Сноска. Утратило силу в связи с истечением финансового года (письмо Усть-Каменогорского городского маслихата от 03.01.2013 № 04-10/1).
Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2012 года № 4/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2577) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 267 862,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 333 543 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 47 899 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 903 623 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 982 797,2 тысяч тенге;
2) затраты – 23 867 049 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 104 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 39 768 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 3 664 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 2 935 290,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 935 290,8 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии А. Юрченко
Секретарь городского маслихата В. Головатюк
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 июля 2012 года № 7/2-V
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2012 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. ДОХОДЫ |
21 267 862,2 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
10 333 543 |
||
01 |
Подоходный налог |
3 839 758 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 839 758 |
||
03 |
Социальный налог |
2 302 286 |
||
1 |
Социальный налог |
2 302 286 |
||
04 |
Налоги на собственность |
3 338 664 |
||
1 |
Налоги на имущество |
1 910 688 |
||
3 |
Земельный налог |
579 820 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
847 820 |
||
5 |
Единый земельный налог |
336 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
597 255 |
||
2 |
Акцизы |
255 555 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
85 000 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
225 900 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
30 800 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
255 580 |
||
1 |
Государственная пошлина |
255 580 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
47 899 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
26 899 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных |
399 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
26 500 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
21 000 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
21 000 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
903 623 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
731 023 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
731 023 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
172 600 |
||
1 |
Продажа земли |
140 000 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
32 600 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
9 982 797,2 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
9 982 797,2 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
9 982 797,2 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
23 867 049 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
379 527 |
||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
22 278 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
22 278 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
223 784 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района |
204 564 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
19 220 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
23 261 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
21 664 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 597 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
68 920 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
36 577 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
4 287 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
27 180 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
548 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
213 |
||
018 |
Капитальные расходы государственного органа |
115 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
41 284 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
38 314 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
970 |
||
110 |
Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц |
2 000 |
||
02 |
Оборона |
29 154 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
29 154 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
29 154 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
132 599,4 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
132 599,4 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
132 599,4 |
||
04 |
Образование |
7 757 002 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7 757 002 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
25 565 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
5 479 580 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
60 843 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
483 126 |
||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
1 330 942 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета |
82 003 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета |
26 650 |
||
021 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета |
13 345 |
||
063 |
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета |
7 175 |
||
064 |
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета |
125 953 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
121 820 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
944 895 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
926 895 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
82 386 |
||
002 |
Программа занятости |
260 689 |
||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
623 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
12 500 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
34 846 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
178 491 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
13 220 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2 640 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
55 472 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
153 565 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 620 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
44 559 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
680 |
||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
70 761 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
9 843 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
18 000 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
18 000 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
10 807 777,8 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
2 259 133,7 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
150 167,9 |
||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
65 000 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
376 269,8 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
171 205 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
16 747 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
439 290,4 |
||
028 |
Развитие коммунального хозяйства |
444 234,1 |
||
029 |
Развитие системы водоснабжения |
596 219,5 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
8 536 786,1 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
2 272 147,5 |
||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 124 641 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
8 093 |
||
019 |
Строительство жилья |
3 155 851,2 |
||
072 |
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 |
947 053,4 |
||
074 |
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 |
29 000 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
11 858 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
10 000 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 858 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 255 950,5 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
8 449 |
||
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
8 449 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
275 749 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
17 646 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
146 905 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
100 512 |
||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
8 510 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
200 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1 976 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
84 543 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
20 575 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
30 449 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
14 419 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
18 800 |
||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
687 209,5 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
12 918 |
||
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
194 839,5 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
15 733 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
463 719 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
200 000 |
||
008 |
Развитие объектов спорта и туризма |
200 000 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
53 735 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
38 211 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
37 311 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
900 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
15 524 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
10 000 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
4 504 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
1 020 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
124 483 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25 852 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
25 722 |
||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
130 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
98 631 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
35 891 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
62 380 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
360 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1 317 701,7 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 317 701,7 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
34 399,9 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 283 301,8 |
||
13 |
Прочие |
923 681 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
34 427 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
34 427 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
35 870 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии |
29 390 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
720 |
||
014 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
5 760 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
853 384 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
53 277 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
107 |
||
043 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» |
800 000 |
||
14 |
Обслуживание долга |
651 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
651 |
||
013 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
651 |
||
15 |
Трансферты |
139 891,6 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
139 891,6 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
137 731,6 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
2 160 |
||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
300 000 |
|||
Бюджетные кредиты |
300 000 |
|||
13 |
Прочие |
300 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
300 000 |
||
039 |
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум |
300 000 |
||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
36 104 |
|||
Приобретение финансовых активов |
39 768 |
|||
13 |
Прочие |
39 768 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
36 768 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
36 768 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
3 000 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
3 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 664 |
|||
06 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 664 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
3 664 |
||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
3 664 |
||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-2 935 290,8 |
|||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
2 935 290,8 |