В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Жангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 64 "О районном бюджете Жангельдинского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3961, опубликовано 29 января 2013 года в газете "Біздің Торғай") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Жангельдинского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 1636573,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 158126,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3521,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала- 18953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 1455973,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1647373,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 14404,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты-15579,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов-1175,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -25204,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25204,2 тысячи тенге.";
подпункты 1) и 7) пункта 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме - 4150,0 тысяч тенге;
7) на реализацию мероприятий в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме - 18421,0 тысяча тенге, в том числе:
на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме -9587,0 тысяч тенге;
на переподготовку и повышение квалификации кадров в сумме – 724,0 тысячи тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме - 4537,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме - 3573,0 тысячи тенге.";
пункт 2 указанного решения дополнить подпунктами 9) и 10)следующего содержания:
"9) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому в сумме – 620,0 тысяч тенге;
10) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме – 3731,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2. Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов в сумме – 5640,0 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной
сессии Жангельдинского
районного маслихата Т. Нүретденұлы
Секретарь Жангельдинского
районного маслихата С. Нургазин
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики
и бюджетного планирования
Жангельдинского района"
___________ Д. Бидашев
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 июля 2013 года
№ 101
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года
№ 64
Районный бюджет Жангельдинского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
І. ДОХОДЫ |
1636573,0 |
|||
1 |
Налоговые поступления |
158126,0 |
||
01 |
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
65006,0 |
|
03 |
1 |
Социальный налог |
54665,0 |
|
04 |
1 |
Hалоги на имущество |
1980,0 |
|
04 |
3 |
Земельный налог |
696,0 |
|
04 |
4 |
Hалог на транспортные средства |
6526,0 |
|
04 |
5 |
Единый земельный налог |
936,0 |
|
05 |
2 |
Акцизы |
363,0 |
|
05 |
3 |
Поступления за использование природных |
26898,0 |
|
05 |
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и |
463,0 |
|
08 |
1 |
Государственная пошлина |
593,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
3521,0 |
||
01 |
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося |
2052,0 |
|
02 |
1 |
Поступления от реализации товаров |
154,0 |
|
06 |
1 |
Прочие неналоговые поступления |
1315,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного |
18953,0 |
||
01 |
1 |
Продажа государственного имущества, |
9793,0 |
|
03 |
1 |
Продажа земли |
9160,0 |
|
4 |
Поступление трансфертов |
1455973,0 |
||
02 |
1 |
Трансферты из республиканского бюджета |
173192,0 |
|
02 |
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1282781,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
ІІ. ЗАТРАТЫ |
1647373,2 |
||||
01 |
Государственные услуги общего |
195816,0 |
|||
1 |
112 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
12128,0 |
|
1 |
112 |
003 |
Капитальные расходы |
150,0 |
|
1 |
122 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
58462,0 |
|
1 |
122 |
003 |
Капитальные расходы |
4970,0 |
|
1 |
123 |
001 |
Услуги по обеспечению деятельности |
92083,0 |
|
1 |
123 |
022 |
Капитальные расходы |
1071,0 |
|
2 |
452 |
001 |
Услуги по реализации |
11027,0 |
|
2 |
452 |
010 |
Приватизация, управление |
285,0 |
|
2 |
452 |
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация |
9683,0 |
|
2 |
452 |
018 |
Капитальные расходы |
250,0 |
|
5 |
453 |
001 |
Услуги по реализации |
5707,0 |
|
02 |
Оборона |
6849,0 |
|||
1 |
122 |
005 |
Мероприятия в рамках исполнения |
2870,0 |
|
2 |
122 |
007 |
Мероприятия по профилактике и |
3979,0 |
|
04 |
Образование |
971213,0 |
|||
1 |
464 |
009 |
Обеспечение деятельности |
28979,0 |
|
1 |
464 |
040 |
Реализация государственного |
23136,0 |
|
2 |
464 |
003 |
Общеобразовательное обучение |
860959,0 |
|
2 |
464 |
006 |
Дополнительное образование для |
14790,0 |
|
9 |
464 |
001 |
Услуги по реализации |
10687,0 |
|
9 |
464 |
005 |
Приобретение и доставка учебников, |
8450,0 |
|
9 |
464 |
007 |
Проведение школьных олимпиад, |
2000,0 |
|
9 |
464 |
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
4150,0 |
|
9 |
464 |
020 |
Обеспечение оборудованием, |
620,0 |
|
9 |
464 |
067 |
Капитальные расходы |
14419,0 |
|
9 |
472 |
037 |
Строительство и реконструкция |
3023,0 |
|
06 |
Социальная помошь и социальное |
114068,0 |
|||
2 |
451 |
002 |
Программа занятости |
19229,0 |
|
2 |
451 |
005 |
Государственная адресная социальная |
9540,0 |
|
2 |
451 |
006 |
Оказание жилищной помощи |
360,0 |
|
2 |
451 |
007 |
Социальная помощь отдельным |
10765,0 |
|
2 |
451 |
010 |
Материальное обеспечение |
624,0 |
|
2 |
451 |
014 |
Оказание социальной помощи |
4588,0 |
|
2 |
451 |
016 |
Государственные пособия на детей до |
47050,0 |
|
2 |
451 |
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов |
1910,0 |
|
9 |
451 |
001 |
Услуги по реализации |
19032,0 |
|
9 |
451 |
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате |
862,0 |
|
9 |
451 |
021 |
Капитальные расходы |
108,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
86849,4 |
|||
2 |
458 |
012 |
Функционирование системы |
3869,0 |
|
2 |
458 |
029 |
Развитие системы водоснабжения и |
2249,0 |
|
2 |
472 |
006 |
Развитие системы водоснабжения и |
59094,0 |
|
3 |
123 |
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
5048,0 |
|
3 |
123 |
009 |
Обеспечение санитарии населенных |
3010,0 |
|
3 |
123 |
011 |
Благоустройство и озеленение |
13579,4 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и |
83999,0 |
|||
1 |
455 |
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
30382,0 |
|
2 |
465 |
005 |
Развитие массового спорта и |
237,0 |
|
2 |
465 |
006 |
Проведение спортивных соревнований |
910,0 |
|
2 |
465 |
007 |
Подготовка и участие членов сборных |
2517,0 |
|
3 |
455 |
006 |
Функционирование районных |
22634,0 |
|
3 |
455 |
007 |
Развитие государственного языка и |
676,0 |
|
3 |
456 |
002 |
Услуги по проведению |
1900,0 |
|
9 |
455 |
001 |
Услуги по реализации |
5321,0 |
|
9 |
455 |
010 |
Капитальные расходы |
305,0 |
|
9 |
455 |
032 |
Капитальные расходы |
5542,0 |
|
9 |
456 |
001 |
Услуги по реализации |
5255,0 |
|
9 |
456 |
003 |
Реализация мероприятий в сфере |
950,0 |
|
9 |
465 |
001 |
Услуги по реализации |
6955,0 |
|
9 |
465 |
004 |
Капитальные расходы |
415,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
83330,0 |
|||
1 |
453 |
099 |
Реализация мер по оказанию |
5471,0 |
|
1 |
473 |
001 |
Услуги по реализации |
13289,0 |
|
1 |
473 |
005 |
Обеспечение функционирования |
1050,0 |
|
1 |
473 |
006 |
Организация санитарного убоя |
1600,0 |
|
1 |
473 |
010 |
Проведение мероприятий по |
570,0 |
|
6 |
463 |
001 |
Услуги по реализации |
7666,0 |
|
6 |
463 |
007 |
Капитальные расходы |
117,0 |
|
9 |
473 |
011 |
Проведение противоэпизоотических |
53567,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, |
8134,0 |
|||
2 |
472 |
001 |
Услуги по реализации |
7743,0 |
|
2 |
472 |
015 |
Капитальные расходы |
391,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
42973,0 |
|||
1 |
123 |
013 |
Обеспечение функционирования |
4800,0 |
|
1 |
458 |
023 |
Обеспечение функционирования |
38173,0 |
|
13 |
Прочие |
45462,0 |
|||
9 |
123 |
040 |
Реализация мер по содействию |
11441,0 |
|
9 |
452 |
012 |
Резерв местного исполнительного |
1600,0 |
|
9 |
454 |
001 |
Услуги по реализации |
9861,0 |
|
9 |
454 |
007 |
Капитальные расходы |
32,0 |
|
9 |
458 |
001 |
Услуги по реализации |
7244,0 |
|
9 |
458 |
013 |
Капитальные расходы |
150,0 |
|
9 |
458 |
067 |
Капитальные расходы |
15134,0 |
|
15 |
Трансферты |
8679,8 |
|||
1 |
452 |
006 |
Возврат неиспользованных |
908,8 |
|
1 |
452 |
016 |
Возврат, использованных не по |
5640,0 |
|
1 |
452 |
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
14404,0 |
||||
Бюджетные кредиты |
15579,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное |
15579,0 |
|||
1 |
453 |
006 |
Бюджетные кредиты для реализации |
15579,0 |
|
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
1175,0 |
|||
01 |
1 |
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
1175,0 |
|
IV. Сальдо по операциям с |
0,0 |
||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-25204,2 |
||||
VI. Финансирование дефицита |
25204,2 |