О внесении изменений и дополнения в решение Шымкентского городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с "О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы"

Решение Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 24 августа 2012 года № 11/78-5c. Зарегистрировано Управлением юстиции города Шымкента Южно-Казахстанской области 28 августа 2012 года № 14-1-166. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 4 февраля 2013 года № 1-20)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо аппарата Шымкентского городского маслихата Южно-Казахстанской области от 04.02.2013 № 1-20).

      В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Южно-Казахстанского областного маслихата от 13 августа 2012 года № 5/48-V «О внесении изменений и дополнения в решение Южно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2011 года № 47/450-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096, городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с «О бюджете города Шымкент на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14-1-150, опубликовано в газете «Панорама Шымкента» № 1 (1123) от 6 января 2012 года) следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 настоящего решения изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить бюджет города Шымкент на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 51 903 520 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 24 363 311 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 110 860 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 1 794 640 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 25 634 709 тысяч тенге;
      2) затраты – 52 648 164 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 488 625 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 500 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 11 375 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
      5) дефицит бюджета - - 1 233 269 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 1 233 269 тысяч тенге»;
      часть вторую пункта 2 изложить в новой редакции:
      «средний ремонт дорог городского значения (улиц города) - 6 159 492 тысяч тенге;»;
      часть третью изложить в новой редакции:
      «проведение капитального ремонта объектов образования - 156 647;»;
      часть восьмую изложить в новой редакции:
      «разработка проектов детальной планировки - 173 440 тысяч тенге;»;
      часть девятую изложить в новой редакции:
      «изъятие земельных участков для государственных нужд - 433 040 тысяч тенге;»;
      дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
      «на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций – 143 118 тысяч тенге.»;
      часть четвертую пункта 3 цифры изложить в новой редакции:
      «развитие системы водоснабжения - 419 638 тысяч тенге;»;
      часть пятую изложить в новой редакции:
      «развитие теплоэнергетической системы - 844 607 тысяч тенге;»;
      часть вторую пункта 3-1 изложить в новой редакции:
      «строительство и реконструкция объектов образования - 2 160 736 тысяч тенге;»;
      пункт 4 изложить в новой редакции:
      «Утвердить резерв акимата города на 2012 год в сумме 523 994 тысяч тенге.»;
      приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.

      Председатель сессии городского маслихата   Х.Сарсенов

      Секретарь городского маслихата             Н.Бекназаров

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 24 августа 2012 года № 11/78-5с

      Приложение 1 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджет города Шымкент на 2012 год

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование





І. Доходы

51 903 520




Налоговые поступления

24 363 311

1



Налоговые поступления

24 363 311


01


Подоходный налог

7 945 909



2

Индивидуальный подоходный налог

7 945 909


03


Социальный налог

5 464 588



1

Социальный налог

5 464 588


04


Hалоги на собственность

2 836 131



1

Hалоги на имущество

1 381 716



3

Земельный налог

580 243



4

Hалог на транспортные средства

874 102



5

Единый земельный налог

70


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 505 745



2

Акцизы

6 905 970



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

138 240



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

389 175



5

Налог на игорный бизнес

72 360


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

610 938



1

Государственная пошлина

610 938




Неналоговые поступления

110 860

2



Неналоговые поступления

110 860


01


Доходы от государственной собственности

51 985



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

389



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

43



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

1 053



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

50 500


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

23



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

23


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

21 300



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

21 300


06


Прочие неналоговые поступления

37 552



1

Прочие неналоговые поступления

37 552




Поступления от продажи основного капитала

1 794 640

3



Поступления от продажи основного капитала

1 794 640


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 579 090



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 579 090


03


Продажа земли и нематериальных активов

215 550



1

Продажа земли

168 000



2

Продажа нематериальных активов

47 550




ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

25 634 709

4



Поступления трансфертов

25 634 709


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25 634 709



2

Трансферты из областного бюджета

25 634 709

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге





Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






ІІ.Затраты

52 648 164

01




Государственные услуги общего характера

382 664

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

292 588

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

16 558

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 328




003

Капитальные расходы государственного органа

230

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

145 580

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

129 464




003

Капитальные расходы государственного органа

16 116

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

130 450

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

127 590




022

Капитальные расходы государственного органа

2 860

01

2



Финансовая деятельность

23 454

01

2

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

23 454

01

2

459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

10 000

01

2

459

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

13 454

01

9



Прочие государственные услуги общего характера

66 622

01

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

66 622

01

9

459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

64 639

01

9

459

015

Капитальные расходы государственного органа

1 983

02




Оборона

279 977

02

1



Военные нужды

35 659

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

35 659

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

35 659


2



Организация работ по чрезвычайным ситуациям

244 318



122


Аппарат акима района (города областного значения)

244 318




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

243 118




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 200

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

253 631

03

1



Правоохранительная деятельность

231 139

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

231 139

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

231 139


6



Уголовно-исполнительная система

22 492



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

22 492




039

Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывающих уголовные наказания

22 492

04




Образование

20 129 686

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

3 531 314

04

1

464


Отдел образования района (города областного значения)

3 531 314

04

1

464

009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

3 498 614




021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 700

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

12 321 556

04

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

12 321 556

04

2

464

003

Общеобразовательное обучение

11 139 851

04

2

464

006

Дополнительное образование для детей

448 132




064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

733 573

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

94 337

04

4

464


Отдел образования района (города областного значения)

94 337

04

4

464

018

Организация профессионального обучения

94 337

04

9



Прочие услуги в области образования

4 182 479

04

9

464


Отдел образования района (города областного значения)

1 642 925

04

9

464

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

40 549

04

9

464

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

465 221




012

Капитальные расходы государственного органа

730




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

128 732




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

32 814




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

974 879

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 539 554

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

2 539 554

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 568 960

06

2



Социальная помощь

1 483 475

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 446 375

06

2

451

002

Программа занятости

774 294

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

39 831

06

2

451

006

Оказание жилищной помощи

57 787

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

82 915

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 537

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

66 029




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

53 417

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

214 310

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

98 635




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

55 620

06

2

464


Отдел образования района (города областного значения)

37 100

06

2

464

008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

37 100

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

85 485

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

85 485

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

77 599

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 232

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

2 230




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

3 424

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

17 368 180

07

1



Жилищное хозяйство

7 769 516

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 251 681

07

1

458

002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

935 328




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

45 127




006

Мероприятия, направленные на поддержание сейсмоустойчивости жилых зданий, расположенных в сейсмоопасных регионах Республики Казахстан

265 226




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 000



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного

значения)

13 036




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

5 766




005

Капитальные расходы государственного органа

230




006

Техническое обследование общего имущества и изготовление

технических паспортов на объекты кондоминиумов

7 040

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 504 799




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 990 698




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 437 398

07

1

467

019

Строительство жилья

1 536 536




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

1 540 167

07

2



Коммунальное хозяйство

5 767 255

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 763 255




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

4 772




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

316 217




029

Развитие системы водоснабжения

2 557 379

07

2

458

033

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 884 887



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 000




005

Развитие коммунального хозяйства

4 000

07

3



Благоустройство населенных пунктов

3 831 409

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 870

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 870

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 576 539

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

280 000

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

627 757

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

20 709

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2 648 073



467


Отдел строительства района (города областного значения)

55 000




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

55 000

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 094 288

08

1



Деятельность в области культуры

136 727

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

121 727

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

39 000

08

1

455

005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

82 727



467


Отдел строительства района (города областного значения)

15 000




011

Развитие объектов культуры

15 000

08

2



Спорт

1 393 638

08

2

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 352 888

08

2

465

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 328 268

08

2

465

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

24 620



467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 750




008

Развитие объектов спорта и туризма

40 750

08

3



Информационное пространство

188 455

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

133 289

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

106 712

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

26 577

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

55 166

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

46 793

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 373

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

375 468

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 565

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

13 545




010

Капитальные расходы государственного органа

1 258




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

81 762

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

128 797

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

88 189




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

16 965




006

Капитальные расходы государственного органа

730




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

22 913

08

9

465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

150 106

08

9

465

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

13 430




004

Капитальные расходы государственного органа

1 090




032

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

135 586

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 446 737

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 446 737

09

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 446 737

09

9

458

019

Развитие теплоэнергетической системы

1 446 737

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

144 446

10

1



Сельское хозяйство

62 796

10

1

473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

62 796

10

1

473

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

11 094

10

1

473

003

Капитальные расходы государственного органа

567

10

1

473

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

700

10

1

473

006

Организация санитарного убоя больных животных

300

10

1

473

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

29 000

10

1

473

008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

500

10

1

473

009

Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных

14 251




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

85




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 299

10

6



Земельные отношения

62 804

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

62 804

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

30 660




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов

31 086




007

Капитальные расходы государственного органа

1 058


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

18 846



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

18 846




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

18 846

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

471 479

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

471 479



467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 359




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

37 629




017

Капитальные расходы государственного органа

730

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

433 120

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

24 195




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

408 195




004

Капитальные расходы государственного органа

730

12




Транспорт и коммуникации

6 769 504

12

1



Автомобильный транспорт

6 769 504

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 769 504

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

364 635

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

6 404 869

13




Прочие

1 662 514

13

9



Прочие

1 662 514

13

9

454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

27 333

13

9

454

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства

25 488




007

Капитальные расходы государственного органа

1 845

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 091 187

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

77 772




013

Капитальные расходы государственного органа

2 380




043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

998 500




067

Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций

12 535

13

9

459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

543 994




008

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

20 000

13

9

459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

523 994

14




Обслуживание долга

141


1



Обслуживание долга

141



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

141




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

141

15




Трансферты

75 957

15

1



Трансферты

75 957



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 957




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

46 259




016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

22 235




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

7 463





ІІІ. Чистое бюджетное кредитование

488 625

Функциональная группа 

Сумма тыс.тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование






Бюджетные кредиты

500 000

13




Прочие

500 000

13

9



Прочие

500 000

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

500 000




039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума

500 000

Категория

Сумма тысяч тенге


Класс 



Подкласс





Наименование






ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ

11 375

5




Погашение бюджетных кредитов

11 375


01



Погашение бюджетных кредитов

11 375



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

11 375





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0





V. Дефицит бюджета

-1 233 269





VI.Финансирования дефицита бюджета

1 233 269

      Приложение 2 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 24 августа 2012 года № 11/78-5с

      Приложение 6 к решению
      Шымкентского городского маслихата
      от 21 декабря 2011 года № 61/479-4с

      Бюджетные программы районов в городе на 2012-2014 годы

Функциональная группа


в том числе по годам (тыс.тенге)


Функциональная подгруппа


2012 год



2013 год



2014 год




Администратор бюджетных программ




Программа








Наименование








ІІ.Затраты

330 320

260 114

157 777

01




Государственные услуги общего характера

130 450

131 714

133 197

1

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

130 450

131 714

133 197

1

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

130 450

131 714

133 197

1

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

127 590

131 714

133 197





в том числе районам:








Абайский район

43 037

44 827

45 412





Аль-Фарабийский район

38 880

40 757

41 219





Енбекшинский район

45 673

46 130

46 566




022

Капитальные расходы государственных органов

2 860

0

0





в том числе районам:








Абайский район

730







Аль-Фарабийский район

800







Енбекшинский район

1 330



07




Жилищно-коммунальное хозяйство

199 870

128 400

24 580

7

3



Благоустройство населенных пунктов

199 870

128 400

24 580

7

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

199 870

128 400

24 580

7

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

199 870

128 400

24 580





в том числе районам:








Абайский район

60 000

42 800

10 000





Аль-Фарабийский район

79 870

42 800

4 580





Енбекшинский район

60 000

42 800

10 000

Шымкент қалалық мәслихатының 2011 жылғы 21 желтоқсандағы "2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" № 61/479-4с шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихатының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 11/78-5c шешімі. Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласының Әділет басқармасында 2012 жылғы 28 тамызда № 14-1-166 тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 2013 жылғы 4 ақпандағы № 1-20 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қалалық мәслихат аппаратының 04.02.2013 № 1-20 хатымен).

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабының 5 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/450-IV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 13 тамыздағы № 5/48-V Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2096 тіркелген шешіміне сәйкес, қалалық мәслихат      ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. «2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» қалалық мәслихаттың 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 61/479-4с (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14-1-150 тіркелген, 2012 жылдың 6 қаңтарында «Шымкент келбеті» № 1 (1123) газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      аталған шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2012 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 51 903 520 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер – 24 363 311 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 110 860 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 794 640 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 25 634 709 мың теңге;
      2) шығындар – 52 648 164 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 488 625 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 500 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 375 мың теңге;
      қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0;
      бюджет тапшылығы – - 1 233 269 мың теңге;
      бюджет тапшылығын қаржыландыру – 1 233 269 мың теңге.»;
      2 тармағының екінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «қалалық маңызы бар жолдарды (қала көшелерін) орташа жөндеуге – 6 159 492 мың теңге;»;
      үшінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «білім беру нысандарында күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге 156 647 мың теңге;»;
      сегізінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «егжей-тегжейлі жобаларды әзірлеуге - 173 440 мың теңге;»;
      «мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алуға - 433 040 мың теңге;»;
      он үшінші бөлігімен келесідей мазмұнда толықтырылсын:
      «төтенше жағдай салдарын алдын алу және жоюға – 143 118 мың теңге.»;
      3 тармағының төртінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «сумен жабдықтау жүйесін дамытуға - 419 638 мың теңге;»;
      бесінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «жылу энергетикалық жүйені дамытуға - 844 607 мың теңге;»;
      3-1 тармағының екінші бөлігі жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «білім беру объектілерін салуға және реконструкциялауға - 2 160 736 мың теңге;»;
      4 тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
      «Қала әкімдігінің 2012 жылға арналған резерві 523 994 мың теңге сомасында бекітілсін.»;
      аталған шешімнің 1,6 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

      Қалалық мәслихат сессиясының төрағасы      Х.Сәрсенов

      Қалалық мәслихат хатшысы                   Н.Бекназаров

      Шымкент қалалық мәслихатының
      2012 жылғы 24 тамыздағы
      № 11/78-5с шешіміне 1 қосымша

      Шымкент қалалық мәслихатының
      2011 жылғы 21 желтоқсандағы
      № 61/479-4с шешіміне 1 қосымша

      2012 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы





І. Кірістер

51 903 520




Салықтық түсімдер

24 363 311

1



Салықтық түсімдер

24 363 311


01


Табыс салығы

7 945 909



2

Жеке табыс салығы

7 945 909




Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

6 456 987




Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

662 745




Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы

628 266




Төлем көзінен салық салынатын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

197 314




Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы

597


03


Әлеуметтiк салық

5 464 588



1

Әлеуметтік салық

5 464 588


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 836 131



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 381 716



3

Жер салығы

580 243



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

874 102



5

Бірыңғай жер салығы

70


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 505 745



2

Акциздер

6 905 970



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

138 240



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

389 175



5

Ойын бизнесіне салық

72 360


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

610 938



1

Мемлекеттік баж

610 938




Салықтық емес түсiмдер

110 860

2



Салықтық емес түсiмдер

110 860


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

51 985



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

389



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

43



4

Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер

1 053



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

50 500


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

23



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

23


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 300



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

21 300


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

37 552



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

37 552




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 794 640

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 794 640


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 579 090



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 579 090


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

215 550



1

Жерді сату

168 000



2

Материалдық емес активтерді сату

47 550




Трансферттердің түсімдері

25 634 709

4



Трансферттердің түсімдері

25 634 709


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25 634 709



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

25 634 709

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге





Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






ІІ.Шығындар

52 648 164

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

382 664

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

292 588

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

16 558

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 328




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

145 580

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

129 464




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 116

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

130 450

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

127 590




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 860

01

2



Қаржылық қызмет

23 454

01

2

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

23 454

01

2

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

10 000

01

2

459

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

13 454

01

9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

66 622

01

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

66 622

01

9

459

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 639

01

9

459

015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 983

02




Қорғаныс

279 977

02

1



Әскери мұқтаждықтар

35 659

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

35 659

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

35 659


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

244 318



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

244 318




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою

243 118




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 200

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

253 631

03

1



Құқық қорғау қызметi

231 139

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

231 139

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

231 139


6



Қылмыстық-атқару жүйесі

22 492



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

22 492




039

Қылмыстық жазасын өтеген адамдарды әлеуметтік бейімдеу мен оңалтуды ұйымдастыру және жүзеге асыру

22 492

04




Бiлiм беру

20 129 686

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

3 531 314

04

1

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 531 314

04

1

464

009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

3 498 614




021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

32 700

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

12 321 556

04

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

12 321 556

04

2

464

003

Жалпы білім беру

11 139 851

04

2

464

006

Балаларға қосымша білім беру

448 132




064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

733 573

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

94 337

04

4

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

94 337

04

4

464

018

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

94 337

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

4 182 479

04

9

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 642 925

04

9

464

001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 549

04

9

464

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

465 221




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730




015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

128 732




020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

32 814




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

974 879

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 539 554

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 539 554

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 568 960

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 483 475

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 446 375

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

774 294

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

39 831

06

2

451

006

Тұрғын үй көмегі

57 787

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

82 915

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 537

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

66 029




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

53 417

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

214 310

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

98 635




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

55 620

06

2

464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

37 100

06

2

464

008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

37 100

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

85 485

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

85 485

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 599

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 232

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 230




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

3 424

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

17 368 180

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 769 516

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 251 681

07

1

458

002

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

935 328




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

45 127




006

Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар

265 226




031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

6 000



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 036




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 766




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

230




006

Ортақ мүлікті техникалық тексеру және кондоминиумдар объектілеріне техникалық паспорттарды әзірлеу

7 040

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 504 799




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға

1 990 698




004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 437 398

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

1 536 536




072

Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

1 540 167

07

2



Коммуналдық шаруашылық

5 767 255

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 763 255




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

4 772




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

316 217




029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

2 557 379

07

2

458

033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 884 887



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 000




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

4 000

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

3 831 409

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 870

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 870

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 576 539

07

3

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

280 000

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

627 757

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

20 709

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

2 648 073



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

55 000




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

55 000

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

2 094 288

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

136 727

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

121 727

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

39 000

08

1

455

005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

82 727



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

15 000




011

Мәдениет объектілерін дамыту

15 000

08

2



Спорт

1 393 638

08

2

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 352 888

08

2

465

005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 328 268

08

2

465

006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

24 620



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 750




008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

40 750

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

188 455

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

133 289

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

106 712

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

26 577

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

55 166

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

46 793

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 373

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

375 468

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 565

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 545




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 258




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

81 762

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

128 797

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 189




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

16 965




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

22 913

08

9

465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

150 106

08

9

465

001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 430




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 090




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

135 586

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

1 446 737

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 446 737

09

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 446 737

09

9

458

019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 446 737

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

144 446

10

1



Ауыл шаруашылығы

62 796

10

1

473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

62 796

10

1

473

001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 094

10

1

473

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

567

10

1

473

005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700

10

1

473

006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

300

10

1

473

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

29 000

10

1

473

008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

500

10

1

473

009

Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу

14 251




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

85




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

6 299

10

6



Жер қатынастары

62 804

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

62 804

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 660




006

Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

31 086




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 058


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

18 846



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

18 846




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

18 846

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

471 479

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

471 479



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 359




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 629




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

433 120

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 195




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

408 195




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

730

12




Көлiк және коммуникация

6 769 504

12

1



Автомобиль көлiгi

6 769 504

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 769 504

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

364 635

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

6 404 869

13




Өзгелер

1 662 514

13

9



Өзгелер

1 662 514

13

9

454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

27 333

13

9

454

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 488




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 845

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 091 187

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 772




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 380




043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

998 500




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

12 535

13

9

459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

543 994




008

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000

13

9

459

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

523 994

14




Борышқа қызмет көрсету

141


1



Борышқа қызмет көрсету

141



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

141




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

141

15




Трансферттер

75 957

15

1



Трансферттер

75 957



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 957




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

46 259




016

Мақсатына сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

22 235




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғары деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

7 463





ІІІ.Таза бюджеттік кредиттеу

488 625

Функционалдық топ

Сомасы мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы






Бюджеттік кредиттер

500 000

13




Басқалар

500 000


9



Басқалар

500 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

500 000




039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

500 000

Санаты

Сомасы мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы





Атауы






БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

11 375

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

11 375





IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0





V. Бюджет тапшылығы

-1 233 269





VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 233 269

      Шымкент қалалық мәслихатының
      2012 жылғы 24 тамыздағы
      № 11/78-5с шешіміне 2 қосымша

      Шымкент қалалық мәслихатының
      2011 жылғы 21 желтоқсандағы
      № 61/479-4с шешіміне 6 қосымша

      2012-2014 жылдарға арналған қаладағы аудандардың бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ

оның ішінде жылдар бойынша (мың теңге)


Кіші функция



2012 жыл



2013 жыл



2014 жыл



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы








ІІ.Шығыстар

330 320

260 114

157 777

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

130 450

131 714

133 197

1

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

130 450

131 714

133 197

1

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

130 450

131 714

133 197

1

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

127 590

131 714

133 197





оның ішінде аудандар бойынша:











Абай ауданы

43 037

44 827

45 412





Әл-Фараби ауданы

38 880

40 757

41 219





Еңбекші ауданы

45 673

46 130

46 566




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 860

0

0





оның ішінде аудандар бойынша:











Абай ауданы

730







Әл-Фараби ауданы

800







Еңбекші ауданы

1 330



07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

199 870

128 400

24 580

7

3



Елді-мекендерді көркейту

199 870

128 400

24 580

7

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

199 870

128 400

24 580

7

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

199 870

128 400

24 580





оның ішінде аудандар бойынша:











Абай ауданы

60 000

42 800

10 000





Әл-Фараби ауданы

79 870

42 800

4 580





Еңбекші ауданы

60 000

42 800

10 000