяч тенге.»;
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии городского маслихата Х.Сарсенов
Секретарь городского маслихата Н.Бекназаров
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 24 августа 2012 года № 11/78-5с
Приложение 1 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджет города Шымкент на 2012 год
Категория |
Сумма тысяч тенге |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
І. Доходы |
51 903 520 |
|||
Налоговые поступления |
24 363 311 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
24 363 311 |
||
01 |
Подоходный налог |
7 945 909 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
7 945 909 |
||
03 |
Социальный налог |
5 464 588 |
||
1 |
Социальный налог |
5 464 588 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 836 131 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 381 716 |
||
3 |
Земельный налог |
580 243 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
874 102 |
||
5 |
Единый земельный налог |
70 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
7 505 745 |
||
2 |
Акцизы |
6 905 970 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
138 240 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
389 175 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
72 360 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
610 938 |
||
1 |
Государственная пошлина |
610 938 |
||
Неналоговые поступления |
110 860 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
110 860 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
51 985 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
389 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
43 |
||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
1 053 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
50 500 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
23 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
23 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
21 300 |
||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
21 300 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
37 552 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
37 552 |
||
Поступления от продажи основного капитала |
1 794 640 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
1 794 640 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 579 090 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
1 579 090 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
215 550 |
||
1 |
Продажа земли |
168 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
47 550 |
||
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
25 634 709 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
25 634 709 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
25 634 709 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
25 634 709 |
Функциональная группа |
Сумма тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ.Затраты |
52 648 164 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
382 664 |
|||
01 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
292 588 |
||
01 |
1 |
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
16 558 |
|
01 |
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 328 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
230 |
|||
01 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
145 580 |
|
01 |
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
129 464 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
16 116 |
|||
01 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
130 450 |
|
01 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
127 590 |
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 860 |
|||
01 |
2 |
Финансовая деятельность |
23 454 |
||
01 |
2 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
23 454 |
|
01 |
2 |
459 |
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
10 000 |
01 |
2 |
459 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
13 454 |
01 |
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
66 622 |
||
01 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
66 622 |
|
01 |
9 |
459 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
64 639 |
01 |
9 |
459 |
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 983 |
02 |
Оборона |
279 977 |
|||
02 |
1 |
Военные нужды |
35 659 |
||
02 |
1 |
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
35 659 |
|
02 |
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
35 659 |
2 |
Организация работ по чрезвычайным ситуациям |
244 318 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
244 318 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
243 118 |
|||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
1 200 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
253 631 |
|||
03 |
1 |
Правоохранительная деятельность |
231 139 |
||
03 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
231 139 |
|
03 |
1 |
458 |
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
231 139 |
6 |
Уголовно-исполнительная система |
22 492 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
22 492 |
|||
039 |
Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания |
22 492 |
|||
04 |
Образование |
20 129 686 |
|||
04 |
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
3 531 314 |
||
04 |
1 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 531 314 |
|
04 |
1 |
464 |
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
3 498 614 |
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета |
32 700 |
|||
04 |
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
12 321 556 |
||
04 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
12 321 556 |
|
04 |
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
11 139 851 |
04 |
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для детей |
448 132 |
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета |
733 573 |
|||
04 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
94 337 |
||
04 |
4 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
94 337 |
|
04 |
4 |
464 |
018 |
Организация профессионального обучения |
94 337 |
04 |
9 |
Прочие услуги в области образования |
4 182 479 |
||
04 |
9 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 642 925 |
|
04 |
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
40 549 |
04 |
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
465 221 |
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
730 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
128 732 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
32 814 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
974 879 |
|||
04 |
9 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 539 554 |
|
04 |
9 |
467 |
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
2 539 554 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 568 960 |
|||
06 |
2 |
Социальная помощь |
1 483 475 |
||
06 |
2 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
1 446 375 |
|
06 |
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
774 294 |
06 |
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
39 831 |
06 |
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
57 787 |
06 |
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
82 915 |
06 |
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
3 537 |
06 |
2 |
451 |
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
66 029 |
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
53 417 |
|||
06 |
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
214 310 |
06 |
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
98 635 |
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
55 620 |
|||
06 |
2 |
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
37 100 |
|
06 |
2 |
464 |
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
37 100 |
06 |
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
85 485 |
||
06 |
9 |
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
85 485 |
|
06 |
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
77 599 |
06 |
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 232 |
06 |
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 230 |
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 424 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
17 368 180 |
|||
07 |
1 |
Жилищное хозяйство |
7 769 516 |
||
07 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 251 681 |
|
07 |
1 |
458 |
002 |
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
935 328 |
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
45 127 |
|||
006 |
Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан |
265 226 |
|||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
6 000 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
13 036 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
5 766 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
230 |
|||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
7 040 |
|||
07 |
1 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 504 799 |
|
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 990 698 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 437 398 |
|||
07 |
1 |
467 |
019 |
Строительство жилья |
1 536 536 |
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
1 540 167 |
|||
07 |
2 |
Коммунальное хозяйство |
5 767 255 |
||
07 |
2 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5 763 255 |
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
4 772 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
316 217 |
|||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
2 557 379 |
|||
07 |
2 |
458 |
033 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 884 887 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 000 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
4 000 |
|||
07 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
3 831 409 |
||
07 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
199 870 |
|
07 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
199 870 |
07 |
3 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 576 539 |
|
07 |
3 |
458 |
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
280 000 |
07 |
3 |
458 |
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
627 757 |
07 |
3 |
458 |
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
20 709 |
07 |
3 |
458 |
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
2 648 073 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
55 000 |
|||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
55 000 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
2 094 288 |
|||
08 |
1 |
Деятельность в области культуры |
136 727 |
||
08 |
1 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
121 727 |
|
08 |
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
39 000 |
08 |
1 |
455 |
005 |
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков |
82 727 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
15 000 |
|||
011 |
Развитие объектов культуры |
15 000 |
|||
08 |
2 |
Спорт |
1 393 638 |
||
08 |
2 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1 352 888 |
|
08 |
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
1 328 268 |
08 |
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
24 620 |
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
40 750 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
40 750 |
|||
08 |
3 |
Информационное пространство |
188 455 |
||
08 |
3 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
133 289 |
|
08 |
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
106 712 |
08 |
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
26 577 |
08 |
3 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
55 166 |
|
08 |
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
46 793 |
08 |
3 |
456 |
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
8 373 |
08 |
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
375 468 |
||
08 |
9 |
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
96 565 |
|
08 |
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
13 545 |
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 258 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
81 762 |
|||
08 |
9 |
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
128 797 |
|
08 |
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
88 189 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
16 965 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
730 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
22 913 |
|||
08 |
9 |
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
150 106 |
|
08 |
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
13 430 |
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 090 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
135 586 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 446 737 |
|||
09 |
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
1 446 737 |
||
09 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 446 737 |
|
09 |
9 |
458 |
019 |
Развитие теплоэнергетической системы |
1 446 737 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
144 446 |
|||
10 |
1 |
Сельское хозяйство |
62 796 |
||
10 |
1 |
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
62 796 |
|
10 |
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
11 094 |
10 |
1 |
473 |
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
567 |
10 |
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) |
700 |
10 |
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
300 |
10 |
1 |
473 |
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
29 000 |
10 |
1 |
473 |
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
500 |
10 |
1 |
473 |
009 |
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных |
14 251 |
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
85 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6 299 |
|||
10 |
6 |
Земельные отношения |
62 804 |
||
10 |
6 |
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
62 804 |
|
10 |
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
30 660 |
006 |
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов |
31 086 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 058 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
18 846 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
18 846 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
18 846 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
471 479 |
|||
11 |
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
471 479 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
38 359 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
37 629 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
730 |
|||
11 |
2 |
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
433 120 |
|
11 |
2 |
468 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
24 195 |
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
408 195 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
730 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 769 504 |
|||
12 |
1 |
Автомобильный транспорт |
6 769 504 |
||
12 |
1 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
6 769 504 |
|
12 |
1 |
458 |
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
364 635 |
12 |
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
6 404 869 |
13 |
Прочие |
1 662 514 |
|||
13 |
9 |
Прочие |
1 662 514 |
||
13 |
9 |
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
27 333 |
|
13 |
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства |
25 488 |
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 845 |
|||
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 091 187 |
|
13 |
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
77 772 |
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 380 |
|||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
998 500 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
12 535 |
|||
13 |
9 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
543 994 |
|
008 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
20 000 |
|||
13 |
9 |
459 |
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
523 994 |
14 |
Обслуживание долга |
141 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
141 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
141 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
141 |
|||
15 |
Трансферты |
75 957 |
|||
15 |
1 |
Трансферты |
75 957 |
||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
75 957 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
46 259 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
22 235 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
7 463 |
|||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование |
488 625 |
||||
Функциональная группа |
Сумма тыс.тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
Бюджетные кредиты |
500 000 |
||||
13 |
Прочие |
500 000 |
|||
13 |
9 |
Прочие |
500 000 |
||
13 |
9 |
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
500 000 |
|
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума |
500 000 |
|||
Категория |
Сумма тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
11 375 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 375 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
11 375 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
11 375 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
||||
V. Дефицит бюджета |
-1 233 269 |
||||
VI.Финансирования дефицита бюджета |
1 233 269 |
Приложение 2 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 24 августа 2012 года № 11/78-5с
Приложение 6 к решению
Шымкентского городского маслихата
от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с
Бюджетные программы районов в городе на 2012-2014 годы
Функциональная группа |
в том числе по годам (тыс.тенге) |
||||||
Функциональная подгруппа |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Администратор бюджетных программ |
|||||||
Программа |
|||||||
Наименование |
|||||||
ІІ.Затраты |
330 320 |
260 114 |
157 777 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
130 450 |
131 714 |
133 197 |
|||
1 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
130 450 |
131 714 |
133 197 |
||
1 |
1 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
130 450 |
131 714 |
133 197 |
|
1 |
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
127 590 |
131 714 |
133 197 |
в том числе районам: |
|||||||
Абайский район |
43 037 |
44 827 |
45 412 |
||||
Аль-Фарабийский район |
38 880 |
40 757 |
41 219 |
||||
Енбекшинский район |
45 673 |
46 130 |
46 566 |
||||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 860 |
0 |
0 |
|||
в том числе районам: |
|||||||
Абайский район |
730 |
||||||
Аль-Фарабийский район |
800 |
||||||
Енбекшинский район |
1 330 |
||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
199 870 |
128 400 |
24 580 |
|||
7 |
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
199 870 |
128 400 |
24 580 |
||
7 |
3 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
199 870 |
128 400 |
24 580 |
|
7 |
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
199 870 |
128 400 |
24 580 |
в том числе районам: |
|||||||
Абайский район |
60 000 |
42 800 |
10 000 |
||||
Аль-Фарабийский район |
79 870 |
42 800 |
4 580 |
||||
Енбекшинский район |
60 000 |
42 800 |
10 000 |