Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2014 № 240/34-V.
В соответствии с пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 6 декабря 2012 года № 88/11-V «О бюджете города Астаны на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 января 2013 года за № 761, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 15 января 2013 года № 5, «Вечерняя Астана» от 15 января 2013 года № 6) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «237 954 458» заменить цифрами «239 004 458»;
цифры «99 205 978» заменить цифрами «100 255 978»;
в подпункте 2) цифры «224 240 665» заменить цифрами «239 356 725,5»;
в подпункте 4) цифры «1 328 968» заменить цифрами «1 253 677», в том числе:
приобретение финансовых активов цифры «1 328 968» заменить цифрами «1 253 677»;
в подпункте 5) цифры «13 236 793» заменить цифрами «(-753 976,5)»;
в подпункте 6) цифры «(-13 236 793)» заменить цифрами «753 976,5»;
в подпункте 8) цифры «(-17 586 793)» заменить цифрами «(-16 966 648)»;
пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания «Используемые остатки бюджетных средств - 13 370 624,5 тысяч тенге»;
в пункте 6 цифры «683 555» заменить цифрами «847 283».
Приложения 1, 4, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
маслихата города Астаны Э. А. Суханбердиева
Секретарь
маслихата города Астаны С. С. Есилов
СОГЛАСОВАНО
Начальник
ГУ «Управление экономики и
бюджетного планирования города Астаны»
(УЭиБП) Ж. Г. Нурпиисов
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V
Приложение 1
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Бюджет города Астаны на 2013 год
Категория |
Сумма |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
I. Доходы |
239 004 458 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
100 255 978 |
||
01 |
Подоходный налог |
44 356 745 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
44 356 745 |
||
03 |
Социальный налог |
35 577 440 |
||
1 |
Социальный налог |
35 577 440 |
||
04 |
Налоги на собственность |
15 121 259 |
||
1 |
Налоги на имущество |
11 057 934 |
||
3 |
Земельный налог |
1 151 189 |
||
4 |
Налог на транспортные средства |
2 912 136 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
3 661 704 |
||
2 |
Акцизы |
183 293 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 134 626 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной |
1 064 138 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
279 647 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически |
1 538 830 |
||
1 |
Государственная пошлина |
1 538 830 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
329 935 |
||
01 |
Доходы от государственной собственности |
328 192 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
60 569 |
||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в |
47 332 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной |
191 011 |
||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного |
29 280 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными |
1 743 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными |
1 743 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
12 226 797 |
||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
9 685 224 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за |
9 685 224 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
2 541 573 |
||
1 |
Продажа земли |
2 284 773 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
256 800 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
126 191 748 |
||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
126 191 748 |
||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
126 191 748 |
Функциональная группа |
Сумма |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. ЗАТРАТЫ |
239 356 725,5 |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
3 478 959,0 |
||
111 |
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы |
77 130,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города |
72 806,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 324,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
862 983,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города |
743 719,0 |
||
002 |
Создание информационных систем |
63 864,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
55 400,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
423 151,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
409 905,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
13 246,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
329 941,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
261 103,0 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
7 652,0 |
||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, |
21 400,0 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в |
21 000,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 000,0 |
||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного |
15 786,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
53 835,0 |
||
011 |
Выкуп земельных участков под строительство дипломатических |
53 835,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
257 410,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
254 410,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 000,0 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
260 000,0 |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания |
260 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
1 044 889,0 |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
1 044 889,0 |
||
379 |
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы |
169 620,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии |
166 276,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 344,0 |
||
02 |
Оборона |
943 306,0 |
||
2 |
350 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, |
943 306,0 |
|
2 |
350 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
42 885,0 |
2 |
350 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
154 224,0 |
2 |
350 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны города республиканского |
498 241,0 |
2 |
350 |
005 |
Мобилизационная подготовка и мобилизация города |
105 058,0 |
2 |
350 |
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба |
130 586,0 |
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона |
11 242,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 070,0 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
8 772 144,0 |
||
3 |
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета |
6 761 737,0 |
|
3 |
352 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
5 992 559,0 |
3 |
352 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
13 000,0 |
004 |
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе |
14 578,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
637 231,0 |
||
012 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места |
66 546,0 |
||
013 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном |
28 927,0 |
||
023 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
8 896,0 |
||
3 |
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
844 938,0 |
|
3 |
368 |
007 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных |
844 938,0 |
3 |
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
1 165 469,0 |
|
3 |
373 |
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
393 977,0 |
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры |
771 492,0 |
||
04 |
Образование |
37 158 616,0 |
||
4 |
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
5 020 582,0 |
|
4 |
123 |
004 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и |
2 224 132,0 |
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
2 796 450,0 |
||
352 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета |
8 391,0 |
||
006 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
8 391,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, |
522 931,0 |
||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
170 142,0 |
||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
279 111,0 |
||
044 |
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам |
73 678,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
1 316 853,0 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1 316 853,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, |
18 601 328,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
166 268,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
12 684 065,0 |
||
004 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным |
161 615,0 |
||
005 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в |
189 917,0 |
||
006 |
Информатизация системы образования в государственных |
6 667,0 |
||
007 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических |
481 038,0 |
||
008 |
Дополнительное образование для детей |
1 092 547,0 |
||
009 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и |
37 305,0 |
||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 290,0 |
||
013 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и |
40 752,0 |
||
014 |
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с |
52 227,0 |
||
019 |
Присуждение грантов государственным учреждениям образования |
5 539,0 |
||
021 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на |
100 630,0 |
||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и |
2 756 330,0 |
||
026 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением |
1 750,0 |
||
029 |
Методическая работа |
49 515,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
767 873,0 |
||
068 |
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения |
5 000,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
10 602 579,0 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
10 602 579,0 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
1 085 952,0 |
||
075 |
Изъятие земельных участков под строительство общежития |
1 085 952,0 |
||
05 |
Здравоохранение |
33 608 784,0 |
||
353 |
Управление здравоохранения города республиканского значения, |
23 822 066,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
109 246,0 |
||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных |
663 211,0 |
||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
245 703,0 |
||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
166 846,0 |
||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в |
250 200,0 |
||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, |
3 540 258,0 |
||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за |
7 496 277,0 |
||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за |
2 130 619,0 |
||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
138 530,0 |
||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными |
1 360 984,0 |
||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за |
2 906,0 |
||
017 |
Приобретение тест-систем для проведения дозорного |
1 096,0 |
||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
51 541,0 |
||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
265 536,0 |
||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
160 898,0 |
||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
118 953,0 |
||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической |
391 879,0 |
||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
395 024,0 |
||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
987 053,0 |
||
028 |
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения |
1 380 211,0 |
||
029 |
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, |
66 057,0 |
||
030 |
Капитальные расходы государственных организаций |
57 098,0 |
||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1 441 442,0 |
||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым |
25 542,0 |
||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях |
383 108,0 |
||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках |
1 991 848,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
9 786 718,0 |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
9 786 718,0 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5 871 190,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
189 927,0 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
189 927,0 |
||
355 |
Управление занятости и социальных программ города |
4 854 611,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
173 316,0 |
||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и |
441 172,0 |
||
003 |
Программа занятости |
503 113,0 |
||
006 |
Государственная адресная социальная помощь |
30 597,0 |
||
007 |
Оказание жилищной помощи |
283 819,0 |
||
008 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по |
1 757 465,0 |
||
009 |
Социальная поддержка инвалидов |
231 847,0 |
||
012 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
43 125,0 |
||
013 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и |
4 425,0 |
||
015 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими |
227 877,0 |
||
016 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного |
118 518,0 |
||
019 |
Размещение государственного социального заказа в |
66 040,0 |
||
020 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с |
400 719,0 |
||
021 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, |
116 208,0 |
||
022 |
Предоставление специальных социальных услуг для |
395 216,0 |
||
026 |
Капитальные расходы государственного органа |
7 177,0 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
42 233,0 |
||
360 |
Управление образования города республиканского значения, |
823 652,0 |
||
016 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения |
587 059,0 |
||
017 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций |
196 631,0 |
||
037 |
Социальная реабилитация |
39 962,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
3 000,0 |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
3 000,0 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
54 559 144,9 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
25 172 025,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
1 197 173,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 567 736,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
98 443,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
13 308 673,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
145 056,0 |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
145 056,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
10 226 709,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
130 386,0 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
769 377,0 |
||
006 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
195 002,0 |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
6 238 167,6 |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
2 890 507,0 |
||
016 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 270,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
16 145 682,3 |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
10 108 741,9 |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
3 895 441,5 |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
2 141 498,9 |
||
374 |
Управление жилья города Астаны |
2 771 376,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
67 065,0 |
||
004 |
Снос аварийного и ветхого жилья |
127 313,0 |
||
005 |
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для |
2 399 286,0 |
||
006 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
176 201,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 511,0 |
||
382 |
Управление жилищной инспекции города Астаны |
98 296,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
43 296,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
5 000,0 |
||
006 |
Техническое обследование общего имущества и изготовление |
50 000,0 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
11 566 958,0 |
||
358 |
Управление архивов и документации города республиканского |
106 159,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
37 673,0 |
||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
65 685,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
2 000,0 |
||
359 |
Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны |
3 556 208,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
62 976,0 |
||
003 |
Проведение спортивных соревнований на уровне города |
82 497,0 |
||
004 |
Подготовка и участие членов сборных команд города |
3 279 491,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
013 |
Регулирование туристской деятельности |
70 828,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
59 042,0 |
||
361 |
Управление культуры города республиканского значения, столицы |
5 950 446,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
68 478,0 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
3 699 268,0 |
||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и |
283 530,0 |
||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
1 620 063,0 |
||
009 |
Обеспечение функционирования городских библиотек |
139 575,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных |
138 158,0 |
||
362 |
Управление внутренней политики города республиканского |
1 206 091,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на |
257 803,0 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
504 611,0 |
||
006 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
359 303,0 |
||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 374,0 |
||
009 |
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе |
83 000,0 |
||
363 |
Управление по развитию языков города республиканского |
198 531,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
53 510,0 |
||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа |
145 021,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
319 523,0 |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
199 842,0 |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
119 681,0 |
||
377 |
Управление по вопросам молодежной политики города |
230 000,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
220 500,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
9 500,0 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
53 336 687,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
53 336 687,0 |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
53 336 687,0 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые |
2 470 043,0 |
||
351 |
Управление земельных отношений города республиканского |
81 042,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
68 952,0 |
||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
11 289,0 |
||
008 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
2 274 139,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны |
61 430,0 |
||
004 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
239 678,0 |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
325 500,0 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
801,0 |
||
016 |
Создание «зеленого пояса» |
1 646 730,0 |
||
375 |
Управление сельского хозяйства города республиканского |
114 862,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
37 954,0 |
||
004 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества |
7 289,0 |
||
008 |
Организация санитарного убоя больных животных |
17 227,0 |
||
010 |
Обеспечение функционирования скотомогильников |
7 713,0 |
||
014 |
Капитальные расходы государственного органа |
573,0 |
||
016 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
12 460,0 |
||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других |
2 008,0 |
||
021 |
Мероприятия по борьбе с вредными организмами |
6 023,0 |
||
024 |
Биологическая мелиорация на участке реки Есиль |
10 000,0 |
||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты |
13 615,0 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и |
1 010 010,0 |
||
365 |
Управление архитектуры и градостроительства города |
851 752,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере |
79 676,0 |
||
002 |
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов |
770 359,0 |
||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 717,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
158 258,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
156 118,0 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 140,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
19 007 801,6 |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
19 007 801,6 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области |
72 942,0 |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
17 254 952,6 |
||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1 344 525,0 |
||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым |
333 777,0 |
||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 605,0 |
||
13 |
Прочие |
3 978 000,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
847 283,0 |
||
013 |
Резерв местного исполнительного органа города республиканского |
847 283,0 |
||
357 |
Управление экономики и бюджетного планирования города |
517 000,0 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического |
517 000,0 |
||
364 |
Управление предпринимательства и промышленности города |
942 095,0 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном |
91 854,0 |
||
002 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы |
24 000,0 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
12 673,0 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 210,0 |
||
007 |
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития |
8 731,0 |
||
017 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках |
681 627,0 |
||
018 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в |
70 000,0 |
||
019 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы |
50 000,0 |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города |
922 000,0 |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы |
922 000,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны |
749 622,0 |
||
372 |
001 |
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению |
72 100,0 |
|
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 522,0 |
||
004 |
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности |
625 000,0 |
||
005 |
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017» |
50 000,0 |
||
14 |
Обслуживание долга |
794,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
794,0 |
||
018 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате |
794,0 |
||
15 |
Трансферты |
3 594 288,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
3 594 288,0 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых |
1 259 557,0 |
||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с |
2 334 731,0 |
||
III. Чистое бюджетное кредитование |
-851 968,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
851 968,0 |
||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного |
851 968,0 |
||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
1 253 677,0 |
|||
Приобретение финансовых активов |
1 253 677,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
828 968,0 |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, |
828 968,0 |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета» |
828 968,0 |
||
13 |
Прочие |
424 709,0 |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
246 897,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
246 897,0 |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования |
126 081,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
126 081,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
1 731,0 |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
1 731,0 |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны |
50 000,0 |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
50 000,0 |
||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-753 976,5 |
|||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
753 976,5 |
|||
7 |
Поступления займов |
4 350 000,0 |
||
01 |
Внутренние государственные займы |
4 350 000,0 |
||
2 |
Договоры займа |
4 350 000,0 |
||
16 |
Погашение займов |
-16 966 648,0 |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
-16 966 648,0 |
||
009 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед |
-16 966 647,0 |
||
019 |
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из |
-1,0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
13 370 624,5 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на
2013 год с разделением на бюджетные программы, направленные на
реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
01 |
Государственные услуги общего характера |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
002 |
Создание информационных систем |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
080 |
Строительство специализированных центров обслуживания населения |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
061 |
Развитие объектов государственных органов |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
004 |
Развитие объектов органов внутренних дел |
||
044 |
Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики |
||
04 |
Образование |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
05 |
Здравоохранение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
017 |
Развитие благоустройства города |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
||
007 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
||
008 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального |
||
013 |
Развитие благоустройства города |
||
017 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
||
373 |
Управление строительства города республиканского значения, столицы |
||
014 |
Развитие объектов культуры |
||
015 |
Развитие объектов спорта и туризма |
||
022 |
Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета" |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
012 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
005 |
Развитие объектов охраны окружающей среды |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
||
368 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны |
||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 |
Прочие |
||
121 |
Аппарат акима города республиканского значения, столицы |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
354 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
356 |
Управление финансов города республиканского значения, столицы |
||
012 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
||
371 |
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского |
||
020 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта |
||
372 |
Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана - |
||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V
Приложение 6
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
160 870 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
160 870 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
158 580 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
2 159 457 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
2 159 457 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 090 127 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
1 069 330 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
104 658 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
104 658 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
104 658 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 295 763 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 295 763 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
478 334 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3 324 218 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
28 623 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 464 588 |
||
Итого: |
10 720 748 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V
Приложение 9
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
115 746 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
115 746 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
107 080 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
8 666 |
||
04 |
Образование |
840 453 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
840 453 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
175 904 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
664 549 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
44 654 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
44 654 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
44 654 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 840 660 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 840 660 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
402 102 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
4 448 983 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
19 463 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
3 970 112 |
||
Итого: |
9 841 513 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 5
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V
Приложение 12
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
города Астаны на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
146 535 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
146 535 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, |
144 245 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 290 |
||
04 |
Образование |
2 020 672 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
2 020 672 |
||
004 |
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения |
958 101 |
||
041 |
Реализация государственного образовательного заказа в |
1 062 571 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
40 615 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
40 615 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
40 615 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
8 035 602 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, |
8 035 602 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
316 737 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
2 794 535 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
50 357 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
4 873 973 |
||
Итого: |
10 243 424 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов