1. Утвердить областной бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы –138 708 002,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 292 231,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 149 086,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 171,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 133 257 513,6 тысяч тенге;
2) затраты –138 973 578,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 301 624,5 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 5 597 343 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 295 718,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 441 090,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 441 090,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 008 290,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 008 290,4 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 23.11.2015 № 313 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
2. Определить нормативы распределения доходов в областной бюджет на 2015 год с бюджетов районов и города Кызылорды в следующих размерах:
1) индивидуальный подоходный налог с бюджетов районов (кроме Сырдарьинского района) – 0%, с бюджета города Кызылорды – 21,1%;
2) социальный налог с бюджетов районов и города Кызылорды (кроме Сырдарьинского района) – 10%;
3) индивидуальный подоходный и социальный налоги с бюджета Сырдарьинского района – 100%.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2015 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 29 461 485 тысяч тенге, в том числе:
4. Распределение и (или) порядок использования целевых текущих трансфертов бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов на:
1) образование;
2) единовременную материальную помощь на оздоровление участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам воинов, погибшим в годы Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, созданных в период Второй Мировой войны, лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречное выполнение воинских обязанностей в тылу в годы Великой Отечественной войны;
3) социальную поддержку лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны;
4) оказание социальной помощи для обучения студентов из числа семей социально-уязвимых слоев населения по востребованным в регионе специальностям;
5) социальную помощь для больных туберкулезом, находящихся на поддерживающем этапе лечения;
6) социальную помощь для детей, больных лейкозом и анемией;
7) софинансирование на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов;
8) содержание и капитальный ремонт объектов культуры;
9) содержание спортивных школ в связи с их передачей на районный уровень;
10) развитие массового спорта;
11) компенсацию проезда на городском общественном автотранспорте студентам и учащимся высших, среднеспециальных учебных заведений и профессиональных лицеев из малообеспеченных семей, обучающимся на дневном отделении;
12) капитальный и средний ремонт транспортной инфраструктуры;
13) благоустройство населенных пуктов;
14) на укрепление материально-технической базы ветеринарных пунктов;
15) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений доходов бюджета Кармакшинского района;
16) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений доходов бюджета Аральского района;
17) увеличение штатной численности государственных служащих бюджету Кармакшинского района;
18) увеличение тарифов на коммунальные услуги бюджету города Кызылорда в связи с реализацией проектов модернизации субъектов квазигосударственного сектора в рамках сотрудничества с Европейским Банком Реконструкции и Развития.
Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными решениями Кызылординского областного маслихата от 18.03.2015 № 259; от 10.07.2015 № 279 ; 16.09.2015 № 294 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
4-1. Распределение целевых текущих трансфертов за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов:
1) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
2) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
3) на выплату государственной адресной социальной помощи;
4) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
5) на оказание социальной защиты и помощи населению;
6) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне;
7) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
8) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния;
9) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения;
10) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса;
11) на поддержку использования возобновляемых источников энергии.
Сноска. Решение дополнено пунктом 4-1 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 18.03.2015 N 259 (вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
5. Распределение и (или) порядок использования целевых трансфертов на развитие бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов на:
1) развитие коммунального хозяйства;
2) развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах;
3) развитие транспортной инфраструктуры;
4) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
5) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
6) строительство полигона твердо-бытовых отходов и скотомогильников;
7) увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту бюджета города Кызылорда.
Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными решениями Кызылординского областного маслихата от 18.03.2015 № 259; от 10.07.2015 № 279; 16.09.2015 № 294 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
5-1. Распределение целевых трансфертов на развитие за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов:
1) на развитие коммунального хозяйства;
2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
3) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
4) на развитие транспортной инфраструктуры;
5) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
6) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
7) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций.
Сноска. Решение дополнено пунктом 5-1 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 18.03.2015 N 259 (вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
5-2. Распределение бюджетных кредитов за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяется решениями местных исполнительных органов:
1) на проектирование и (или) строительство жилья;
2) для реализации мер социальной поддержки специалистов;
3) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Сноска. Решение дополнено пунктом 5-2 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 18.03.2015 N 259 (вступает в силу с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
6. Предусмотреть в областном бюджете на 2015 год объемы бюджетных изъятий из бюджета города Кызылорды в сумме 2 091 682 тысяч тенге.
7. Предусмотреть в областном бюджете на 2015 год поступления трансфертов из бюджетов Аральского, Сырдарьинского, Шиелийского и Жанакорганского районов в сумме 37 586 тысяч тенге, в связи с передачей расходов на содержание автомобильных дорог из районной коммунальной собственности в областную.
7-1. Исключить предусмотренные в областном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджета Сырдарьинского района с последующим выделением средств на их покрытие из районного бюджета.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-1 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 10.07.2015 N 279 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
7-2. Исключить предусмотренные в областном бюджете на 2015 год целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие бюджета Жанакорганского района в сумме 203 300 тысяч тенге. Акиму Жанакорганского района необходимо покрыть данные расходы из районного бюджета.
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-2 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 16.09.2015 N 294 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
7-3. Акиму Шиелийского района предусмотреть поступившие целевые трансферты на содержание переданных социальных объектов от акционерного общества "Национальная Атомная Компания "Казатомпром".
Сноска. Решение дополнено пунктом 7-3 в соответствии с решением Кызылординского областного маслихата от 23.11.2015 № 313 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
8. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2015 год в сумме 170 423 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 16.09.2015 N 294 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).
9. Утвердить лимит долга местного исполнительного органа области на 2015 год в сумме 17 412 149 тысяч тенге.
10. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2015 год, согласно приложения 4.
11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель 33 сессии | |
Кызылординского | |
областного маслихата | К. Бисенов |
Исполняющий обязанности | |
секретаря Кызылординского | |
областного маслихата | Н. Ерманов |
Приложение 1 к решению 33 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2014 года № 236 |
Областной бюджет на 2015 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского областного маслихата от 23.11.2015 № 313 (вводится в действие с 01.01.2015 и подлежит официальному опубликованию).Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
| Класс | |||
| | Подкласс | ||
| | | Наименование | |
| | | 1. Доходы | 138 708 002,8 |
1 | | | Налоговые поступления | 3 292 231,3 |
| 01 | | Подоходный налог | 1 811 028,0 |
| | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 811 028,0 |
| 03 | | Социальный налог | 1 071 893,0 |
| | 1 | Социальный налог | 1 071 893,0 |
| 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 409 310,3 |
| | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 409 310,3 |
2 | | | Неналоговые поступления | 2 149 086,9 |
| 01 | | Доходы от государственной собственности | 209 242,7 |
| | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 11 000,0 |
| | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 18 370,7 |
| | 6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 3 410,0 |
| | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 176 462,0 |
| 02 | | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5,0 |
| | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5,0 |
| 03 | | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 087,2 |
| | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 087,2 |
| 04 | | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 632 340,5 |
| | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 632 340,5 |
| 06 | | Прочие неналоговые поступления | 1 305 411,5 |
| | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 305 411,5 |
3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 9 171,0 |
| 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 171,0 |
| | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 171,0 |
4 | | | Поступления трансфертов | 133 257 513,6 |
| 01 | | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 2 726 782,6 |
| | 2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 2 726 782,6 |
| 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 130 530 731,0 |
| | 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 130 530 731,0 |
Функциональная группа | | |||
| Администратор бюджетных программ | |||
| | Бюджетная программа | ||
| | | Наименование | |
| | | 1. Затраты | 138 973 578,7 |
01 | | | Государственные услуги общего характера | 2 632 290,0 |
| 110 | | Аппарат маслихата области | 41 336,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 40 316,0 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 020,0 |
| 120 | | Аппарат акима области | 1 453 017,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 213 581,0 |
| | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 62 973,0 |
| | 007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 56 532,0 |
| | 009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 20 437,0 |
| | 013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 99 193,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 301,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 469 063,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области | 92 037,0 |
| | 009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 646,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 375 380,0 |
| 258 | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 112 966,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 109 131,0 |
| | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 83,0 |
| | 061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций | 3 752,0 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 115 676,0 |
| | 078 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 115 676,0 |
| 282 | | Ревизионная комиссия области | 159 102,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 159 102,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 60 979,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 60 979,0 |
| 718 | | Управление государственных закупок области | 37 859,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 37 859,0 |
| 730 | | Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 44 606,0 |
| | 001 | Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур" | 44 606,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 137 686,0 |
| | 061 | Развитие объектов государственных органов | 137 686,0 |
02 | | | Оборона | 820 450,6 |
| 120 | | Аппарат акима области | 813 352,6 |
| | 010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 23 410,6 |
| | 011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 65 327,0 |
| | 012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 64 899,0 |
| | 014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 659 716,0 |
| 287 | | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 7 098,0 |
| | 002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 7 098,0 |
03 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5 683 149,0 |
| 120 | | Аппарат акима области | 22 154,0 |
| | 015 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 22 154,0 |
| 252 | | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 5 659 872,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 4 309 239,0 |
| | 003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 2 449,0 |
| | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 255 308,0 |
| | 013 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 42 596,0 |
| | 014 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 42 007,0 |
| | 015 | Организация содержания служебных животных | 8 273,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 123,0 |
| | 053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 1 123,0 |
04 | | | Образование | 23 747 064,7 |
| 252 | | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 1 297,0 |
| | 007 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 1 297,0 |
| 253 | | Управление здравоохранения области | 364 261,0 |
| | 003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 60 830,0 |
| | 043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 303 431,0 |
| 261 | | Управление образования области | 15 025 707,1 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 125 963,0 |
| | 003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 758 934,0 |
| | 004 | Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования | 10 059,0 |
| | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования | 11 372,0 |
| | 006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 565 269,0 |
| | 007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба | 115 086,0 |
| | 012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 205 202,0 |
| | 019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 17 091,0 |
| | 024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 2 561 610,0 |
| | 025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 1 908 489,0 |
| | 027 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 5 165 266,0 |
| | 029 | Методическая работа | 45 587,0 |
| | 054 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения | 982 151,0 |
| | 061 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 1 199 411,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 98 763,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 255 454,1 |
| 285 | | Управление физической культуры и спорта области | 1 674 315,0 |
| | 006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 420 363,0 |
| | 007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 253 952,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 681 484,6 |
| | 011 | Строительство и реконструкция объектов образования | 6 681 484,6 |
05 | | | Здравоохранение | 30 154 120,5 |
| 253 | | Управление здравоохранения области | 27 282 977,7 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 110 171,0 |
| | 005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 369 788,0 |
| | 006 | Услуги по охране материнства и детства | 118 299,0 |
| | 007 | Пропаганда здорового образа жизни | 153 765,0 |
| | 008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 15 353,0 |
| | 009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 5 186 481,7 |
| | 011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села | 987 165,0 |
| | 013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 26 506,0 |
| | 014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 786 925,0 |
| | 016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 25 463,0 |
| | 017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 250,0 |
| | 018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 324,0 |
| | 019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 429 225,0 |
| | 020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 174 120,0 |
| | 021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 90 271,0 |
| | 022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек | 471 527,0 |
| | 026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 268 411,0 |
| | 027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 854 557,0 |
| | 029 | Областные базы спецмедснабжения | 24 179,0 |
| | 030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 783,0 |
| | 033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 700 359,0 |
| | 038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 178 611,0 |
| | 039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 15 008 786,0 |
| | 045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 305 806,0 |
| | 046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 972 852,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 871 142,8 |
| | 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 861 084,8 |
| | 083 | Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 10 058,0 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 290 048,1 |
| 256 | | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 000 861,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 87 522,0 |
| | 002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 223 941,0 |
| | 003 | Социальная поддержка инвалидов | 229 936,0 |
| | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 6,0 |
| | 013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 472 845,0 |
| | 014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 466 943,0 |
| | 015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 337 901,0 |
| | 017 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг | 1 342,0 |
| | 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 154 687,0 |
| | 044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 4 411,0 |
| | 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 87 949,0 |
| | 046 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 3 630,0 |
| | 049 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи | 7 318,0 |
| | 050 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет | 63 000,0 |
| | 051 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 184 856,0 |
| | 052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 1 958,0 |
| | 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 30 691,0 |
| | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 827,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 615 098,0 |
| 261 | | Управление образования области | 182 637,0 |
| | 015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 139 549,0 |
| | 037 | Социальная реабилитация | 43 088,0 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 39 136,0 |
| | 077 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 39 136,0 |
| 268 | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 347,2 |
| | 045 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 13 347,2 |
| 295 | | Управление по контролю в сфере труда области | 54 066,9 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 53 436,9 |
| | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 630,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 713 931,9 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 6 960 051,1 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 72 406,0 |
| | 010 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 617 279,0 |
| | 014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 149 307,0 |
| | 030 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 588 318,0 |
| | 038 | Развитие коммунального хозяйства | 189 758,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 216 606,1 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 126 377,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 753 880,8 |
| | 013 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства | 120 771,0 |
| | 014 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 464 793,0 |
| | 030 | Развитие коммунального хозяйства | 499 171,0 |
| | 034 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 669 145,8 |
08 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 594 698,0 |
| 263 | | Управление внутренней политики области | 1 085 306,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 228 351,0 |
| | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 116 886,0 |
| | 007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 636 364,0 |
| | 010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 16 333,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 465,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 77 907,0 |
| 273 | | Управление культуры, архивов и документации области | 1 671 342,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 65 425,0 |
| | 005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 152 787,0 |
| | 007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 434 072,0 |
| | 008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 444 148,0 |
| | 009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 123 742,0 |
| | 010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 170 410,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 149 775,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 130 983,0 |
| 285 | | Управление физической культуры и спорта области | 2 418 740,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 167 800,0 |
| | 002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 90 778,0 |
| | 003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 1 805 808,0 |
| | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 330,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 427,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 332 597,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 14 189,0 |
| | 010 | Регулирование туристской деятельности | 14 189,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 405 121,0 |
| | 018 | Развитие объектов архивов | 112 468,0 |
| | 024 | Развитие объектов спорта | 420 034,7 |
| | 027 | Развитие объектов культуры | 872 618,3 |
09 | | | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 224 123,9 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 224 123,9 |
| | 007 | Развитие теплоэнергетической системы | 27 145,9 |
| | 071 | Развитие газотранспортной системы | 978 146,0 |
| | 081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 218 832,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 295 904,0 |
| 251 | | Управление земельных отношений области | 35 464,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 35 464,0 |
| 254 | | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 1 235 299,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 68 694,0 |
| | 003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 30 689,0 |
| | 005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 553 019,0 |
| | 006 | Охрана животного мира | 6 687,0 |
| | 008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 395 782,0 |
| | 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 158 675,0 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 21 753,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 7 585 786,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 108 408,0 |
| | 002 | Поддержка семеноводства | 454 930,0 |
| | 014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 474 778,0 |
| | 016 | Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда | 106 644,0 |
| | 018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 950,0 |
| | 020 | Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур | 2 658 248,0 |
| | 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 876,0 |
| | 029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 14 161,0 |
| | 035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 100 456,0 |
| | 041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 160 112,0 |
| | 045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 16 478,0 |
| | 046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 357,0 |
| | 047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 867 178,0 |
| | 048 | Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте | 6 420,0 |
| | 050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 258 385,0 |
| | 051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 13 569,0 |
| | 052 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 54 293,0 |
| | 053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 2 287 543,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 229 586,0 |
| | 028 | Целевые текущие трансферты бюджету района (города областного значения) на поддержку использования возобновляемых источников энергии | 4 430,0 |
| | 032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 2 225 156,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 519,0 |
| | 022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 519,0 |
| 725 | | Управление по контролю за использованием и охраной земель области | 35 401,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 35 401,0 |
| 731 | | Управление ветеринарного контроля области | 173 849,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарного контроля | 34 167,0 |
| | 030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 124 934,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 5 970,0 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 8 778,0 |
11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 504 579,0 |
| 724 | | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 44 668,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне | 44 668,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 459 911,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 345 941,0 |
| | 004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 5 976,0 |
| | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 747,0 |
| | 114 | Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов | 106 247,0 |
12 | | | Транспорт и коммуникации | 4 955 881,4 |
| 268 | | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 752 273,4 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 56 685,0 |
| | 002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 045 135,0 |
| | 003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 125 545,0 |
| | 005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 17 682,0 |
| | 007 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры | 1 506 903,0 |
| | 025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 127 705,0 |
| | 113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 1 872 618,4 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 203 608,0 |
| | 080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 203 608,0 |
13 | | | Прочие | 6 687 945,6 |
| 120 | | Аппарат акима области | 285 317,0 |
| | 008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 285 317,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 2 401 688,0 |
| | 012 | Резерв местного исполнительного органа области | 170 423,0 |
| | 040 | Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 2 231 265,0 |
| 258 | | Управление экономики и бюджетного планирования области | 304 414,0 |
| | 003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 304 414,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 604 258,0 |
| | 024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 1 695 079,0 |
| | 037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 909 179,0 |
| 280 | | Управление индустриально-инновационного развития области | 97 290,0 |
| | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 97 290,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 277 788,6 |
| | 051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 277 788,6 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 717 190,0 |
| | 005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 12 000,0 |
| | 006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 595 190,0 |
| | 015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 110 000,0 |
14 | | | Обслуживание долга | 5 519,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 5 519,0 |
| | 016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 5 519,0 |
15 | | | Трансферты | 29 663 873,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 29 663 873,0 |
| | 007 | Субвенции | 29 461 485,0 |
| | 011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 112 282,9 |
| | 017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 72 570,1 |
| | 049 | Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством | 17 535,0 |
| | | 3. Чистое бюджетное кредитование | 4 301 624,5 |
| | | Бюджетные кредиты | 5 597 343,0 |
06 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 421 251,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 421 251,0 |
| | 037 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 421 251,0 |
07 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 108 785,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 3 039 727,0 |
| | 046 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 039 727,0 |
| 288 | | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 069 058,0 |
| | 009 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья | 1 069 058,0 |
10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 067 307,0 |
| 255 | | Управление сельского хозяйства области | 1 067 307,0 |
| | 025 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 067 307,0 |
| | | Погашение бюджетных кредитов | 1 295 718,5 |
5 | | | Погашение бюджетных кредитов | 1 295 718,5 |
| 1 | | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 293 473,0 |
| | 03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 1 293 473,0 |
| 2 | | Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов | 2 245,5 |
| | 04 | Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета | 2 245,5 |
| | | 4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 1 441 090,0 |
| | | Приобретение финансовых активов | 1 441 090,0 |
7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 486 054,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 486 054,0 |
| | 039 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций | 353 606,0 |
| | 047 | Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан | 132 448,0 |
13 | | | Прочие | 955 036,0 |
| 257 | | Управление финансов области | 595 036,0 |
| | 005 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 595 036,0 |
| 279 | | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 100 000,0 |
| | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 100 000,0 |
| 289 | | Управление предпринимательства и туризма области | 260 000,0 |
| | 065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 260 000,0 |
| | | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 |
| | | 5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 008 290,4 |
| | | 6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 008 290,4 |
| | | Поступление займов | 5 597 343,0 |
7 | | | Поступление займов | 5 597 343,0 |
| | | Внутренние государственные займы | 5 597 343,0 |
| 2 | | Договоры займа | 5 597 343,0 |
| | | Погашение займов | 750 248,5 |
| | | Погашение займов | 750 248,5 |
| 257 | | Управление финансов области | 750 248,5 |
| | 015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 748 003,0 |
| | 018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 2 245,5 |
8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 1 161 195,9 |
| | | Остатки бюджетных средств | 1 161 195,9 |
| 1 | | Свободные остатки бюджетных средств | 1 161 195,9 |
| | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 161 195,9 |
Приложение 2 к решению 33 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2014 года № 236 |
Областной бюджет на 2016 год
Приложение 3 к решению 33 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2014 года № 236 |
Областной бюджет на 2017 год
Приложение 4 к решению 33 сессии Кызылординского областного маслихата от "12" декабря 2014 года № 236 |