Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Костанайского областного маслихата от 22.01.2014 № 21).
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 7 декабря 2012 года № 101 "Об областном бюджете Костанайской области на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3930, опубликовано 22 декабря 2012 года в газете "Костанайские новости") следующие изменения:
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 на кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе.";
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии В. Ковальский
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Управление экономики
и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
_____________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 июля 2013 года № 172
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской области на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
106 762 161,7 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
5 181 420,4 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы |
5 181 420,4 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
5 181 420,4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
824 222,3 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
141 636,7 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
35 675,5 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные пакеты |
71 273,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
27 976,0 |
2 |
01 |
6 |
0 |
Вознаграждения за размещение |
1 215,3 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 496,9 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3 740,9 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
3 740,9 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
39,6 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
597 060,8 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
597 060,8 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
81 744,3 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
81 744,3 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
23 114,9 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
23 114,9 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
23 114,9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
100 733 404,1 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
9 446 087,1 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
9 446 087,1 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
91 287 317,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
91 287 317,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
106 898 456,7 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
1 255 385,4 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
630 533,9 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
43 597,4 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
43 597,4 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
442 116,5 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
388 513,7 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
5 562,8 |
009 |
Обеспечение и проведение |
48 040,0 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
144 820,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
143 606,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1 214,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
496 233,5 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
496 233,5 |
001 |
Услуги по реализации |
133 375,5 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 006,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 401,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
1 293,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
356 158,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
128 618,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
128 618,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
124 295,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
4 323,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
83 803,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
30 854,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
30 854,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
20 089,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
10 765,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
52 949,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
52 949,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
27 471,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
12 789,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
12 189,0 |
009 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
6 176 975,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
6 176 975,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
6 174 975,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
5 506 946,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
3 782,0 |
006 |
Капитальные расходы |
516 369,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности |
2 780,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
56 250,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
51 772,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
37 076,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
2 000,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
2 000,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12 455 075,0 |
04 |
1 |
0 |
0 |
Дошкольное воспитание и |
1 624 040,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 624 040,0 |
027 |
Целевые текущие трансферты |
1 201 643,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты |
422 397,0 |
|||
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 777 472,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 012 557,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 012 557,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 764 915,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 004 260,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
410 961,0 |
048 |
Целевые текущие трансферты |
163 880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты |
185 814,0 |
|||
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5 016 915,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
189 118,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
189 118,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
4 827 797,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4 601 184,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
226 613,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
97 205,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
89 223,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
89 223,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
7 982,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
7 982,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
2 939 443,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 961 792,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
104 350,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
21 189,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
21 867,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
238 207,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
129 860,0 |
013 |
Капитальные расходы |
1 970,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
39 029,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты |
319 726,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты |
12 765,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
992 829,0 |
|||
4 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
80 000,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
977 651,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
977 651,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
22 327 376,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 090 351,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 090 351,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
717 637,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
259 459,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
113 255,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
14 632 141,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
14 632 141,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 842 178,0 |
05 |
3 |
253 |
019 |
Обеспечение больных |
317 750,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
385 853,0 |
05 |
3 |
253 |
021 |
Обеспечение |
182 495,0 |
05 |
3 |
253 |
022 |
Обеспечение лекарственными |
201 541,0 |
026 |
Обеспечение факторами |
325 009,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
787 690,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими |
44 632,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
1 948 399,0 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи |
6 596 594,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
4 119 880,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 119 880,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
3 410 072,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
443 765,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
266 043,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
680 214,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
680 214,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
626 222,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
53 992,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
1 804 790,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 455 218,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
116 794,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
196 871,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
93 012,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11 148,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 113,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
14 140,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
1 000 140,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
349 572,0 |
083 |
Строительство врачебных |
349 572,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 193 219,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 529 581,2 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 618 086,2 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
540 188,2 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
705 327,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
123 790,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
248 781,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
845 599,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
813 827,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
31 772,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
65 896,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
65 896,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
263 326,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
263 326,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
263 326,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
400 311,8 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
400 311,8 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
122 208,0 |
007 |
Капитальные расходы |
738,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты |
25 357,0 |
|||
018 |
Размещение государственного |
10 723,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
35 725,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
205 560,8 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11 548 860,2 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
2 907 435,0 |
253 |
Управление здравоохранения |
29 164,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках |
29 164,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
76 693,0 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты |
76 693,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского |
4 944,0 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты |
4 944,0 |
|||
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 796 634,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 170 000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
1 615 000,0 |
|||
073 |
Целевые трансферты на развитие |
11 634,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
8 641 425,2 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 448 795,0 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
458 156,0 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3 990 639,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
4 192 630,2 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
59 047,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
339 535,4 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
2 100,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
1 635 763,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 861 587,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
76 192,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
218 405,8 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
3 750 248,1 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
992 255,4 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
992 255,4 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
50 406,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
98 423,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
189 572,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
571 222,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
85,0 |
032 |
Капитальные расходы |
6 074,4 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
76 473,0 |
|||
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
1 830 816,9 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 593 359,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
42 249,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
47 862,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 436 028,1 |
010 |
Капитальные расходы |
418,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
4 218,9 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
62 583,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
237 457,9 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
79 457,9 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
158 000,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
722 183,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
237 857,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
24 448,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
211 800,0 |
005 |
Капитальные расходы |
232,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
1 377,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
202 261,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
202 261,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
217 088,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
217 088,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
64 977,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32 001,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
30 381,0 |
003 |
Капитальные расходы |
300,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
2 295,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7 062,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7 062,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7 062,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
197 930,8 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
109 775,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
108 725,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 050,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам |
88 155,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной |
25 424,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
7 877,8 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере |
232,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
803 608,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
803 608,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
803 608,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
28 055,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
775 553,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
13 586 812,5 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
10 618 763,5 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
10 494 606,5 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
112 480,0 |
10 |
1 |
255 |
002 |
Поддержка семеноводства |
595 871,0 |
003 |
Капитальные расходы |
5 739,5 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
963 361,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 670 955,0 |
013 |
Субсидирование повышения |
2 598 641,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 102,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 491,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 694 966,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий |
30 000,0 |
|||
036 |
Повышение экономической |
1 818 000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и |
124 157,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты |
124 157,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
456 803,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
17 155,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
17 155,0 |
279 |
Управление энергетики и |
439 648,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг |
439 648,0 |
|||
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
631 737,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
631 737,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
617 714,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 023,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
130 319,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
130 319,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
63 050,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
60 777,0 |
013 |
Капитальные расходы |
621,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
5 871,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
42 703,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
42 703,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
42 573,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
130,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
1 706 487,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
1 706 487,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
12 250,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты |
678 263,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке |
3 012,0 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств |
1 012 962,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
198 687,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
198 687,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
42 866,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
42 866,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
155 821,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
32 643,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
4 895,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118 283,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
8 032 225,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7 851 665,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
7 851 665,0 |
002 |
Развитие транспортной |
2 604 903,0 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 357 328,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 319 742,0 |
025 |
Капитальный и средний ремонт |
1 569 692,0 |
|||
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
180 560,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
180 560,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48 093,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
131 367,0 |
011 |
Капитальные расходы |
1 100,0 |
|||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
4 207 041,5 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
72 084,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
72 084,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
69 015,0 |
13 |
1 |
265 |
002 |
Капитальные расходы |
3 069,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
4 134 957,5 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
121 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
121 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
504 926,3 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
32 450,3 |
020 |
Целевые текущие трансферты |
339 689,0 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты |
132 787,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
1 472 600,0 |
|||
004 |
Поддержка частного |
589 733,5 |
|||
13 |
9 |
265 |
014 |
Субсидирование процентной |
841 206,2 |
13 |
9 |
265 |
015 |
Частичное гарантирование |
15 884,5 |
13 |
9 |
265 |
016 |
Сервисная поддержка ведения |
25 775,8 |
268 |
Управление пассажирского |
761 108,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
761 108,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
742 562,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
611 100,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
131 462,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
532 761,2 |
|||
037 |
Развитие инженерной |
178 020,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
278 754,2 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
75 987,0 |
|||
14 |
0 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
134,2 |
14 |
1 |
0 |
0 |
Обслуживание долга |
134,2 |
14 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
134,2 |
016 |
Обслуживание долга местных |
134,2 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 279 006,8 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
19 279 006,8 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
19 279 006,8 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 230 381,0 |
15 |
1 |
257 |
011 |
Возврат неиспользованных |
190 102,5 |
017 |
Возврат, использованных не по |
32 267,3 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
826 256,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
1 861 390,3 |
||||
Бюджетные кредиты |
2 401 581,0 |
||||
6 |
Социальная помощь и социальное |
849 000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
849 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
849 000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
849 000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
700 000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
700 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
700 000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
700 000,0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
607 581,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
607 581,0 |
10 |
1 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
607 581,0 |
007 |
Бюджетные кредиты местным |
607 581,0 |
|||
13 |
Прочие |
245 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
245 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
245 000,0 |
|||
020 |
Кредитование бюджетов районов |
245 000,0 |
|||
Погашение бюджетных кредитов |
540 190,7 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
540 190,7 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
540 190,7 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
538 043,4 |
5 |
01 |
1 |
03 |
Погашение бюджетных кредитов, |
513 043,4 |
5 |
01 |
1 |
15 |
Погашение бюджетных кредитов, |
25 000,0 |
2 |
Возврат сумм неиспользованных |
2 147,3 |
|||
04 |
Возврат из бюджетов районов |
2 147,3 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
216 972,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
216 972,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
216 972,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
216 972,0 |
268 |
Управление пассажирского |
159 659,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
159 659,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
57 313,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
57 313,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2 214 657,3 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
2 214 657,3 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 19 июля 2013 года № 172
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской области на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
102 241 807,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 309 354,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
176 032,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
114 426,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 183,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
76 262,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
28 734,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 247,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
20 607,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
20 607,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
20 607,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
95 735 814,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
12 233 746,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
12 233 746,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
83 502 068,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
83 502 068,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
102 205 081,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
913 400,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
614 515,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
58 279,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
56 279,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
398 642,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392 642,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
157 594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
157 594,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
168 080,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
168 080,0 |
001 |
Услуги по реализации |
159 040,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 286,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 499,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3 255,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
128 122,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 683,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
81 218,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9 010,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
8 533,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 243,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
20 855,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 042,0 |
009 |
Капитальные расходы |
535,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5 078 725,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 643 280,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 046,0 |
006 |
Капитальные расходы |
300 000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
47 464,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
48 499,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
35 436,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
313 985,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
313 985,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
8 918 636,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 556 937,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 499 142,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 079 723,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
419 419,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5 412 087,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194 482,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194 482,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 217 605,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4 983 277,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
234 328,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
82 340,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
73 799,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
73 799,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
8 541,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
8 541,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
867 272,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
728 056,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95 810,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
71 887,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
22 590,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246 081,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
121 179,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 361,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
45 173,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
117 975,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
139 216,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
139 216,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18 066 065,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
879 141,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
265 677,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
52 067,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 680 130,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
81 895,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
80 039,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
54 210,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5 901 955,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
474 828,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
97 416,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
958 660,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
56 005,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
5 484 042,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 031 348,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
115 265,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
135 024,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
94 439,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11 928,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 177,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 488,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 027,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 452 694,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
4 152 694,0 |
083 |
Строительство врачебных |
300 000,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 432 360,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 953 324,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 789 112,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
575 557,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
811 089,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
124 584,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
277 882,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
891 560,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
859 110,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
32 450,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
272 652,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
272 652,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
281 758,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
104 720,0 |
007 |
Капитальные расходы |
976,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
91 582,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 445 991,3 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 958 509,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
9 487 482,3 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
6 205 498,3 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
129 555,3 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
6 075 943,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3 281 984,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
54 399,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
642 752,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
926 338,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
953 610,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
493 225,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
211 660,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4 502 108,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 065,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
126 287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
190 548,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
528 350,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
5 589,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
2 699 382,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 648 671,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
45 716,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
49 345,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 523 964,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
28 146,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
1 050 711,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
750 000,0 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
300 711,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
748 959,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
243 333,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 417,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
215 642,0 |
005 |
Капитальные расходы |
274,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 285,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 285,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
232 284,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
232 284,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62 057,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32 664,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
28 893,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7 556,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7 556,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7 556,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
143 302,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 070,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 006 375,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 006 375,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 006 375,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
555 546,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 450 829,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
5 724 047,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
109 435,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3 209,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
30 720,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 787 922,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 179,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 735,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 883 614,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
18 356,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
678 960,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 088,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
65 520,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
65 031,0 |
013 |
Капитальные расходы |
661,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
47 509,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
13 108,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13 108,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
13 108,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
45 967,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
45 967,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
156 682,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
37 200,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 200,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118 282,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7 410 961,5 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7 301 852,5 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
7 301 852,5 |
002 |
Развитие транспортной |
2 844 898,5 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 436 291,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
3 020 663,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48 385,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
60 724,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
7 383 506,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
53 982,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
7 329 524,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
166 189,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
166 189,0 |
268 |
Управление пассажирского |
2 891 818,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
2 891 818,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 734 556,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679 000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 055 556,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 436 961,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
917 144,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
519 817,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 675 732,0 |
III. Чистое бюджетное |
-35 523,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1232000,0 |
||||
06 |
Прочие |
432000,0 |
|||
9 |
Прочие |
432000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
432000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
432000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
800000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
800000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 267 523,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
61 726,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
61 726,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
268 |
Управление пассажирского |
61 726,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
61 726,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
10 523,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-10 523,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 19 июля 2013 года № 172
Приложение 3
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской области на 2015 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
100 910 641,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 729 553,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
187 747,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
121 827,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 476,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
81 600,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
30 745,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 006,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
22 049,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
93 971 292,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
13 321 762,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
13 321 762,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
80 649 530,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
80 649 530,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
100893 001,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
942 026,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
637 636,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
60 035,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
57 895,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 140,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
415 430,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
408 430,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
162 171,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
160 291,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1 880,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
170 579,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
170 579,0 |
001 |
Услуги по реализации |
156 163,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 586,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 604,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
8 226,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
130 940,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 871,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
85 253,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках |
9 369,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
9 130,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 847,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской |
22 380,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 955,0 |
009 |
Капитальные расходы |
572,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
5 360 797,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 799 005,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 329,0 |
006 |
Капитальные расходы |
422 324,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
48 399,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
50 197,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
36 543,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12 054 468,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 627 555,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 541 685,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
1 108 372,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
433 313,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и |
5 603 823,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
200 223,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
200 223,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 403 600,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
5 161 016,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
242 584,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
80 735,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган |
71 596,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
71 596,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
9 139,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
9 139,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 742 355,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
747 166,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
98 106,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
75 900,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
24 171,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
256 407,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
122 346,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 876,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
36 127,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
126 233,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 995 189,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 995 189,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
16 497 952,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
924 664,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
270 571,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
53 495,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 776 922,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
87 628,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
85 642,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
58 005,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
6 240 071,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
508 066,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
104 235,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
968 431,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
57 973,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 362 249,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 040 212,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
118 000,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
138 615,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
95 965,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
12 763,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 247,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 593,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 029,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 322 037,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
2 322 037,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 360 822,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 803 584,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 757 044,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
556 651,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
800 251,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
131 598,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
268 544,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
919 817,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
886 641,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
33 176,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
126 723,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
126 723,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
301 480,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
108 071,0 |
007 |
Капитальные расходы |
1 044,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
146 643,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 969 891,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
2 115 000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
4 854 891,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3 004 049,0 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3 004 049,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1 850 842,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
55 429,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
193 300,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
853 043,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
522 594,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
226 476,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
2 820 585,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 617,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
150 475,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
193 608,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
532 647,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
1 911,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
46 525,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
52 808,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
827 232,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
30 116,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
772 326,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
248 136,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 893,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
219 964,0 |
005 |
Капитальные расходы |
279,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 743,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 743,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
248 544,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
248 544,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
63 903,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
33 077,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
30 326,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
8 085,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
8 085,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
8 085,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
110 712,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
39 903,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 120,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 944 043,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 944 043,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
289 100,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
289 100,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 654 943,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
815 336,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 839 607,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
6 079 401,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
114 528,0 |
003 |
Капитальные расходы |
1 304,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
32 870,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 913 077,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 262,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 996,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
3 085 467,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
19 641,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
692 311,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 157,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
66 880,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
69 583,0 |
013 |
Капитальные расходы |
618,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
48 681,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
14 026,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
14 026,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
14 026,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
47 159,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
47 159,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
39 709,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
38 209,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5 772 292,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
5 657 890,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
5 657 890,0 |
002 |
Развитие транспортной |
1 315 000,0 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 536 831,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 806 059,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
49 427,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
64 975,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
9 064 474,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
55 018,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
9 009 456,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
174 771,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
174 771,0 |
268 |
Управление пассажирского |
4 634 342,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
4 634 342,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 736 469,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679 000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 057 469,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 363 874,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
587 679,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
776 195,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 624 146,0 |
III. Чистое бюджетное |
42 977,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1316000,0 |
||||
06 |
Прочие |
471000,0 |
|||
9 |
Прочие |
471000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
471000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
471 000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
845000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
845000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
845000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
845000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 273 023,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
30 140,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
30 140,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
268 |
Управление пассажирского |
30 140,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
30 140,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-55 477,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
55 477,0 |