О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 6 декабря 2013 года № 167/23-5. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 10 декабря 2013 года № 3915. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 2 апреля 2014 года № 04-01-08/57)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.04.2014 № 04-01-08/57).

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.

      В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2013-2015 годы» от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3554, опубликовано 31 декабря 2012 года в районных газетах «Призыв», «Ұран») следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      «1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 16 966 780,4 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 691 672 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 19 560,6 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 75 000 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 16 180 547,8 тысяч тенге;
      2) затраты – 16 706 548,2 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 18 899 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты – 22 257 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 3 358 тысяч тенге;
      4) дефицит (профицит) бюджета – 187 533,2 тысяч тенге;
      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -187 533,2 тысяч тенге:
      поступления займов – 19 671 тысяч тенге;
      погашение займов – 249 958 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 42 753,8 тысяч тенге.»;
      подпункт 1) пункта 6 изложить в новой редакции:
      «1) из республиканского бюджета:
      432 143 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      19 968 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
      537 881 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
      40 687,2 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      6 192 тысяч тенге – на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
      53 010 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
      8 757 тысяч тенге – на реализацию государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;
      12 354,6 тысяч тенге – на повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      45 589 тысяч тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»;
      162 388 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;
      339 323,4 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;
      16 566 тысяч тенге – на увеличение штатной численности местных исполнительных органов;»;
      в подпункте 2) пункта 6:
      абзац третий изложить в новой редакции:
      «29 534,3 тысяч тенге – на проведение противопожарных мероприятий объектов образования»;
      абзац четвертый изложить в новой редакции:
      «543 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны на расходы за коммунальные услуги»;
      подпункт 1) пункта 7 изложить в новой редакции:
      «1) из республиканского бюджета:
      2 453 745 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
      2 921 944 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      1 766 138,7 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
      312 282 тысяч тенге – на строительство котельной и реконструкцию системы теплоснабжения в ауле Акмол;
      3 715 323 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;»;
      в подпункте 2) пункта 7:
      абзац третий изложить в новой редакции:
      «106 772 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»;
      абзац шестой изложить в новой редакции:
      «53 800 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Целиноградская коммунальная служба»;
      пункт 8 изложить в новой редакции:
      «8. Учесть в районном бюджете на 2013 год вознаграждения по бюджетным кредитам из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 5,6 тысяч тенге.»;
      приложения 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 12 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.

      Председатель сессии
      Целиноградского
      районного маслихата                        Г.Саптаякова

      Секретарь Целиноградского
      районного маслихата                        Р.Тулькубаев

      «СОГЛАСОВАНО»

      Аким Целиноградского района                Б.Мауленов

      Руководитель
      государственного учреждения
      «Отдел экономики и финансов
      Целиноградского района»                    А.Ибраева

Приложение 1 к решению      
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5

Приложение 1 к решению      
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5

Районный бюджет на 2013 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

16 966 780,4

1




Налоговые поступления

691 672,0


01



Подоходный налог

34 151,0



2


Индивидуальный подоходный налог

34 151,0


03



Социальный налог

333 552,0



1


Социальный налог

333 552,0


04



Hалоги на собственность

275 984,0



1


Hалоги на имущество

149 277,0



3


Земельный налог

63 891,0



4


Hалог на транспортные средства

60 180,0



5


Единый земельный налог

2 636,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

42 983,0



2


Акцизы

3 959,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

7 701,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

31 323,0


07



Прочие налоги

103,0



1


Прочие налоги

103,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 899,0



1


Государственная пошлина

4 899,0

2




Неналоговые поступления

19 560,6


01



Доходы от государственной собственности

2 515,6



1


Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 036,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

474,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5,6


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

12 169,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

12169,00


06



Прочие неналоговые поступления

4 876,0



1


Прочие неналоговые поступления

4 876,0

3




Поступления от продажи основного капитала

75 000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

75 000,0



1


Продажа земли

73 000,0



2


Продажа нематериальных активов

2 000,0

4




Поступления трансфертов

16 180 547,8


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

16 180 547,8



2


Трансферты из областного бюджета

16 180 547,8

Функциональная группа

Сумма


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II Затраты

16 706 548,2

01




Государственные услуги общего характера

275 325,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

259 794,7



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 219,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

15 119,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 100,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

75 759,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

51 765,7




003

Капитальные расходы государственного органа

23 994,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

164 816,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

158 516,0




022

Капитальные расходы государственных органов

6 300,0


2



Финансовая деятельность

962,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

962,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

782,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

180,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

14 569,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14 569,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

14 169,0




015

Капитальные расходы государственного органа

400,0

02




Оборона

1 501,0


1



Военные нужды

1 501,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 501,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 501,0

04




Образование

5 924 568,1


1



Дошкольное воспитание и обучение

574 492,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

574 492,0




009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

142 349,0




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

432 143,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 848 827,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4 316,6




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

4 316,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 844 510,9




003

Общеобразовательное обучение

1 844 510,9


9



Прочие услуги в области образования

3 501 248,6



464


Отдел образования района (города областного значения)

483 473,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

10 285,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

6 329,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

19 968,0




020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

737,0




050

Содержание вновь вводимых объектов образования

339 323,4




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

106 830,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 017 775,3




037

Строительство и реконструкция объектов образования

3 017 775,3

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

98 038,0


2



Социальная помощь

79 383,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

79 383,0




002

Программа занятости

16 349,0




005

Государственная адресная социальная помощь

710,0




006

Оказание жилищной помощи

1 700,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

17 849,0




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

808,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 296,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

8 045,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

10 944,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

682,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

18 655,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

18 655,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

18 351,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

304,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5 511 580,1


1



Жилищное хозяйство

3 084 917,1



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 078 229,1




003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

500,0




004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 077 729,1



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

6 688,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

6 688,0


2



Коммунальное хозяйство

2 413 965,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 193 441,5




005

Развитие коммунального хозяйства

318 682,0




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 874 759,5



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

220 523,5




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

220 523,5


3



Благоустройство населенных пунктов

12 698,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12 698,0




008

Освещение улиц населенных пунктов

12 698,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

123 025,6


1



Деятельность в области культуры

71 424,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

71 424,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

71 424,0


2



Спорт

1 676,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 676,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

200,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

1 476,0


3



Информационное пространство

32 124,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

21 855,5




006

Функционирование районных (городских) библиотек

16 324,5




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 531,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

10 269,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

10 269,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

17 801,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

8 334,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

6 034,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 300,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

5 526,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

5 326,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

200,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

3 941,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

3 941,1

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 715 323,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

3 715 323,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 715 323,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 715 323,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

237 688,2


1



Сельское хозяйство

23 883,2



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 192,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

6 192,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

10 315,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

10 315,2



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

7 376,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

5 934,0




003

Капитальные расходы государственного органа

60,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

555,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

827,0


6



Земельные отношения

173 117,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

173 117,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

7 716,8




004

Организация работ по зонированию земель

2 613,0




007

Капитальные расходы государственного органа

400,0




039

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны

162 388,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

40 687,2



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

40 687,2




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

40 687,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

20 744,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

20 744,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

11 683,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

11 503,2




017

Капитальные расходы государственного органа

180,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

9 061,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

9 061,0




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

12




Транспорт и коммуникации

721 631,0


1



Автомобильный транспорт

718 181,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 800,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1 800,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

716 381,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

716 381,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 450,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 450,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

3 000,0




003

Капитальные расходы государственного органа

450,0

13




Прочие

51 395,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

5 323,0



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

5 323,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

5 323,0


9



Прочие

46 072,0



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

46 072,0




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках  Программы «Развитие регионов»

46 072,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

0,0

14




Обслуживание долга

5,6


1



Обслуживание долга

5,6



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5,6




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

5,6

15




Трансферты

25 722,7


1



Трансферты

25 722,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

25 722,7




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

25 722,7





III. Чистое бюджетное кредитование

18 899,0





Бюджетные кредиты

22 257,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

22 257,0


1



Сельское хозяйство

22 257,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

22 257,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

22 257,0

5




Погашение бюджетных кредитов

3 358,0


1



Погашение бюджетных кредитов

3 358,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

3 358,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

53 800,0





Приобретение финансовых активов

53 800,0

13




Прочие

53 800,0


9



Прочие

53 800,0



496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

53 800,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

53 800,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

187 533,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-187 533,2

7




Поступления займов

19 671,0


1



Внутренние государственные займы

19 671,0



2


Договоры займа

19 671,0

16




Погашение займов

249 958,0


1



Погашение займов

249 958,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

249 958,0




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

249 958,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

42 753,8


1



Остатки бюджетных средств

42 753,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

42 753,8

Приложение 2 к решению     
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5 

Приложение 6 к решению     
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 

Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов сельских округов

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




II. Затраты

229702,6

1



Государственные услуги общего характера

164816,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

164816,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

158516,0



022

Капитальные расходы государственных органов

6300,0

4



Образование

4316,6


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

4316,6



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

4316,6

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

12698,0




Благоустройство населенных пунктов

12698,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

12698,0



008

Освещение улиц населенных пунктов

12698,0

12



Транспорт и коммуникации

1800,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1800,0



013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах

1800,0

13



Прочие

46072,0


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

46072,0



040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

46072,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Маншукского сельского округа

Аппарат акима Талапкерского сельского округа

Аппарат акима Приреченского сельского округа

Аппарат акима Караоткельского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Родина

Аппарат акима Новоишимского сельского округа

8002,5

14354,8

9203,7

15717,8

12620,5

13241,6

7034,5

10106,8

7599,5

11027,8

8889,5

10122,6

7034,5

10106,8

7599,5

11027,8

8889,5

10122,6

6884,5

9656,8

7449,5

10577,8

8739,5

9822,6

150,0

450,0

150,0

450,0

150,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Софиевского сельского округа

Аппарат акима Красноярского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева

Аппарат акима аульного округа Тасты

Аппарат акима аульного округа Косшы

Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра

10609,8

11492,2

10128,6

9073,6

20489,5

15978,8

8759,8

9513,2

8429,6

7048,6

11048,7

10424,8

8759,8

9513,2

8429,6

7048,6

11048,7

10424,8

8309,8

9213,2

8129,6

6748,6

9848,7

9974,8

450,0

300,0

300,0

300,0

1200,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

продолжение таблицы

Аппарат акима Оразакского сельского округа

Аппарат акима аульного округа Шалкар

Аппарат акима аульного округа Акмол

Аппарат акима Максимовского сельского округа

Аппарат акима Воздвиженского сельского округа

Аппарат акима Кояндинского сельского округа

9544,6

8003,5

25570,2

13828,6

11066,5

10775,8

7955,6

7022,5

13147,6

9868,6

8664,5

8151,8

7955,6

7022,5

13147,6

9868,6

8664,5

8151,8

7655,6

6872,5

12847,6

9568,6

8514,5

7701,8

300,0

150,0

300,0

300,0

150,0

450,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0

Целиноград аудандық мәслихатының 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2013 жылғы 6 желтоқсандағы № 167/23-5 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 10 желтоқсанда № 3915 болып тіркелді. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 04-01-08/57 хатымен)

      Ескерту. Қолданылу мерзімінің аяқталуына байланысты күші жойылды - (Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 02.04.2014 № 04-01-08/57 хатымен).

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 2 тармағының 4) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Целиноград аудандық мәслихатының «2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3554 болып тіркелген, 2012 жылғы 31 желтоқсанда «Призыв», «Ұран» аудандық газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1. 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2013 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 16 966 780,4 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 691 672 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 19 560,6 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 75 000 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 16 180 547,8 мың теңге;
      2) шығындар – 16 706 548,2 мың теңге;
      3) таза бюджеттік несие беру – 18 899 мың теңге:
      бюджеттік несиелер – 22 257 мың теңге;
      бюджеттік несиелерді өтеу – 3 358 мың теңге;
      4) бюджет тапшылығы (профицит) – 187 533,2 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – -187 533,2 мың теңге:
      қарыздар түсімі – 19 671 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 249 958 мың теңге;
      бюджет қаражатының қалдықтарының қозғалысы - 42 753,8 мың теңге.»;
      6 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) республикалық бюджеттен:
      432 143 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға;
      19 968 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне;
      537 881 мың теңге – облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеуге;
      40 687,2 мың теңге – эпизиоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге;
      6 192 мың теңге – мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға;
      53 010 мың теңге – мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін арттыруға;
      8 757 мың теңге – 2011-2020 жылдарға Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға;
      12 354,6 мың теңге – үш деңгейлік жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге ақыларды арттыруға;
      45 589 мың теңге – «Өңiрлердi дамыту» бағдарламасы шеңберiнде өңiрлердi экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға;
      162 388 мың теңге – Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге;
      339 323,4 мың теңге – жаңадан енгізілетін білім беру объектілерін күтіп-ұстауға;
      16 566 мың теңге – жергілікті атқарушы органдардың штат санын ұлғайтуға;»;
      6 тармақтың 2) тармақшасында:
      үшінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «29 534,3 мың теңге – білім беру нысандарының өртке қарсы іс-шараларын жүргізуге»;
      төртінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «543 мың теңге – Ұлы Отан Соғысына қатысқандарға және оның мүгедектеріне коммуналдық шығындарды өтеу үшін әлеуметтік көмек көрсетуге»;
      7 тармақтың 1) тармақшасы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «1) республикалық бюджеттен:
      2 453 745 мың теңге – білім беру нысандарын салу және реконструкциялауға;
      2 921 944 мың теңге – инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға;
      1 766 138,7 мың теңге – ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамытуға;
      312 282 мың теңге – Ақмол ауылында жылу қазандығының құрылысына және жылумен қамтамасыз ету жүйесін жаңартуға;
      3 715 323 мың теңге – ауылдық елді мекендерде жылу-энергетикалық жүйені дамытуға;»;
      7 тармақтың 2) тармақшасында:
      үшінші азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «106 772 мың теңге – ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау жүйесін дамытуға»;
      алтыншы азат жолы жаңа редакцияда баяндалсын:
      «53 800 мың теңге – «Целиноград коммуналдық қызметі» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның жарғылық капиталын көбейтуге»;
      8 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      «8. 2013 жылға арналған аудандық бюджетте мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 5,6 мың теңге мөлшерінде бюджеттік несиелер бойынша сыйақылар қарастырылсын.»;
      көрсетілген шешімнің 16 қосымшалары осы шешімнің 12 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық
      мәслихаты сессиясының төрайымы             Г.Саптаякова

      Целиноград аудандық
      мәслихатының хатшысы                       Р.Түлкібаев

      «КЕЛІСІЛДІ»

      Целиноград ауданының әкімі                 Б.Мауленов

      «Целиноград ауданының экономика
      және қаржы бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің басшысы                        А.Ыбраева

Целиноград аудандық мәслихатының  
2013 жылғы 6 желтоқсандағы № 167/23-5
шешіміне 1 қосымша        

Целиноград аудандық мәслихатының  
2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5
шешіміне 1 қосымша        

2013 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

16 966 780,4

1




Салықтық кірістер

691 672,0


01



Табыс салығы

34 151,0



2


Жеке табыс салығы

34 151,0


03



Әлеуметтік салық

333 552,0



1


Әлеуметтік салық

333 552,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

275 984,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

149 277,0



3


Жер салығы

63 891,0



4


Көлiк құралдарына салынатын салық

60 180,0



5


Бірыңғай жер салығы

2 636,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

42 983,0



2


Акциздер

3 959,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

7 701,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

31 323,0


07



Басқа салықтар

103,0



1


Басқа салықтар

103,0


08



Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 899,0



1


Мемлекеттік баж

4 899,0

2




Салықтық емес түсiмдер

19 560,6


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 515,6



1


Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

2 036,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

474,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

5,6


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 169,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

12 169,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 876,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

4 876,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

75 000,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

75 000,0



1


Жерді сату

73 000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

2 000,0

4




Трансферттердің түсімдері

16 180 547,8


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

16 180 547,8



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

16 180 547,8

Функционалдық топ

Сома


Функционалдық шағын топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

16 706 548,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

275 325,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдiк, атқарушы және басқа органдар

259 794,7



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

19 219,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

15 119,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 100,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

75 759,7




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 765,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

23 994,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

164 816,0




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

158 516,0




022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6 300,0


2



Қаржылық қызмет

962,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

962,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

782,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

180,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

14 569,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

14 569,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 169,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0

02




Қорғаныс

1 501,0


1



Әскери мұқтаждар

1 501,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 501,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

1 501,0

04




Білім беру

5 924 568,1


1



Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту

574 492,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

574 492,0




009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

142 349,0




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

432 143,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1 848 827,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 316,6




005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4 316,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 844 510,9




003

Жалпы білім беру

1 844 510,9


9



Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

3 501 248,6



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

483 473,3




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 285,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

6 329,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

19 968,0




020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

737,0




050

Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстау

339 323,4




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

106 830,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 017 775,3




037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

3 017 775,3

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

98 038,0


2



Әлеуметтiк көмек

79 383,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

79 383,0




002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

16 349,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

710,0




006

Тұрғын үй көмегін көрсету

1 700,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

17 849,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

808,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

22 296,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 045,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

10 944,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

682,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

18 655,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

18 655,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 351,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

304,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 511 580,1


1



Тұрғын үй шаруашылығы

3 084 917,1



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 078 229,1




003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

500,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 077 729,1



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

6 688,0




001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

6 688,0


2



Коммуналдық шаруашылық

2 413 965,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 193 441,5




005

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

318 682,0




058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 874 759,5



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

220 523,5




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

220 523,5


3



Елді мекендерді абаттандыру

12 698,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

12 698,0




008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

12 698,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

123 025,6


1



Мәдениет саласындағы қызмет

71 424,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

71 424,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

71 424,0


2



Спорт

1 676,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 676,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

200,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

1 476,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

32 124,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

21 855,5




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

16 324,5




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

5 531,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

10 269,0




002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 269,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

17 801,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

8 334,0




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 034,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

2 300,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

5 526,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 326,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

200,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

3 941,1




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 941,1

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 715 323,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

3 715 323,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 715 323,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 715 323,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

237 688,2


1



Ауыл шаруашылығы

23 883,2



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6 192,0




099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

6 192,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

10 315,2




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 315,2



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

7 376,0




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 934,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

60,0




007

Қанғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

555,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

827,0


6



Жер қатынастары

173 117,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

173 117,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 716,8




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

2 613,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

400,0




039

Астана қаласының жасыл желекті аймағын құру үшін мәжбүрлеп оқшаулаған кезде жер пайдаланушылар немесе жер телімдерінің иелеріне шығындарды өтеуге

162 388,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер

40 687,2



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

40 687,2




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

40 687,2

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 744,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

20 744,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

11 683,2




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 503,2




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

180,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

9 061,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 061,0




003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлар схемаларын әзірлеу

0,0

12




Көлік және коммуникация

721 631,0


1



Автомобиль көлiгi

718 181,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 800,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 800,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

716 381,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

716 381,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 450,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 450,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

3 000,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0

13




Өзгелер

51 395,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

5 323,0



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

5 323,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіп пен туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 323,0


9



Өзгелер

46 072,0



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 072,0




040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

46 072,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

0,0

14




Борышқа қызмет көрсету

5,6


1



Борышқа қызмет көрсету

5,6



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5,6




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

5,6

15




Трансферттер

25 722,7


1



Трансферттер

25 722,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

25 722,7




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

25 722,7





IІІ. Таза бюджеттiк несие беру

18 899,0





Бюджеттік несиелер

22 257,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

22 257,0


1



Ауыл шаруашылығы

22 257,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

22 257,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

22 257,0

5




Бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0


1



Бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік несиелерді өтеу

3 358,0





IV. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо

53 800,0





Қаржы активтерiн сатып алу

53 800,0

13




Өзгелер

53 800,0


9



Өзгелер

53 800,0



496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

53 800,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

53 800,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

187 533,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

-187 533,2

7




Қарыздар түсімі

19 671,0


1



Мемлекеттік ішкі қарыздар

19 671,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

19 671,0

16




Қарыздарды өтеу

249 958,0


1



Қарыздарды өтеу

249 958,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

249 958,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

249 958,0

8




Бюджет қаражатының қалдықтарының қозғалысы

42 753,8


1



Бюджет қаражатының қалдықтары

42 753,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

42 753,8

Целиноград аудандық мәслихатының 
2013 жылғы 6 желтоқсандағы № 167/23-5
шешіміне 2 қосымша         

Целиноград аудандық мәслихатының 
2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 79/11-5
шешіміне 6 қосымша         

Ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының әкімшілері бойынша бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы




II. Шығындар

229702,6

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

164816,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

164816,0



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

158516,0



022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

6300,0

4



Білім беру

4316,6


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

4316,6



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

4316,6

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

12698,0




Елді мекендерді абаттандыру

12698,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

12698,0



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

12698,0

12



Көлік және коммуникация

1800,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1800,0



013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1800,0

13



Өзгелер

46072,0


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

46072,0



040

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

46072,0

кестенің жалғасы

Мәншүк селолық округі әкімінің аппараты

Талапкер селолық округі әкімінің аппараты

Приречный селолық округі әкімінің аппараты

Қараөткел селолық округі әкімінің аппараты

Родина ауылдық округі әкімінің аппараты

Новоишимка селолық округі әкімінің аппараты

8002,5

14354,8

9203,7

15717,8

12620,5

13241,6

7034,5

10106,8

7599,5

11027,8

8889,5

10122,6

7034,5

10106,8

7599,5

11027,8

8889,5

10122,6

6884,5

9656,8

7449,5

10577,8

8739,5

9822,6

150,0

450,0

150,0

450,0

150,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2040,0

180,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

75,0

0,0

604,0

0,0

0,0

480,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

120,0

100,0

100,0

100,0

100,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

793,0

4128,0

900,2

4590,0

1591,0

2359,0

кестенің жалғасы

Софиевка селолық округі әкімінің аппараты

Краснояр селолық округі әкімінің аппараты

Рахымжан Қошкарбаев ауылдық округі әкімінің аппараты

Тасты ауылдық округі әкімінің аппараты

Қосшы ауылдық округі әкімінің аппараты

Қабанбай батыр селолық округі әкімінің аппараты

10609,8

11492,2

10128,6

9073,6

20489,5

15978,8

8759,8

9513,2

8429,6

7048,6

11048,7

10424,8

8759,8

9513,2

8429,6

7048,6

11048,7

10424,8

8309,8

9213,2

8129,6

6748,6

9848,7

9974,8

450,0

300,0

300,0

300,0

1200,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

384,0

0,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

206,0

0,0

0,0

375,0

4382,0

1483,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

100,0

0,0

100,0

100,0

140,0

120,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

1544,0

1979,0

1599,0

1550,0

4534,8

3951,0

кестенің жалғасы

Оразақ селолық округі әкімінің аппараты

Шалқар ауылдық округі әкімінің аппараты

Ақмол ауылдық округі әкімінің аппараты

Максимовка селолық округі әкімінің аппараты

Воздвиженка селолық округі әкімінің аппараты

Қоянды селолық округі әкімінің аппараты

9544,6

8003,5

25570,2

13828,6

11066,5

10775,8

7955,6

7022,5

13147,6

9868,6

8664,5

8151,8

7955,6

7022,5

13147,6

9868,6

8664,5

8151,8

7655,6

6872,5

12847,6

9568,6

8514,5

7701,8

300,0

150,0

300,0

300,0

150,0

450,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1712,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4600,0

493,0

0,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

100,0

100,0

200,0

100,0

120,0

0,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0

1489,0

881,0

5910,0

3367,0

2282,0

2624,0