Примечание РЦПИ.
В тексте сохранена авторская орфография и пунктуация.
Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо Костанайского областного маслихата от 22.01.2014 № 21).
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 105650797,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5188088,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 930735,1 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9055,3 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 99522919,2 тысячи тенге;
2) затраты – 105793460,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1866663,1 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2401581,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 534917,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 211256,8 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 212015,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2220583,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2220583,1 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 09.12.2013 № 220 (вводится в действие с 01.01.2013).
2. Установить нормативы распределения доходов путем зачисления 100 процентов индивидуального подоходного налога и социального налога в бюджеты районов и городов.
3. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены объемы бюджетных изъятий из бюджетов городов областного значения в областной бюджет в сумме 9223386,0 тысяч тенге, в том числе:
города Костаная – 5060887,0 тысяч тенге;
города Лисаковска – 244567,0 тысяч тенге;
города Рудного – 3917932,0 тысячи тенге.
4. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета бюджетам районов и городу областного значения, в сумме 18230381,0 тысяча тенге, в том числе:
Алтынсаринскому – 753988,0 тысяч тенге;
Амангельдинскому – 1189450,0 тысяч тенге;
Аулиекольскому – 1687032,0 тысячи тенге;
Денисовскому – 935093,0 тысячи тенге;
Жангельдинскому – 1266188,0 тысяч тенге;
Житикаринскому – 821680,0 тысяч тенге;
Камыстинскому – 869954,0 тысячи тенге;
Карабалыкскому – 1036940,0 тысяч тенге;
Карасускому – 1349307,0 тысяч тенге;
Костанайскому – 1058922,0 тысячи тенге;
Мендыкаринскому – 1170947,0 тысяч тенге;
Наурзумскому – 845335,0 тысяч тенге;
Сарыкольскому – 1039368,0 тысяч тенге;
Тарановскому – 338830,0 тысяч тенге;
Узункольскому – 1084900,0 тысяч тенге;
Федоровскому – 1060702,0 тысячи тенге;
городу Аркалыку – 1721745,0 тысяч тенге.
4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 215033,0 тысячи тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 64579,7 тысячи тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 150453,3 тысячи тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 22220,6 тысяч тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением маслихата Костанайской области от 08.02.2013 № 112 (вводится в действие с 01.01.2013); в редакции решения маслихата Костанайской области от 09.10.2013 № 200 (вводится в действие с 01.01.2013).
5. Предусмотреть в областном бюджете на 2013 год поступления трансфертов в республиканский бюджет в связи с передачей:
1) функций и полномочий по проведению государственного технического осмотра транспортных средств - 5000,0 тысяч тенге;
2) подразделения специального назначения "Арлан" - 48773,0 тысячи тенге;
3) специального отряда быстрого реагирования – 56173,0 тысячи тенге;
4) полномочий местных исполнительных органов:
по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования - 40408,0 тысяч тенге;
по вопросам повышения квалификации педагогических работников - 65000,0 тысяч тенге;
по организации деятельности центров обслуживания населения - 610350,0 тысяч тенге;
по формированию государственной политики в сфере миграции населения – 552,0 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решения маслихата Костанайской области от 16.04.2013 № 142 (вводится в действие с 01.01.2013).
6. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
1) на содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции;
2) на содержание и материально-техническое оснащение центра временного размещения оралманов и центра адаптации и интеграции оралманов;
3) на обеспечение безопасности дорожного движения;
4) на повышение размера доплат за специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, содержащихся за счет средств местных бюджетов;
5) на проведение противоэпизоотических мероприятий;
6) на поддержку семеноводства;
7) на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций;
8) на развитие животноводства;
9) на предоставление специальных социальных услуг;
10) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц населенных пунктов;
11) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов";
12) на реализацию мер социальной поддержки специалистов;
13) на поддержку частного предпринимательства в регионах в рамках Программы "Дорожная карта бизнеса 2020";
14) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
15) на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы;
16) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
17) на обновление и переоборудование учебно-производственных мастерских, лабораторий учебных заведений технического и профессионального образования;
18) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
19) на установление доплаты за организацию производственного обучения мастерам производственного обучения организаций технического и профессионального образования;
20) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
21) на оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования;
22) на выплату разницы в заработной плате преподавателям (учителям) организаций технического и профессионального образования;
23) на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов в организациях технического и профессионального образования;
24) на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
25) на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне;
26) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпунктов 1)-4), 6)-8), 10), 13), 17), 19), 21)- 26) настоящего пункта).
27) на повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов агропромышленного комплекса;
28) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов.
Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными решением маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
7. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в рамках Программы "Доступное жилье 2020":
1) кредитование областных бюджетов на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилищных строительных сбережений;
2) проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
3) проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию Программы развитие моногородов на 2012-2020 годы, на кредитование областных бюджетов для микрокредитования предпринимательства.
Распределение указанных средств осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.
Сноска. Пункт 8 в редакции решения маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
9. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 на кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе.
Сноска. Пункт 9 в редакции решения маслихата Костанайской области от 19.07.2013 № 172 (вводится в действие с 01.01.2013).
10. Учесть, что в областном бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета, в том числе:
1) целевого трансферта на развитие на строительство и реконструкцию объектов образования;
2) целевого трансферта на развитие на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;
3) целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
4) целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства;
5) целевого трансферта на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
6) целевого трансферта на развитие газотранспортной системы;
7) целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры;
8) целевого трансферта на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов".
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области (за исключением подпунктов 2) и 6) настоящего пункта);
9) целевого трансферта на развитие областным бюджетам на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы.
Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными решением маслихата Костанайской области от 28.06.2013 № 160 (вводится в действие с 01.01.2013).
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Костанайской области на 2013 год в сумме 101949,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 в редакции решения маслихата Костанайской области от 25.09.2013 № 191 (вводится в действие с 01.01.2013).
12. Установить лимит долга местного исполнительного органа Костанайской области на 31 декабря 2013 года в размере 6450381,0 тысяча тенге.
13. Учесть в областном бюджете минимальные объемы бюджетных средств, направляемых на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, с учетом расходов на амбулаторно-поликлиническую помощь кожно-венерологических, онкологических и наркологических диспансеров, в том числе:
на 2013 год - 5343617,0 тысяч тенге.
14. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2013 год, согласно приложению 4 к настоящему решению.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии А. Байгабелов
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Управление
экономики и бюджетного планирования
акимата Костанайской области"
__________________ Г. Кисленкова
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года
№ 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2013 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата Костанайской области от 09.12.2013 № 220 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
105650797,7 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
5188088,1 |
|||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5188088,1 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
5187781,8 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
306,3 |
|||
2 |
Неналоговые поступления |
930735,1 |
|||
01 |
Доходы от государственной собственности |
86341,8 |
|||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
30177,7 |
|||
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
16026,0 |
|||
4 |
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности |
3709,9 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
28219,4 |
|||
6 |
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах |
2284,7 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
5924,1 |
|||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2482,2 |
|||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
2482,2 |
|||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
658809,3 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
658809,3 |
|||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
183101,8 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
183101,8 |
|||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
9055,3 |
|||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9055,3 |
|||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
9055,3 |
|||
4 |
Поступления трансфертов |
99522919,2 |
|||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
9471019,2 |
|||
2 |
Трансферты из районных (городских) бюджетов |
9471019,2 |
|||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
90051900,0 |
|||
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
90051900,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. Затраты |
105793460,9 |
||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1279281,0 |
|||
0 |
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
659546,5 |
||
110 |
Аппарат маслихата области |
44384,4 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области |
43944,4 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
440,0 |
|||
120 |
Аппарат акима области |
468850,1 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима области |
416420,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
5562,8 |
|||
007 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5700,0 |
|||
009 |
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
41167,3 |
|||
282 |
Ревизионная комиссия области |
146312,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области |
145098,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
1214,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
493291,7 |
|||
257 |
Управление финансов области |
493291,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью |
130571,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
2836,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
291,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
3435,7 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
356158,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая деятельность |
126442,8 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
126442,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области |
122874,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
3568,8 |
|||
02 |
Оборона |
62103,3 |
|||
0 |
1 |
Военные нужды |
28601,0 |
||
120 |
Аппарат акима области |
11430,9 |
|||
010 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
8179,0 |
|||
011 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
3251,9 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
17170,1 |
|||
003 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
9657,0 |
|||
007 |
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба |
7513,1 |
|||
2 |
Организация работы по чрезвычайным ситуациям |
33502,3 |
|||
250 |
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области |
33502,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий |
20580,7 |
|||
004 |
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба |
3406,9 |
|||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба |
9014,7 |
|||
009 |
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
6003524,0 |
|||
1 |
Правоохранительная деятельность |
6003524,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
6003524,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области |
5332078,0 |
|||
003 |
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка |
3782,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
520227,0 |
|||
008 |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
2780,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов |
56016,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке |
51695,0 |
|||
015 |
Организация содержания служебных животных |
36946,0 |
|||
04 |
Образование |
12293192,3 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
1618551,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
1618551,0 |
|||
027 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
1201643,0 |
|||
045 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования |
416908,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
2719680,3 |
|||
261 |
Управление образования области |
1701208,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
1006404,0 |
|||
006 |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
412163,0 |
|||
048 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования |
163880,0 |
|||
061 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе |
118761,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1018472,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
1018472,3 |
|||
0 |
4 |
Техническое и профессиональное, послесреднее образование |
4799559,0 |
||
253 |
Управление здравоохранения области |
189118,0 |
|||
043 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования |
189118,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
4610441,0 |
|||
024 |
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования |
4489775,0 |
|||
025 |
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования |
120666,0 |
|||
5 |
Переподготовка и повышение квалификации специалистов |
95039,0 |
|||
252 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета |
87057,0 |
|||
007 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
87057,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
7982,0 |
|||
003 |
Повышение квалификации и переподготовка кадров |
7982,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
3060363,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
2073642,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
93735,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования |
21189,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования |
9063,0 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба |
252042,0 |
|||
011 |
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению |
130001,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
1970,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
33924,0 |
|||
033 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
315258,0 |
|||
042 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
10669,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1043247,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
142544,0 |
|||
114 |
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов |
20000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
976106,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования |
976106,0 |
|||
276 |
Управление по защите прав детей области |
10615,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне |
10615,0 |
|||
05 |
Здравоохранение |
22297154,0 |
|||
2 |
Охрана здоровья населения |
1013997,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1013997,0 |
|||
005 |
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения |
644139,0 |
|||
006 |
Услуги по охране материнства и детства |
260591,0 |
|||
007 |
Пропаганда здорового образа жизни |
109267,0 |
|||
3 |
Специализированная медицинская помощь |
14651734,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
14651734,0 |
|||
009 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ |
3833592,0 |
|||
019 |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами |
317750,0 |
|||
020 |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами |
385853,0 |
|||
021 |
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами |
182495,0 |
|||
022 |
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек |
201541,0 |
|||
026 |
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией |
325009,0 |
|||
027 |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
787690,0 |
|||
036 |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда |
44632,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
1936145,0 |
|||
048 |
Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села |
6637027,0 |
|||
4 |
Поликлиники |
4111923,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
4111923,0 |
|||
010 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях, за исключением субъектов здравоохранения районного значения и села |
3402115,0 |
|||
014 |
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне |
443765,0 |
|||
045 |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения |
266043,0 |
|||
5 |
Другие виды медицинской помощи |
684580,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
684580,0 |
|||
011 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села |
630588,0 |
|||
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
53992,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области здравоохранения |
1834920,0 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
1485258,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения |
114154,0 |
|||
008 |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
196871,0 |
|||
013 |
Проведение патологоанатомического вскрытия |
90292,0 |
|||
016 |
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение |
11648,0 |
|||
018 |
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения |
23113,0 |
|||
030 |
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения |
14140,0 |
|||
033 |
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения |
1035040,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
349662,0 |
|||
038 |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения |
90,0 |
|||
083 |
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
349572,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3213133,0 |
|||
0 |
1 |
Социальное обеспечение |
2524849,2 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
1619343,2 |
|||
002 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа |
548403,2 |
|||
013 |
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
706127,0 |
|||
014 |
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах |
116032,0 |
|||
015 |
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) |
248781,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
845055,0 |
|||
015 |
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
813283,0 |
|||
037 |
Социальная реабилитация |
31772,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
60451,0 |
|||
039 |
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения |
60451,0 |
|||
0 |
2 |
Социальная помощь |
259159,0 |
||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
259159,0 |
|||
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
259159,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
429124,8 |
|||
256 |
Управление координации занятости и социальных программ области |
429124,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
124909,0 |
|||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
738,0 |
|||
017 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг |
25357,0 |
|||
018 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе |
9644,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях |
32416,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
211060,8 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
25000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11593677,8 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2934124,1 |
|||
253 |
Управление здравоохранения области |
39164,0 |
|||
047 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
39164,0 |
|||
261 |
Управление образования области |
72599,8 |
|||
062 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
72599,8 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
25499,0 |
|||
021 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
25499,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
2796861,3 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
1170000,0 |
|||
027 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1618009,0 |
|||
073 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
8852,3 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
8659553,7 |
|||
271 |
Управление строительства области |
4429991,1 |
|||
013 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
454218,0 |
|||
058 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах |
3975773,1 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
4229562,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
63747,0 |
|||
004 |
Газификация населенных пунктов |
335737,2 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
2100,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения |
1628747,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства |
1845254,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального хозяйства |
75803,6 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
278173,8 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
3781750,1 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
995539,7 |
|||
262 |
Управление культуры области |
995539,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры |
51775,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
99332,0 |
|||
005 |
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним |
195454,0 |
|||
007 |
Поддержка театрального и музыкального искусства |
564431,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
85,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
6074,4 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
78388,3 |
|||
0 |
2 |
Спорт |
1851293,6 |
||
271 |
Управление строительства области |
261192,9 |
|||
017 |
Развитие объектов спорта и туризма |
103192,9 |
|||
034 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта |
158000,0 |
|||
285 |
Управление физической культуры и спорта области |
1590100,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
42249,0 |
|||
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
47862,0 |
|||
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1433517,9 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
901,4 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5457,1 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
60113,3 |
|||
0 |
3 |
Информационное пространство |
737183,0 |
||
259 |
Управление архивов и документации области |
237857,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом |
24448,0 |
|||
002 |
Обеспечение сохранности архивного фонда |
211800,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
232,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1377,0 |
|||
262 |
Управление культуры области |
202261,0 |
|||
008 |
Обеспечение функционирования областных библиотек |
202261,0 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
232088,0 |
|||
007 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
232088,0 |
|||
264 |
Управление по развитию языков области |
64977,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков |
32411,5 |
|||
002 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
29970,5 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
300,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
2295,0 |
|||
4 |
Туризм |
7062,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
7062,0 |
|||
021 |
Регулирование туристской деятельности |
7062,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
190671,8 |
|||
263 |
Управление внутренней политики области |
102516,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне |
101391,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
1125,0 |
|||
283 |
Управление по вопросам молодежной политики области |
88155,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне |
25424,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
7877,8 |
|||
005 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
54854,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
801965,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования |
801965,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
801965,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы |
27155,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной системы |
774810,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
12283039,6 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
9310814,6 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
9194703,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
112480,0 |
|||
002 |
Поддержка семеноводства |
400341,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
5739,5 |
|||
010 |
Государственная поддержка племенного животноводства |
1456217,0 |
|||
011 |
Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур |
1772793,9 |
|||
013 |
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства |
1628419,0 |
|||
014 |
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям |
1102,0 |
|||
018 |
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) |
3491,0 |
|||
020 |
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ |
2593127,1 |
|||
030 |
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
11993,0 |
|||
031 |
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
73000,0 |
|||
036 |
Повышение экономической доступности гербицидов |
1136000,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
116111,0 |
|||
099 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
116111,0 |
|||
1 |
2 |
Водное хозяйство |
456553,2 |
||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
16905,2 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности |
16905,2 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
439648,0 |
|||
032 |
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения |
439648,0 |
|||
3 |
Лесное хозяйство |
636737,0 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
636737,0 |
|||
005 |
Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение |
622714,0 |
|||
006 |
Охрана животного мира |
14023,0 |
|||
5 |
Охрана окружающей среды |
130568,8 |
|||
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области |
130568,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне |
63050,0 |
|||
008 |
Мероприятия по охране окружающей среды |
61026,8 |
|||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
621,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5871,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
42703,0 |
|||
251 |
Управление земельных отношений области |
42703,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области |
42573,0 |
|||
010 |
Капитальные расходы государственного органа |
130,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
1705663,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства области |
1705663,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта |
12250,0 |
|||
026 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий |
678263,0 |
|||
028 |
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения |
2188,0 |
|||
040 |
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций |
1012962,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
199698,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
199698,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
43877,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
43151,0 |
|||
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
726,0 |
|||
272 |
Управление архитектуры и градостроительства области |
155821,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
32643,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
4895,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
118283,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
8172588,6 |
|||
1 |
1 |
Автомобильный транспорт |
7948356,6 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
7948356,6 |
|||
002 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
2804853,6 |
|||
003 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
1357328,0 |
|||
007 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры |
2116483,0 |
|||
025 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов |
1669692,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций |
224232,0 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
224232,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций |
48093,0 |
|||
005 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям |
126367,0 |
|||
011 |
Капитальные расходы государственного органа |
1100,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов |
48672,0 |
|||
13 |
Прочие |
4492323,4 |
|||
1 |
9 |
Прочие |
4492323,4 |
||
257 |
Управление финансов области |
101949,3 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа области |
101949,3 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
494082,3 |
|||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
32450,3 |
|||
020 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
330667,0 |
|||
047 |
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов |
130965,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
1546084,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности |
70415,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
3069,0 |
|||
005 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
569033,5 |
|||
010 |
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
848676,2 |
|||
011 |
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
29114,5 |
|||
012 |
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020" |
25775,8 |
|||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
761108,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
761108,0 |
|||
269 |
Управление по делам религий области |
8360,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне |
8360,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
1057462,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020 года" |
627754,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
305884,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
123824,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
523277,8 |
|||
037 |
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов" |
173302,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
275592,2 |
|||
085 |
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы |
74383,6 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
583,2 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
583,2 |
|||
257 |
Управление финансов области |
583,2 |
|||
016 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
583,2 |
|||
15 |
Трансферты |
19319 447,6 |
|||
1 |
Трансферты |
19319447,6 |
|||
257 |
Управление финансов области |
19319447,6 |
|||
007 |
Субвенции |
18230381,0 |
|||
011 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
215033,0 |
|||
017 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
47777,6 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий |
826256,0 |
|||
III. Чистое бюджетное кредитование |
1866663,1 |
||||
Бюджетные кредиты |
2401581,0 |
||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
849000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
849000,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
849000,0 |
|||
006 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
849000,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
700000,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
700000,0 |
|||
271 |
Управление строительства области |
700000,0 |
|||
009 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья |
700000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
607581,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
607581,0 |
|||
258 |
Управление экономики и бюджетного планирования области |
607581,0 |
|||
007 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов |
607581,0 |
|||
13 |
Прочие |
245000,0 |
|||
9 |
Прочие |
245000,0 |
|||
266 |
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области |
245000,0 |
|||
015 |
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах |
245000,0 |
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Погашение бюджетных кредитов |
534917,9 |
||||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
534917,9 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
534917,9 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
532770,6 |
|||
03 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) |
507770,6 |
|||
15 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам |
25000,0 |
|||
2 |
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов |
2147,3 |
|||
04 |
Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета |
2147,3 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
211256,8 |
||||
Приобретение финансовых активов |
212015,0 |
||||
13 |
Прочие |
212015,0 |
|||
1 |
9 |
Прочие |
212015,0 |
||
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области |
159659,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
159659,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области |
52356,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
52356,0 |
|||
6 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
758,2 |
|||
01 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
758,2 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
758,2 |
|||
05 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
758,2 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-2220583,1 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
2220583,1 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года
№ 101
Областной бюджет Костанайской
области на 2014 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения маслихата Костанайской области от 09.10.2013 № 200 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
102 241 807,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, работы |
6 309 354,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 309 354,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
176 032,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
114 426,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 183,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные пакеты |
76 262,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
28 734,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 247,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 224,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
93,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
682,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
56 607,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
20 607,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
20 607,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного имущества, |
20 607,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
95 735 814,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
12 233 746,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
12 233 746,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
83 502 068,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
83 502 068,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
102 205 081,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
913 400,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
614 515,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
58 279,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
56 279,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 000,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
398 642,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
392 642,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
6 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
157 594,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
157 594,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
168 080,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
168 080,0 |
001 |
Услуги по реализации |
159 040,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 286,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 499,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
3 255,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
130 805,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
128 122,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 683,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
81 218,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
17 543,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9 010,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
8 533,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
63 675,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 243,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
20 855,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 042,0 |
009 |
Капитальные расходы |
535,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5 392 710,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5 078 725,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 643 280,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 046,0 |
006 |
Капитальные расходы |
300 000,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
47 464,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
48 499,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
35 436,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
313 985,0 |
|||
003 |
Развитие объектов органов |
313 985,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
8 932 582,9 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 556 937,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 057 795,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 499 142,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 079 723,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
419 419,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5 412 087,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
194 482,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
194 482,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 217 605,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
4 983 277,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
234 328,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
82 340,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
73 799,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
73 799,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
8 541,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
8 541,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
881 218,9 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
742 002,9 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
95 810,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
71 887,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
22 590,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
246 081,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
121 179,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 361,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
45 173,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
117 975,0 |
114 |
Целевые трансферты на развитие |
13 946,9 |
|||
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
139 216,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
139 216,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
18 210 159,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 196 885,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
879 141,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
265 677,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
52 067,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
3 896 274,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 680 130,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
81 895,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
80 039,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
54 210,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 474 199,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
5 901 955,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
474 828,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
97 416,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 014 665,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
958 660,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
56 005,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
5 628 136,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 031 348,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
115 265,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
135 024,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
94 439,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
11 928,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 177,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 488,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 027,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 596 788,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
4 152 694,0 |
083 |
Строительство врачебных |
444 094,0 |
|||
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 432 360,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 953 324,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 789 112,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
575 557,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
811 089,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
124 584,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
277 882,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
891 560,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
859 110,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
32 450,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
272 652,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
272 652,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
281 758,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
281 758,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
197 278,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
104 720,0 |
007 |
Капитальные расходы |
976,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
91 582,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14 445 991,3 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
4 958 509,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
1 958 509,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
9 487 482,3 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
6 205 498,3 |
07 |
2 |
271 |
013 |
Целевые трансферты на развитие |
129 555,3 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
6 075 943,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
3 281 984,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
54 399,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
642 752,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
926 338,0 |
|||
014 |
Целевые трансферты на развитие |
953 610,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
493 225,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
211 660,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
4 572 073,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
901 839,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 065,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
126 287,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
190 548,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
528 350,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
5 589,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
2 769 347,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 648 671,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
45 716,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
49 345,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
1 523 964,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
28 146,0 |
08 |
2 |
271 |
000 |
Управление строительства |
1 120 676,0 |
08 |
2 |
271 |
017 |
Развитие объектов спорта и |
819 965,0 |
08 |
2 |
271 |
034 |
Целевые трансферты на развитие |
300 711,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
748 959,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
243 333,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 417,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
215 642,0 |
005 |
Капитальные расходы |
274,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 285,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 285,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
232 284,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
232 284,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
62 057,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
32 664,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
28 893,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
7 556,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
7 556,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
7 556,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
144 372,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
143 302,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 070,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 006 375,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 006 375,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 006 375,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
555 546,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 450 829,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
5 724 047,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
4 819 814,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
109 435,0 |
003 |
Капитальные расходы |
3 209,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
30 720,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 787 922,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 179,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 735,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
2 883 614,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
18 356,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
18 356,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
693 048,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
678 960,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 088,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
131 212,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
65 520,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
65 031,0 |
013 |
Капитальные расходы |
661,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
48 509,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
47 509,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
13 108,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
13 108,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
13 108,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
202 649,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
45 967,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
45 967,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
156 682,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
37 200,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 200,0 |
11 |
2 |
272 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
118 282,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
7 560 961,5 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
7 451 852,5 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
7 451 852,5 |
002 |
Развитие транспортной |
2 844 898,5 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 436 291,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
3 170 663,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
109 109,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
48 385,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
60 724,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
7 623 390,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
53 982,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
53 982,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
7 569 408,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
166 189,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
166 189,0 |
268 |
Управление пассажирского |
2 891 818,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
2 891 818,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 974 440,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
918 884,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 055 556,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 436 961,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
917 144,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
519 817,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 675 732,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 675 732,0 |
III. Чистое бюджетное |
-35 523,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 232 000,0 |
||||
06 |
Прочие |
432 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
432 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
432 000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 |
432 000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
800 000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
800 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
800 000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
800 000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 267 523,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 267 523,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
61 726,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
61 726,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
61 726,0 |
268 |
Управление пассажирского |
61 726,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
61 726,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
10 523,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
-10 523,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Областной бюджет Костанайской области на 2015 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения маслихата Костанайской области от 09.10.2013 № 200 (вводится в действие с 01.01.2013).
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
100 910 641,0 |
||||
1 |
0 |
0 |
0 |
Налоговые поступления |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
0 |
0 |
Внутренние налоги на товары, |
6 729 553,0 |
1 |
05 |
3 |
0 |
Поступления за использование |
6 729 553,0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Неналоговые поступления |
187 747,0 |
2 |
01 |
0 |
0 |
Доходы от государственной |
121 827,0 |
2 |
01 |
1 |
0 |
Поступления части чистого дохода |
4 476,0 |
2 |
01 |
3 |
0 |
Дивиденды на государственные |
81 600,0 |
2 |
01 |
5 |
0 |
Доходы от аренды имущества, |
30 745,0 |
2 |
01 |
7 |
0 |
Вознаграждения по кредитам, |
5 006,0 |
2 |
02 |
0 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
02 |
1 |
0 |
Поступления от реализации товаров |
4 520,0 |
2 |
03 |
0 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
03 |
1 |
0 |
Поступления денег от проведения |
100,0 |
2 |
04 |
0 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
2 |
04 |
1 |
0 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
730,0 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
60 570,0 |
|||
3 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от продажи основного |
22 049,0 |
3 |
01 |
0 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
3 |
01 |
1 |
0 |
Продажа государственного |
22 049,0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Поступления трансфертов |
93 971 292,0 |
4 |
01 |
0 |
0 |
Трансферты из нижестоящих органов |
13 321 762,0 |
4 |
01 |
2 |
0 |
Трансферты из районных (городских) |
13 321 762,0 |
4 |
02 |
0 |
0 |
Трансферты из вышестоящих органов |
80 649 530,0 |
4 |
02 |
1 |
0 |
Трансферты из республиканского |
80 649 530,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
100 893 001,0 |
||||
01 |
0 |
0 |
0 |
Государственные услуги общего |
942 026,0 |
01 |
1 |
0 |
0 |
Представительные, |
637 636,0 |
01 |
1 |
110 |
0 |
Аппарат маслихата области |
60 035,0 |
01 |
1 |
110 |
001 |
Услуги по обеспечению |
57 895,0 |
01 |
1 |
110 |
003 |
Капитальные расходы |
2 140,0 |
01 |
1 |
120 |
0 |
Аппарат акима области |
415 430,0 |
01 |
1 |
120 |
001 |
Услуги по обеспечению |
408 430,0 |
01 |
1 |
120 |
004 |
Капитальные расходы |
7 000,0 |
282 |
Ревизионная комиссия области |
162 171,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
160 291,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
1 880,0 |
|||
01 |
2 |
0 |
0 |
Финансовая деятельность |
170 579,0 |
01 |
2 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
170 579,0 |
001 |
Услуги по реализации |
156 163,0 |
|||
009 |
Приватизация, управление |
4 586,0 |
|||
010 |
Учет, хранение, оценка и |
1 604,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
8 226,0 |
|||
01 |
5 |
0 |
0 |
Планирование и статистическая |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
133 811,0 |
01 |
5 |
258 |
001 |
Услуги по реализации |
130 940,0 |
01 |
5 |
258 |
005 |
Капитальные расходы |
2 871,0 |
02 |
0 |
0 |
0 |
Оборона |
85 253,0 |
02 |
1 |
0 |
0 |
Военные нужды |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
18 499,0 |
02 |
1 |
250 |
003 |
Мероприятия в рамках исполнения |
9 369,0 |
02 |
1 |
250 |
007 |
Подготовка территориальной |
9 130,0 |
02 |
2 |
0 |
0 |
Организация работы по |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
0 |
Управление по мобилизационной |
66 754,0 |
02 |
2 |
250 |
001 |
Услуги по реализации |
29 847,0 |
02 |
2 |
250 |
004 |
Мероприятия гражданской обороны |
22 380,0 |
02 |
2 |
250 |
006 |
Предупреждение и ликвидация |
13 955,0 |
009 |
Капитальные расходы |
572,0 |
|||
03 |
0 |
0 |
0 |
Общественный порядок, |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
0 |
0 |
Правоохранительная деятельность |
5 360 797,0 |
03 |
1 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
5 360 797,0 |
3 |
1 |
252 |
001 |
Услуги по реализации |
4 799 005,0 |
03 |
1 |
252 |
003 |
Поощрение граждан, участвующих |
4 329,0 |
006 |
Капитальные расходы |
422 324,0 |
|||
013 |
Услуги по размещению лиц, не |
48 399,0 |
|||
014 |
Организация содержания лиц, |
50 197,0 |
|||
015 |
Организация содержания |
36 543,0 |
|||
04 |
0 |
0 |
0 |
Образование |
12 054 468,0 |
04 |
2 |
0 |
0 |
Начальное, основное среднее и |
2 627 555,0 |
04 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
260 |
006 |
Дополнительное образование для |
1 085 870,0 |
04 |
2 |
261 |
0 |
Управление образования области |
1 541 685,0 |
04 |
2 |
261 |
003 |
Общеобразовательное обучение по |
1 108 372,0 |
04 |
2 |
261 |
006 |
Общеобразовательное обучение |
433 313,0 |
04 |
4 |
0 |
0 |
Техническое и профессиональное, |
5 603 823,0 |
04 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
200 223,0 |
04 |
4 |
253 |
043 |
Подготовка специалистов в |
200 223,0 |
04 |
4 |
261 |
0 |
Управление образования области |
5 403 600,0 |
024 |
Подготовка специалистов в |
5 161 016,0 |
|||
04 |
4 |
261 |
025 |
Подготовка специалистов в |
242 584,0 |
04 |
5 |
0 |
0 |
Переподготовка и повышение |
80 735,0 |
04 |
5 |
252 |
0 |
Исполнительный орган внутренних |
71 596,0 |
04 |
5 |
252 |
007 |
Повышение квалификации и |
71 596,0 |
04 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
9 139,0 |
04 |
5 |
253 |
003 |
Повышение квалификации и |
9 139,0 |
04 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 742 355,0 |
04 |
9 |
261 |
0 |
Управление образования области |
747 166,0 |
04 |
9 |
261 |
001 |
Услуги по реализации |
98 106,0 |
04 |
2 |
261 |
004 |
Информатизация системы |
75 900,0 |
04 |
2 |
261 |
005 |
Приобретение и доставка |
24 171,0 |
04 |
2 |
261 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
256 407,0 |
04 |
9 |
261 |
011 |
Обследование психического |
122 346,0 |
013 |
Капитальные расходы |
7 876,0 |
|||
029 |
Методическая работа |
36 127,0 |
|||
04 |
9 |
261 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
126 233,0 |
04 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 995 189,0 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 995 189,0 |
|||
05 |
0 |
0 |
0 |
Здравоохранение |
16 497 952,0 |
05 |
2 |
0 |
0 |
Охрана здоровья населения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 248 730,0 |
05 |
2 |
253 |
005 |
Производство крови, ее |
924 664,0 |
05 |
2 |
253 |
006 |
Услуги по охране материнства и |
270 571,0 |
05 |
2 |
253 |
007 |
Пропаганда здорового образа |
53 495,0 |
05 |
3 |
0 |
0 |
Специализированная медицинская |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
4 008 197,0 |
05 |
3 |
253 |
009 |
Оказание медицинской помощи |
3 776 922,0 |
05 |
3 |
253 |
020 |
Обеспечение больных диабетом |
87 628,0 |
027 |
Централизованный закуп вакцин и |
85 642,0 |
|||
046 |
Оказание медицинской помощи |
58 005,0 |
|||
05 |
4 |
0 |
0 |
Поликлиники |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
6 852 372,0 |
05 |
4 |
253 |
010 |
Оказание |
6 240 071,0 |
05 |
4 |
253 |
014 |
Обеспечение лекарственными |
508 066,0 |
045 |
Обеспечение лекарственными |
104 235,0 |
|||
05 |
5 |
0 |
0 |
Другие виды медицинской помощи |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 026 404,0 |
05 |
5 |
253 |
011 |
Оказание скорой медицинской |
968 431,0 |
5 |
5 |
253 |
029 |
Областные базы спецмедснабжения |
57 973,0 |
05 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
3 362 249,0 |
05 |
9 |
253 |
0 |
Управление здравоохранения |
1 040 212,0 |
05 |
9 |
253 |
001 |
Услуги по реализации |
118 000,0 |
05 |
9 |
253 |
008 |
Реализация мероприятий по |
138 615,0 |
05 |
9 |
253 |
013 |
Проведение |
95 965,0 |
05 |
9 |
253 |
016 |
Обеспечение граждан бесплатным |
12 763,0 |
05 |
9 |
253 |
018 |
Информационно-аналитические |
23 247,0 |
5 |
9 |
253 |
030 |
Капитальные расходы |
1 593,0 |
033 |
Капитальные расходы медицинских |
650 029,0 |
|||
05 |
9 |
271 |
0 |
Управление строительства |
2 322 037,0 |
05 |
9 |
271 |
038 |
Строительство и реконструкция |
2 322 037,0 |
06 |
0 |
0 |
0 |
Социальная помощь и социальное |
3 360 822,0 |
06 |
1 |
0 |
0 |
Социальное обеспечение |
2 803 584,0 |
06 |
1 |
256 |
0 |
Управление координации |
1 757 044,0 |
06 |
1 |
256 |
002 |
Предоставление специальных |
556 651,0 |
06 |
1 |
256 |
013 |
Предоставление специальных |
800 251,0 |
06 |
1 |
256 |
014 |
Предоставление специальных |
131 598,0 |
06 |
1 |
256 |
015 |
Предоставление специальных |
268 544,0 |
06 |
1 |
261 |
0 |
Управление образования области |
919 817,0 |
06 |
1 |
261 |
015 |
Социальное обеспечение сирот, |
886 641,0 |
037 |
Социальная реабилитация |
33 176,0 |
|||
06 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
126 723,0 |
06 |
1 |
271 |
039 |
Строительство и реконструкция |
126 723,0 |
06 |
2 |
0 |
0 |
Социальная помощь |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
0 |
Управление координации |
301 480,0 |
06 |
2 |
256 |
003 |
Социальная поддержка инвалидов |
301 480,0 |
06 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в области |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
0 |
Управление координации |
255 758,0 |
06 |
9 |
256 |
001 |
Услуги по реализации |
108 071,0 |
007 |
Капитальные расходы |
1 044,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
146 643,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9 969 891,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
5 115 000,0 |
07 |
1 |
271 |
014 |
Целевые трансферты на развитие |
2 115 000,0 |
027 |
Целевые трансферты на развитие |
3 000 000,0 |
|||
07 |
2 |
0 |
0 |
Коммунальное хозяйство |
4 854 891,0 |
07 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
3 004 049,0 |
058 |
Целевые трансферты на развитие |
3 004 049,0 |
|||
2 |
279 |
00 |
Управление энергетики и |
1 850 842,0 |
|
2 |
001 |
Услуги по реализации |
55 429,0 |
||
004 |
Газификация населенных пунктов |
193 300,0 |
|||
010 |
Целевые трансферты на развитие |
853 043,0 |
|||
038 |
Развитие коммунального |
522 594,0 |
|||
113 |
Целевые текущие трансферты из |
226 476,0 |
|||
08 |
0 |
0 |
0 |
Культура, спорт, туризм и |
2 820 585,0 |
08 |
1 |
0 |
0 |
Деятельность в области культуры |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
930 258,0 |
08 |
1 |
262 |
001 |
Услуги по реализации |
51 617,0 |
08 |
1 |
262 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
150 475,0 |
08 |
1 |
262 |
005 |
Обеспечение сохранности |
193 608,0 |
08 |
1 |
262 |
007 |
Поддержка театрального и |
532 647,0 |
08 |
1 |
262 |
011 |
Капитальные расходы |
1 911,0 |
08 |
2 |
0 |
0 |
Спорт |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
958 181,0 |
08 |
2 |
260 |
001 |
Услуги по реализации |
46 525,0 |
08 |
2 |
260 |
003 |
Проведение спортивных |
52 808,0 |
08 |
2 |
260 |
004 |
Подготовка и участие членов |
827 232,0 |
010 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
|||
08 |
2 |
260 |
113 |
Целевые текущие трансферты из |
30 116,0 |
08 |
3 |
0 |
0 |
Информационное пространство |
772 326,0 |
08 |
3 |
259 |
0 |
Управление архивов и |
248 136,0 |
08 |
3 |
259 |
001 |
Услуги по реализации |
27 893,0 |
08 |
3 |
259 |
002 |
Обеспечение сохранности |
219 964,0 |
005 |
Капитальные расходы |
279,0 |
|||
08 |
3 |
262 |
0 |
Управление культуры области |
211 743,0 |
08 |
3 |
262 |
008 |
Обеспечение функционирования |
211 743,0 |
08 |
3 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
248 544,0 |
08 |
3 |
263 |
007 |
Услуги по проведению |
248 544,0 |
08 |
3 |
264 |
0 |
Управление по развитию языков |
63 903,0 |
08 |
3 |
264 |
001 |
Услуги по реализации |
33 077,0 |
08 |
3 |
264 |
002 |
Развитие государственного языка |
30 326,0 |
003 |
Капитальные расходы |
500,0 |
|||
08 |
4 |
0 |
0 |
Туризм |
8 085,0 |
08 |
4 |
260 |
0 |
Управление туризма, физической |
8 085,0 |
08 |
4 |
265 |
013 |
Регулирование туристской |
8 085,0 |
08 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги по организации |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
0 |
Управление внутренней политики |
151 735,0 |
08 |
9 |
263 |
001 |
Услуги по реализации |
110 712,0 |
08 |
9 |
263 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
39 903,0 |
005 |
Капитальные расходы |
1 120,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
2 944 043,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
2 944 043,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
289 100,0 |
|||
019 |
Целевые трансферты на развитие |
289 100,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 654 943,0 |
|||
011 |
Целевые трансферты на развитие |
815 336,0 |
|||
071 |
Развитие газотранспортной |
1 839 607,0 |
|||
10 |
0 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, |
6 079 401,0 |
10 |
1 |
0 |
0 |
Сельское хозяйство |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
0 |
Управление сельского хозяйства |
5 152 504,0 |
10 |
1 |
255 |
001 |
Услуги по реализации |
114 528,0 |
003 |
Капитальные расходы |
1 304,0 |
|||
10 |
1 |
255 |
010 |
Государственная поддержка |
32 870,0 |
10 |
1 |
255 |
011 |
Государственная поддержка |
1 913 077,0 |
10 |
1 |
255 |
014 |
Субсидирование стоимости услуг |
1 262,0 |
10 |
1 |
255 |
018 |
Обезвреживание пестицидов |
3 996,0 |
020 |
Удешевление стоимости |
3 085 467,0 |
|||
10 |
2 |
0 |
0 |
Водное хозяйство |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
19 641,0 |
10 |
2 |
254 |
003 |
Обеспечение функционирования |
19 641,0 |
10 |
3 |
0 |
0 |
Лесное хозяйство |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
706 468,0 |
10 |
3 |
254 |
005 |
Охрана,защита,воспроизводство |
692 311,0 |
10 |
3 |
254 |
006 |
Охрана животного мира |
14 157,0 |
10 |
5 |
0 |
0 |
Охрана окружающей среды |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
0 |
Управление природных ресурсов и |
137 081,0 |
10 |
5 |
254 |
001 |
Услуги по реализации |
66 880,0 |
10 |
5 |
254 |
008 |
Мероприятия по охране |
69 583,0 |
013 |
Капитальные расходы |
618,0 |
|||
10 |
6 |
0 |
0 |
Земельные отношения |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
0 |
Управление земельных отношений |
49 681,0 |
10 |
6 |
251 |
001 |
Услуги по реализации |
48 681,0 |
10 |
6 |
251 |
010 |
Капитальные расходы |
1 000,0 |
9 |
Прочие услуги в области |
14 026,0 |
|||
255 |
Управление сельского хозяйства |
14 026,0 |
|||
019 |
Услуги по распространению и |
14 026,0 |
|||
11 |
0 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
0 |
0 |
Архитектурная, |
86 868,0 |
11 |
2 |
271 |
0 |
Управление строительства |
47 159,0 |
11 |
2 |
271 |
001 |
Услуги по реализации |
47 159,0 |
11 |
2 |
272 |
0 |
Управление архитектуры и |
39 709,0 |
11 |
2 |
272 |
001 |
Услуги по реализации |
38 209,0 |
11 |
2 |
272 |
004 |
Капитальные расходы |
1 500,0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
Транспорт и коммуникации |
5 822 292,0 |
12 |
1 |
0 |
0 |
Автомобильный транспорт |
5 707 890,0 |
12 |
1 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
5 707 890,0 |
002 |
Развитие транспортной |
1 315 000,0 |
|||
12 |
1 |
268 |
003 |
Обеспечение функционирования |
1 536 831,0 |
12 |
1 |
268 |
007 |
Целевые трансферты на развитие |
2 856 059,0 |
12 |
9 |
0 |
0 |
Прочие услуги в сфере |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
0 |
Управление пассажирского |
114 402,0 |
12 |
9 |
268 |
001 |
Услуги по реализации |
49 427,0 |
12 |
9 |
268 |
005 |
Субсидирование пассажирских |
64 975,0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
9 064 474,0 |
13 |
1 |
0 |
0 |
Регулирование экономической |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
0 |
Управление предпринимательства |
55 018,0 |
13 |
1 |
265 |
001 |
Услуги по реализации |
55 018,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
9 009 456,0 |
13 |
9 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
100 000,0 |
13 |
9 |
257 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
100 000,0 |
13 |
9 |
258 |
0 |
Управление экономики и |
174 771,0 |
13 |
9 |
258 |
003 |
Разработка или корректировка |
174 771,0 |
268 |
Управление пассажирского |
4 634 342,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
4 634 342,0 |
|||
271 |
Управление строительства |
1 736 469,0 |
|||
051 |
Развитие индустриальной |
679 000,0 |
|||
077 |
Целевые трансферты на развитие |
1 057 469,0 |
|||
279 |
Управление энергетики и |
2 363 874,0 |
|||
033 |
Увеличение уставных капиталов |
1 000 000,0 |
|||
084 |
Целевые трансферты на развитие |
587 679,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
776 195,0 |
|||
15 |
0 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
0 |
0 |
Трансферты |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
0 |
Управление финансов области |
18 624 146,0 |
15 |
1 |
257 |
007 |
Субвенции |
18 624 146,0 |
III. Чистое бюджетное |
42 977,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
1 316 000,0 |
||||
06 |
Прочие |
471 000,0 |
|||
9 |
Прочие |
471 000,0 |
|||
265 |
Управление предпринимательства |
471 000,0 |
|||
009 |
Предоставление бюджетных |
471 000,0 |
|||
07 |
0 |
0 |
0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
845 000,0 |
07 |
1 |
0 |
0 |
Жилищное хозяйство |
845 000,0 |
07 |
1 |
271 |
0 |
Управление строительства |
845 000,0 |
07 |
1 |
271 |
009 |
Кредитование бюджетов районов |
845 000,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
||||
5 |
0 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
0 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
1 273 023,0 |
5 |
01 |
1 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1 273 023,0 |
IV. Сальдо по операциям с |
30 140,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
30 140,0 |
||||
13 |
0 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
13 |
9 |
0 |
0 |
Прочие |
30 140,0 |
268 |
Управление пассажирского |
30 140,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
30 140,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-55 477,0 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
55 477,0 |
Приложение 4
к решению маслихата
от 7 декабря 2012 года № 101
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру
в процессе исполнения областного бюджета на 2013 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным |
Общеобразовательное обучение одаренных детей |
Здравоохранение |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению |
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению |
Производство крови, ее компонентов и препаратов |
Пропаганда здорового образа жизни |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД |
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными |
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими |
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами |
Обеспечение лекарственными средствами больных |
Обеспечение лекарственными средствами |
Обеспечение лекарственными средствами на льготных |
Обеспечение факторами свертывания крови больных |
Централизованный закуп вакцин и других медицинских |
Обеспечение тромболитическими препаратами больных |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных |