В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 90 "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под номером 3958, опубликованное 4 января 2013 года в городской газете "Рудненский рабочий") следующие изменения:
в пункте 1 указанного решения:
подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 11 778 471,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 473 690,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 24 763,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 58 569,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 221 449,4 тысячи тенге;
2) затраты – 11 995 261,3 тысячи тенге;";
подпункт 4) изложить в новой редакции:
"4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 56 333,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 56 333,0 тысячи тенге;";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Рудного на 2013 год в сумме 42 805,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной
сессии городского маслихата А. Нурушев
Секретарь городского маслихата В. Лощинин
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Рудненский городской отдел
финансов" акимата города Рудного
__________________ С. Фаткуллина
Руководитель государственного
учреждения "Рудненский городской
отдел экономики и бюджетного
планирования" акимата города Рудного
_____________________ С. Искуженов
Приложение 1
к решению маслихата
от 7 октября 2013 года № 201
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 90
Городской бюджет города Рудного на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Наименование |
|||||
I. Доходы |
11778471,4 |
||||
1 |
Налоговые поступления |
10473690,0 |
|||
1 |
01 |
Подоходный налог |
4227200,0 |
||
1 |
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
4227200,0 |
|
1 |
03 |
Социальный налог |
3318171,0 |
||
1 |
03 |
1 |
Социальный налог |
3318171,0 |
|
1 |
04 |
Hалоги на собственность |
856868,0 |
||
1 |
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
585000,0 |
|
1 |
04 |
3 |
Земельный налог |
34710,0 |
|
1 |
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
237149,0 |
|
1 |
04 |
5 |
Единый земельный налог |
9,0 |
|
1 |
05 |
Внутренние налоги на товары, работы |
2039286,0 |
||
1 |
05 |
2 |
Акцизы |
1350613,0 |
|
1 |
05 |
3 |
Поступления за использование |
640300,0 |
|
1 |
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской |
45473,0 |
|
1 |
05 |
5 |
Налог на игорный бизнес |
2900,0 |
|
1 |
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за |
32165,0 |
||
1 |
08 |
1 |
Государственная пошлина |
32165,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
24763,0 |
|||
2 |
01 |
Доходы от государственной |
14363,0 |
||
2 |
01 |
1 |
Поступления части чистого дохода |
2363,0 |
|
2 |
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, |
12000,0 |
|
2 |
06 |
Прочие неналоговые поступления |
10400,0 |
||
2 |
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
10400,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
58569,0 |
|||
3 |
01 |
Продажа государственного имущества, |
23369,0 |
||
3 |
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
23369,0 |
|
3 |
03 |
Продажа земли и нематериальных |
35200,0 |
||
3 |
03 |
1 |
Продажа земли |
20600,0 |
|
3 |
03 |
2 |
Продажа нематериальных активов |
14600,0 |
|
4 |
Поступления трансфертов |
1221449,4 |
|||
4 |
02 |
Трансферты из вышестоящих органов |
1221449,4 |
||
4 |
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1221449,4 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II. Затраты |
11995261,3 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
210970,3 |
|||
1 |
Представительные, |
164413,5 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
14593,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
14118,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
475,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
101171,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
74855,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
26316,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
48649,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
33159,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
15490,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
23801,8 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
23801,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
21035,8 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
60,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
603,0 |
|||
018 |
Капитальные расходы |
2103,0 |
|||
5 |
Планирование и статистическая |
22655,0 |
|||
453 |
Отдел экономики и бюджетного |
22655,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
15444,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
7211,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
100,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
100,0 |
|||
040 |
Развитие объектов |
100,0 |
|||
02 |
Оборона |
11743,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
11743,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
11743,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
11743,0 |
|||
03 |
Общественный порядок, |
12500,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
12500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
12500,0 |
|||
021 |
Обеспечение безопасности |
12500,0 |
|||
04 |
Образование |
3880531,1 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
721228,2 |
|||
464 |
Отдел образования района |
721228,2 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
625243,2 |
|||
040 |
Реализация государственного |
95985,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
2347736,5 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8353,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
8353,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
2339383,5 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
2121548,5 |
|||
006 |
Дополнительное образование для |
217835,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
811566,4 |
|||
464 |
Отдел образования района |
628994,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16382,8 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
31244,0 |
|||
012 |
Капитальные расходы |
2262,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
42084,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
537021,6 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
182572,0 |
|||
037 |
Строительство и реконструкция |
182572,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное |
555892,1 |
|||
2 |
Социальная помощь |
464792,5 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
464792,5 |
|||
002 |
Программа занятости |
85830,1 |
|||
005 |
Государственная адресная |
2811,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
70000,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
99566,4 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
3161,3 |
|||
013 |
Социальная адаптация лиц, не |
102060,0 |
|||
015 |
Территориальные центры |
73134,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
3338,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
23483,7 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности |
1408,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
91099,6 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
91099,6 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
62301,9 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
936,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы |
25256,7 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
2605,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1243745,7 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
419263,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
141775,4 |
|||
003 |
Организация сохранения |
134775,4 |
|||
031 |
Изготовление технических |
7000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
262000,2 |
|||
003 |
Проектирование, строительство и |
219810,0 |
|||
004 |
Проектирование, развитие, |
42117,0 |
|||
072 |
Строительство и (или) |
73,2 |
|||
479 |
Отдел жилищной инспекции района |
15488,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7781,3 |
|||
005 |
Капитальные расходы |
7707,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
551067,4 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
278180,4 |
|||
026 |
Организация эксплуатации |
17600,0 |
|||
028 |
Развитие коммунального |
260580,4 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
272887,0 |
|||
005 |
Развитие коммунального |
272887,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
273414,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
15174,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
6650,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
613,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
7911,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
258240,4 |
|||
015 |
Освещение улиц в населенных |
41142,0 |
|||
017 |
Содержание мест захоронений и |
813,6 |
|||
018 |
Благоустройство и озеленение |
216284,8 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
675029,6 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
118929,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
118929,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
118929,0 |
|||
2 |
Спорт |
368737,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
275700,0 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
262700,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
13000,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
93037,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
93037,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
113976,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
75715,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
57343,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка |
18372,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
38261,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
16600,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
21661,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
73387,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
32712,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
10602,6 |
|||
010 |
Капитальные расходы |
6235,1 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
15875,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
27792,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
16115,7 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
4000,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы |
7677,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
12882,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5841,2 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
1041,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
6000,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
41576,3 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
20526,2 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
20526,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7359,2 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
4700,0 |
|||
005 |
Обеспечение функционирования |
4837,0 |
|||
007 |
Организация отлова и |
3381,0 |
|||
012 |
Проведение мероприятий по |
249,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
17405,7 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
17405,7 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
11592,7 |
|||
007 |
Капитальные расходы |
5813,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
3644,4 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
3644,4 |
|||
013 |
Проведение |
3644,4 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, |
131362,2 |
|||
2 |
Архитектурная, |
131362,2 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
30040,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
20575,4 |
|||
017 |
Капитальные расходы |
9464,8 |
|||
468 |
Отдел архитектуры и |
101322,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9668,7 |
|||
003 |
Разработка схем |
85900,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
5753,3 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
485471,3 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
485471,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
22173,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
22173,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
463298,3 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
127340,9 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
335957,4 |
|||
13 |
Прочие |
812161,8 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской |
6945,2 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
6945,2 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6945,2 |
|||
9 |
Прочие |
805216,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
410,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
410,0 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
42805,6 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного |
42805,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
663001,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
32649,0 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
10170,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
620182,0 |
|||
467 |
Отдел строительства района |
99000,0 |
|||
085 |
Реализация бюджетных |
99000,0 |
|||
15 |
Трансферты |
3934277,9 |
|||
1 |
Трансферты |
3934277,9 |
|||
452 |
Отдел финансов района (города |
3934277,9 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
645,9 |
|||
007 |
Бюджетные изъятия |
3917932,0 |
|||
016 |
Возврат, использованных не по |
13569,0 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III. Чистое бюджетное |
20000,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
20000,0 |
||||
13 |
Прочие |
20000,0 |
|||
9 |
Прочие |
20000,0 |
|||
469 |
Отдел предпринимательства |
20000,0 |
|||
008 |
Кредитование на содействие |
20000,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с |
56333,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
56333,0 |
||||
13 |
Прочие |
56333,0 |
|||
9 |
Прочие |
56333,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
19152,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
19152,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
31611,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
31611,0 |
|||
474 |
Отдел сельского хозяйства и |
5570,0 |
|||
065 |
Формирование или увеличение |
5570,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-293122,9 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
293122,9 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 7 октября 2013 года № 201
Приложение 5
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 90
Перечень бюджетных программ поселка Горняцкий на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
19460,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
19460,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
19460,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
13740,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного |
5720,0 |
|||
04 |
Образование |
8353,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее |
8353,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
8353,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного подвоза |
8353,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2586,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
2586,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
2586,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
2236,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
350,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
1332,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
1332,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
1332,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1332,0 |
|||
13 |
Прочие |
410,0 |
|||
9 |
Прочие |
410,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
410,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
410,0 |
Приложение 3
к решению маслихата
от 7 октября 2013 года № 201
Приложение 6
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 90
Перечень бюджетных программ поселка Качар на 2013 год
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
01 |
Государственные услуги общего |
29189,0 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и |
29189,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
29189,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
19419,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
9770,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
12588,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
12588,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
12588,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4414,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
263,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
7911,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
20841,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
20841,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, |
20841,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
20841,0 |