О внесении изменений и дополнений в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV "О бюджете города Семей на 2012-2014 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 18 апреля 2012 года N 4/27-V. Зарегистрировано Управлением юстиции города Семей Департамента юстиции Восточно-Казахстанской области 25 апреля 2012 года за N 5-2-159. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04 января 2013 года N 01-26/02)

      Сноска. Прекращено действие по истечении срока, на который решение было принято - (письмо аппарата маслихата города Семей Восточно-Казахстанской области от 04.01.2013 N 01-26/02).
      
      В соответствии с подпунктами 4) и 5) пункта 2 статьи 106 и статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 апреля 2012 года № 3/16-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 6 апреля 2012 года № 2571) маслихат города Семей РЕШИЛ:
      1. Внести в решение от 21 декабря 2011 года № 45/296-IV «О бюджете города Семей на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 29 декабря 2011 года № 5-2-151, опубликовано в газетах «Семей таңы» и «Вести Семей» от 3 января 2012 года № 1), следующие изменения и дополнения:
      1) пункт 1:
      подпункт 1) изложить в следующей редакции:
      «доходы – 20 811 399,0 тысяч тенге:
      налоговые поступления – 9 976 689,0 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 60 026,0 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 355 370,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 10 419 314,0 тысяч тенге»;
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      «затраты – 21 550 215,5 тысяч тенге»;
      подпункт 3) изложить в следующей редакции:
      «чистое бюджетное кредитование – 223 240,0 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 224 649,0 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1 409,0 тысяч тенге»;
      подпункт 4) изложить в следующей редакции:
      «сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге»;
      подпункт 5) изложить в следующей редакции:
      «дефицит (профицит) бюджета – (-)962 056,5 тысяч тенге»;
      подпункт 6) изложить в следующей редакции:
      «финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 962 056,5 тысяч тенге:
      поступление займов – 724 270,0 тысяч тенге;
      погашение займов – 228 409,0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 466 195,5 тысяч тенге»;
      2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 121 907,9 тысяч тенге»;
      3) в пункте 10:
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      «на оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан – 1 344,0 тысяч тенге;»;
      абзац седьмой изложить в следующей редакции:
      «на оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени – 25 675,0 тысяч тенге;»;
      4) пункт 10-1:
      дополнить абзацем четвертым в следующей редакции:
      «на реконструкцию водопроводных сетей в селе Муздыбай – 3 213,0 тысяч тенге.»;
      5) в пункте 10-2:
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «для реализации мер социальной поддержки специалистов – 3 062,0 тысяч тенге;»;
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      «на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 65 885,0 тысяч тенге, в том числе:
      оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 20 485 тысяч тенге;
      обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 45 400,0 тысяч тенге;»;
      абзац восьмой изложить в следующей редакции:
      «на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 144 040,0 тысяч тенге;»;
      абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 238 791,0 тысяч тенге, в том числе:
      частичное субсидирование заработной платы – 125 918 тысяч тенге;
      предоставление субсидий на переезд – 9 908 тысяч тенге;
      обеспечение деятельности центров занятости населения – 47 359 тысяч тенге;
      молодежная практика – 52 034 тысяч тенге;
      переподготовка и повышение квалификации частично занятых наемных работников – 3 572,0 тысяч тенге;»;
      абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
      «на развитие сельских населенных пунктов  в рамках Программы занятости 2020 – 83 056,0 тысяч тенге.»;
      6) в пункте 10-3:
      абзац второй изложить в следующей редакции:
      «на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 – 339 970,0 тысяч тенге, в том числе:
      строительство и (или) приобретение служебного жилища – 134 848 тысяч тенге;
      на развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 132 122,0 тысяч тенге;
      в рамках содействия развитию предпринимательства на селе: на развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 73 000,0 тысяч тенге;»;
      абзац третий изложить в следующей редакции:
      «на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда  – 543 826,0 тысяч тенге;»;
      дополнить абзацем седьмым в следующей редакции:
      «на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 64 248,0 тысяч тенге.»;
      7) пункт 10-4 изложить в новой редакции:
      «Учесть, что состав поступлений местного бюджета на 2012 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 724 270 тысяч тенге, в том числе:
      для реализации мер социальной поддержки специалистов – 24 270 тысяч тенге;
      на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 500 000 тысяч тенге;
      на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума – 200 000 тысяч тенге.»;
      8) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1;
      9) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
      
      
      Председатель
      сессии городского маслихата                  Е. Кенесбаев
      Секретарь
      городского маслихата                          Ж. Елюбаев

Приложение 1
решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года

Бюджет города Семей на 2012 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




I. Доходы

20 811 399,0

1



Налоговые поступления

9 976 689,0


01


Подоходный налог

4 635 239,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 635 239,0


03


Социальный налог

3 361 917,0



1

Социальный налог

3 361 917,0


04


Налоги на собственность

1 499 838,0



1

Налоги на имущество

759 561,0



3

Земельный налог

200 284,0



4

Налог на транспортные средства

537 596,0



5

Единый земельный налог

2 397,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

397 853,0



2

Акцизы

63 178,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

119 810,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

168 412,0



5

Налог на игорный бизнес

46 453,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

81 842,0



1

Государственная пошлина

81 842,0

2



Неналоговые поступления

60 026,0


01


Доходы от государственной собственности

27 590,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

935,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

26 655,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

4 402,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

4 402,0


06


Прочие неналоговые поступления

28 034,0



1

Прочие неналоговые поступления

28 034,0

3



Поступления от продажи основного капитала

355 370,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

194 345,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

161 025,0



1

Продажа земли

150 656,0



2

Продажа нематериальных активов

10 369,0

4



Поступления трансфертов

10 419 314,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 419 314,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 419 314,0


Функ
цио
наль
ная
груп
па

Функ
цио
наль
ная
под
груп
па

Адми
нис
тра
тор

Прог
рам
ма

Наименование расходов

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

21 550 215,5

01




Государственные услуги общего характера

545 854,0

01

1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления

409 366,0

01

1

112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 866,0

01

1

112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

19 392,0

01

1

112

002

Создание информационных систем

274,0

01

1

112

003

Капитальные расходы государственного органа

200,0

01

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

276 560,0

01

1

122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

251 630,0

01

1

122

002

Создание информационных систем

3 022,0

01

1

122

003

Капитальные расходы государственного органа

21 908,0

01

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

112 940,0

01

1

123

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

112 940,0

01

2



Финансовая  деятельность

96 371,0

01

2

452


Отдел финансов района (города областного значения)

96 371,0

01

2

452

001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения   бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

49 644,0

01

2

452

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 312,0

01

2

452

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

36 108,0

01

2

452

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 150,0

01

2

452

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 652,0

01

2

452

018

Капитальные расходы государственного органа

4 505,0

01

5



Планирование и статистическая деятельность

40 117,0

01

5

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

40 117,0

01

5

453

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

40 117,0

02




Оборона

46 148,0

02

1



Военные нужды

36 667,0

02

1

122


Аппарат акима района (города областного значения)

36 667,0

02

1

122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 667,0

02

2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

9 481,0

02

2

122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 481,0

02

2

122

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

9 481,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

47 285,0

03

1



Правоохранительная деятельность

47 285,0

03

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

37 285,0

03

1

458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

37 285,0

03

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 000,0

03

1

467

066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

10 000,0

04




Образование

7 310 060,0

04

1



Дошкольное воспитание и обучение

749 354,0

04

1

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

749 354,0

04

1

464

003

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

743 049,0

04

1

464

025

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию  воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета

6 305,0

04

2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

6 141 138,0

04

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

6 141 138,0

04

2

464

004

Общеобразовательное обучение

5 641 314,0

04

2

464

005

Дополнительное образование для детей и юношества

355 024,0

04

2

464

063

Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета

7 065,0

04

2

464

064

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета

137 735,0

04

4



Техническое и профессиональное, послесреднее образование

108 327,0

04

4

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

108 327,0

04

4

464

007

Организация профессионального обучения

108 327,0

04

9



Прочие услуги в области образования

311 241,0

04

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

122 188,0

04

9

467

037

Строительство и реконструкция объектов образования

122 188,0

04

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

189 053,0

04

9

464

008

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

14 507,0

04

9

464

009

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

54 008,0

04

9

464

010

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

12 820,0

04

9

464

020

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета

62 318,0

04

9

464

023

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся  на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета

45 400,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 294 939,0

06

2



Социальная помощь

1 184 769,0

06

2

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 184 769,0

06

2

451

002

Программа занятости

317 776,0

06

2

451

004

Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

7 802,0

06

2

451

005

Государственная адресная социальная помощь

96 542,0




006

Оказание жилищной помощи

56 715,0

06

2

451

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

276 192,0

06

2

451

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

48 859,0

06

2

451

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

67 874,0

06

2

451

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

73 826,0

06

2

451

015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

127 830,0

06

2

451

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

30 010,0

06

2

451

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

32 805,0

06

2

451

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

48 538,0

06

9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

110 170,0

06

9

451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

110 170,0

06

9

451

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

100 116,0

06

9

451

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 001,0

06

9

451

012

Создание информационных систем

1 090,0

06

9

451

021

Капитальные расходы государственного органа

4 963,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

3 374 782,5

07

1



Жилищное хозяйство

2 536 597,5

07

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

89 145,0

07

1

458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

1 089,0

07

1

458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

5 000,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020

83 056,0

07

1

467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 434 212,5

07

1

467

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

584 206,4

07

1

467

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

836 141,0

07

1

467

019

Строительство жилья

547 007,1




072

Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020

393 858,0




074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020

73 000,0

07

1

479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

13 240,0

07

1

479

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 410,0

07

1

479

005

Капитальные расходы государственного органа

5 830,0

07

2



Коммунальное хозяйство

286 956,0

07

2

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

549,0

07

2

123

014

Организация водоснабжения населенных пунктов

549,0

07

2

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 814,0

07

2

458

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

45 814,0

07

2

458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

10 000,0

07

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

230 593,0

07

2

467

005

Развитие коммунального хозяйства

154 632,0

07

2

467

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

75 961,0

07

3



Благоустройство населенных пунктов

551 229,0

07

3

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

19 934,0

07

3

123

008

Освещение улиц населенных пунктов

3 560,0

07

3

123

009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

100,0

07

3

123

011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 274,0

07

3

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

531 295,0

07

3

458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

200 764,0

07

3

458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

42 871,0

07

3

458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 358,0

07

3

458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

280 302,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

839 100,0

08

1



Деятельность в области культуры

191 386,0

08

1

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

177 386,0

08

1

455

003

Поддержка культурно-досуговой работы

177 386,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 000,0




011

Развитие объектов культуры

14 000,0

08

2



Спорт

398 469,0

08

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

295 000,0

08

2

467

008

Развитие объектов спорта и туризма

295 000,0

08

2

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

103 469,0

08

2

465

013

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 637,0

08

2

465

014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

23 849,0

08

2

465

015

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

76 983,0

08

3



Информационное пространство

183 752,0

08

3

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

96 354,0

08

3

455

006

Функционирование районных (городских) библиотек

92 235,0

08

3

455

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 119,0

08

3

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

87 398,0

08

3

456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

40 215,0

08

3

456

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

47 183,0

08

9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства

65 493,0

08

9

455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

19 060,0

08

9

455

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 060,0

08

9

456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

46 433,0

08

9

456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

30 926,0

08

9

456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

15 507,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

6 122 093,0

09

9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

6 122 093,0

09

9

467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 122 093,0

09

9

467

009

Развитие теплоэнергетической системы

6 122 093,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

134 387,0

10

1



Сельское хозяйство

49 765,0

10

1

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 062,0

10

1

453

099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 062,0

10

1

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

46 703,0

10

1

474

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

33 075,0

10

1

474

003

Капитальные расходы государственного органа

7 196,0

10

1

474

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

6 432,0

10

6



Земельные отношения

39 251,0

10

6

463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

39 251,0

10

6

463

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

39 251,0

10

9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

45 371,0

10

9

474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

45 371,0

10

9

474

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

45 371,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 587,0

11

2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

98 587,0

11

2

467


Отдел строительства района (города областного значения)

39 537,0

11

2

467

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

39 537,0

11

2

468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

59 050,0

11

2

468

001

Услуги по реализации государственной политики  в области  архитектуры и градостроительства на местном уровне

16 050,0

11

2

468

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

43 000,0

12




Транспорт и коммуникации

1 100 296,0

12

1



Автомобильный транспорт

1 100 296,0

12

1

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 528,0

12

1

123

013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

13 528,0

12

1

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 086 768,0

12

1

458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

6 127,0

12

1

458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 080 641,0

13




Прочие

353 870,9

13

3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

24 610,0

13

3

469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 610,0

13

3

469

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

24 610,0

13

9



Прочие

329 260,9

13

9

452


Отдел финансов района (города областного значения)

121 907,9

13

9

452

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

121 907,9

13

9

453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 880,0

13

9

453

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

5 880,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

161 331,0

13

9

458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

66 620,0

13

9

458

013

Капитальные расходы государственного органа

94 101,0

13

9

458

020

Создание информационных систем

610,0

08

9

471


Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)

40 142,0

08

9

465

001

Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта

36 587,0

08

9

465

018

Капитальные расходы государственного органа

3 555,0

14




Обслуживание долга

26,0

14

1



Обслуживание долга

26,0

14

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

26,0

14

1

452

013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

26,0

15




Трансферты

282 787,1

15

1



Трансферты

282 787,1

15

1

452


Отдел финансов района (города областного значения)

282 787,1

15

1

452

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

165 671,1

15

1

452

024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

117 116,0





III. Чистое бюджетное кредитование

223 240,0





Бюджетные кредиты

224 649,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

24 649,0


1



Сельское хозяйство

24 649,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

24 649,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

24 649,0

13




Прочие

200 000,0

13

9



Прочие

200 000,0

13

9

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200 000,0

13

9

458

039

Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум

200 000,0





Погашение бюджетных кредитов

1 409,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-962 056,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

962 056,5

   
      Секретарь
      городского маслихата                              Ж. Елюбаев

Приложение 2
к решению № 4/27 - V
от 18 апреля 2012 года

Бюджетные программы сельских округов,
поселков в бюджете на 2012 год

тысяч тенге

Наименование сельского округа, поселка

Всего

В том числе по программам

001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"

009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"

014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"

008 "Освещение улиц населенных пунктов"

011 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов"

013 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах"

1

Абралинский

7 835

6 901



934



2

Айнабулакский

6 760

6 760






3

Акбулакский

6 056

6 056






4

Алгабасский

6 920

6 920






5

Достыкский

7 188

7 188






6

Жазыкский

5 934

5 385


549




7

Жиеналинский

7 177

7 177






8

Знаменский

24 039

7 885



2 626


13 528

9

Иртышский

7 335

7 335






10

Караоленский

12 593

9 688




2 905


11

Новобаженовский

21 678

8 309




13 369


12

Озерский

7 701

7 701






13

Приречный

6 008

5 908

100





14

Танатский

5 830

5 830






15

поселок Шульбинск

7 619

7 619






16

поселок Чаган

6 278

6 278







Всего по бюджету

146 951 112 940 100 549 3 560 16 274 13 528

        
      
      Секретарь
      городского маслихата                             Ж. Елюбаев

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.