О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 17 июля 2012 года N 7/2-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции Восточно-Казахстанской области 20 июля 2012 года за N 2602. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03 января 2013 года № 04-10/1)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03.01.2013 № 04-10/1).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2012 года № 4/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2577) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 12 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
      1) доходы – 21 267 862,2 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 10 333 543 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 47 899 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 903 623 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 9 982 797,2 тысяч тенге;
      2) затраты – 23 867 049 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 104 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 39 768 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 3 664 тысяч тенге;
      5) дефицит бюджета – - 2 935 290,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита бюджета – 2 935 290,8 тысяч тенге.»;
      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
 

      Председатель сессии                     А. Юрченко

      Секретарь городского маслихата          В. Головатюк

Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 июля 2012 года № 7/2-V

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2012 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

21 267 862,2

1



Налоговые поступления

10 333 543


01


Подоходный налог

3 839 758



2

Индивидуальный подоходный налог

3 839 758


03


Социальный налог

2 302 286



1

Социальный налог

2 302 286


04


Налоги на собственность

3 338 664



1

Налоги на имущество

1 910 688



3

Земельный налог

579 820



4

Налог на транспортные средства

847 820



5

Единый земельный налог

336


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

597 255



2

Акцизы

255 555



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

85 000



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

225 900



5

Налог на игорный бизнес

30 800


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

255 580



1

Государственная пошлина

255 580

2



Неналоговые поступления

47 899


01


Доходы от государственной собственности

26 899



1

Поступления части чистого дохода государственных
предприятий

399



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 500


06


Прочие неналоговые поступления

21 000



1

Прочие неналоговые поступления

21 000

3



Поступления от продажи основного капитала

903 623


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

731 023



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

731 023


03


Продажа земли и нематериальных активов

172 600



1

Продажа земли

140 000



2

Продажа нематериальных активов

32 600

4



Поступления трансфертов

9 982 797,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 982 797,2



2

Трансферты из областного бюджета

9 982 797,2

Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

23 867 049

01



Государственные услуги общего характера

379 527


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

22 278



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

22 278


122


Аппарат акима района (города областного значения)

223 784



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)

204 564



003

Капитальные расходы государственного органа

19 220


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

23 261



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

21 664



022

Капитальные расходы государственного органа

1 597


452


Отдел финансов района (города областного значения)

68 920



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

36 577



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 287



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

27 180



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

548



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

213



018

Капитальные расходы государственного органа

115


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

41 284



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

38 314



004

Капитальные расходы государственного органа

970



110

Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц

2 000

02



Оборона

29 154


122


Аппарат акима района (города областного значения)

29 154



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

29 154

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

132 599,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

132 599,4



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

132 599,4

04



Образование

7 757 002


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 757 002



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

25 565



003

Общеобразовательное обучение

5 479 580



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

60 843



006

Дополнительное образование для детей

483 126



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 330 942



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

82 003



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

26 650



021

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию  воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета

13 345



063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 175



064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета

125 953



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

121 820

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

944 895


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

926 895



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

82 386



002

Программа занятости

260 689



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

623



005

Государственная адресная социальная помощь

12 500



006

Оказание жилищной помощи

34 846



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

178 491



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

13 220



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 640



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

55 472



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

153 565



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

6 620



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

44 559



021

Капитальные расходы государственного органа

680



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

70 761



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 843


464


Отдел образования района (города областного значения)

18 000



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

18 000

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 807 777,8


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 259 133,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

150 167,9



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

65 000



015

Освещение улиц в населенных пунктах

376 269,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

171 205



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 747



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

439 290,4



028

Развитие коммунального хозяйства

444 234,1



029

Развитие системы водоснабжения

596 219,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 536 786,1



003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

2 272 147,5



004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 124 641



005

Развитие коммунального хозяйства

8 093



019

Строительство жилья

3 155 851,2



072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

947 053,4



074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

29 000


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

11 858



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

10 000



005

Капитальные расходы государственного органа

1 858

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 255 950,5


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 449



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

8 449


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

275 749



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

17 646



003

Поддержка культурно-досуговой работы

146 905



006

Функционирование районных (городских) библиотек

100 512



007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

8 510



010

Капитальные расходы государственного органа

200



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 976


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

84 543



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20 575



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

30 449



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 419



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

18 800



006

Капитальные расходы государственного органа

300


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

687 209,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта

12 918



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

194 839,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

15 733



007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

463 719


467


Отдел строительства района (города областного значения)

200 000



008

Развитие объектов спорта и туризма

200 000

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 735


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 211



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

37 311



007

Капитальные расходы государственного органа

900


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

15 524



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

10 000



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

4 504



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 020

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

124 483


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 852



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 722



017

Капитальные расходы государственного органа

130


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 631



001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне 

35 891



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

62 380



004

Капитальные расходы государственного органа

360

12



Транспорт и коммуникации

1 317 701,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 317 701,7



022

Развитие транспортной инфраструктуры

34 399,9



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 283 301,8

13



Прочие

923 681


452


Отдел финансов района (города областного значения)

34 427



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

34 427


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

35 870



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии

29 390



003

Капитальные расходы государственного органа

720



014

Поддержка предпринимательской деятельности

5 760


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

853 384



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 277



013

Капитальные расходы государственного органа

107



043

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

800 000

14



Обслуживание долга

651


452


Отдел финансов района (города областного значения)

651



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

651

15



Трансферты

139 891,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

139 891,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

137 731,6



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

2 160




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

300 000




Бюджетные кредиты

300 000

13



Прочие

300 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

300 000



039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

300 000




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

36 104




Приобретение финансовых активов

39 768

13



Прочие

39 768


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 768



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

36 768


475


Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

3 000



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

3 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664

06



Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664


1


Поступления от продажи финансовых активов государства

3 664



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

3 664




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 935 290,8




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 935 290,8

"2012-2014 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы" 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 39/4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2012 жылғы 17 шілдедегі N 7/2-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінде 2012 жылғы 20 шілдеде № 2602 тіркелді. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2013 жылғы 03 қаңтардағы № 04-10/1 хаты)

      Ескерту. Қаржылық жылдың аяқталуына байланысты күші жойылды (Өскемен қалалық мәслихатының 2013.01.03 № 04-10/1 хаты).

      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 109-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» 2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-ІV шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 2012 жылғы 3 шілдедегі № 4/49-V (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2577 нөмірімен тіркелген) шешіміне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Мәслихаттың «2012-2014 жылдарға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы» 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 39/4 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 5-1-177 нөмірімен тіркелген, 2012 жылғы 31 қаңтарда № 5 «Өскемен» және № 5 «Усть-Каменогорск» газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. 2012-2014 жылдарға арналған қала бюджеті 12 және 3 қосымшаларға сәйкес тиісінше, соның ішінде 2012 жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 21 267 862,2 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 10 333 543 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 47 899 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 903 623 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 9 982 797,2 мың теңге;
      2) шығындар – 23 867 049 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несиелендіру – 300 000 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 300 000 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
      4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 36 104 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу – 39 768 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 3 664 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы – -2 935 290,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру – 2 935 290,8 мың теңге.»;
      1 қосымша осы шешімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
 
      Сессия төрағасы                            А. Юрченко

      Қалалық мәслихаттың хатшысы                В. Головатюк

Өскемен қалалық мәслихаттың
2012 жылғы 17 шілдедегі
№ 7/2-V шешіміне қосымша

2012 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті 

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

21 267862,2

1



Салықтық түсімдер

10 333 543


01


Табыс салығы

3 839 758



2

Жеке табыс салығы

3 839 758


03


Әлеуметтік салық

2 302 286



1

Әлеуметтік салық

2 302 286


04


Меншікке салынатын салықтар

3 338 664



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 910 688



3

Жер салығы

579 820



4

Көлік құралдарына салынатын салық

847 820



5

Бірыңғай жер салығы

336


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

597 255



2

Акциздер

255 555



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

85 000



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

225 900



5

Ойын бизнесіне салық

30 800


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

255 580



1

Мемлекеттік баж

255 580

2



Салықтық емес түсімдер

47 899


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

26 899



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

399



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 500


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

21 000



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

21 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

903 623


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

731 023



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

731 023


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

172 600



1

Жерді сату

140 000



2

Материалдық емес активтерді сату

32 600

4



Трансферттердің түсімдері

9 982 797,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

9 982 797,2



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

9 982 797,2

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

23 867 049

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

379 527


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

22 278



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22 278


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

223 784



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

204 564



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 220


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

23 261



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 664



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 597


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

68 920



001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 577



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 287



004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

27 180



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

548



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

213



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

115


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

41 284



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 314



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

970



110

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттiң қатысуы арқылы iске асырылуы жоспарланатын бюджеттiк инвестициялардың экономикалық сараптамасы

2 000

02



Қорғаныс

29 154


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

29 154



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

29 154

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

132 599,4


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

132 599,4



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

132 599,4

04



Бiлiм беру

7 757 002


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 757 002



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 565



003

Жалпы білім беру

5 479 580



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

60 843



006

Балаларға қосымша білім беру

483 126



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

1 330 942



015

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

82 003



020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

26 650



021

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

13 345



063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 175



064

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен жалпы үлгідегі, арнайы (түзету), дарынды балалар үшін мамандандырылған, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорынсыз қалған балалар үшін балабақшалар, шағын орталықтар, мектеп интернаттары, кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімдеу орталықтары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

125 953



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

121 820

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

944 895


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

926 895



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 386



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

260 689



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

623



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 500



006

Тұрғын үй көмегі

34 846



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

178 491



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

13 220



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 640



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

55 472



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

153 565



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

6 620



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

44 559



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

680



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

70 761



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

9 843


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

18 000



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

18 000

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 807 777,8


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 259 133,7



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

150 167,9



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

65 000



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

376 269,8



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

171 205



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

16 747



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

439 290,4



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

444 234,1



029

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

596 219,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 536 786,1



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

2 272 147,5



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

2 124 641



005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

8 093



019

Тұрғын үй салу

3 155 851,2



072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

947 053,4



074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту мен жайластыру

29 000


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекция бөлімі

11 858



001

Тұрғын үй қоры шеңберінде жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

10 000



005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 858

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 255 950,5


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8 449



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

8 449


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

275 749



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 646



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

146 905



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

100 512



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

8 510



010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

1 976


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

84 543



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 575



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

30 449



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 419



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

18 800



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі

687 209,5



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12 918



005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

194 839,5



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

15 733



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

463 719


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

200 000



008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

200 000

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53 735


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

38 211



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 311



007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

900


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

15 524



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

10 000



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

4 504



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

1 020

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

124 483


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 852



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 722



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

130


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

98 631



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 891



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

62 380



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

360

12



Көлiк және коммуникация

1 317 701,7


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 317 701,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

34 399,9



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 283 301,8

13



Басқалар

923 681


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

34 427



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

34 427


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

35 870



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 390



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

720



014

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 760


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

853 384



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 277



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

107



043

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

800 000

14



Борышқа қызмет көрсету

651


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

651



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

651

15



Трансферттер

139 891,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

139 891,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

137 731,6



024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

2 160




III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

300 000




Бюджеттiк кредиттер

300 000

13



Басқалар

300 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

300 000



039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

300 000




IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

36 104




Қаржы активтерін сатып алу

39 768

13



Басқалар

39 768


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 768



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

36 768


475


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

3 000



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

3 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664


1


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

3 664



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

3 664




V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-2 935 290,8




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

2 935 290,8