Сноска. Утратило силу решением маслихата города Астаны от 26.05.2016 № 12/4-VI.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45- V "О бюджете города Астаны на 2015-2017 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 5 января 2015 года за № 869, опубликовано 13 января 2015 года в газетах "Астана акшамы" № 3 и "Вечерняя Астана" № 3) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры "318 397 126" заменить цифрами "324 822 141";
цифры "153 771 509" заменить цифрами "158 344 397";
цифры "1 847 745" заменить цифрами "3 609 872";
цифры "13 122 500" заменить цифрами "13 212 500";
в подпункте 2) цифры "313 408 448,8" заменить цифрами "319 494 175,8";
в подпункте 3) цифры "17 979 518" заменить цифрами "18 279 518", в том числе:
бюджетные кредиты цифры "18 831 486" заменить цифрами "19 131 486";
в подпункте 4) цифры "7 619 123" заменить цифрами "7 658 411", в том числе:
приобретение финансовых активов цифры "7 619 123" заменить цифрами "7 658 411";
в пункте 6: цифры "811 571" заменить цифрами "932 136".
Приложения 1, 6, 9, 12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии | |
маслихата города Астаны | А. Ким |
Секретарь | |
маслихата города Астаны | С. Есилов |
СОГЛАСОВАНО | |
И.о. руководителя | |
ГУ "Управление экономики и | |
бюджетного планирования города Астаны" | |
(УЭиБП) | Г. Джусупова |
Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V Приложение 1 к решению маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V |
Бюджет города Астаны на 2015 год
Категория | Сумма тыс. тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 324 822 141 | |||
1 | Налоговые поступления | 158 344 397 | ||
01 | Подоходный налог | 74 141 644 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 141 644 | ||
03 | Социальный налог | 57 870 492 | ||
1 | Социальный налог | 57 870 492 | ||
04 | Налоги на собственность | 19 721 402 | ||
1 | Налоги на имущество | 14 434 366 | ||
3 | Земельный налог | 1 382 698 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 904 338 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 632 787 | ||
2 | Акцизы | 227 464 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 613 948 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 470 139 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 321 236 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 978 072 | ||
1 | Государственная пошлина | 1 978 072 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3 609 872 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 286 632 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 9 003 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 4 861 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 38 308 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 221 500 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 12 960 | ||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 233 839 | ||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2 233 839 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 089 401 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 089 401 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 212 500 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 830 876 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 830 876 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 381 624 | ||
1 | Продажа земли | 2 717 582 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 664 042 | ||
4 | Поступления трансфертов | 149 655 372 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 149 655 372 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 149 655 372 |
Функциональная группа | Сумма тыс. тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 319 494 175,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 3 363 234,0 | ||
111 | Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы | 85 693,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы | 84 545,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 148,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 1 269 728,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы | 819 005,0 | ||
002 | Создание информационных систем | 370 687,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13 980,0 | ||
013 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы | 66 056,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 753 792,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 742 949,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 843,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 279 273,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 258 256,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 761,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 621,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 4 200,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 435,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 270 292,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 267 857,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 435,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 100 767,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 98 930,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 837,0 | ||
369 | Управление по делам религий города республиканского значения, столицы | 170 055,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне | 49 127,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 135,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 120 793,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 60 000,0 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 60 000,0 | ||
379 | Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы | 214 685,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы | 204 057,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 628,0 | ||
392 | Управление государственных закупок города Астаны | 158 949,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 99 875,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 59 074,0 | ||
02 | Оборона | 447 135,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 419 209,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 135 989,0 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы | 48 235,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы | 165 824,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы | 69 161,0 | ||
387 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 27 926,0 | ||
005 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы | 27 926,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 138 957,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 7 538 338,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы | 6 304 063,0 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 13 000,0 | ||
004 | Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане | 15 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 105 813,0 | ||
012 | Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов | 69 368,0 | ||
013 | Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке | 31 094,0 | ||
368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 2 130 499,0 | ||
007 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2 130 499,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 470 120,0 | ||
004 | Развитие объектов органов внутренних дел | 470 120,0 | ||
04 | Образование | 46 685 620,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 100 989,0 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 2 419 116,0 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 3 681 873,0 | ||
352 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы | 12 875,0 | ||
006 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 12 875,0 | ||
353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 528 607,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 145 987,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 311 923,0 | ||
044 | Оказание социальной поддержки обучающимся в организациях технического и профессионального образования | 70 697,0 | ||
359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 1 068 668,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 1 068 668,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 23 839 836,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 159 439,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 16 286 585,0 | ||
004 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам | 180 424,0 | ||
005 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 226 095,0 | ||
006 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы | 4 200,0 | ||
007 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы | 981 500,0 | ||
008 | Дополнительное образование для детей | 1 386 083,0 | ||
009 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы | 38 344,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 722,0 | ||
013 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 38 950,0 | ||
014 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 78 144,0 | ||
019 | Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы | 22 315,0 | ||
021 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 138 361,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 3 780 909,0 | ||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 8 946,0 | ||
029 | Методическая работа | 75 570,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственныхучреждений и организаций | 428 386,0 | ||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 2 863,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 15 134 645,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 15 134 645,0 | ||
05 | Здравоохранение | 41 110 312,0 | ||
353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 28 483 410,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 126 282,0 | ||
005 | Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения | 769 327,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 267 524,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 183 663,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 370 711,0 | ||
009 | Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ | 3 912 280,0 | ||
011 | Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета | 2 470 362,0 | ||
013 | Проведение патологоанатомического вскрытия | 184 834,0 | ||
014 | Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне | 1 468 891,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 327,0 | ||
017 | Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора | 1 255,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 59 009,0 | ||
019 | Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами | 288 050,0 | ||
020 | Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами | 446 316,0 | ||
021 | Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами | 217 758,0 | ||
022 | Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек | 784 015,0 | ||
026 | Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией | 263 759,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 445 684,0 | ||
028 | Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения | 60 000,0 | ||
029 | Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы | 71 831,0 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа | 968,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 582 763,0 | ||
036 | Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда | 5 516,0 | ||
038 | Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 175 656,0 | ||
039 | Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 9 125 011,0 | ||
045 | Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения | 568 556,0 | ||
046 | Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | 3 630 062,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 12 626 902,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 12 626 902,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 992 862,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 195 003,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 195 003,0 | ||
355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 6 863 489,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 199 020,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | 430 686,0 | ||
003 | Программа занятости | 580 266,0 | ||
006 | Государственная адресная социальная помощь | 32 297,0 | ||
007 | Оказание жилищной помощи | 168 944,0 | ||
008 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2 608 216,0 | ||
009 | Социальная поддержка инвалидов | 405 808,0 | ||
012 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 41 808,0 | ||
013 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 5 667,0 | ||
015 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 541 708,0 | ||
016 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 136 608,0 | ||
019 | Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | 139 974,0 | ||
020 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 428 773,0 | ||
021 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей - инвалидов, в реабилитационных центрах | 44 609,0 | ||
022 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | 536 567,0 | ||
026 | Капитальные расходы государственного органа | 2 622,0 | ||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 75 233,0 | ||
030 | Обеспечение деятельности центров занятости | 33 896,0 | ||
044 | Реализация миграционных мероприятий на местном уровне | 5 236,0 | ||
045 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 54 521,0 | ||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 152 740,0 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 72 750,0 | ||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 165 540,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 853 400,0 | ||
016 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 517 369,0 | ||
017 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 296 183,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 39 848,0 | ||
370 | Управление по инспекции труда города Астаны | 80 970,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 79 625,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 345,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 83 635 706,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 27 573 914,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 900 533,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 929 789,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 146 708,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 596 884,0 | ||
353 | Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы | 9 860,0 | ||
037 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 9 860,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 1 441 420,0 | ||
017 | Развитие благоустройства города | 1 441 420,0 | ||
355 | Управление занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы | 20 510,0 | ||
031 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 20 510,0 | ||
360 | Управление образования города республиканского значения, столицы | 7 491,0 | ||
035 | Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020 | 7 491,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 29 344 188,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства | 155 042,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 516,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 3 646 795,0 | ||
006 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 311 502,0 | ||
007 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 18 136 855,0 | ||
008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 850 495,0 | ||
041 | Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний) | 237 983,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 16 395 590,0 | ||
012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 9 826 468,0 | ||
013 | Развитие благоустройства города | 463 252,0 | ||
017 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 105 870,0 | ||
374 | Управление жилья города Астаны | 7 594 152,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья | 70 047,0 | ||
004 | Снос аварийного и ветхого жилья | 191 204,0 | ||
005 | Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 7 098 895,0 | ||
006 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 132 433,0 | ||
008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 000,0 | ||
382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 248 581,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы | 176 864,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 539,0 | ||
006 | Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 57 053,0 | ||
008 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 13 125,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 1 000 000,0 | ||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 1 000 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 036 513,0 | ||
358 | Управление архивов и документации города республиканского значения, столицы | 134 471,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом | 40 922,0 | ||
002 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 87 499,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | ||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 6 000,0 | ||
359 | Управление туризма, физической культуры и спорта города Астаны | 4 217 128,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта | 73 628,0 | ||
003 | Проведение спортивных соревнований на уровне столицы | 116 646,0 | ||
004 | Подготовка и участие членов сборных команд столицы по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 974 927,0 | ||
008 | Капитальные расходы государственного органа | 1 303,0 | ||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 50 624,0 | ||
361 | Управление культуры города республиканского значения, столицы | 14 375 856,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 84 614,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 815 872,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 373 521,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 972 423,0 | ||
009 | Обеспечение функционирования городских библиотек | 151 573,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
012 | Проведение социально значимых и культурных мероприятий | 9 746 715,0 | ||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных | 229 565,0 | ||
362 | Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы | 1 002 382,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне | 227 987,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 772 822,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 573,0 | ||
363 | Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы | 237 321,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 56 287,0 | ||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 181 034,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 192 255,0 | ||
014 | Развитие объектов культуры | 40 320,0 | ||
015 | Развитие объектов спорта | 151 935,0 | ||
377 | Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы | 877 100,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики | 60 979,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 070,0 | ||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 815 051,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 37 714 685,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 37 714 685,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики | 126 545,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 620,0 | ||
012 | Развитие теплоэнергетической системы | 37 586 520,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 835 374,0 | ||
351 | Управление земельных отношений города республиканского значения, столицы | 91 455,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения, столицы | 88 438,0 | ||
008 | Капитальные расходы государственного органа | 3 017,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 4 458 636,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 77 877,0 | ||
004 | Мероприятия по охране окружающей среды | 604 986,0 | ||
005 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 1 798 350,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 917,0 | ||
016 | Создание "зеленого пояса" | 1 911 488,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 65 018,0 | ||
375 | Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы | 232 456,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 87 275,0 | ||
008 | Организация санитарного убоя больных животных | 20,0 | ||
010 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 8 831,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 197,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 2 165,0 | ||
016 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 20 237,0 | ||
021 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 6 089,0 | ||
025 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 43 521,0 | ||
041 | Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений | 2 581,0 | ||
043 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 2 259,0 | ||
044 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 10 713,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 39 568,0 | ||
051 | Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса | 9 000,0 | ||
391 | Управление по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы | 52 827,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель | 52 827,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 292 121,0 | ||
365 | Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы | 1 240 362,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне | 127 464,0 | ||
002 | Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов | 1 110 932,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 966,0 | ||
373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 176 939,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 175 508,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 431,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 800 000,0 | ||
040 | Развитие индустриально- инновационной инфраструктуры | 800 000,0 | ||
390 | Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы | 74 820,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 70 269,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 551,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 45 948 346,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Астаны | 50 000,0 | ||
020 | Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны | 50 000,0 | ||
368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 45 898 346,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне | 716 073,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 39 541 331,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5 223 606,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям | 415 499,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1 837,0 | ||
13 | Прочие | 5 717 174,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 932 136,0 | ||
013 | Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы | 932 136,0 | ||
357 | Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы | 268 237,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 268 237,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 2 687 937,0 | ||
002 | Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 15 000,0 | ||
017 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 2 612 937,0 | ||
018 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 60 000,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 67 837,0 | ||
020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 67 837,0 | ||
372 | Управление администрирования специальной экономической зоны "Астана-новый город" | 1 512 318,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне | 74 532,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 857,0 | ||
004 | Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны | 1 289 183,0 | ||
005 | Подготовка к проведению Всемирной выставки "EXPO-2017" | 147 746,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 248 709,0 | ||
020 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020" | 248 709,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 402,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 2 402,0 | ||
018 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 2 402,0 | ||
15 | Трансферты | 8 573 734,8 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | 8 573 734,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 101 220,8 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 7 472 514,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 18 279 518,0 | |||
Бюджетные кредиты | 19 131 486,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 331 486,0 | ||
386 | Управление энергетики города Астаны | 18 331 486,0 | ||
046 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло,-водоснабжения и водоотведения | 18 331 486,0 | ||
13 | Прочие | 800 000,0 | ||
364 | Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы | 800 000,0 | ||
010 | Кредитование АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" | 800 000,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 851 968,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 851 968,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 851 968,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 7 658 411,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 7 658 411,0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 427 214,0 | |||
382 | Управление жилищной инспекции города Астаны | 427 214,0 | ||
007 | Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 427 214,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 124 614,0 | ||
368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 2 124 614,0 | ||
012 | Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта "Новая транспортная система" | 2 124 614,0 | ||
13 | Прочие | 5 106 583,0 | ||
121 | Аппарат акима города республиканского значения, столицы | 77 063,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 77 063,0 | ||
354 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы | 131 777,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 131 777,0 | ||
367 | Управление коммунального хозяйства города Астаны | 110 200,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 110 200,0 | ||
368 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны | 4 787 543,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4 787 543,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -20 609 963,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 20 609 963,8 | |||
7 | Поступления займов | 22 865 900,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 22 865 900,0 | ||
2 | Договоры займа | 22 865 900,0 | ||
16 | Погашение займов | -9 740 682,0 | ||
356 | Управление финансов города республиканского значения, столицы | -9 740 682,0 | ||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | -9 740 682,0 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 7 484 745,8 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 2 к решению маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V Приложение 6 к решению маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V |
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 306 571 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 306 571 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 303 588 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 983 | ||
04 | Образование | 2 855 113 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 855 113 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 097 986 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 757 127 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 103 054 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 103 054 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 103 054 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 568 476 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 568 476 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 732 034 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 379 970 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 32 771 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 423 701 | ||
Итого: | 12 833 214 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 3 к решению маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V Приложение 9 к решению маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V |
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа | Сумма, тыс. тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 211 005 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 211 005 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 209 658 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 347 | ||
04 | Образование | 1 132 014 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1 132 014 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 212 883 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 919 131 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 46 730 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46 730 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 46 730 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 547 287 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11 547 287 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 763 866 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 830 553 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 22 283 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 930 585 | ||
Итого: | 12 937 036 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов
Приложение 4 к решению маслихата города Астаны от 12 июня 2015 года № 373/53-V Приложение 12 к решению маслихата города Астаны от 11 декабря 2014 года № 303/45-V |
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2015 год
Функциональная группа | Сумма, тыс.тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 236 216 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 236 216 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 229 703 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 513 | ||
04 | Образование | 2 113 862 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2 113 862 | ||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 108 247 | ||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1 005 615 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 45 219 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 45 219 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45 219 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 458 151 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 458 151 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 404 633 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 719 266 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 91 654 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 242 598 | ||
Итого: | 8 853 448 |
Секретарь маслихата города Астаны С. Есилов