В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 75 "О районном бюджете Федоровского района на 2013–2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3973, опубликовано 24 января 2013 года в газете "Федоровские новости") следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 3523969,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 646661,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 6990,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 540,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2869778,1 тысяч тенге;
2) затраты – 3551106,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 59932,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 67509,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7577,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 87069,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 87069,3 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Учесть, что в бюджете района на 2013 год предусмотрены расходы за счет целевых текущих трансфертов, текущих трансфертов на развитие и кредитов полученных из республиканского и областного бюджета, в том числе:
целевые трансферты на развитие, в том числе:
на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах в сумме 700000,0 тысяч тенге, в том числе финансирование из областного бюджета 70000,0 тысяч тенге;
на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 545443,0 тысячи тенге.
Целевые текущие трансферты, в том числе:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов в сумме 10873,0 тысячи тенге;
бюджетный кредит в сумме 67509,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе в сумме 10881,0 тысяча тенге;
на решение вопросов обустройства сельских округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 21641,0 тысяча тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 12344,0 тысячи тенге;
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования в сумме 4097,0 тысяч тенге;
на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей инвалидов, обучающихся на дому, в сумме 640,0 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 151317,0 тысяч тенге;
на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей - сирот), оставшегося без попечения родителей, в сумме 10799,0 тысячи тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 32274,8 тысяч тенге;
на капитальные расходы государственного органа в сумме 11495,6 тысяч тенге;
на развитие массового спорта и национальных видов спорта в сумме 2567,1 тысяч тенге;
целевые текущие трансферты на содержание организаций образования - 10000,0 тысяч тенге;
целевые текущие трансферты на подготовительные мероприятия по проведению областной спартакиады - 73915,3 тысячи тенге;
целевой трансферт на развитие, на реконструкцию стадиона "Атлет" в селе Федоровка Федоровского района - 118000,0 тысяч тенге;
возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов в сумме 882,1 тысяч тенге.
Учесть, что в районном бюджете на 2013 год предусмотрен целевой текущий трансферт в вышестоящие бюджеты в связи с упразднением ревизионных комиссий и их аппаратов районов и созданием государственного учреждения "Ревизионная комиссия по Костанайской области" - 2131,0 тысяча тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 3-4 следующего содержания:
"3-4. Предусмотреть в районном бюджете целевые текущие трансферты, выделенные из областного бюджета:
на текущий ремонт автомобильных дорог районного значения в сумме 20000,0 тысяч тенге;
для погашения обязательств по решению суда в сумме 13619,0 тысяч тенге;
на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме 20555,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной сессии В. Пашков
Секретарь районного маслихата Б. Бекенов
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
финансов Федоровского района"
_______________ В. Гринак
Приложение 1
к решению маслихата
от 3 октября 2013 года № 159
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 75
Районный бюджет Федоровского района на 2013 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
3523969,1 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
646661,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
361173,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
361173,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
167183,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
167183,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
97484,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
26197,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
10991,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
35904,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
24392,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
16998,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
4100,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
5438,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
7460,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
3823,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
3823,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
6990,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
560,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества |
560,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
320,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
320,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
6110,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
6110,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
540,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
540,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
540,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2869778,1 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2869778,1 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
2869778,1 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
3551106,4 |
|||
01 |
Государственные услуги |
226881,5 |
|||
1 |
Представительные, |
208632,8 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
15649,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
11738,0 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
3911,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
67785,5 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
59398,6 |
|||
003 |
Капитальные расходы |
8386,9 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
125198,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
115924,4 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
9273,9 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
248,8 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
248,8 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
110,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
138,8 |
|||
9 |
Прочие государственные |
17999,9 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
17999,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
17525,7 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
474,2 |
|||
02 |
Оборона |
2020,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2020,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2020,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
2020,0 |
|||
04 |
Образование |
1301237,8 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
186149,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
186149,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
34832,0 |
|||
040 |
Реализация государственного |
151317,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее |
1059451,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
10621,4 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
10621,4 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1048829,9 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1010243,9 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
38586,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
55637,5 |
|||
464 |
Отдел образования района |
50225,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12983,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
12094,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных |
10799,0 |
|||
020 |
Обеспечение оборудованием, |
640,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
13709,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
5412,5 |
|||
037 |
Строительство и |
5412,5 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
75972,3 |
|||
2 |
Социальная помощь |
61485,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
61485,3 |
|||
002 |
Программа занятости |
7570,2 |
|||
005 |
Государственная адресная |
552,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
5315,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
14155,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
184,7 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
14932,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
17000,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
1776,4 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
14487,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14487,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14057,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
430,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
860947,2 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
27569,6 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
26308,6 |
|||
003 |
Организация сохранения |
809,6 |
|||
041 |
Ремонт и благоустройство |
25499,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
1261,0 |
|||
003 |
Проектирование, |
1261,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
700000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
700000,0 |
|||
058 |
Развитие системы |
700000,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
133377,6 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
133377,6 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
36766,2 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений |
86,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
96525,4 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
338926,6 |
|||
1 |
Деятельность в области |
90863,6 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
90863,6 |
|||
003 |
Поддержка |
90863,6 |
|||
2 |
Спорт |
166239,6 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
8239,6 |
|||
005 |
Развитие массового спорта и |
999,8 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
375,8 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
6864,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
158000,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
158000,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
35045,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
32045,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
27671,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
4374,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
3000,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2000,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
1000,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
46778,4 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
24318,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7714,1 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
16604,3 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8739,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5994,4 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в |
2744,6 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
13721,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5449,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы |
182,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы |
8090,0 |
|||
09 |
Топливно-энергетический |
6780,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
6780,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
6780,0 |
|||
009 |
Развитие теплоэнергетической |
6780,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
54553,7 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
16876,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
10873,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию |
10873,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
6003,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5112,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
891,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
5402,9 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
5402,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5402,9 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
32274,8 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
32274,8 |
|||
011 |
Проведение |
32274,8 |
|||
11 |
Промышленность, |
9595,4 |
|||
2 |
Архитектурная, |
9595,4 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
9595,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9399,2 |
|||
015 |
Капитальные расходы |
196,2 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
612435,4 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
612435,4 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
2500,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
2500,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
609935,4 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
545443,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
64492,4 |
|||
13 |
Прочие |
58737,3 |
|||
9 |
Прочие |
58737,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
21641,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию |
21641,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
12305,9 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
12305,9 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
22790,4 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
8922,4 |
|||
013 |
Капитальные расходы |
249,0 |
|||
115 |
Выполнение обязательств |
13619,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
2000,0 |
|||
012 |
Резерв местного |
2000,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
6,1 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
6,1 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
6,1 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных |
6,1 |
|||
15 |
Трансферты |
3013,1 |
|||
1 |
Трансферты |
3013,1 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
3013,1 |
|||
006 |
Возврат неиспользованных |
882,1 |
|||
024 |
Целевые текущие трансферты в |
2131,0 |
|||
III |
Чистое бюджетное |
59932,0 |
|||
Бюджетные кредиты |
67509,0 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
67509,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
67509,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
67509,0 |
|||
018 |
Бюджетные кредиты для |
67509,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7577,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
7577,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных |
7577,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных |
7577,0 |
|||
IV |
Сальдо по операциям с |
0,0 |
|||
Приобретение финансовых |
0,0 |
||||
V |
Дефицит, профицит бюджета |
-87069,3 |
|||
VI |
Финансирование дефицита |
87069,3 |
|||
7 |
Поступление займов |
67509,0 |
|||
01 |
Внутренние государственные |
67509,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
67509,0 |
|||
03 |
Займы, получаемые местным |
67509,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
7577,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
7577,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
7577,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного |
7577,0 |
|||
8 |
Используемые остатки |
27137,3 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
27137,3 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
27137,3 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных средств |
27137,3 |
Приложение 2
к решению маслихата
от 3 октября 2013 года № 159
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 75
Районный бюджет Федоровского района на 2014 год
Категория |
Сумма, |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Специфика |
|||||
Наименование |
|||||
I |
Доходы |
3580865,0 |
|||
1 |
00 |
0 |
00 |
Налоговые поступления |
594426,0 |
1 |
01 |
0 |
00 |
Подоходный налог |
314997,0 |
1 |
01 |
2 |
00 |
Индивидуальный подоходный налог |
314997,0 |
1 |
03 |
0 |
00 |
Социальный налог |
167726,0 |
1 |
03 |
1 |
00 |
Социальный налог |
167726,0 |
1 |
04 |
0 |
00 |
Hалоги на собственность |
100255,0 |
1 |
04 |
1 |
00 |
Hалоги на имущество |
26270,0 |
1 |
04 |
3 |
00 |
Земельный налог |
11068,0 |
1 |
04 |
4 |
00 |
Hалог на транспортные средства |
38417,0 |
1 |
04 |
5 |
00 |
Единый земельный налог |
24500,0 |
1 |
05 |
0 |
00 |
Внутренние налоги на товары, |
18357,0 |
1 |
05 |
2 |
00 |
Акцизы |
4387,0 |
1 |
05 |
3 |
00 |
Поступления за использование |
5990,0 |
1 |
05 |
4 |
00 |
Сборы за ведение |
7980,0 |
1 |
08 |
0 |
00 |
Обязательные платежи, взимаемые |
4091,0 |
1 |
08 |
1 |
00 |
Государственная пошлина |
4091,0 |
2 |
00 |
0 |
00 |
Неналоговые поступления |
1370,0 |
2 |
01 |
0 |
00 |
Доходы от государственной |
600,0 |
2 |
01 |
5 |
00 |
Доходы от аренды имущества |
600,0 |
2 |
04 |
0 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
342,0 |
2 |
04 |
1 |
00 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, |
342,0 |
2 |
06 |
0 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
428,0 |
2 |
06 |
1 |
00 |
Прочие неналоговые поступления |
428,0 |
3 |
00 |
0 |
00 |
Поступления от продажи основного |
578,0 |
3 |
03 |
0 |
00 |
Продажа земли и нематериальных |
578,0 |
3 |
03 |
1 |
00 |
Продажа земли |
578,0 |
4 |
00 |
0 |
00 |
Поступления трансфертов |
2973491,0 |
4 |
02 |
0 |
00 |
Трансферты из вышестоящих органов |
2973491,0 |
4 |
02 |
2 |
00 |
Трансферты из областного бюджета |
2973491,0 |
Функциональная группа |
Сумма, |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
II |
Затраты |
3580865,0 |
|||
01 |
Государственные услуги общего |
203797,0 |
|||
1 |
Представительные, |
184431,0 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района |
11873,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
12558,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
59112,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
59112,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
113446,0 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению |
111891,0 |
|||
022 |
Капитальные расходы |
1555,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
1070,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
1000,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление |
535,0 |
|||
011 |
Учет, хранение, оценка и |
535,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги |
18296,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
18296,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
18296,0 |
|||
02 |
Оборона |
2161,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2161,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города |
2161,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках |
2161,0 |
|||
04 |
Образование |
1130873,0 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и |
36444,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
36444,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности |
36444,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и |
1062192,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
10127,0 |
|||
005 |
Организация бесплатного |
10127,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
1052065,0 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
1022358,0 |
|||
006 |
Дополнительное образование |
29707,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
32237,0 |
|||
464 |
Отдел образования района |
32237,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
13549,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка |
13559,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
5129,0 |
|||
06 |
Социальная помощь и |
82602,0 |
|||
2 |
Социальная помощь |
67707,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
67707,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
9011,0 |
|||
005 |
Государственная адресная |
749,0 |
|||
006 |
Оказание жилищной помощи |
4815,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным |
12792,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение |
311,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи |
15746,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на |
21073,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся |
3120,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области |
14895,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных |
14895,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14435,0 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, |
460,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное |
1292924,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
695,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
695,0 |
|||
003 |
Организация сохранения |
695,0 |
|||
041 |
Ремонт и благоустройство |
1240534,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
1240534,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
1240534,0 |
|||
006 |
Развитие системы |
1240534,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных |
51695,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
51695,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных |
33176,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии |
1873,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и |
230,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение |
16416,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и |
404706,0 |
|||
1 |
Деятельность в области |
42766,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
42766,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой |
42766,0 |
|||
2 |
Спорт |
303931,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
3220,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных |
1285,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов |
1935,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
300711,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта и |
300711,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
36690,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
33480,0 |
|||
006 |
Функционирование районных |
28800,0 |
|||
007 |
Развитие государственного |
4680,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
3210,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению |
2675,0 |
|||
005 |
Услуги по проведению |
535,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации |
21319,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития |
7394,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7394,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики |
8737,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
6029,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в |
2708,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и |
5188,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5188,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, |
14244,0 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
6401,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района |
6401,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
5448,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по |
953,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
7843,0 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений |
7843,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
7843,0 |
|||
11 |
Промышленность, |
9133,0 |
|||
2 |
Архитектурная, |
9133,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, |
9133,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9133,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
411004,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
411004,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в |
1605,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования |
1605,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
409399,0 |
|||
022 |
Развитие транспортной |
346343,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования |
63056,0 |
|||
13 |
Прочие |
29421,0 |
|||
9 |
Прочие |
29421,0 |
|||
454 |
Отдел предпринимательства и |
14247,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
14247,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального |
15174,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации |
9753,0 |
|||
067 |
Капитальные расходы |
5421,0 |
|||
III |
Чистое бюджетное кредитование |
-7577,0 |
|||
5 |
Погашение бюджетных кредитов |
7577,0 |
|||
01 |
Погашение бюджетных кредитов |
7577,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, |
7577,0 |
|||
13 |
Погашение бюджетных кредитов, |
7577,0 |
|||
IV |
Сальдо по операциям с |
0,0 |
|||
Приобретение финансовых |
0,0 |
||||
V |
Дефицит, профицит бюджета |
7577,0 |
|||
VI |
Финансирование дефицита |
-7577,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
7577,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
7577,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов |
7577,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного |
7577,0 |
|||
8 |
Используемые остатки |
0,0 |
|||
01 |
Остатки бюджетных средств |
0,0 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных |
0,0 |
|||
01 |
Свободные остатки бюджетных |
0,0 |