Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 02.04.2014 № 04-01-08/57).
Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2013-2015 годы» от 14 декабря 2012 года № 79/11-5 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3554, опубликовано 31 декабря 2012 года в районных газетах «Призыв», «Ұран») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 16 966 780,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 691 672 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 19 560,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 75 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 16 180 547,8 тысяч тенге;
2) затраты – 16 706 548,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 18 899 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 22 257 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 358 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 187 533,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -187 533,2 тысяч тенге:
поступления займов – 19 671 тысяч тенге;
погашение займов – 249 958 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 42 753,8 тысяч тенге.»;
подпункт 1) пункта 6 изложить в новой редакции:
«1) из республиканского бюджета:
432 143 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
19 968 тысяч тенге – на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
537 881 тысяч тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
40 687,2 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
6 192 тысяч тенге – на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
53 010 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
8 757 тысяч тенге – на реализацию государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы;
12 354,6 тысяч тенге – на повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
45 589 тысяч тенге – на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»;
162 388 тысяч тенге – на возмещение убытков землепользователям или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны;
339 323,4 тысяч тенге – на содержание вновь вводимых объектов образования;
16 566 тысяч тенге – на увеличение штатной численности местных исполнительных органов;»;
в подпункте 2) пункта 6:
абзац третий изложить в новой редакции:
«29 534,3 тысяч тенге – на проведение противопожарных мероприятий объектов образования»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«543 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны на расходы за коммунальные услуги»;
подпункт 1) пункта 7 изложить в новой редакции:
«1) из республиканского бюджета:
2 453 745 тысяч тенге – на строительство и реконструкцию объектов образования;
2 921 944 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
1 766 138,7 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
312 282 тысяч тенге – на строительство котельной и реконструкцию системы теплоснабжения в ауле Акмол;
3 715 323 тысяч тенге – на развитие теплоэнергетической системы в сельских населенных пунктах;»;
в подпункте 2) пункта 7:
абзац третий изложить в новой редакции:
«106 772 тысяч тенге – на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«53 800 тысяч тенге – на увеличение уставного капитала государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Целиноградская коммунальная служба»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть в районном бюджете на 2013 год вознаграждения по бюджетным кредитам из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 5,6 тысяч тенге.»;
приложения 1, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
Целиноградского
районного маслихата Г.Саптаякова
Секретарь Целиноградского
районного маслихата Р.Тулькубаев
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района Б.Мауленов
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района» А.Ибраева
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5
Районный бюджет на 2013 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Доходы |
16 966 780,4 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
691 672,0 |
|||
01 |
Подоходный налог |
34 151,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
34 151,0 |
|||
03 |
Социальный налог |
333 552,0 |
|||
1 |
Социальный налог |
333 552,0 |
|||
04 |
Hалоги на собственность |
275 984,0 |
|||
1 |
Hалоги на имущество |
149 277,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
63 891,0 |
|||
4 |
Hалог на транспортные средства |
60 180,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
2 636,0 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
42 983,0 |
|||
2 |
Акцизы |
3 959,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
7 701,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
31 323,0 |
|||
07 |
Прочие налоги |
103,0 |
|||
1 |
Прочие налоги |
103,0 |
|||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
4 899,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
4 899,0 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
19 560,6 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
2 515,6 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
2 036,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
474,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
5,6 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
12 169,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
12169,00 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
4 876,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
4 876,0 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
75 000,0 |
|||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
75 000,0 |
|||
1 |
Продажа земли |
73 000,0 |
|||
2 |
Продажа нематериальных активов |
2 000,0 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
16 180 547,8 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
16 180 547,8 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
16 180 547,8 |
|||
Функциональная группа |
Сумма |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
II Затраты |
16 706 548,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
275 325,7 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
259 794,7 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 219,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
15 119,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
4 100,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
75 759,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
51 765,7 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
23 994,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
164 816,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
158 516,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
6 300,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
962,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
962,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
782,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
180,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
14 569,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
14 569,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
14 169,0 |
|||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
|||
02 |
Оборона |
1 501,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
1 501,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
1 501,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
1 501,0 |
|||
04 |
Образование |
5 924 568,1 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
574 492,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
574 492,0 |
|||
009 |
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения |
142 349,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
432 143,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
1 848 827,5 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4 316,6 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
4 316,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 844 510,9 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 844 510,9 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
3 501 248,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
483 473,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
10 285,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
6 329,0 |
|||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
19 968,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
737,0 |
|||
050 |
Содержание вновь вводимых объектов образования |
339 323,4 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
106 830,9 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 017 775,3 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
3 017 775,3 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
98 038,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
79 383,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
79 383,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
16 349,0 |
|||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
710,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
1 700,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
17 849,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
808,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
22 296,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
8 045,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
10 944,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
682,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
18 655,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
18 655,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
18 351,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
304,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 511 580,1 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
3 084 917,1 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 078 229,1 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда |
500,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 077 729,1 |
|||
496 |
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) |
6 688,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда |
6 688,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
2 413 965,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 193 441,5 |
|||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
318 682,0 |
|||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
1 874 759,5 |
|||
496 |
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) |
220 523,5 |
|||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
220 523,5 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
12 698,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
12 698,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
12 698,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
123 025,6 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
71 424,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
71 424,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
71 424,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 676,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
1 676,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
200,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
1 476,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
32 124,5 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
21 855,5 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
16 324,5 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
5 531,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
10 269,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
10 269,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
17 801,1 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
8 334,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
6 034,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
2 300,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
5 526,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
5 326,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
200,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
3 941,1 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
3 941,1 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
3 715 323,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
3 715 323,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
3 715 323,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
3 715 323,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
237 688,2 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
23 883,2 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
6 192,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
6 192,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
10 315,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
10 315,2 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
7 376,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
5 934,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
60,0 |
|||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
555,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
827,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
173 117,8 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
173 117,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
7 716,8 |
|||
004 |
Организация работ по зонированию земель |
2 613,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
400,0 |
|||
039 |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны |
162 388,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
40 687,2 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
40 687,2 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
40 687,2 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 744,2 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 744,2 |
|||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
11 683,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
11 503,2 |
|||
017 |
Капитальные расходы государственного органа |
180,0 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
9 061,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
9 061,0 |
|||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
0,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
721 631,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
718 181,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1 800,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1 800,0 |
|||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
716 381,0 |
|||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
716 381,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
3 450,0 |
|||
485 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
3 450,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
3 000,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
450,0 |
|||
13 |
Прочие |
51 395,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
5 323,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
5 323,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
5 323,0 |
|||
9 |
Прочие |
46 072,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
46 072,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
46 072,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
0,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
0,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
5,6 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
5,6 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
5,6 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
5,6 |
|||
15 |
Трансферты |
25 722,7 |
|||
1 |
Трансферты |
25 722,7 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
25 722,7 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
25 722,7 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
18 899,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
22 257,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
22 257,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
22 257,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
22 257,0 |
|||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
22 257,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 358,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
3 358,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
3 358,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
53 800,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
53 800,0 |
||||
13 |
Прочие |
53 800,0 |
|||
9 |
Прочие |
53 800,0 |
|||
496 |
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) |
53 800,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
53 800,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
187 533,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
-187 533,2 |
||||
7 |
Поступления займов |
19 671,0 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
19 671,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
19 671,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
249 958,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
249 958,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
249 958,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
249 958,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
42 753,8 |
|||
1 |
Остатки бюджетных средств |
42 753,8 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
42 753,8 |
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 6 декабря 2013 года № 167/23-5
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 декабря 2012 года № 79/11-5
Перечень бюджетных программ по администраторам аппаратов акимов сельских округов
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
II. Затраты |
229702,6 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
164816,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
164816,0 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
158516,0 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
6300,0 |
||
4 |
Образование |
4316,6 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
4316,6 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
4316,6 |
||
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12698,0 |
||
Благоустройство населенных пунктов |
12698,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
12698,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
12698,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1800,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
1800,0 |
||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах |
1800,0 |
||
13 |
Прочие |
46072,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
46072,0 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
46072,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Маншукского сельского округа |
Аппарат акима Талапкерского сельского округа |
Аппарат акима Приреченского сельского округа |
Аппарат акима Караоткельского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Родина |
Аппарат акима Новоишимского сельского округа |
8002,5 |
14354,8 |
9203,7 |
15717,8 |
12620,5 |
13241,6 |
7034,5 |
10106,8 |
7599,5 |
11027,8 |
8889,5 |
10122,6 |
7034,5 |
10106,8 |
7599,5 |
11027,8 |
8889,5 |
10122,6 |
6884,5 |
9656,8 |
7449,5 |
10577,8 |
8739,5 |
9822,6 |
150,0 |
450,0 |
150,0 |
450,0 |
150,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2040,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2040,0 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2040,0 |
180,0 |
75,0 |
0,0 |
604,0 |
0,0 |
0,0 |
480,0 |
75,0 |
0,0 |
604,0 |
0,0 |
0,0 |
480,0 |
75,0 |
0,0 |
604,0 |
0,0 |
0,0 |
480,0 |
75,0 |
0,0 |
604,0 |
0,0 |
0,0 |
480,0 |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
120,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
793,0 |
4128,0 |
900,2 |
4590,0 |
1591,0 |
2359,0 |
793,0 |
4128,0 |
900,2 |
4590,0 |
1591,0 |
2359,0 |
793,0 |
4128,0 |
900,2 |
4590,0 |
1591,0 |
2359,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Софиевского сельского округа |
Аппарат акима Красноярского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Рахымжана Кошкарбаева |
Аппарат акима аульного округа Тасты |
Аппарат акима аульного округа Косшы |
Аппарат акима сельского округа Кабанбай батыра |
10609,8 |
11492,2 |
10128,6 |
9073,6 |
20489,5 |
15978,8 |
8759,8 |
9513,2 |
8429,6 |
7048,6 |
11048,7 |
10424,8 |
8759,8 |
9513,2 |
8429,6 |
7048,6 |
11048,7 |
10424,8 |
8309,8 |
9213,2 |
8129,6 |
6748,6 |
9848,7 |
9974,8 |
450,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1200,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
384,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
384,0 |
0,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
4382,0 |
1483,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
4382,0 |
1483,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
4382,0 |
1483,0 |
206,0 |
0,0 |
0,0 |
375,0 |
4382,0 |
1483,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
140,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
140,0 |
120,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
140,0 |
120,0 |
1544,0 |
1979,0 |
1599,0 |
1550,0 |
4534,8 |
3951,0 |
1544,0 |
1979,0 |
1599,0 |
1550,0 |
4534,8 |
3951,0 |
1544,0 |
1979,0 |
1599,0 |
1550,0 |
4534,8 |
3951,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Оразакского сельского округа |
Аппарат акима аульного округа Шалкар |
Аппарат акима аульного округа Акмол |
Аппарат акима Максимовского сельского округа |
Аппарат акима Воздвиженского сельского округа |
Аппарат акима Кояндинского сельского округа |
9544,6 |
8003,5 |
25570,2 |
13828,6 |
11066,5 |
10775,8 |
7955,6 |
7022,5 |
13147,6 |
9868,6 |
8664,5 |
8151,8 |
7955,6 |
7022,5 |
13147,6 |
9868,6 |
8664,5 |
8151,8 |
7655,6 |
6872,5 |
12847,6 |
9568,6 |
8514,5 |
7701,8 |
300,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
450,0 |
0,0 |
0,0 |
1712,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1712,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1712,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4600,0 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4600,0 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4600,0 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4600,0 |
493,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
120,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
120,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
200,0 |
100,0 |
120,0 |
0,0 |
1489,0 |
881,0 |
5910,0 |
3367,0 |
2282,0 |
2624,0 |
1489,0 |
881,0 |
5910,0 |
3367,0 |
2282,0 |
2624,0 |
1489,0 |
881,0 |
5910,0 |
3367,0 |
2282,0 |
2624,0 |