Примечание РЦПИ.
В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Коргалжынского районного маслихата «О районном бюджете на 2015-2017 годы» от 26 декабря 2014 года № 1/32 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4577, опубликовано 22 января 2015 года в районной газете «Нұр-Қорғалжын») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 611 956,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 152 230,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 200,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 581,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 441 945,8 тысяч тенге;
2) затраты – 1 635 536,6 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 47 809,3 тысяч тенге, в том числе:
3) бюджетные кредиты – 56 669,3 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8 860,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – (-100,0 ) тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 100,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-71 289,1) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 71 289,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Председатель сессии
районного маслихата К.Жумабаев
Секретарь
районного маслихата О.Балгабаев
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности
акима Коргалжынского района С.Аккожина
Приложение № 1 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 21 июля 2015 года № 1/36
Приложение № 1 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 1/32
Районный бюджет на 2015 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Класс |
|||||
Подкласс |
|||||
Программа |
|||||
Наименование |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. ДОХОДЫ |
1 611 956,8 |
||||
01 |
Налоговые поступления |
152 230,0 |
|||
1 |
Подоходный налог |
6 780,0 |
|||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
6 780,0 |
|||
3 |
Социальный налог |
104 084,0 |
|||
4 |
Налоги на собственность |
35 322,0 |
|||
1 |
Налоги на имущество |
24 262,0 |
|||
3 |
Земельный налог |
1 290,0 |
|||
4 |
Налог на транспортные средства |
8 651,0 |
|||
5 |
Единый земельный налог |
1 119,0 |
|||
5 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
5 183,0 |
|||
2 |
Акцизы |
407,0 |
|||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
2 411,0 |
|||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
2 365,0 |
|||
8 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
861,0 |
|||
1 |
Государственная пошлина |
861,0 |
|||
02 |
Неналоговые поступления |
6 200,0 |
|||
1 |
Доходы от государственной собственности |
120,0 |
|||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
109,0 |
|||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
11,0 |
|||
4 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 607,0 |
|||
1 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора |
2 607,0 |
|||
6 |
Прочие неналоговые поступления |
3 473,0 |
|||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
3 473,0 |
|||
03 |
Поступления от продажи основного капитала |
11 581,0 |
|||
3 |
Продажа земли и нематериальных активов |
11 581,0 |
|||
04 |
Поступления трансфертов |
1 441 945,8 |
|||
2 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 441 945,8 |
|||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 441 945,8 |
|||
1 |
Целевые текущие трансферты |
306 370,8 |
|||
2 |
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
|||
3 |
Субвенции |
1 135 575,0 |
|||
II. ЗАТРАТЫ |
1 635 536,6 |
||||
1 |
Государственные услуги общего характера |
195 065,3 |
|||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
161 871,3 |
|||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
17 487,7 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
14 702,5 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
2 785,2 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
72 132,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
72 132,3 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
72 251,3 |
|||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
70 571,3 |
|||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 680,0 |
|||
2 |
Финансовая деятельность |
490,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
490,0 |
|||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
275,0 |
|||
010 |
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
215,0 |
|||
9 |
Прочие государственные услуги общего характера |
32 704,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
5 608,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
5 608,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
19 635,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
19 635,0 |
|||
493 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) |
7 461,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма |
7 461,0 |
|||
02 |
Оборона |
2 178,0 |
|||
1 |
Военные нужды |
2 178,0 |
|||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
2 178,0 |
|||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
2 178,0 |
|||
04 |
Образование |
1 047 410,6 |
|||
1 |
Дошкольное воспитание и обучение |
99 029,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
99 029,0 |
|||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
40 625,0 |
|||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
58 404,0 |
|||
2 |
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
902 086,6 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
890 194,6 |
|||
003 |
Общеобразовательное обучение |
848 239,3 |
|||
006 |
Дополнительное образование для детей |
41 955,3 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
11 892,0 |
|||
017 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
11 892,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области образования |
46 295,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
46 295,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
10 353,0 |
|||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
4 050,0 |
|||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно - методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
11 119,5 |
|||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 092,0 |
|||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 209,2 |
|||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
11 471,3 |
|||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
67 651,3 |
|||
2 |
Социальная помощь |
38 005,0 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
38 005,0 |
|||
002 |
Программа занятости |
8 595,0 |
|||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
9 339,0 |
|||
010 |
Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
375,0 |
|||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
7 365,0 |
|||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
6 327,0 |
|||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
3 380,0 |
|||
023 |
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
761,0 |
|||
052 |
Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне |
1 863,0 |
|||
9 |
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
29 646,3 |
|||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
29 384,3 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
16 446,7 |
|||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
367,0 |
|||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
243,6 |
|||
025 |
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу |
11 917,0 |
|||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
410,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
262,0 |
|||
050 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов |
262,0 |
|||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
55 011,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
6 884,0 |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
4 434,0 |
|||
026 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 |
4 434,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 450,0 |
|||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2 450,0 |
|||
2 |
Коммунальное хозяйство |
25 030,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
25 030,0 |
|||
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
25 030,0 |
|||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
23 097,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
23 097,0 |
|||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
13 258,0 |
|||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 642,0 |
|||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
202,0 |
|||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 995,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
101 039,0 |
|||
1 |
Деятельность в области культуры |
49 441,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
49 441,0 |
|||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
49 441,0 |
|||
2 |
Спорт |
17 448,0 |
|||
465 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
16 448,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
9 078,0 |
|||
004 |
Капитальные расходы государственного органа |
3 100,0 |
|||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1 653,0 |
|||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
2 617,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 000,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта |
1 000,0 |
|||
3 |
Информационное пространство |
16 443,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
12 846,0 |
|||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
12 340,0 |
|||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
506,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
3 597,0 |
|||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
3 597,0 |
|||
9 |
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
17 707,0 |
|||
455 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
5 903,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
5 210,0 |
|||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
693,0 |
|||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
11 804,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
7 912,0 |
|||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
3 621,0 |
|||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
271,0 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
69 172,8 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
33 577,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
7 395,0 |
|||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
7 395,0 |
|||
462 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
12 663,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
12 663,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
13 519,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии |
8 545,1 |
|||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
246,9 |
|||
006 |
Организация санитарного убоя больных животных |
0,0 |
|||
008 |
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения |
4 015,0 |
|||
010 |
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
712,0 |
|||
6 |
Земельные отношения |
6 687,8 |
|||
463 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
6 687,8 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
6 687,8 |
|||
9 |
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений |
28 908,0 |
|||
473 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) |
28 908,0 |
|||
011 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
28 908,0 |
|||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 725,0 |
|||
2 |
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
7 725,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
7 725,0 |
|||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) |
7 725,0 |
|||
12 |
Транспорт и коммуникации |
64 745,0 |
|||
1 |
Автомобильный транспорт |
64 745,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 499,0 |
|||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
6 499,0 |
|||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
58 246,0 |
|||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
58 246,0 |
|||
13 |
Прочие |
12 320,0 |
|||
3 |
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции |
247,0 |
|||
493 |
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения) |
247,0 |
|||
006 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
247,0 |
|||
9 |
Прочие |
12 073,0 |
|||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
8 673,0 |
|||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» |
8 673,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
3 400,0 |
|||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
3 400,0 |
|||
14 |
Обслуживание долга |
11,0 |
|||
1 |
Обслуживание долга |
11,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
11,0 |
|||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
11,0 |
|||
15 |
Трансферты |
13 207,6 |
|||
1 |
Трансферты |
13 207,6 |
|||
1 |
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
13 207,6 |
||
1 |
459 |
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
13 207,6 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
47 809,3 |
||||
Бюджетные кредиты |
56 669,3 |
||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
56 669,3 |
|||
1 |
Сельское хозяйство |
56 669,3 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
56 669,3 |
|||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
56 669,3 |
|||
05 |
Погашение бюджетных кредитов |
8 860,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
8 860,0 |
|||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
8 860,0 |
|||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
-100,0 |
||||
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
||||
06 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
100,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов государства |
100,0 |
|||
1 |
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны |
100,0 |
|||
5 |
Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий |
100,0 |
|||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-71 289,1 |
||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
71 289,1 |
||||
07 |
Поступление займов |
56 487,0 |
|||
1 |
Внутренние государственные займы |
56 487,0 |
|||
2 |
Договоры займа |
56 487,0 |
|||
3 |
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) |
56 487,0 |
|||
16 |
Погашение займов |
8 860,0 |
|||
1 |
Погашение займов |
8 860,0 |
|||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
8 860,0 |
|||
005 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
8 860,0 |
|||
8 |
Используемые остатки бюджетных средств |
23 662,1 |
|||
1 |
Остатки бюджетных средств |
23 662,1 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
23 662,1 |
|||
1 |
Свободные остатки бюджетных средств |
23 662,1 |
Приложение № 2 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 21 июля 2015 года № 1/36
Приложение № 4 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 1/32
Перечень бюджетных инвестиционных проектов на 2015 год...
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
||||
Функциональная подгруппа |
|||||
Администратор бюджетных программ |
|||||
Программа |
|||||
Наименование программ |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Инвестиционные проекты |
3 450,0 |
||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 450,0 |
|||
1 |
Жилищное хозяйство |
2 450,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
2 450,0 |
|||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
2 450,0 |
|||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
1 000,0 |
|||
2 |
Спорт |
1 000,0 |
|||
466 |
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) |
1 000,0 |
|||
008 |
Развитие объектов спорта |
1 000,0 |
Приложение № 3 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 21 июля 2015 года № 1/36
Приложение № 6 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 1/32
Список бюджетных программ акимов сельских округов на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
II. Затраты |
110 520,3 |
|||
1 |
Государственные услуги общего характера |
72 251,3 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
72 251,3 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
70 571,3 |
||
022 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 680,0 |
||
7 |
Жилищно - коммунальное хозяйство |
23 097,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
23 097,0 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
13 258,0 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
7 642,0 |
||
010 |
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
202,0 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
1 995,0 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
6 499,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
6 499,0 |
||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
6 499,0 |
||
13 |
Прочие |
8 673,0 |
||
123 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа |
8 673,0 |
||
040 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» |
8 673,0 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Амангельдинского сельского округа |
Аппарат акима Арыктинского сельского округа |
Аппарат акима Карашалгинского сельского округа |
Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа |
Аппарат акима Коммунарского сельского округа |
Аппарат акима Кызылсайского сельского округа |
Аппарат акима Коргалжынского сельского округа |
Аппарат акима Сабындинского сельского округа |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
8 815,0 |
8 152,4 |
18 144,0 |
6 935,0 |
9 475,0 |
9 221,1 |
39 452,8 |
10 325,0 |
8 405,0 |
7 424,4 |
9 995,0 |
6 547,0 |
8 170,0 |
8 826,1 |
14 895,8 |
7 988,0 |
8 405,0 |
7 424,4 |
9 995,0 |
6 547,0 |
8 170,0 |
8 826,1 |
14 895,8 |
7 988,0 |
8 405,0 |
7 424,4 |
8 315,0 |
6 547,0 |
8 170,0 |
8 826,1 |
14 895,8 |
7 988,0 |
0,0 |
0,0 |
1 680,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
178,0 |
728,0 |
2 089,0 |
388,0 |
627,0 |
395,0 |
16 807,0 |
1 885,0 |
178,0 |
728,0 |
2 089,0 |
388,0 |
627,0 |
395,0 |
16 807,0 |
1 885,0 |
0,0 |
369,0 |
1 624,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 670,0 |
1 595,0 |
178,0 |
329,0 |
465,0 |
388,0 |
627,0 |
395,0 |
5 023,0 |
237,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
119,0 |
53,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 995,0 |
0,0 |
232,0 |
0,0 |
875,0 |
0,0 |
678,0 |
0,0 |
4 262,0 |
452,0 |
232,0 |
0,0 |
875,0 |
0,0 |
678,0 |
0,0 |
4 262,0 |
452,0 |
232,0 |
0,0 |
875,0 |
0,0 |
678,0 |
0,0 |
4 262,0 |
452,0 |
0,0 |
0,0 |
5 185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 488,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 488,0 |
0,0 |
Приложение № 4 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 21 июля 2015 года № 1/36
Приложение № 7 к решению
Коргалжынского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 1/32
Список программ государственных учреждений образования района на 2015 год
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование программ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
Образование |
|||
464 |
Отдел образования района (города областного значения) |
1 035 518,6 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
40 625,0 |
||
040 |
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования |
58 404,0 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
848 239,3 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
10 353,0 |
||
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
4 050,0 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно - методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
11 119,5 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
41 955,3 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
1 092,0 |
||
015 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей - сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
8 209,2 |
||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
11 471,3 |