О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 236 "Об областном бюджете на 2015-2017 годы"

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского областного маслихата от 18 марта 2015 года № 259. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 19 марта 2015 года № 4919. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 5 статьи 104 и пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
       Внести в решение 33 сессии Кызылординского областного маслихата от 12 декабря 2014 года № 236 "Об областном бюджете на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4823, опубликовано в областной газете "Сыр бойы" от 27 декабря 2014 года № 193, областной газете "Кызылординские вести" от 27 декабря 2014 года № 193) следующие изменения и дополнения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить областной бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
      "1) доходы – 139 080 802,8 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 4 645 566 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 1 173 941 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 15 926 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 133 245 369,8 тысяч тенге;
      2) затраты – 138 283 862,7 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 3 884 248 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 5 176 092 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 1 291 844 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 503 606 тысяч тенге;
      приобретение финансовых активов – 2 503 606 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 590 913,9 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 590 913,9 тысяч тенге.";
      пункт 4 дополнить подпунктом 14) нового содержания:
      "14) на укрепление материально-технической базы ветеринарных пунктов.";
      дополнить пунктом 4-1 нового содержания:
      "4-1. Распределение целевых текущих трансфертов за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов:
      1) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      2) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
      3) на выплату государственной адресной социальной помощи;
      4) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет;
      5) на оказание социальной защиты и помощи населению;
      6) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне;
      7) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
      8) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния;
      9) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения;
      10) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса;
      11) на поддержку использования возобновляемых источников энергии.";
      подпункты 4) и 5) пункта 5 изложить в новой редакции:
      "4) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
      5) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;";
      дополнить пунктами 5-1 и 5-2 нового содержания:
      "5-1. Распределение целевых трансфертов на развитие за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяются решениями местных исполнительных органов:
      1) на развитие коммунального хозяйства;
      2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения;
      3) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
      4) на развитие транспортной инфраструктуры;
      5) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
      6) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
      7) на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций.
      5-2. Распределение бюджетных кредитов за счет республиканского бюджета бюджетам районов и города Кызылорды на 2015 год определяется решениями местных исполнительных органов:
      1) на проектирование и (или) строительство жилья;
      2) для реализации мер социальной поддержки специалистов;
      3) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.";
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.
      Председатель Временно исполняющий
      35 сессии Кызылординского обязанности секретаря
      областного маслихата Кызылординского областного
      маслихата
      А. Тайманов А. Онгарбаев

  Приложение
к решению 35 сессии Кызылординского областного маслихата
от "18" марта 2015 года № 259
  Приложение 1
к решению 33 сессии Кызылординского областного маслихата
от "12" декабря 2014 года № 236

Областной бюджет на 2015 год

Категория
Сумма,
тысяч тенге
 
Класс
 
 
Подкласс
 
 
 
Наименование
 
 
 
1. Доходы
139 080 802,8
1
 
 
Налоговые поступления
4 645 566,0
 
01
 
Подоходный налог
2 113 858,0
 
 
2
Индивидуальный подоходный налог
2 113 858,0
 
03
 
Социальный налог
1 216 794,0
 
 
1
Социальный налог
1 216 794,0
 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
1 314 914,0
 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 314 914,0
2
 
 
Неналоговые поступления
1 173 941,0
 
01
 
Доходы от государственной собственности
222 999,0
 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
16 932,0
 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
19 000,0
 
 
6
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
12 042,0
 
 
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
175 025,0
 
03
 
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 362,0
 
 
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 362,0
 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
618 552,0
 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
618 552,0
 
06
 
Прочие неналоговые поступления
331 028,0
 
 
1
Прочие неналоговые поступления
331 028,0
3
 
 
Поступления от продажи основного капитала
15 926,0
 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
15 926,0
 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
15 926,0
4
 
 
Поступления трансфертов
133 245 369,8
 
01
 
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
2 713 110,8
 
 
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
2 713 110,8
 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
130 532 259,0
 
 
1
Трансферты из республиканского бюджета
130 532 259,0
Функциональная группа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
Бюджетная программа
 
 
 
Наименование
 
 
 
1. Затраты
138 283 862,7
01
 
 
Государственные услуги общего характера
2 263 653,0
 
110
 
Аппарат маслихата области
39 956,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
38 936,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
1 020,0
 
120
 
Аппарат акима области
1 483 977,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима области
1 299 149,0
 
 
004
Капитальные расходы государственного органа
63 820,0
 
 
007
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 714,0
 
 
009
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
21 937,0
 
 
013
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
83 357,0
 
257
 
Управление финансов области
97 231,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью области
94 881,0
 
 
009
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
2 350,0
 
258
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
106 468,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
106 468,0
 
263
 
Управление внутренней политики области
100 310,0
 
 
078
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
100 310,0
 
282
 
Ревизионная комиссия области
154 268,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
154 268,0
 
289
 
Управление предпринимательства и туризма области
57 983,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
57 983,0
 
718
 
Управление государственных закупок области
36 560,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
36 560,0
 
730
 
Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"
44 606,0
 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"
44 606,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
142 294,0
 
 
061
Развитие объектов государственных органов
142 294,0
02
 
 
Оборона
1 153 786,6
 
120
 
Аппарат акима области
1 132 426,6
 
 
010
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
23 410,6
 
 
011
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
421 185,0
 
 
012
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
64 899,0
 
 
014
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
622 932,0
 
287
 
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
21 360,0
 
 
003
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
11 167,0
 
 
004
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
10 193,0
03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 697 188,0
 
120
 
Аппарат акима области
22 154,0
 
 
015
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
22 154,0
 
252
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
5 661 232,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
4 352 223,0
 
 
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 449,0
 
 
006
Капитальные расходы государственного органа
1 199 575,0
 
 
013
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
43 996,0
 
 
014
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
51 807,0
 
 
015
Организация содержания служебных животных
11 182,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
13 802,0
 
 
053
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
13 802,0
04
 
 
Образование
23 608 351,2
 
252
 
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
1 297,0
 
 
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
1 297,0
 
253
 
Управление здравоохранения области
394 261,0
 
 
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
60 830,0
 
 
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
333 431,0
 
261
 
Управление образования области
15 127 119,1
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
130 341,0
 
 
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
749 948,0
 
 
004
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
10 065,0
 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
11 743,0
 
 
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
569 678,0
 
 
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
115 086,0
 
 
012
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
206 723,0
 
 
019
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
17 091,0
 
 
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
2 591 050,0
 
 
025
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
1 907 288,0
 
 
027
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
5 165 266,0
 
 
029
Методическая работа
45 481,0
 
 
054
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения
982 151,0
 
 
061
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе
1 199 411,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
111 798,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
1 313 999,1
 
285
 
Управление физической культуры и спорта области
1 629 938,0
 
 
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 377 463,0
 
 
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
252 475,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
6 455 736,1
 
 
011
Строительство и реконструкция объектов образования
6 455 736,1
05
 
 
Здравоохранение
29 862 376,0
 
253
 
Управление здравоохранения области
27 103 637,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
110 224,0
 
 
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
369 746,0
 
 
006
Услуги по охране материнства и детства
118 097,0
 
 
007
Пропаганда здорового образа жизни
161 140,0
 
 
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
15 353,0
 
 
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
5 155 904,0
 
 
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
975 224,0
 
 
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
26 506,0
 
 
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
685 266,0
 
 
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
33 963,0
 
 
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
1 250,0
 
 
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
22 324,0
 
 
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
429 225,0
 
 
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
174 120,0
 
 
021
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
90 271,0
 
 
022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек
445 319,0
 
 
026
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
268 411,0
 
 
027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
929 507,0
 
 
029
Областные базы спецмедснабжения
26 398,0
 
 
030
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
730,0
 
 
033
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
658 017,0
 
 
038
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
178 611,0
 
 
039
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
14 977 339,0
 
 
045
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
277 840,0
 
 
046
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
972 852,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
2 758 739,0
 
 
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
2 748 681,0
 
 
083
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020
10 058,0
06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
3 522 276,0
 
256
 
Управление координации занятости и социальных программ области
3 233 531,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
88 126,0
 
 
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
220 979,0
 
 
003
Социальная поддержка инвалидов
256 473,0
 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
6,0
 
 
013
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
492 657,0
 
 
014
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
511 684,0
 
 
015
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
356 516,0
 
 
017
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг
1 342,0
 
 
018
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
150 003,0
 
 
044
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
4 411,0
 
 
045
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
89 229,0
 
 
046
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
4 013,0
 
 
049
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи
7 318,0
 
 
050
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет
63 000,0
 
 
051
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
184 856,0
 
 
052
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне
3 486,0
 
 
053
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
30 691,0
 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
12 656,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
756 085,0
 
261
 
Управление образования области
179 330,0
 
 
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
138 356,0
 
 
037
Социальная реабилитация
40 974,0
 
263
 
Управление внутренней политики области
39 136,0
 
 
077
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
39 136,0
 
268
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
15 245,0
 
 
045
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
15 245,0
 
295
 
Управление по контролю в сфере труда области
55 034,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
54 404,0
 
 
003
Капитальные расходы государственного органа
630,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 516 306,8
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
7 065 113,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
70 406,0
 
 
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения
3 617 279,0
 
 
014
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
98 857,0
 
 
030
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
2 682 747,0
 
 
038
Развитие коммунального хозяйства
186 871,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
274 819,0
 
 
114
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
134 134,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
3 451 193,8
 
 
013
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
122 690,0
 
 
014
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
253 390,0
 
 
030
Развитие коммунального хозяйства
403,0
 
 
034
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
3 074 710,8
08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
7 818 932,0
 
263
 
Управление внутренней политики области
1 065 232,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
210 313,0
 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
110 995,0
 
 
007
Услуги по проведению государственной информационной политики
638 091,0
 
 
010
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
17 725,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10 201,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
77 907,0
 
273
 
Управление культуры, архивов и документации области
1 467 719,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
66 019,0
 
 
005
Поддержка культурно-досуговой работы
127 446,0
 
 
007
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
152 430,0
 
 
008
Поддержка театрального и музыкального искусства
411 779,0
 
 
009
Обеспечение функционирования областных библиотек
123 792,0
 
 
010
Обеспечение сохранности архивного фонда
189 194,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
388 459,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
8 600,0
 
285
 
Управление физической культуры и спорта области
1 721 490,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
157 096,0
 
 
002
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
100 493,0
 
 
003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
1 091 837,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 142,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
369 922,0
 
289
 
Управление предпринимательства и туризма области
20 424,0
 
 
010
Регулирование туристской деятельности
20 424,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
3 544 067,0
 
 
018
Развитие объектов архивов
112 468,0
 
 
024
Развитие объектов спорта
418 481,0
 
 
027
Развитие объектов культуры
3 013 118,0
09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
2 402 743,4
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 402 743,4
 
 
007
Развитие теплоэнергетической системы
941 145,4
 
 
071
Развитие газотранспортной системы
1 242 766,0
 
 
081
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
218 832,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
11 442 199,0
 
251
 
Управление земельных отношений области
34 519,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
34 519,0
 
254
 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
1 189 211,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
68 869,0
 
 
003
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
21 592,0
 
 
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
554 030,0
 
 
006
Охрана животного мира
10 969,0
 
 
008
Мероприятия по охране окружающей среды
352 182,0
 
 
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
158 675,0
 
 
114
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
22 894,0
 
255
 
Управление сельского хозяйства области
7 768 322,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
107 305,0
 
 
002
Поддержка семеноводства
454 930,0
 
 
014
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
386 404,0
 
 
016
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда
106 644,0
 
 
018
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
1 775,0
 
 
020
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
2 601 764,0
 
 
028
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
5 963,0
 
 
029
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
14 161,0
 
 
041
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
148 718,0
 
 
045
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
16 478,0
 
 
046
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
357,0
 
 
047
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
1 523 403,0
 
 
048
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
6 420,0
 
 
050
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
75 445,0
 
 
051
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса
13 569,0
 
 
052
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
54 293,0
 
 
053
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
2 250 693,0
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 229 586,0
 
 
028
Целевые текущие трансферты бюджету района (города областного значения) на поддержку использования возобновляемых источников энергии
4 430,0
 
 
032
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
2 225 156,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
547,0
 
 
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
547,0
 
725
 
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
35 401,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
35 401,0
 
731
 
Управление ветеринарного контроля области
184 613,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарного контроля
20 981,0
 
 
030
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
148 442,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
6 400,0
 
 
114
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
8 790,0
11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
392 001,0
 
724
 
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
41 137,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
41 137,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
350 864,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
343 141,0
 
 
004
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
5 976,0
 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 747,0
12
 
 
Транспорт и коммуникации
3 564 928,0
 
268
 
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
3 361 292,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
52 735,0
 
 
002
Развитие транспортной инфраструктуры
795 519,0
 
 
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
128 656,0
 
 
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
17 682,0
 
 
007
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
378 886,0
 
 
025
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
132 260,0
 
 
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
1 855 554,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
203 636,0
 
 
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
203 636,0
13
 
 
Прочие
6 423 789,0
 
120
 
Аппарат акима области
334 096,0
 
 
008
Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий"
334 096,0
 
257
 
Управление финансов области
2 330 070,0
 
 
012
Резерв местного исполнительного органа области
114 660,0
 
 
040
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
2 215 410,0
 
258
 
Управление экономики и бюджетного планирования области
254 310,0
 
 
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов
254 310,0
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
2 439 250,0
 
 
024
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
1 530 071,0
 
 
037
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
909 179,0
 
280
 
Управление индустриально-инновационного развития области
102 629,0
 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
102 629,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
246 244,0
 
 
051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
246 244,0
 
289
 
Управление предпринимательства и туризма области
717 190,0
 
 
005
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
12 000,0
 
 
006
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
660 190,0
 
 
015
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020"
45 000,0
14
 
 
Обслуживание долга
4 054,0
 
257
 
Управление финансов области
4 054,0
 
 
016
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
4 054,0
15
 
 
Трансферты
29 611 278,7
 
257
 
Управление финансов области
29 611 278,7
 
 
007
Субвенции
29 461 485,0
 
 
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
93 764,6
 
 
017
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
38 494,1
 
 
049
Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
17 535,0
 
 
 
3. Чистое бюджетное кредитование
3 884 248,0
 
 
 
Бюджетные кредиты
5 176 092,0
07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
4 108 785,0
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
3 039 727,0
 
 
046
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
3 039 727,0
 
288
 
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
1 069 058,0
 
 
009
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
1 069 058,0
10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 067 307,0
 
255
 
Управление сельского хозяйства области
1 067 307,0
 
 
025
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
1 067 307,0
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
1 291 844,0
5
 
 
Погашение бюджетных кредитов
1 291 844,0
 
1
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 291 844,0
 
 
03
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
1 291 844,0
 
 
 
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
2 503 606,0
 
 
 
Приобретение финансовых активов
2 503 606,0
13
 
 
Прочие
2 503 606,0
 
257
 
Управление финансов области
2 050 000,0
 
 
005
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
2 050 000,0
 
279
 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
353 606,0
 
 
039
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставных капиталов специализированных региональных организаций
353 606,0
 
289
 
Управление предпринимательства и туризма области
100 000,0
 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
100 000,0
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
 
 
 
5. Дефицит (профицит) бюджета
-5 590 913,9
 
 
 
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
5 590 913,9
 
 
 
Поступление займов
5 176 092,0
7
 
 
Поступление займов
5 176 092,0
 
 
 
Внутренние государственные займы
5 176 092,0
 
2
 
Договоры займа
5 176 092,0
 
 
02
Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы
5 176 092,0
 
 
 
Погашение займов
746 374,0
 
 
 
Погашение займов
746 374,0
 
257
 
Управление финансов области
746 374,0
 
 
015
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
746 374,0
8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
1 161 195,9
 
 
 
Остатки бюджетных средств
1 161 195,9
 
1
 
Свободные остатки бюджетных средств
1 161 195,9
 
 
01
Свободные остатки бюджетных средств
1 161 195,9

      

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.