О внесении изменений и дополнения в решение маслихата города Астаны от 6 декабря 2012 года № 88/11-V "О бюджете города Астаны на 2013-2015 годы"

Утративший силу

Решение маслихата города Астаны от 28 марта 2013 года № 111/14-V. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 19 апреля 2013 года № 773. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28 мая 2014 года № 240/34-V

      Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 28.05.2014 № 240/34-V.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 104 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 6 декабря 2012 года № 88/11-V «О бюджете города Астаны на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 10 января 2013 года за № 761, опубликовано в газетах «Астана акшамы» от 15 января 2013 года № 5, «Вечерняя Астана» от 15 января 2013 года № 6) следующие изменения и дополнение:
      в пункте 1:
      в подпункте 1) цифры «237 954 458» заменить цифрами «239 004 458»;
      цифры «99 205 978» заменить цифрами «100 255 978»;
      в подпункте 2) цифры «224 240 665» заменить цифрами «239 356 725,5»;
      в подпункте 4) цифры «1 328 968» заменить цифрами «1 253 677», в том числе:
      приобретение финансовых активов цифры «1 328 968» заменить цифрами «1 253 677»;
      в подпункте 5) цифры «13 236 793» заменить цифрами «(-753 976,5)»;
      в подпункте 6) цифры «(-13 236 793)» заменить цифрами «753 976,5»;
      в подпункте 8) цифры «(-17 586 793)» заменить цифрами «(-16 966 648)»;
      пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания «Используемые остатки бюджетных средств - 13 370 624,5 тысяч тенге»;
      в пункте 6 цифры «683 555» заменить цифрами «847 283».
      Приложения 146912 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12345 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии
      маслихата города Астаны                    Э. А. Суханбердиева

      Секретарь
      маслихата города Астаны                    С. С. Есилов

      СОГЛАСОВАНО

      Начальник
      ГУ «Управление экономики и
      бюджетного планирования города Астаны»
      (УЭиБП)                                    Ж. Г. Нурпиисов

Приложение 1           
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V

Приложение 1          
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V

                         Бюджет города Астаны на 2013 год

Категория

Сумма
тыс. тенге


Класс



Подкласс


Наименование




I. Доходы

239 004 458

1



Налоговые поступления

100 255 978


01


Подоходный налог

44 356 745



2

Индивидуальный подоходный налог

44 356 745


03


Социальный налог

35 577 440



1

Социальный налог

35 577 440


04


Налоги на собственность

15 121 259



1

Налоги на имущество

11 057 934



3

Земельный налог

1 151 189



4

Налог на транспортные средства

2 912 136


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 661 704



2

Акцизы

183 293



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2 134 626



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной
деятельности

1 064 138



5

Налог на игорный бизнес

279 647


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически
значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на
то государственными органами или должностными лицами

1 538 830



1

Государственная пошлина

1 538 830

2



Неналоговые поступления

329 935


01


Доходы от государственной собственности

328 192



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

60 569



3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в
государственной собственности

47 332



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной
собственности

191 011



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного
бюджета

29 280


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а
также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 743



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а
также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан за
исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

1 743

3



Поступления от продажи основного капитала

12 226 797


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

9 685 224



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

9 685 224


03


Продажа земли и нематериальных активов

2 541 573



1

Продажа земли

2 284 773



2

Продажа нематериальных активов

256 800

4



Поступления трансфертов

126 191 748


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

126 191 748



1

Трансферты из республиканского бюджета

126 191 748

Функциональная группа

Сумма
тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. ЗАТРАТЫ

239 356 725,5

01



Государственные услуги общего характера

3 478 959,0 


111


Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы

77 130,0 



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата города
республиканского значения, столицы

72 806,0 



003

Капитальные расходы государственного органа

4 324,0 


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы

862 983,0 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города
республиканского значения, столицы

743 719,0 



002

Создание информационных систем

63 864,0 



003

Капитальные расходы государственного органа

55 400,0 


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

423 151,0 



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,
города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

409 905,0 



022

Капитальные расходы государственного органа

13 246,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

329 941,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в области
исполнения местного бюджета и управления коммунальной
собственностью

261 103,0 



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

7 652,0 



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров,
связанных с этим

21 400,0 



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в
коммунальную собственность

21 000,0 



014

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0 



033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного
учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и
обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 786,0 


374


Управление  жилья города Астаны

53 835,0 



011

Выкуп земельных участков под строительство дипломатических
представительств иностранных государств

53 835,0 


357


Управление экономики и бюджетного планирования города
республиканского значения, столицы

257 410,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования и управления города
республиканского значения, столицы

254 410,0 



004

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0 


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Астаны

260 000,0 



080

Строительство специализированных центров обслуживания
населения

260 000,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

1 044 889,0 



061

Развитие объектов государственных органов

1 044 889,0 


379


Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы

169 620,0 



001

Услуги по обеспечению деятельности  ревизионной комиссии
города республиканского значения, столицы

166 276,0 



003

Капитальные расходы государственного органа

3 344,0 

02



Оборона

943 306,0 

2

350


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных
бедствий города республиканского значения, столицы

943 306,0 

2

350

001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской
обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и
стихийных бедствий

42 885,0 

2

350

003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

154 224,0 

2

350

004

Мероприятия гражданской обороны города республиканского
значения, столицы

498 241,0 

2

350

005

Мобилизационная подготовка и мобилизация города
республиканского значения, столицы

105 058,0 

2

350

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба
города республиканского значения, столицы

130 586,0 



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона
города республиканского значения, столицы

11 242,0 



010

Капитальные расходы государственного органа

1 070,0 

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность

8 772 144,0 

3

352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета
города республиканского значения, столицы

6 761 737,0 

3

352

001

Услуги по реализации государственной политики в области
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на
территории города республиканского значения, столицы

5 992 559,0 

3

352

003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

13 000,0 



004

Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе
Астане

14 578,0 



007

Капитальные расходы государственного органа

637 231,0 



012

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места
жительства и документов

66 546,0 



013

Организация содержания лиц, арестованных в административном
порядке

28 927,0 



023

Обеспечение безопасности дорожного движения

8 896,0 

3

368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Астаны

844 938,0 

3

368

007

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных
пунктах

844 938,0 

3

373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

1 165 469,0 

3

373

004

Развитие объектов органов внутренних дел

393 977,0 



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

771 492,0 

04



Образование

37 158 616,0 

4

123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

5 020 582,0 

4

123

004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и
обучения

2 224 132,0 



041

Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования

2 796 450,0 


352


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета
города республиканского значения, столицы

8 391,0 



006

Повышение квалификации и переподготовка кадров

8 391,0 


353


Управление здравоохранения города республиканского значения,
столицы

522 931,0 



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

170 142,0 



043

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования

279 111,0 



044

Оказание социальной поддержки обучающимся по программам
технического и профессионального, послесреднего образования

73 678,0 


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны

1 316 853,0 



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 316 853,0 


360


Управление образования города республиканского значения,
столицы

18 601 328,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области образования

166 268,0 



003

Общеобразовательное обучение

12 684 065,0 



004

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным
программам

161 615,0 



005

Общеобразовательное обучение одаренных детей в
специализированных организациях образования

189 917,0 



006

Информатизация системы образования в государственных
учреждениях образования города республиканского значения,
столицы

6 667,0 



007

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
комплексов для государственных учреждений образования города
республиканского значения, столицы

481 038,0 



008

Дополнительное образование для детей

1 092 547,0 



009

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и
конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы

37 305,0 



011

Капитальные расходы государственного органа

2 290,0 



013

Обследование психического здоровья детей и подростков и
оказание психолого-медико-педагогической консультативной
помощи населению

40 752,0 



014

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с
проблемами в развитии

52 227,0 



019

Присуждение грантов государственным учреждениям образования
города, республиканского значения, столицы за высокие
показатели работы

5 539,0 



021

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей

100 630,0 



024

Подготовка специалистов в организациях технического и
профессионального образования

2 756 330,0 



026

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением
детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 750,0 



029

Методическая работа

49 515,0 



067

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

767 873,0 



068

Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения

5 000,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

10 602 579,0 



037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 602 579,0 


374


Управление жилья города Астаны

1 085 952,0 



075

Изъятие земельных участков под строительство общежития
Евразийского национального университета имени Гумилева для
филиала МГУ имени Ломоносова, Назарбаев Интеллектуальных школ
и объектов образования

1 085 952,0 

05



Здравоохранение

33 608 784,0 


353


Управление здравоохранения города республиканского значения,
столицы

23 822 066,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области здравоохранения

109 246,0 



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных
организаций здравоохранения

663 211,0 



006

Услуги по охране материнства и детства

245 703,0 



007

Пропаганда здорового образа жизни

166 846,0 



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в
Республике Казахстан

250 200,0 



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом,
инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и
расстройствами поведения, в том числе связанные с
употреблением психоактивных веществ

3 540 258,0 



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за
исключением медицинской помощи, оказываемой из средств
республиканского бюджета, в медицинских организациях

7 496 277,0 



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за
исключением оказываемой за счет средств республиканского
бюджета

2 130 619,0 



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

138 530,0 



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне

1 360 984,0 



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за
пределы населенного пункта на лечение

2 906,0 



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного
эпидемиологического надзора

1 096,0 



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

51 541,0 



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными
препаратами

265 536,0 



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

160 898,0 



021

Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

118 953,0 



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической
почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными
заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных
после трансплантации почек

391 879,0 



026

Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

395 024,0 



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских
иммунобиологических препаратов для проведения
иммунопрофилактики населения

987 053,0 



028

Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения

1 380 211,0 



029

Базы спецмедснабжения города республиканского значения,
столицы

66 057,0 



030

Капитальные расходы государственных организаций
здравоохранения

57 098,0 



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 441 442,0 



036

Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым
инфарктом миокарда

25 542,0 



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

383 108,0 



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

1 991 848,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

9 786 718,0 



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

9 786 718,0 

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

5 871 190,0 


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

189 927,0 



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

189 927,0 


355


Управление занятости и социальных программ города
республиканского значения, столицы

4 854 611,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных
программ для населения

173 316,0 



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях)
общего типа

441 172,0 



003

Программа занятости

503 113,0 



006

Государственная адресная социальная помощь

30 597,0 



007

Оказание жилищной помощи

283 819,0 



008

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов

1 757 465,0 



009

Социальная поддержка инвалидов

231 847,0 



012

Государственные пособия на детей до 18 лет

43 125,0 



013

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и
других социальных выплат

4 425,0 



015

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами, предоставление социальных услуг индивидуального
помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в
передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по
слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида

227 877,0 



016

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного
местожительства

118 518,0 



019

Размещение государственного социального заказа в
неправительственном секторе

66 040,0 



020

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях)

400 719,0 



021

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых,
инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных
центрах

116 208,0 



022

Предоставление специальных социальных услуг для
детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских
психоневрологических медико-социальных учреждениях
(организациях)

395 216,0 



026

Капитальные расходы государственного органа

7 177,0 



067

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

42 233,0 


360


Управление образования города республиканского значения,
столицы

823 652,0 



016

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей

587 059,0 



017

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций
образования очной формы обучения

196 631,0 



037

Социальная реабилитация

39 962,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

3 000,0 



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

3 000,0 

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

54 559 144,9 


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

25 172 025,0 



008

Освещение улиц населенных пунктов

1 197 173,0 



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 567 736,0 



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

98 443,0 



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 308 673,0 


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения, столицы

145 056,0 



017

Развитие благоустройства города

145 056,0 


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы

10 226 709,6 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области энергетики и коммунального хозяйства

130 386,0 



005

Развитие коммунального хозяйства

769 377,0 



006

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

195 002,0 



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

6 238 167,6 



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 890 507,0 



016

Капитальные расходы государственного органа

3 270,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

16 145 682,3 



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья
коммунального жилищного фонда

10 108 741,9 



013

Развитие благоустройства города

3 895 441,5 



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 141 498,9 


374


Управление жилья города Астаны

2 771 376,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне по вопросам жилья

67 065,0 



004

Снос аварийного и ветхого жилья

127 313,0 



005

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных надобностей и связанное с этим отчуждение
недвижимого имущества

2 399 286,0 



006

Организация сохранения государственного жилищного фонда

176 201,0 



008

Капитальные расходы государственного органа

1 511,0 


382


Управление  жилищной  инспекции  города Астаны

98 296,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в области
жилищного фонда на территории города республиканского
значения, столицы

43 296,0 



005

Капитальные расходы государственного органа

5 000,0 



006

Техническое обследование общего имущества и изготовление
технических паспортов на объекты кондоминиумов

50 000,0 

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

11 566 958,0 


358


Управление архивов и документации города республиканского
значения, столицы

106 159,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне по управлению архивным делом

37 673,0 



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

65 685,0 



005

Капитальные расходы государственного органа

801,0 



032

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

2 000,0 


359


Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны

3 556 208,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

62 976,0 



003

Проведение спортивных соревнований на уровне города
республиканского значения, столицы

82 497,0 



004

Подготовка и участие членов сборных команд города
республиканского значения, столицы по различным видам спорта
на республиканских и международных спортивных соревнованиях

3 279 491,0 



008

Капитальные расходы государственного органа

1 374,0 



013

Регулирование туристской деятельности

70 828,0 



032

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

59 042,0 


361


Управление культуры города республиканского значения, столицы

5 950 446,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области культуры

68 478,0 



003

Поддержка культурно-досуговой работы

3 699 268,0 



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и
доступа к ним

283 530,0 



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

1 620 063,0 



009

Обеспечение функционирования городских библиотек

139 575,0 



010

Капитальные расходы государственного органа

1 374,0 



032

Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций

138 158,0 


362


Управление внутренней политики города республиканского
значения, столицы

1 206 091,0 



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на
местном уровне

257 803,0 



005

Услуги по проведению государственной информационной политики
через газеты и журналы

504 611,0 



006

Услуги по проведению государственной информационной политики
через телерадиовещание

359 303,0 



007

Капитальные расходы государственного органа

1 374,0 



009

Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе

83 000,0 


363


Управление по развитию языков города республиканского
значения, столицы

198 531,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области развития языков

53 510,0 



002

Развитие государственного языка и других языков народа
Казахстана

145 021,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

319 523,0 



014

Развитие объектов культуры

199 842,0 



015

Развитие объектов спорта и туризма

119 681,0 


377


Управление по вопросам молодежной политики города
республиканского значения, столицы

230 000,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне по вопросам молодежной политики

220 500,0 



004

Капитальные расходы государственного органа

9 500,0 

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

53 336 687,0 


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы

53 336 687,0 



012

Развитие теплоэнергетической системы

53 336 687,0 

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного
мира, земельные отношения

2 470 043,0 


351


Управление земельных отношений города республиканского
значения, столицы

81 042,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений на территории города
республиканского значения, столицы

68 952,0 



004

Организация работ по зонированию земель

11 289,0 



008

Капитальные расходы государственного органа

801,0 


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения, столицы

2 274 139,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны
окружающей среды на местном уровне

61 430,0 



004

Мероприятия по охране окружающей среды

239 678,0 



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

325 500,0 



012

Капитальные расходы государственного органа

801,0 



016

Создание «зеленого пояса»

1 646 730,0 


375


Управление сельского хозяйства города республиканского
значения, столицы

114 862,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере сельского хозяйства

37 954,0 



004

Государственная поддержка повышения урожайности и качества
производимых сельскохозяйственных культур

7 289,0 



008

Организация санитарного убоя больных животных

17 227,0 



010

Обеспечение  функционирования  скотомогильников
(биотермических ям)

7 713,0 



014

Капитальные расходы государственного органа

573,0 



016

Проведение противоэпизоотических мероприятий

12 460,0 



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ

2 008,0 



021

Мероприятия по борьбе с вредными организмами
сельскохозяйственных культур

6 023,0 



024

Биологическая мелиорация на участке реки Есиль

10 000,0 



040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты
работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и
инвентаря для материально-технического оснащения
государственных ветеринарных организаций

13 615,0 

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность

1 010 010,0 


365


Управление архитектуры и градостроительства города
республиканского значения, столицы

851 752,0 



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере
архитектуры и градостроительства на местном уровне

79 676,0 



002

Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов

770 359,0 



005

Капитальные расходы государственного органа

1 717,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

158 258,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области строительства

156 118,0 



003

Капитальные расходы государственного органа

2 140,0 

12



Транспорт и коммуникации

19 007 801,6 


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
города Астаны

19 007 801,6 



001

Услуги по реализации государственной политики в области
транспорта и коммуникаций на местном уровне

72 942,0 



002

Развитие транспортной инфраструктуры

17 254 952,6 



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 344 525,0 



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым
внутренним собщениям

333 777,0 



010

Капитальные расходы государственного органа

1 605,0 

13



Прочие

3 978 000,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

847 283,0 



013

Резерв местного исполнительного органа города республиканского
значения, столицы

847 283,0 


357


Управление экономики и бюджетного планирования города
республиканского значения, столицы

517 000,0 



003

Разработка или корректировка технико-экономического
обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и
концессионных проектов и проведение его экспертизы,
консультативное сопровождение концессионных проектов

517 000,0 


364


Управление предпринимательства и промышленности города
республиканского значения, столицы

942 095,0 



001

Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области развития предпринимательства и промышленности

91 854,0 



002

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

24 000,0 



003

Поддержка предпринимательской деятельности

12 673,0 



004

Капитальные расходы государственного органа

3 210,0 



007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

8 731,0 



017

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках
программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

681 627,0 



018

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»

70 000,0 



019

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

50 000,0 


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города
республиканского значения, столицы

922 000,0 



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»

922 000,0 


372


Управление администрирования специальной экономической зоны
«Астана-новый город»

749 622,0 


372

001

Услуги по реализации государственной политики по обеспечению
устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа
города Астаны как новой столицы на международном уровне

72 100,0 



003

Капитальные расходы государственного органа

2 522,0 



004

Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
города Астаны

625 000,0 



005

Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»

50 000,0 

14



Обслуживание долга

794,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

794,0 



018

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского
бюджета

794,0 

15



Трансферты

3 594 288,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

3 594 288,0 



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов

1 259 557,0 



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в вышестоящий

2 334 731,0 




III. Чистое бюджетное кредитование

-851 968,0 

5



Погашение бюджетных кредитов

851 968,0 


01


Погашение бюджетных кредитов

851 968,0 



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного
бюджета

851 968,0 




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 253 677,0 




Приобретение финансовых активов

1 253 677,0 

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

828 968,0 


373


Управление строительства города республиканского значения,
столицы

828 968,0 



022

Увеличение уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

828 968,0 

13



Прочие

424 709,0 


121


Аппарат акима  города республиканского значения, столицы

246 897,0 



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

246 897,0 


354


Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования города республиканского значения, столицы

126 081,0 



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

126 081,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

1 731,0 



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 731,0 


372


Управление администрирования специальной экономической зоны
«Астана – новый город»

50 000,0 



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

50 000,0 




V. Дефицит (профицит) бюджета

-753 976,5 




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

753 976,5 

7



Поступления займов

4 350 000,0 


01


Внутренние государственные займы

4 350 000,0 



2

Договоры займа

4 350 000,0 

16



Погашение займов

-16 966 648,0 


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы

-16 966 648,0 



009

Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом

-16 966 647,0 



019

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из
республиканского бюджета

-1,0 




Используемые остатки бюджетных средств

13 370 624,5 

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 2           
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V

Приложение 4          
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V

  Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на
2013 год с разделением на бюджетные программы, направленные на
    реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и
формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



002

Создание информационных систем


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



061

Развитие объектов государственных органов

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



004

Развитие объектов органов внутренних дел



044

Строительство административного здания Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан

04



Образование


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



037

Строительство и реконструкция объектов образования

05



Здравоохранение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

06



Социальная помощь и социальное обеспечение


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы



017

Развитие благоустройства города


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского
значения, столицы



005

Развитие коммунального хозяйства



007

Развитие системы водоснабжения и водоотведения



008

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



012

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального
жилищного фонда



013

Развитие благоустройства города



017

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


373


Управление строительства города республиканского значения, столицы



014

Развитие объектов культуры



015

Развитие объектов спорта и туризма



022

Увеличение уставного капитала ТОО "Театр оперы и балета"

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского
значения, столицы



012

Развитие теплоэнергетической системы

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы



005

Развитие объектов охраны окружающей среды

12



Транспорт и коммуникации


368


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны



002

Развитие транспортной инфраструктуры

13



Прочие


121


Аппарат акима города республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


354


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
республиканского значения, столицы



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


356


Управление финансов города республиканского значения, столицы



012

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц


371


Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского
значения, столицы



020

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта
бизнеса - 2020"


372


Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана -
новый город"



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 3           
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V

Приложение 6          
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V

             Перечень бюджетных программ района "Алматы"
                   города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

160 870


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

160 870



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,
города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

158 580



022

Капитальные расходы государственных органов

2 290

04



Образование

2 159 457


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 159 457



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

1 090 127



041

Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования

1 069 330

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

104 658


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

104 658



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

104 658

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 295 763


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 295 763



008

Освещение улиц населенных пунктов

478 334



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 324 218



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 623



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 464 588




Итого:

10 720 748

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 4           
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V

Приложение 9          
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V

             Перечень бюджетных программ района "Есиль"
                   города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

115 746


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

115 746



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,
города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

107 080



022

Капитальные расходы государственных органов

8 666

04



Образование

840 453


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

840 453



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

175 904



041

Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования

664 549

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

44 654


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

44 654



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

44 654

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 840 660


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 840 660



008

Освещение улиц населенных пунктов

402 102



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 448 983



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

19 463



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 970 112




Итого:

9 841 513

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Приложение 5           
к решению маслихата города Астаны
от 28 марта 2013 года № 111/14-V

Приложение 12          
к решению маслихата города Астаны
от 6 декабря 2012 года № 88/11-V

             Перечень бюджетных программ района "Сарыарка"
                   города Астаны на 2013 год

Функциональная группа

Сумма,
тыс.тенге


Администратор бюджетных программ


Программа


Наименование

01



Государственные услуги общего характера

146 535


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

146 535



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,
города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа

144 245



022

Капитальные расходы государственных органов

2 290

04



Образование

2 020 672


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

2 020 672



004

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

958 101



041

Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования

1 062 571

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

40 615


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

40 615



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

40 615

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 035 602


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения,
поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 035 602



008

Освещение улиц населенных пунктов

316 737



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 794 535



010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

50 357



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 873 973




Итого:

10 243 424

      Секретарь маслихата города Астаны          С. Есилов

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.