О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 18 апреля 2012 года N 4/27-V. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 25 апреля 2012 года за N 5-2-159. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04 января 2013 года N 01-26/02)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 апреля 2012 года № 3/16-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 6 апреля 2012 года № 2571) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      1) пункт 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 20 811 399,0 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 9 976 689,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 60 026,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 355 370,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 419 314,0 тысяч тенге»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 21 550 215,5 тысяч тенге»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 223 240,0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 224 649,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1 409,0 тысяч тенге»;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-)962 056,5 тысяч тенге»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 962 056,5 тысяч тенге:
      поступление займов – 724 270,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 228 409,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 466 195,5 тысяч тенге»;
      2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 121 907,9 тысяч тенге»;
      3) в пункте 10:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 344,0 тысяч тенге;»;
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени – 25 675,0 тысяч тенге;»;
      4) пункт 10-1:
      дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
      «на реконструкцию водопроводных сетей в селе Муздыбай – 3 213,0 тысяч тенге.»;
      5) в пункте 10-2:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «для реализации мер социальной поддержки специалистов – 3 062,0 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 65 885,0 тысяч тенге, в том числе:
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20 485 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 45 400,0 тысяч тенге;»;
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      «на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 144 040,0 тысяч тенге;»;
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 238 791,0 тысяч тенге, в том числе:
      частичное субсидирование заработной платы – 125 918 тысяч тенге;
      предоставление субсидий на переезд – 9 908 тысяч тенге;
      обеспечение деятельности центров занятости населения – 47 359 тысяч тенге;
      молодежная практика – 52 034 тысяч тенге;
      переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников – 3 572,0 тысяч тенге;»;
      абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
      «на развитие сельских населенных пунктов  в рамках Программы занятости 2020 – 83 056,0 тысяч тенге.»;
      6) в пункте 10-3:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 339 970,0 тысяч тенге, в том числе:
      строительство и (или) приобретение служебного жилища – 134 848 тысяч тенге;
      на развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 132 122,0 тысяч тенге;
      в рамках содействия развитию предпринимательства на селе: на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 73 000,0 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда  – 543 826,0 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
      «на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 64 248,0 тысяч тенге.»;
      7) пункт 10-4 изложить в новой редакции:
      «Учесть, что состав поступлений местного бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 724 270 тысяч тенге, в том числе:
      для реализации мер социальной поддержки специалистов – 24 270 тысяч тенге;
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 500 000 тысяч тенге;
      на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 200 000 тысяч тенге.»;
      8) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      9) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                  Е. Кенесбаев
      Секретарь
      городского маслихата                          Ж. Елюбаев

Приложение 1
решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года

Бюджет города Семей на 2012 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

20 811 399,0

1



Налоговые поступления

9 976 689,0


01


Подоходный налог

4 635 239,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 635 239,0


03


Социальный налог

3 361 917,0



1

Социальный налог

3 361 917,0


04


Налоги на собственность

1 499 838,0



1

Налоги на имущество

759 561,0



3

Земельный налог

200 284,0



4

Налог на транспортные средства

537 596,0



5

Единый земельный налог

2 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

397 853,0



2

Акцизы

63 178,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

119 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

168 412,0



5

Налог на игорный бизнес

46 453,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

81 842,0



1

Государственная пошлина

81 842,0

2



Неналоговые поступления

60 026,0


01


Доходы от государственной собственности

27 590,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

935,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 655,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 402,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

4 402,0


06


Прочие неналоговые поступления

28 034,0



1

Прочие неналоговые поступления

28 034,0

3



Поступления от продажи основного капитала

355 370,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

161 025,0



1

Продажа земли

150 656,0



2

Продажа нематериальных активов

10 369,0

4



Поступления трансфертов

10 419 314,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 419 314,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 419 314,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21 550 215,5

01




Государственные услуги общего характера

545 854,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

409 366,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 866,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 392,0

01

1

112

002

Создание информационных систем

274,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

200,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

276 560,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

251 630,0

01

1

122

002

Создание информационных систем

3 022,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

21 908,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

112 940,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

112 940,0

01

2



Финансовая  деятельность

96 371,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

96 371,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 644,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 312,0

01

2

452

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

36 108,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 150,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 652,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

4 505,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

40 117,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

40 117,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

40 117,0

02




Оборона

46 148,0

02

1



Военные нужды

36 667,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

36 667,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 667,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 481,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 481,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

9 481,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 285,0

03

1



Правоохранительная деятельность

47 285,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 285,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37 285,0

03

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 000,0

03

1

467

066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

10 000,0

04




Образование

7 310 060,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

749 354,0

04

1

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

749 354,0

04

1

464

003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

743 049,0

04

1

464

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию  воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

6 305,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 141 138,0

04

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 141 138,0

04

2

464

004

Общеобразовательное обучение

5 641 314,0

04

2

464

005

Дополнительное образование для детей и юношества

355 024,0

04

2

464

063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 065,0

04

2

464

064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

137 735,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

108 327,0

04

4

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

108 327,0

04

4

464

007

Организация профессионального обучения

108 327,0

04

9



Прочие услуги в области образования

311 241,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

122 188,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

122 188,0

04

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

189 053,0

04

9

464

008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

14 507,0

04

9

464

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

54 008,0

04

9

464

010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0

04

9

464

020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

62 318,0

04

9

464

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

45 400,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 294 939,0

06

2



Социальная помощь

1 184 769,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 184 769,0

06

2

451

002

Программа занятости

317 776,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 802,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

96 542,0




006

Оказание жилищной помощи

56 715,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

276 192,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 859,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

67 874,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

73 826,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

127 830,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

30 010,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 805,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

48 538,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

110 170,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

110 170,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

100 116,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 001,0

06

9

451

012

Создание информационных систем

1 090,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

4 963,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 374 782,5

07

1



Жилищное хозяйство

2 536 597,5

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

89 145,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 089,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 000,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

83 056,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 434 212,5

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

584 206,4

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

836 141,0

07

1

467

019

Строительство жилья

547 007,1




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

393 858,0




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

73 000,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 240,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 410,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

5 830,0

07

2



Коммунальное хозяйство

286 956,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 814,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

45 814,0

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

10 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

230 593,0

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

154 632,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

75 961,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

551 229,0

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 934,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3 560,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 274,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

531 295,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

200 764,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 871,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 358,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280 302,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

839 100,0

08

1



Деятельность в области культуры

191 386,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

177 386,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

177 386,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 000,0




011

Развитие объектов культуры

14 000,0

08

2



Спорт

398 469,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

295 000,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

295 000,0

08

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

103 469,0

08

2

465

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 637,0

08

2

465

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 849,0

08

2

465

015

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

76 983,0

08

3



Информационное пространство

183 752,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 354,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 235,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 119,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 398,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 215,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 183,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

65 493,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

19 060,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 060,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

46 433,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 926,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 507,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 122 093,0

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 122 093,0

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 122 093,0

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 122 093,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134 387,0

10

1



Сельское хозяйство

49 765,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 062,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 062,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

46 703,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

33 075,0

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

7 196,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 432,0

10

6



Земельные отношения

39 251,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

39 251,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

39 251,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 371,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

45 371,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

45 371,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 587,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 587,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

39 537,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 537,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

59 050,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

16 050,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

43 000,0

12




Транспорт и коммуникации

1 100 296,0

12

1



Автомобильный транспорт

1 100 296,0

12

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 528,0

12

1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

13 528,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 086 768,0

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 127,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 080 641,0

13




Прочие

353 870,9

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 610,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 610,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 610,0

13

9



Прочие

329 260,9

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

121 907,9

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

121 907,9

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 880,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 880,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

161 331,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

66 620,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

94 101,0

13

9

458

020

Создание информационных систем

610,0

08

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 142,0

08

9

465

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

36 587,0

08

9

465

018

Капитальные расходы государственного органа

3 555,0

14




Обслуживание долга

26,0

14

1



Обслуживание долга

26,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

26,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26,0

15




Трансферты

282 787,1

15

1



Трансферты

282 787,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

282 787,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

165 671,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

117 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

223 240,0





Бюджетные кредиты

224 649,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 649,0


1



Сельское хозяйство

24 649,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 649,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

24 649,0

13




Прочие

200 000,0

13

9



Прочие

200 000,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200 000,0

13

9

458

039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

200 000,0





Погашение бюджетных кредитов

1 409,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-962 056,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

962 056,5

   
      Секретарь
      городского маслихата                              Ж. Елюбаев

Приложение 2
к решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года

Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2012 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

1

Абралинский

7 835

6 901



934



2

Айнабулакский

6 760

6 760






3

Акбулакский

6 056

6 056






4

Алгабасский

6 920

6 920






5

Достыкский

7 188

7 188






6

Жазыкский

5 934

5 385


549




7

Жиеналинский

7 177

7 177






8

Знаменский

24 039

7 885



2 626


13 528

9

Иртышский

7 335

7 335






10

Караоленский

12 593

9 688




2 905


11

Новобаженовский

21 678

8 309




13 369


12

Озерский

7 701

7 701






13

Приречный

6 008

5 908

100





14

Танатский

5 830

5 830






15

поселок Шульбинск

7 619

7 619






16

поселок Чаган

6 278

6 278







Всего по бюджету

146 951 112 940 100 549 3 560 16 274 13 528

        
      
      Секретарь
      городского маслихата                             Ж. Елюбаев

2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV "Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласы мәслихатының 2012 жылғы 18 сәуірдегі N 4/27-V шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Семей қаласындағы Әділет басқармасында 2012 жылғы 25 сәуірде N 5-2-159 тіркелді. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013 жылғы 04 қаңтардағы N 01-26/02 хаты)

      Ескерту. Шешімнің қабылдау мерзімінің өтуіне байланысты қолдану тоқтатылды - (Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының мәслихат аппаратының 2013.01.04 N 01-26/02 хаты).
      
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106-бабының 2-тармағының 4) және 5) тармақшаларына және 109-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2012 жылғы 3 сәуірдегі 3/16-V «2011 жылғы 8 желтоқсандағы № 34/397-IV «2012-2014 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2012 жылғы 6 сәуірдегі № 2571 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Семей қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. 2011 жылғы 21 желтоқсандағы № 45/296-IV «Семей қаласының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 5-2-151 болып тіркелген, 2012 жылғы 3 қаңтардағы № 1 «Семей таңы» және «Вести Семей» газеттерінде жарияланған) шешімге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1-тармағында:
      1) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «кірістер – 20 811 399,0 мың теңге:
      салықтық түсімдер – 9 976 689,0 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 60 026,0 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 355 370,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 10 419 314,0 мың теңге»;
      2) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «шығындар – 21 550 215,5 мың теңге»;
      3) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «таза бюджеттік кредит беру – 223 240,0 мың теңге:
      бюджеттік кредиттер – 224 649,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 1 409,0 мың теңге»;
      4) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге»;
      5) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығы (профициті) – (-)962 056,5 мың теңге»;
      6) тармақша келесі редакцияда жазылсын:
      «бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 962 056,5 мың теңге:
      қарыздардың түсімі – 724 270,0 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 228 409,0 мың теңге;
      бюджеттік қаражаттардың пайдаланылатын қалдықтары – 466 195,5 мың теңге».
      2) 2-тармағы келесі редакцияда жазылсын:
      «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органның резерві – 121 907,9 мың теңге»;
      3) 10-тармақта:
      төртінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы алдында еңбек сіңірген зейнеткерлерге материалдық көмек көрсетуге – 1 344,0 мың теңге;»;
      жетінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      ««Алтын Алқа», «Күміс Алқа» белгілерімен марапатталған немесе бұрын «Батыр Ана» атағын алған және 1, 2 дәрежелі «Ана даңқы» орденімен марапатталған көп балалы аналарға біржолғы көмек көрсетуге – 25 675,0 мың теңге;»;
      4) 10-1-тармақта:
      төртінші абзацпен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «Мұздыбай ауылындағы су құбыры желілерін қайта жаңартуға – 3 213,0 мың теңге.»;
      5) 10-2-тармақта:
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «ауылды елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 3 062,0 мың теңге;»;
      алтыншы абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға – 65 885,0 мың теңге, соның ішінде:
      негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыру – 20 485 мың теңге;
      үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтамасыз ету – 45 400,0 мың теңге;»;
      сегізінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға – 144 040,0 мың теңге;»;
      он бірінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс - шараларды жүзеге асыруға – 238 791,0 мың теңге, соның ішінде:
      жалақыны ішінара субсидиялауға – 125 918 мың теңге;
      қоныс аударуға субсидиялар беруге – 9 908 мың теңге;
      жұмыспен қамту орталықтарын құруға – 47 359 мың теңге;
      жастар тәжірибесі – 52 034 мың теңге;
      ішінара жұмыспен қамтылған жалдамалы қызметкерлерді қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға – 3 572,0 мың теңге;»;
      он екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберiнде ауылдық елді мекендерді дамытуға – 83 056,0 мың теңге.»;
      6) 10-3-тармақта:
      екінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберіндегі іс - шараларды жүзеге асыруға – 339 970,0 мың теңге, соның ішінде:
      қызметтік тұрғын үйді салуға және (немесе) сатып алуға – 134 848 мың теңге;
      инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамытуға және (немесе) сатып алуға – 132 122,0 мың теңге;
      ауылда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу шеңберінде: жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және жайластыруға – 73 000,0 мың теңге;»;
      үшінші абзац келесі редакцияда жазылсын:
      «мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алуға – 543 826,0 мың теңге;»;
      жетінші абзацапен толықтырылып, келесі редакцияда жазылсын:
      «сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға – 64 248,0 мың теңге.»;
      7) 10-4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
      «2012 жылға арналған жергілікті бюджеттің кірістер құрамында республикалық бюджеттен 724 270 мың теңге сомасында кредит қарастырылғандығы ескерілсін, соның ішінде:
      мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін – 24 270 мың теңге;
      тұрғын үй құрылысына және (немесе) сатып алу, жобалауға – 500 000 мың теңге;
      кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жұмыстарын жүргізуге – 200 000 мың теңге.»
      8) 1-қосымшаға сәйкес 1-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      9) 2-қосымшаға сәйкес 6-қосымша жаңа редакцияда жазылсын.
      4. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      
      
      Қалалық мәслихат
      сессиясының төрағасы                         Е. Кеңесбаев
      
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                        Ж. Елубаев

2012 жылғы 18 сәуірдегі
№ 4/27-V шешiмге
1-қосымша

Семей қаласының 2012 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Ішкі
сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 811 399,0

1



Салықтық түсiмдер

9 976 689,0


01


Табыс салығы

4 635 239,0



2

Жеке табыс салығы

4 635 239,0


03


Әлеуметтiк салық

3 361 917,0



1

Әлеуметтік салық

3 361 917,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

1 499 838,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

759 561,0



3

Жер салығы

200 284,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

537 596,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 397,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

397 853,0



2

Акциздер

63 178,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

119 810,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

168 412,0



5

Ойын бизнесіне салық

46 453,0


08


Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

81 842,0



1

Мемлекеттік баж

81 842,0

2



Салықтық емес түсiмдер

60 026,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

27 590,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

935,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

26 655,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

4 402,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,санкциялар, өндіріп алулар

4 402,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 034,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

28 034,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

355 370,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

194 345,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

194 345,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

161 025,0



1

Жерді сату

150 656,0



2

Материалдық емес активтерді сату

10 369,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 419 314,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 419 314,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 419 314,0


Функ
цио
нал
дық
топ

Кіші
функ
ция

Әкім
шісі

Бағ
дар
лама

Шығыстардың атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





II. Барлығы

21 550 215,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

545 854,0

01

1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

409 366,0

01

1

112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 866,0

01

1

112

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19 392,0

01

1

112

002

Ақпараттық жүйелер құру

274,0

01

1

112

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200,0

01

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

276 560,0

01

1

122

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

251 630,0

01

1

122

002

Ақпараттық жүйелер құру

3 022,0

01

1

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

21 908,0

01

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

112 940,0

01

1

123

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

112 940,0

01

2



Қаржылық қызмет

96 371,0

01

2

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

96 371,0

01

2

452

001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 644,0

01

2

452

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 312,0

01

2

452

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету

36 108,0

01

2

452

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 150,0

01

2

452

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 652,0

01

2

452

018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

4 505,0

01

5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

40 117,0

01

5

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

40 117,0

01

5

453

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 117,0

02




Қорғаныс

46 148,0

02

1



Әскери мұқтаждықтар

36 667,0

02

1

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

36 667,0

02

1

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

36 667,0

02

2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

9 481,0

02

2

122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 481,0

02

2

122

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

9 481,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

47 285,0

03

1



Құқық қорғау қызметi

47 285,0

03

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

37 285,0

03

1

458

021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

37 285,0

03

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 000,0

03

1

467

066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

10 000,0

04




Бiлiм беру

7 310 060,0

04

1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

749 354,0

04

1

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

749 354,0

04

1

464

003

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

743 049,0

04

1

464

025

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

6 305,0

04

2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

6 141 138,0

04

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

6 141 138,0

04

2

464

004

Жалпы білім беру

5 641 314,0

04

2

464

005

Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру

355 024,0

04

2

464

063

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру

7 065,0

04

2

464

064

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту

137 735,0

04

4



Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

108 327,0

04

4

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

108 327,0

04

4

464

007

Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру

108 327,0

04

9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

311 241,0

04

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

122 188,0

04

9

467

037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

122 188,0

04

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

189 053,0

04

9

464

008

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

14 507,0

04

9

464

009

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

54 008,0

04

9

464

010

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

12 820,0

04

9

464

020

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

62 318,0

04

9

464

023

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

45 400,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

1 294 939,0

06

2



Әлеуметтiк көмек

1 184 769,0

06

2

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 184 769,0

06

2

451

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

317 776,0

06

2

451

004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

7 802,0

06

2

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

96 542,0




006

Тұрғын үй көмегі

56 715,0

06

2

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

276 192,0

06

2

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

48 859,0

06

2

451

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

67 874,0

06

2

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

73 826,0

06

2

451

015

Аумақтық зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету орталығы

127 830,0

06

2

451

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

30 010,0

06

2

451

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

32 805,0

06

2

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

48 538,0

06

9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

110 170,0

06

9

451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

110 170,0

06

9

451

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

100 116,0

06

9

451

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 001,0

06

9

451

012

Ақпараттық жүйелер құру

1 090,0

06

9

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 963,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

3 374 782,5

07

1



Тұрғын үй шаруашылығы

2 536 597,5

07

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

89 145,0

07

1

458

003

Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру

1 089,0

07

1

458

031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

5 000,0




041

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

83 056,0

07

1

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 434 212,5

07

1

467

003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

584 206,4

07

1

467

004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

836 141,0

07

1

467

019

Тұрғын үй салу

547 007,1




072

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын жай салу және (немесе) сатып алу және инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымдарды дамыту (немесе) сатып алу

393 858,0




074

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға мен жайластыруға

73 000,0

07

1

479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

13 240,0

07

1

479

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 410,0

07

1

479

005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 830,0

07

2



Коммуналдық шаруашылық

286 956,0

07

2

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

549,0

07

2

123

014

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

549,0

07

2

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 814,0

07

2

458

012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

45 814,0

07

2

458

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

10 000,0

07

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

230 593,0

07

2

467

005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

154 632,0

07

2

467

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

75 961,0

07

3



Елді-мекендерді абаттандыру

551 229,0

07

3

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

19 934,0

07

3

123

008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

3 560,0

07

3

123

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

100,0

07

3

123

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 274,0

07

3

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

531 295,0

07

3

458

015

Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру

200 764,0

07

3

458

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

42 871,0

07

3

458

017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

7 358,0

07

3

458

018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

280 302,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

839 100,0

08

1



Мәдениет саласындағы қызмет

191 386,0

08

1

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

177 386,0

08

1

455

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

177 386,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 000,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

14 000,0

08

2



Спорт

398 469,0

08

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

295 000,0

08

2

467

008

Cпорт және туризм объектілерін дамыту

295 000,0

08

2

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

103 469,0

08

2

465

013

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

2 637,0

08

2

465

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

23 849,0

08

2

465

015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

76 983,0

08

3



Ақпараттық кеңiстiк

183 752,0

08

3

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

96 354,0

08

3

455

006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

92 235,0

08

3

455

007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

4 119,0

08

3

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

87 398,0

08

3

456

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

40 215,0

08

3

456

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

47 183,0

08

9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

65 493,0

08

9

455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

19 060,0

08

9

455

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 060,0

08

9

456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

46 433,0

08

9

456

001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 926,0

08

9

456

003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

15 507,0

09




Отын-энергетикалық кешенi және жер қойнауын пайдалану

6 122 093,0

09

9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

6 122 093,0

09

9

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 122 093,0

09

9

467

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

6 122 093,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

134 387,0

10

1



Ауыл шаруашылығы

49 765,0

10

1

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 062,0

10

1

453

099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

3 062,0

10

1

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

46 703,0

10

1

474

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 075,0

10

1

474

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 196,0

10

1

474

007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

6 432,0

10

6



Жер қатынастары

39 251,0

10

6

463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

39 251,0

10

6

463

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 251,0

10

9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

45 371,0

10

9

474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

45 371,0

10

9

474

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

45 371,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

98 587,0

11

2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

98 587,0

11

2

467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

39 537,0

11

2

467

001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 537,0

11

2

468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

59 050,0

11

2

468

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 050,0

11

2

468

003

Ауданың қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

43 000,0

12




Көлiк және коммуникация

1 100 296,0

12

1



Автомобиль көлiгi

1 100 296,0

12

1

123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 528,0

12

1

123

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 528,0

12

1

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 086 768,0

12

1

458

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6 127,0

12

1

458

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 080 641,0

13




Өзгелер

353 870,9

13

3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

24 610,0

13

3

469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 610,0

13

3

469

001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 610,0

13

9



Өзгелер

329 260,9

13

9

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

121 907,9

13

9

452

012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

121 907,9

13

9

453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 880,0

13

9

453

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

5 880,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

161 331,0

13

9

458

001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

66 620,0

13

9

458

013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

94 101,0

13

9

458

020

Ақпараттық жүйелер құру

610,0

08

9

471


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

40 142,0

08

9

465

001

Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету

36 587,0

08

9

465

018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 555,0

14




Борышқа қызмет көрсету

26,0

14

1



Борышқа қызмет көрсету

26,0

14

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

26,0

14

1

452

013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

26,0

15




Трансферттер

282 787,1

15

1



Трансферттер

282 787,1

15

1

452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

282 787,1

15

1

452

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

165 671,1

15

1

452

024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

117 116,0





ІII. Таза бюджеттік кредит беру

223 240,0





Бюджеттік кредиттер

224 649,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

24 649,0


1



Ауыл шаруашылығы

24 649,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

24 649,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

24 649,0

13




Өзгелер

200 000,0

13

9



Өзгелер

200 000,0

13

9

458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

200 000,0

13

9

458

039

Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге арналған бюджеттік кредиттер

200 000,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

1 409,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржылық активтерді сатып алу

0,0





Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсім

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-962 056,5





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

962 056,5

   
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                          Ж. Елубаев

2012 жылғы 18 сәуірдегі
№ 4/27-V шешiмге
2-қосымша

2012 жылға арналған Семей қаласының бюджетіндегі ауылдық
округтер мен кенттердің бюджеттік бағдарламалары

мың теңге

Ауылдық округтің, кенттің атауы

Барлығы

Соның ішінде бағдарламалар бойынша

001 "Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл(село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер"

009 "Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету"

014 "Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру"

008 "Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру"

011 "Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру"

013 "Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету"

1

Абыралы

7 835

6 901



934



2

Айнабұлақ

6 760

6 760






3

Ақбұлақ

6 056

6 056






4

Алғабас

6 920

6 920






5

Достық

7 188

7 188






6

Жазық

5 934

5 385


549




7

Жиенәлі

7 177

7 177






8

Знаменка

24 039

7 885



2 626


13528

9

Ертіс

7 335

7 335






10

Қараөлең

12 593

9 688




2905


11

Новобаженово

21 678

8 309




13 369


12

Озерки

7 701

7 701






13

Приречный

6 008

5 908

100





14

Таңат

5 830

5 830






15

Шүлбі кенті

7 619

7 619






16

Шаған кенті

6 278

6 278







Бюджет бойынша барлығы

146 951

112 940

100

549

3 560

16 274

13 528

        
      
      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                           Ж. Елубаев