Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 20 декабря 2012 года № 8/89 «О городском бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2186 от 29 декабря 2012 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 1 января 2013 года № 1-2) следующие изменения:
Утвердить городской бюджет на 2013-2015 годы, согласно приложению 1, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 17 023 007,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 427 403,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 534 757 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 621 429 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 439 418 тысяч тенге;
2) затраты –17 712 272,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 6 147 500 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 6 147 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 836 764,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 6 147 500 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 689 264,8 тысяч тенге.
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
по всему тексту решения слова «Программы занятости 2020» заменить словами «Дорожной карты занятости 2020»;
в пункте 4:
в абзаце 2 цифру «606 472» заменить цифрой «551 472»;
в абзаце 4 цифру «149 878» заменить цифрой «136 710»;
в абзаце 5 цифру «71 546» заменить цифрой «11 000»;
в абзаце 7 цифру «53 902» заменить цифрой «37 527»;
в абзаце 8 цифру «11 607» заменить цифрой «7 607»;
в абзаце 11 цифру «5 670» заменить цифрой «3 559».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии Т. Найзабеков
Секретарь маслихата М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
25 ноября 2013 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 ноября 2013 года № 15/145
Бюджет города Актау на 2013 год
категория |
Сумма тыс. тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1. ДОХОДЫ |
17 023 007,8 | |||
---|---|---|---|---|
1 |
Налоговые поступления |
10 427 403,8 | ||
01 |
Подоходный налог |
3 857 935,3 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
3 857 935,3 |
||
03 |
Социальный налог |
2 668 734,5 |
||
1 |
Социальный налог |
2 668 734,5 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
2 691 061 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 640 095 |
||
3 |
Земельный налог |
243 906 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
806 975 |
||
5 |
Единый земельный налог |
85 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
560 707 |
||
2 |
Акцизы |
39 618 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
246 236 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
227 572 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
47 281 |
||
07 |
Прочие налоги |
601 |
||
1 |
Прочие налоги |
601 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
648 365 |
||
1 |
Государственная пошлина |
648 365 |
||
2 |
Неналоговые поступления |
534 757 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
16 443 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
754 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
15 689 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
992 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
992 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
15 |
||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
462 146 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
462 146 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
55 161 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
55 161 |
||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
621 429 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
60 064 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
60 064 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
561 365 |
||
1 |
Продажа земли |
528 565 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
32 800 |
||
4 |
Поступления трансфертов |
5 439 418 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
5 439 418 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
5 439 418 |
Функциональная группа |
Сумма тыс. тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2. ЗАТРАТЫ |
17 712 272,6 | |||
---|---|---|---|---|
01 |
Государственные услуги общего характера |
156 027 | ||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
18 511 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
16 851 |
||
002 |
Создание информационных систем |
1 500 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
160 |
||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
79 520 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
76 852 |
||
002 |
Создание информационных систем |
1 200 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 468 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
14 699 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
14 399 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
32 666 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
19 777 |
||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
9 241 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
2 310 |
||
033 |
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
1 338 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
10 631 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
10 596 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
35 |
||
02 |
Оборона |
16 582 | ||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
16 582 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
16 582 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
230 592 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
30 172 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
30 172 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
200 420 |
||
066 |
Строительство объектов общественного порядка и безопасности |
200 420 |
||
04 |
Образование |
7 876 898 | ||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
7 403 |
||
005 |
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности |
7 403 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
7 738 768 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
23 594 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
4 305 837 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
121 165 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
277 248 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
15 193 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 549 138 |
||
012 |
Капитальные расходы государственного органа |
420 |
||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
37 527 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
1 044 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
551 472 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
856 130 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
130 727 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
130 727 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
515 019 | ||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
551 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
551 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
510 968 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
52 813 |
||
002 |
Программа занятости |
83 180 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
17 591 |
||
006 |
Оказание жилищной помощи |
27 890 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
159 913 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 950 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 295 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
45 082 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
80 442 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 997 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
27 315 |
||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 500 |
||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
3 500 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
3 500 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5 329 506 | ||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
24 408 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 572 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 283 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 553 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
4 108 863 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
858 485 |
||
004 |
Проектирование,развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 742 124 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
491 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1 163 510 |
||
007 |
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов |
344 253 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 188 293 |
||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
50 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
198 950 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
351 720 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 639 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
617 934 |
||
031 |
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов |
9 000 |
||
479 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) |
7 942 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда |
7 942 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
411 527 | ||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
286 324 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 036 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
218 845 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
29 853 |
||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
28 590 |
||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
90 135 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
14 398 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
4 000 |
||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
60 282 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
11 455 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
35 068 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
9 718 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
380 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
17 171 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
7 799 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
234 310 | ||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
234 310 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
234 310 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
29 070 | ||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
123 |
||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
123 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
10 071 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
7 487 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 945 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
85 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
554 |
||
475 |
Отдел предпринимательства,сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
866 |
||
007 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
555 |
||
012 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
36 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
275 |
||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
18 010 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
18 010 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
61 259 | ||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
25 443 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
25 443 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
35 816 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
13 778 |
||
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов |
21 400 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
638 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
358 352 | ||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
358 352 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
79 007 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
279 345 |
||
13 |
Прочие |
2 467 830 | ||
469 |
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
11 179 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
8 089 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
2 661 |
||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
429 |
||
475 |
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) |
6 178 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии |
2 797 |
||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
243 |
||
014 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
3 138 |
||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
13 450 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
13 450 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
9 000 |
||
003 |
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы |
9 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
91 741 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
39 930 |
||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
300 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
51 511 |
||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 336 282 |
||
077 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
2 336 282 |
||
15 |
Трансферты |
25 300,6 | ||
452 |
Отдел финансов района (города областного значения) |
25 300,6 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
25 300,6 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
6 147 500 | |||
Бюджетные кредиты |
6 147 500 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 147 500 | ||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
6 147 500 |
||
003 |
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
6 147 500 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
0 | |||
Приобретение финансовых активов |
0 |
|||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-6 836 764,8 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
6 836 764,8 | |||
Поступление займов |
6 147 500 |
|||
Погашение займов |
0 |
|||
Используемые остатки бюджетных средств |
689 264,8 |