О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 8/89 "О городском бюджете на 2013-2015 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 12 марта 2013 года № 10/110. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 28 марта 2013 года № 2232

      Примечание РЦПИ.
      В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.

      В соответствии с подпунктами 4)5) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 27 февраля 2013 года № 9/116 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 7/77 «Об областном бюджете на 2013 - 2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2224), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 8/89 «О городском бюджете на 2013 - 2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2186 от 29 декабря 2012 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 1 января 2013 года № 1 - 2) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2013 - 2015 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 14 195 045,8 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 8 236 795,8 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 477 707 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 629 074 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 4 851 469 тысяч тенге;
      2) затраты – 14 884 310,6 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 6 147 500 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 6 147 500 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 6 147 500 тысяч тенге;
      погашение займов – 0 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 689 264,8 тысяч тенге.
      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
      В пункте 2:
      в абзаце 2 цифру «13,8» заменить цифрой «12,0»;
      в абзаце 3 цифру «14,6» заменить цифрой «13,0».
      Пункт 4 дополнить абзацем 14 следующего содержания: «18 264 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг».
      В пункте 6 цифру «2 610 000» заменить цифрой «6 147 500»
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
 

      Председатель сессии                     М. Саугабаев

      Секретарь маслихата                     М. Молдагулов
 
 

      «СОГЛАСОВАНО»

      Начальник государственного
      учреждения «Актауский городской
      отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      12 марта 2013 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 12 марта 2013 года № 10/110

Бюджет города Актау на 2013 год

категория

Сумма тыс. тенге


класс



подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

14 195 045,8

1



Налоговые поступления

8 236 795,8


01


Подоходный налог

2 200 083,8



2

Индивидуальный подоходный налог

2 200 083,8


03


Социальный налог

2 305 379



1

Социальный налог

2 305 379


04


Hалоги на собственность

2 643 811



1

Hалоги на имущество

1 455 633



3

Земельный налог

356 418



4

Hалог на транспортные средства

831 675



5

Единый земельный налог

85


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

610 586



2

Акцизы

43 139



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

236 998



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

274 327



5

Налог на игорный бизнес

56 122


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

476 936



1

Государственная пошлина

476 936

2



Неналоговые поступления

477 707


01


Доходы от государственной собственности

21 291



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

763



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

20 528


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 795


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 665


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

424 062



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

424 062


06


Прочие неналоговые поступления

28 894



1

Прочие неналоговые поступления

28 894

3



Поступления от продажи основного капитала

629 074


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

60 064



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

60 064


03


Продажа земли и нематериальных активов

569 010



1

Продажа земли

528 565



2

Продажа нематериальных активов

40 445

4



Поступления трансфертов

4 851 469


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 851 469



2

Трансферты из областного бюджета

4 851 469

Функциональная группа

Сумма тыс. тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

14 884 310,6

01



Государственные услуги общего характера

156 082


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 511



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

16 811



002

Создание информационных систем

1 500



003

Капитальные расходы государственного органа

200


122


Аппарат акима района (города областного значения)

79 520



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

77 337



002

Создание информационных систем

1 200



003

Капитальные расходы государственного органа

983


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 231



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

13 231


452


Отдел финансов района (города областного значения)

33 125



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

20 877



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

4 800



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

6 110



033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

1 338


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

11 695



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

11 658



004

Капитальные расходы государственного органа

37

02



Оборона

16 582


122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 582



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 582

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

215 763


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

19 591



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

19 591


467


Отдел строительства района (города областного значения)

196 172



066

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

196 172

04



Образование

7 500 309


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

8 664



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности

8 664


464


Отдел образования района (города областного значения)

7 490 645



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

23 751



003

Общеобразовательное обучение

4 440 874



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 276



006

Дополнительное образование для детей

284 433



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

15 193



009

Обеспечение дошкольного воспитания и обучения

1 534 878



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

53 902



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1 044



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

606 472



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

407 822


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000



037

Строительство и реконструкция объектов образования

1 000

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

614 704


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

551



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

551


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

610 653



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

55 513



002

Программа занятости

105 316



005

Государственная адресная социальная помощь

18 591



006

Оказание жилищной помощи

7 509



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

229 213



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 750



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 795



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

51 082



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

80 442



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 997



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

31 615



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

14 830


464


Отдел образования района (города областного значения)

3 500



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

3 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

3 009 985


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

26 764



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 872



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

12 339



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

9 553


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 064 486



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

521 000



004

Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 296 926



005

Развитие коммунального хозяйства

491



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

160 612



007

Развития благоустройства городов и населенных пунктов

44 360



073

Строительство и реконструкция объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости-2020

41 097


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

910 793



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 667



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

335 856



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 569



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

423 701



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

9 000


479


Отдел жилищной инспекции

7 942



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

7 942

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

385 215


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

265 335



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 878



003

Поддержка культурно-досуговой работы

176 104



006

Функционирование районных (городских) библиотек

33 353



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

47 000


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

95 617



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

11 672



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

4 000



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

71 810



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

8 135


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

24 263



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

7 793



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 671



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 799

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

177 288


467


Отдел строительства района (города областного значения)

177 288



009

Развитие теплоэнергетической системы

177 288

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 769


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

123



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

123


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

13 636



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

10 186



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

2 500



012

Проведение мероприятий по индентификации сельскохозяйственных животных

121



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

829


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

18 010



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

18 010

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

53 409


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 443



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

25 443


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

27 966



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

13 566



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 400

12



Транспорт и коммуникации

274 656


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

274 656



022

Развитие транспортной инфраструктуры

81 857



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

192 799

13



Прочие

2 423 248


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

10 393



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

9 393



003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 000


452


Отдел финансов района (города областного значения)

8 000



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

8 000


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

2 000



003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы

2 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 830



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 830


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 369 025



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

2 369 025

15



Трансферты

25 300,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

25 300,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

25 300,6




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

6 147 500




Бюджетные кредиты

6 147 500

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 147 500


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 147 500



003

Проектирование, строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

6 147 500




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-6 836 764,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

6 836 764,8




Поступление займов

6 147 500




Погашение займов

0




Используемые остатки бюджетных средств

689 264,8

Қалалық мәслихатының 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 8/89 "2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 12 наурыздағы № 10/110 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2013 жылғы 28 наурызда № 2232 тіркелді

      РҚАО ескертпесі.
      Мәтінде авторлық орфография және пунктуация сақталған.

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 106 бабы 2 тармағының 4)5) тармақшаларына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және «Облыстық мәслихаттың 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 7/77 «2013 - 2015 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» облыстық мәслихаттың 2013 жылғы 27 ақпандағы № 9/116 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2224 болып тіркелген) сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 8/89 «2013 - 2015 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2013 жылғы 29 желтоқсанда № 2186 болып тіркелген, 2013 жылғы 1 қаңтардағы № 1 - 2 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
      2013 - 2015 жылдарға арналған қаланың бюджеті 1 қосымшаға сәйкес, соның ішінде 2013 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 14 195 045,8 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 8 236 795,8 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 477 707 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 629 074 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 4 851 469 мың теңге;
      2) шығындар – 14 884 310,6 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 6 147 500 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 6 147 500 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 0 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 6 836 764,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 6 836 764,8 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 6 147 500 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 689 264,8 мың теңге.
      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2 тармақтағы:
      2 абзацтағы «13,8» саны «12,0» санымен ауыстырылсын;
      3 абзацтағы «14,6» саны «13,0» санымен ауыстырылсын.
      4 тармақта келесі мазмұндағы 14 абзацпен толықтырылсын: «18 264 мың теңге - арнаулы әлеуметтік қызмет стандарттарын енгізуге».
      6 тармақтағы «2 610 000» саны «6 147 500» санымен ауыстырылсын.
      2. Осы шешім 2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 
 

      Сессия төрағасы                         М. Сауғабаев

      Мәслихаттың хатшысы                     М. Молдағұлов
 


      «КЕЛІСІЛДІ»

      «Ақтау қалалық экономика
      және бюджеттік жоспарлау
      бөлімі» мемлекеттік
      мекемесінің бастығы
      А. Ким
      2013 жыл 12 наурыз


Қалалық мәслихаттың
2013 жылғы 12 наурыздағы
№ 10/ 110 шешіміне
1 - қосымша

2013 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

14 195 045,8

1



Салықтық түсiмдер

8 236 795,8


01


Табыс салығы

2 200 083,8



2

Жеке табыс салығы

2 200 083,8


03


Әлеуметтік салық

2 305 379



1

Әлеуметтік салық

2 305 379


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 643 811



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 455 633



3

Жер салығы

356 418



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

831 675



5

Бірыңғай жер салығы

85


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

610 586



2

Акциздер

43 139



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

236 998



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

274 327



5

Ойын бизнесіне салық

56 122


08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

476 936



1

Мемлекеттiк баж

476 936

2



Салықтық емес түсімдер

477 707


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

21 291



1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

763



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

20 528


02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795



1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

1 795


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

1 665


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

424 062



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

424 062


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

28 894



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

28 894

3



Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

629 074


01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

60 064



1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

60 064


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

569 010



1

Жерді сату

528 565



2

Материалдық емес активтерді сату

40 445

4



Трансферттердің түсімдері

4 851 469


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

4 851 469



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

4 851 469


Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

14 884 310,6

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

156 082


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 511



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

16 811



002

Ақпараттық жүйелер құру

1 500



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

200


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

79 520



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

77 337



002

Ақпараттық жүйелер құру

1 200



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

983


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

13 231



001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

13 231


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

33 125



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 877



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

4 800



011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

6 110



033

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру және біржолғы талондарды сатудан түскен сомаларды толық алынуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жүргізген мемлекеттік мекемені тарату бойынша іс-шаралар өткізу

1 338


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

11 695



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 658



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

37

02



Қорғаныс

16 582


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

16 582



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

16 582

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

215 763


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

19 591



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

19 591


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

196 172



066

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік объектілерін салу

196 172

04



Білім беру

7 500 309


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

8 664



005

Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

8 664


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

7 490 645



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 751



003

Жалпы білім беру

4 440 874



005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 276



006

Балаларға қосымша білім беру

284 433



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

15 193



009

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету

1 534 878



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

53 902



020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

1 044



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

606 472



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

407 822


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 000

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету

614 704


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

551



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

551


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

610 653



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 513



002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

105 316



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

18 591



006

Тұрғын үй көмегі

7 509



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

229 213



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 750



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 795



013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

51 082



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

80 442



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 997



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

31 615



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

14 830


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

3 500



008

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында білім алушылар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3 500

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

3 009 985


123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты

26 764



008

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

4 872



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

12 339



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9 553


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 064 486



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

521 000



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау,дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

1 296 926



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

491



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

160 612



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

44 360



073

Жұмыспен қамту-2020 бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді салу және (немесе) реконструкциялау

41 097


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

910 793



015

Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру

130 667



016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

335 856



017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

11 569



018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

423 701



031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

9 000


479


Тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 942



001

Жергілікті деңгейде тұрғын-үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 942

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

385 215


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

265 335



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 878



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

176 104



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

33 353



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

47 000


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

95 617



001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11 672



002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 000



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

71 810



005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

8 135


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

24 263



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 793



006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

11 671



007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 799

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

177 288


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

177 288



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

177 288

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

31 769


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

123



099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

123


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

13 636



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 186



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

2 500



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

121



013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

829


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

18 010



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 010

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

53 409


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 443



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 443


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

27 966



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 566



003

Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу

14 400

12



Көлік және коммуникация

274 656


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

274 656



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

81 857



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

192 799

13



Өзгелер

2 423 248


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

10 393



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 393



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

1 000


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

8 000



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

8 000


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

2 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

2 000


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 830



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 830


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 369 025



077

"Өңірлерді дамыту" бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымын дамыту

2 369 025

15



Трансферттер

25 300,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

25 300,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

25 300,6




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

6 147 500




Бюджеттік кредиттер

6 147 500


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 147 500



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (немесе) сатып алу

6 147 500




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-6 836 764,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

6 836 764,8




Қарыздар түсімі

6 147 500




Қарыздарды өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

689 264,8