О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 25 ноября 2016 года № 6С-8/3-16. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 6 декабря 2016 года № 5612

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата от 28 декабря 2015 года № 5С-44/2-15 "О бюджете района на 2016-2018 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5194, опубликовано 16 января 2016 года в районной газете "Ереймен", 16 января 2016 года в районной газете "Ерейментау") следующие изменения:
      пункт 1 изложить в новой редакции:
      "1. Утвердить бюджет района на 2016-2018 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
      1) доходы – 3 657 868,6 тысячи тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 1 027 487,7 тысячи тенге;
      неналоговые поступления – 2 642,3 тысячи тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 9 400,0 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 2 618 338,6 тысяч тенге;
      2) затраты – 3 669 487,7 тысячи тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 9 684,1 тысячи тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 14 744,0 тысячи тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 5 059,9 тысячи тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 42 827,6 тысячи тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 42 827,6 тысячи тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – - 64 130,8 тысячи тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 64 130,8 тысячи тенге.";
      пункты 5 и 6 изложить в новой редакции:
      "5. Учесть, что в бюджете района на 2016 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в вышестоящий бюджет в сумме 5 060,1 тысячи тенге, в том числе погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 5 059,9 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета – 0,2 тысячи тенге.
      6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2016 год в сумме 3 402,5 тысячи тенге.";
      приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2016 года.
      Председатель сессии
Ерейментауского районного
маслихата
А.Айтпаев
      Секретарь
Ерейментауского районного
маслихата
Қ.Махметов

      "СОГЛАСОВАНО"
      Аким Ерейментауского района Е.Нугманов

      "25" ноября 2016 года

  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 ноября 2016 года
№ 6С-8/3-16
  Приложение 1
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 28 декабря 2015 года
№ 5С-44/2-15

Бюджет района на 2016 год

Категория

Сумма тысяч тенге

 
Класс
 
 
 Подкласс
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
I. ДОХОДЫ

3 657 868,6

1
 
 
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 027 487,7

 
01
 
Подоходный налог

21 370,0

 
 
2
Индивидуальный подоходный налог

21 370,0

 
03
 
Социальный налог

305 110,0

 
 
1
Социальный налог

305 110,0

 
04
 
Налоги на собственность

620 809,2

 
 
1
Налоги на имущество

582 018,0

 
 
3
Земельный налог

4 058,0

 
 
4
Налог на транспортные средства

32 214,2

 
 
5
Единый земельный налог

2 519,0

 
05
 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги

76 577,7

 
 
2
Акцизы

4 174,0

 
 
3
Поступления за использование природных и других ресурсов

60 500,0

 
 
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

11 879,7

 
 
5
Налог на игорный бизнес

24,0

 
07
 
Прочие налоги

80,8

 
 
1
Прочие налоги

80,8

 
08
 
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 540,0

 
 
1
Государственная пошлина

3 540,0

2
 
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 642,3

 
01
 
Доходы от государственной собственности

702,3

 
 
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0

 
 
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

471,0

 
 
7
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

6,3

 
 
9
Прочие доходы от государственной собственности

225,0

 
02
 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

 
 
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0

 
04
 
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

0,0

 
 
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

0,0

 
06
 
Прочие неналоговые поступления

1 940,0

 
 
1
Прочие неналоговые поступления

1 940,0

3
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

9 400,0

 
01
 
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 000,0

 
 
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 000,0

 
03
 
Продажа земли и нематериальных активов

7 400,0

 
 
1
Продажа земли

6 900,0

 
 
2
Продажа нематериальных активов

500,0

4
 
 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ

2 618 338,6

 
02
 
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 618 338,6

 
 
2
Трансферты из областного бюджета

2 618 338,6

      

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 
Администратор бюджетных программ
 
 
Программа
 
 
 

Наименование

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Затраты

3 669 487,7

01
 
 
Государственные услуги общего характера

312 384,8

 
112
 
Аппарат маслихата района (города областного значения)

18 179,2

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

17 885,2

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

294,0

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

79 553,1

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

78 150,3

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

1 402,8

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

164 823,6

 
 
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

161 903,4

 
 
022
Капитальные расходы государственного органа

2 920,2

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

34 225,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

32 808,4

 
 
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения

855,1

 
 
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

456,0

 
 
028
Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0

 
 
015
Капитальные расходы государственного органа

106,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

15 603,4

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции

15 603,4

 
 
002
Капитальные расходы государственного органа

0,0

02
 
 
Оборона

12 495,6

 
122
 
Аппарат акима района (города областного значения)

12 495,6

 
 
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

2 926,6

 
 
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 896,0

 
 
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

673,0

03
 
 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

3 851,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 851,0

 
 
048
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

3 851,0

04
 
 
Образование

2 315 465,1

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 954,0

 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

3 954,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

2 159 431,1

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

14 340,5

 
 
003
Общеобразовательное обучение

1 697 664,6

 
 
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

6 005,0

 
 
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

32 353,0

 
 
006
Дополнительное образование для детей

64 873,0

 
 
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

179 976,0

 
 
012
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
 
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

23 271,0

 
 
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

638,0

 
 
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

109 829,0

 
 
050
Содержание вновь вводимых объектов образования

6 072,0

 
 
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

24 409,0

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

56 092,9

 
 
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

56 092,9

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

95 987,1

 
 
033
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

95 987,1

06
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение

134 061,9

 
451
 
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

128 142,9

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

29 914,5

 
 
002
Программа занятости

22 681,0

 
 
005
Государственная адресная социальная помощь

0,0

 
 
006
Оказание жилищной помощи

1 402,0

 
 
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

25 856,4

 
 
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

641,0

 
 
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

316,0

 
 
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

19 641,0

 
 
016
Государственные пособия на детей до 18 лет

8 600,0

 
 
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

4 632,0

 
 
021
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
 
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения

913,0

 
 
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

6 984,0

 
 
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

5 430,0

 
 
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

1 132,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

5 919,0

 
 
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

5 919,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0

 
 
059
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

0,0

07
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

416 292,9

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

30 193,6

 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов

19 488,6

 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 490,0

 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных

140,0

 
 
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов

2 075,0

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

0,0

 
 
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

0,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

385 621,9

 
 
005
Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0

 
 
006
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

5 500,0

 
 
009
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

343,5

 
 
010
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

48 899,0

 
 
011
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

5 011,0

 
 
012
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

104 800,0

 
 
013
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

21 103,4

 
 
016
Развитие коммунального хозяйства

0,0

 
 
018
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 100,0

 
 
020
Освещение улиц в населенных пунктах

0,0

 
 
023
Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 500,0

 
 
055
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

196 365,0

 
 
019
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

424,4

 
 
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

424,4

 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения

53,0

 
 
016
Изъятие земельных участков для государственных нужд

53,0

08
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство

193 149,8

 
455
 
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

152 332,3

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

8 477,9

 
 
003
Поддержка культурно-досуговой работы

93 929,8

 
 
006
Функционирование районных (городских) библиотек

37 842,9

 
 
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

6 324,0

 
 
010
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 757,6

 
456
 
Отдел внутренней политики района (города областного значения)

26 139,2

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

10 779,3

 
 
002
Услуги по проведению государственной информационной политики

9 194,0

 
 
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

5 389,8

 
 
006
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
 
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

776,1

 
465
 
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

14 678,4

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

5 408,4

 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

250,0

 
 
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта

1 000,0

 
 
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 552,0

 
 
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 468,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0

 
 
057
Развитие объектов спорта

0,0

09
 
 
Топливно-энергетический комплекс и недропользование

26 000,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

26 000,0

 
 
024
Развитие теплоэнергетической системы

26 000,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

158 357,4

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 533,0

 
 
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

7 533,0

 
462
 
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

15 490,9

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

15 490,9

 
 
006
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
463
 
Отдел земельных отношений района (города областного значения)

17 546,5

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

13 135,5

 
 
004
Организация работ по зонированию земель

3 441,0

 
 
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

700,0

 
 
007
Капитальные расходы государственного органа

270,0

 
473
 
Отдел ветеринарии района (города областного значения)

117 787,0

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

14 688,1

 
 
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

621,7

 
 
006
Организация санитарного убоя больных животных

2 474,0

 
 
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

919,0

 
 
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов с сырья животного происхождения

0,0

 
 
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий

72 847,0

 
 
003
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
 
047
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека

26 237,2

11
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

7 425,2

 
468
 
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 425,2

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

7 425,2

 
 
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

0,0

 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

0,0

12
 
 
Транспорт и коммуникации

34 688,0

 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 688,0

 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения поселках, селах, сельских округах

1 688,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

33 000,0

 
 
026
Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 000,0

 
 
028
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

0,0

13
 
 
Прочие

34 147,6

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 402,5

 
 
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 402,5

 
464
 
Отдел образования района (города областного значения)

22 727,0

 
 
041
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

22 727,0

 
469
 
Отдел предпринимательства района (города областного значения)

7 018,1

 
 
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

6 618,1

 
 
003
Поддержка предпринимательской деятельности

400,0

 
 
004
Капитальные расходы государственного органа

0,0

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 000,0

 
 
042
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года

1 000,0

14
 
 
Обслуживание долга

6,3

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6,3

 
 
021
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

6,3

15
 
 
Трансферты

21 162,1

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 162,1

 
 
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 927,1

 
 
016
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

0,0

 
 
051
Трансферты органам местного самоуправления

17 235,0

 
 
 
III. Чистое бюджетное кредитование

9 684,1

 
 
 
Бюджетные кредиты

14 744,0

10
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 744,0

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14 744,0

 
 
018
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 744,0

 
 
 
Погашение бюджетных кредитов

5 059,9

5
 
 
Погашение бюджетных кредитов

5 059,9

 
01
 
Погашение бюджетных кредитов

5 059,9

 
 
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

5 059,9

 
 
 
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

42 827,6

 
 
 
Приобретение финансовых активов

42 827,6

13
 
 
Прочие

42 827,6

 
483
 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

42 827,6

 
 
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

42 827,6

 
 
 
V. Дефицит (профицит) бюджета

-64 130,8

 
 
 
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

64 130,8

 
 
 
Поступление займов

14 744,0

7
 
 
Поступление займов

14 744,0

 
01
 
Внутренние государственные займы

14 744,0

 
 
2
Договоры займа

14 744,0

16
 
 
Погашение займов

5 060,1

 
459
 
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 060,1

 
 
005
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

5 059,9

 
 
022
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,2

8
 
 
Используемые остатки бюджетных средств

54 446,9

 
01
 
Остатки бюджетных средств

54 446,9

 
 
1
Свободные остатки бюджетных средств

54 446,9

      

  Приложение 2
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 ноября 2016 года
№ 6С-8/3-16
  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 28 декабря 2015 года
№ 5С-44/2-15

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2016 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

1 061 932,5

Целевые текущие трансферты

804 959,5

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

24 385,5

На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

6 438,0

На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

5 430,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

7 315,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

3 487,0

На содержание штатной численности местных исполнительных органов по регистрации актов гражданского состояния

1 020,0

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

695,5

Отдел образования района (города областного значения)

624 912,0

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

109 829,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

500 745,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 878,0

На обеспечение экономической стабильности

7 500,0

На создание цифровой образовательной инфраструктуры

4 960,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

52 460,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

259,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

2 201,0

На обеспечение экономической стабильности

50 000,0

Аппарат маслихата района (города областного значения)

2 431,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

291,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

2 140,0

Аппарат акима района (города областного значения)

8 564,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

1 709,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

6 855,0

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25 721,8

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

6 014,1

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

19 707,7

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 119,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

318,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

4 801,0

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

30 506,9

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

29 278,9

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 228,0

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

2 008,2

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

931,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 077,2

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

4 070,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

226,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

2 054,0

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов в области сельского хозяйства

1 790,0

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

1 882,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

204,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 625,0

На изъятие земельных участков для государственных нужд

53,0

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

7 010,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

218,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 087,0

На увеличение штатной численности местных исполнительных органов в области ветеринарии

5 705,0

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

1 350,1

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

102,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 248,1

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

1 262,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

98,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 164,0

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

13 277,0

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

12 274,0

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих

1 003,0

Целевые трансферты на развитие

242 229,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

242 229,0

Строительство 60 квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау

196 365,0

На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан (Строительство инженерных сетей к 60-квартирному дому)

45 864,0

Бюджетные кредиты

14 744,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

14 744,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 744,0

      

  Приложение 3
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 ноября 2016 года
№ 6С-8/3-16
  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 28 декабря 2015 года
№ 5С-44/2-15

Целевые трансферты из областного бюджета на 2016 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

311 317,1

Целевые текущие трансферты

195 317,1

Отдел ветеринарии района (города областного значения)

99 549,7

На проведение противоэпизоотических мероприятий

72 847,0

На проведение мероприятий по очагам сибиреязвенных захоронений

621,7

На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой

26 081,0

Отдел образования района (города областного значения)

16 133,0

На приобретение электронных учебников для школ

1 125,0

На разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Новомарковской средней школы

4 200,0

На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

4 736,0

На содержание вновь вводимой школы на 200 мест в городе Ерейментау

6 072,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

37 000,0

На ремонт автомобильных дорог

30 000,0

На подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям

7 000,0

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

41 616,0

В связи с передачей расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета на районные (городские) бюджеты

41 616,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 018 ,4

На выплату единовременной материальной помощи к 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1 018,4

Целевые трансферты на развитие

116 000,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции района (города областного значения)

116 000,0

Строительство школы на 200 мест в городе Ерейментау Ерейментауского района

90 000,0

Строительство 60 квартирного (арендного) коммунального жилого дома в городе Ерейментау

0,0

Разработка проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы на реконструкцию котельной №5 и системы теплоснабжения города Ерейментау Ерейментауского района

26 000,0

      

  Приложение 4
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 ноября 2016 года
№ 6С-8/3-16
  Приложение 6
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 28 декабря 2015 года
№ 5С-44/2-15

Затраты по бюджетным программам аппаратов акима города Ерейментау, сельских округов и сел на 2016 год

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

 
Функциональная подгруппа
 
 
Администратор бюджетных программ
 
 
 

Программа

 
 
 
 
Наименование

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
ЗАТРАТЫ
04
 
 
 
Образование

3 954,0

 
2
 
 
Начальное, основное среднее и общее среднее образование

3 954,0

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

3 954,0

 
 
 
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

3 954,0

 
 
 
 
Аппарат акима города Ерейментау

2 806,0

 
 
 
 
Аппарат акима Еркиншиликского аульного округа

0,0

 
 
 
 
Аппарат акима Койтасского сельского округа

449,0

 
 
 
 
Аппарат акима Бестогайского сельского округа

425,0

 
 
 
 
Аппарат акима Улентинского сельского округа

274,0

07
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство

30 193,6

 
3
 
 
Благоустройство населенных пунктов

28 118,6

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

28 118,6

 
 
 
008
Освещение улиц населенных пунктов

19 488,6

 
 
 
 
Аппарат акима города Ерейментау

13 742,0

 
 
 
 
Аппарат акима села Новомарковка

270,0

 
 
 
 
Аппарат акима Тургайского сельского округа

307,0

 
 
 
 
Аппарат акима Тайбайского аульного округа

0,0

 
 
 
 
Аппарат акима Аксуатского аульного округа

100,0

 
 
 
 
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

0,0

 
 
 
 
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

1 800,0

 
 
 
 
Аппарат акима Еркиншиликского аульного округа

1 934,6

 
 
 
 
Аппарат акима Куншалганского сельского округа

1 335,0

 
 
 
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов

8 490,0

 
 
 
 
Аппарат акима города Ерейментау

8 490,0

 
 
 
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных

140,0

 
 
 
 
Аппарат акима села Бозтал

32,0

 
 
 
 
Аппарат акима Еркиншиликского аульного округа

58,0

 
 
 
 
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

50,0

 
2
 
 
Коммунальное хозяйство

2 075,0

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

2 075,0

 
 
 
014
Организация водоснабжения населенных пунктов

2 075,0

 
 
 
 
Аппарат акима Куншалганского сельского округа

2 075,0

12
 
 
 
Транспорт и коммуникации

1 688,0

 
1
 
 
Автомобильный транспорт

1 688,0

 
 
123
 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

1 688,0

 
 
 
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах

1 688,0

 
 
 
 
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

222,0

 
 
 
 
Аппарат акима села Бозтал

122,0

 
 
 
 
Аппарат акима Бестогайского сельского округа

122,0

 
 
 
 
Аппарат акима Тайбайского аульного округа

261,0

 
 
 
 
Аппарат акима Куншалганского сельского округа

122,0

 
 
 
 
Аппарат акима села Новомарковка

0,0

 
 
 
 
Аппарат акима Аксуатского аульного округа

122,0

 
 
 
 
Аппарат акима Еркиншиликского аульного округа

107,0

 
 
 
 
Аппарат акима Тургайского сельского округа

58,0

 
 
 
 
Аппарат акима Улентинского сельского округа

114,0

 
 
 
 
Аппарат акима села Селетинское

62,0

 
 
 
 
Аппарат акима Койтасского сельского округа

314,0

 
 
 
 
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

62,0

      

  Приложение 5
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 25 ноября 2016 года
№ 6С-8/3-16
  Приложение 7
к решению Ерейментауского
районного маслихата
от 28 декабря 2015 года
№ 5С-44/2-15

Распределение трансфертов органам местного самоуправления между городом Ерейментау, сельскими округами и селами на 2016 год

Наименование

Сумма тысяч тенге

Всего

17 235,0

Аппарат акима города Ерейментау

14 872,0

Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра

150,0

Аппарат акима села Бозтал

177,0

Аппарат акима Бестогайского сельского округа

150,0

Аппарат акима Тайбайского аульного округа

286,0

Аппарат акима Куншалганского сельского округа

150,0

Аппарат акима села Новомарковка

150,0

Аппарат акима Аксуатского аульного округа

150,0

Аппарат акима Еркиншиликского аульного округа

400,0

Аппарат акима Тургайского сельского округа

150,0

Аппарат акима Улентинского сельского округа

150,0

Аппарат акима села Селетинское

150,0

Аппарат акима Койтасского сельского округа

150,0

Аппарат акима Акмырзинского сельского округа

150,0

      

Ерейментау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 5С-44/2-15 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2016 жылғы 25 қарашадағы № 6С-8/3-16 шешімі. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 6 желтоқсанда № 5612 болып тіркелді

      РҚАО-ның ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106 бабының 4 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6 бабына сәйкес, Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Ерейментау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 5С-44/2-15 "2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5194 болып тіркелген, аудандық "Ереймен" газетінде 2016 жылғы 16 қаңтарда, аудандық "Ерейментау" газетінде 2016 жылғы 16 қаңтарда жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
      "1. 2016–2018 жылдарға арналған аудандық бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2016 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
      1) кірістер – 3 657 868,6 мың теңге, соның ішінде:
      салықтық түсімдер – 1 027 487,7 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 2 642,3 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9 400,0 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 618 338,6 мың теңге;
      2) шығындар – 3 669 487,7 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 9 684,1 мың теңге, оның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 14 744,0 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 5 059,9 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 42 827,6 мың теңге;
      қаржы активтерін сатып алу – 42 827,6 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 64 130,8 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 64 130,8 мың теңге.";
      5 және 6 тармақтар жаңа редакцияда баяндалсын:
      "5. 2016 жылға арналған аудан бюджетінде жоғары тұрған бюджетке бюджеттік кредиттерді өтеуге 5 060,1 мың теңге сомасында, соның ішінде жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджеттің алдындағы берешегін өтеуге – 5 059,9 мың теңге, жергілікті бюджеттен берілген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтаруға – 0,2 мың теңге қарастырылғаны есепке алынсын.
      6. 2016 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 3 402,5 мың теңге сомасында бекітілсін.";
      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6, 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
      2. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
      Ерейментау аудандық
мәслихатының сессия
төрағасы
А.Айтпаев
      Ерейментау аудандық
мәслихатының хатшысы
Қ.Махметов

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Ерейментау ауданының әкімі Е.Нұғыманов

      2016 жылғы "25" қараша

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 25 қарашадағы
№ 6С-8/3-16 шешіміне
1 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 5С-44/2-15 шешіміне
1 қосымша

2016 жылға арналған аудан бюджеті

Санат

Сома мың теңге

 
Сынып
 
 
Сыныпша
 
 
 

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
1. КІРІСТЕР

3 657 868,6

1
 
 
САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР

1 027 487,7

 
01
 
Табыс салығы

21 370,0

 
 
2
Жеке табыс салығы

21 370,0

 
03
 
Әлеуметтік салық

305 110,0

 
 
1
Әлеуметтік салық

305 110,0

 
04
 
Меншікке салынатын салықтар

620 809,2

 
 
1
Мүлікке салынатын салықтар

582 018,0

 
 
3
Жер салығы

4 058,0

 
 
4
Көлік құралдарына салынатын салық

32 214,2

 
 
5
Бірыңғай жер салығы

2 519,0

 
05
 
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

76 577,7

 
 
2
Акциздер

4 174,0

 
 
3
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

60 500,0

 
 
4
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

11 879,7

 
 
5
Ойын бизнесіне салық

24,0

 
07
 
Басқа да салықтар

80,8

 
 
1
Басқа да салықтар

80,8

 
08
 
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 540,0

 
 
1
Мемлекеттік баж

3 540,0

2
 
 
САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР

2 642,3

 
01
 
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

702,3

 
 
1
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0

 
 
5
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

471,0

 
 
7
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

6,3

 
 
9
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

225,0

 
02
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0

 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0

 
04
 
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0

 
 
1
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

0,0

 
06
 
Басқа да салықтық емес түсімдер

1 940,0

 
 
1
Басқа да салықтық емес түсімдер

1 940,0

3
 
 
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР

9 400,0

 
01
 
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 000,0

 
 
1
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 000,0

 
03
 
Жерді және материалдық емес активтерді сату

7 400,0

 
 
1
Жерді сату

6 900,0

 
 
2
Материалдық емес активтерді сату

500,0

4
 
 
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

2 618 338,6

 
02
 
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 618 338,6

 
 
2
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 618 338,6

      

Функционалдық топ

Сома мың теңге

 
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
 
 
Бағдарлама
 
 
 

Атауы

1

2

3

4

5

 
 
 
II. Шығындар

3 669 487,7

01
 
 
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

312 384,8

 
112
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

18 179,2

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

17 885,2

 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

294,0

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

79 553,1

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78 150,3

 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 402,8

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

164 823,6

 
 
001
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

161 903,4

 
 
022
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 920,2

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

34 225,5

 
 
001
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 808,4

 
 
003
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

855,1

 
 
010
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

456,0

 
 
028
Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

0,0

 
 
015
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

106,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

15 603,4

 
 
001
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 603,4

 
 
002
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

02
 
 
Қорғаныс

12 495,6

 
122
 
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

12 495,6

 
 
005
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

2 926,6

 
 
006
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 896,0

 
 
007
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

673,0

03
 
 
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

3 851,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 851,0

 
 
048
Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

3 851,0

04
 
 
Білім беру

2 315 465,1

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 954,0

 
 
005
Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

3 954,0

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

2 159 431,1

 
 
001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 340,5

 
 
003
Жалпы білім беру

1 697 664,6

 
 
004
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

6 005,0

 
 
005
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

32 353,0

 
 
006
Балаларға қосымша білім беру

64 873,0

 
 
009
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

179 976,0

 
 
012
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
 
015
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

23 271,0

 
 
022
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

638,0

 
 
040
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

109 829,0

 
 
050
Жаңадан іске қосылатын білім беру объектілерін күтіп-ұстау

6 072,0

 
 
067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

24 409,0

 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

56 092,9

 
 
017
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

56 092,9

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

95 987,1

 
 
033
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

95 987,1

06
 
 
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

134 061,9

 
451
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

128 142,9

 
 
001
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 914,5

 
 
002
Жұмыспен қамту бағдарламасы

22 681,0

 
 
005
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

0,0

 
 
006
Тұрғын үйге көмек көрсету

1 402,0

 
 
007
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

25 856,4

 
 
010
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

641,0

 
 
011
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

316,0

 
 
014
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

19 641,0

 
 
016
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

8 600,0

 
 
017
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

4 632,0

 
 
021
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
 
023
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

913,0

 
 
025
Өрлеу жобасы бойынша келісілген ақшалай көмекті енгізу

6 984,0

 
 
050
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

5 430,0

 
 
054
Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

1 132,0

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

5 919,0

 
 
030
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

5 919,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0

 
 
059
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

0,0

07
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

416 292,9

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

30 193,6

 
 
008
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19 488,6

 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 490,0

 
 
010
Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

140,0

 
 
011
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 075,0

 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

0,0

 
 
024
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

0,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

385 621,9

 
 
005
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

0,0

 
 
006
Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

5 500,0

 
 
009
Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

343,5

 
 
010
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

48 899,0

 
 
011
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

5 011,0

 
 
012
Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

104 800,0

 
 
013
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

21 103,4

 
 
016
Коммуналдық шаруашылықты дамыту

0,0

 
 
018
Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 100,0

 
 
020
Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

0,0

 
 
023
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

1 500,0

 
 
055
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

196 365,0

 
 
019
Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

424,4

 
 
026
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

424,4

 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

53,0

 
 
016
Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

53,0

08
 
 
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

193 149,8

 
455
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

152 332,3

 
 
001
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8 477,9

 
 
003
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

93 929,8

 
 
006
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

37 842,9

 
 
007
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

6 324,0

 
 
010
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 757,6

 
456
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

26 139,2

 
 
001
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10 779,3

 
 
002
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 194,0

 
 
003
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

5 389,8

 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
 
032
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

776,1

 
465
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

14 678,4

 
 
001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

5 408,4

 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0

 
 
005
Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

1 000,0

 
 
006
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 552,0

 
 
007
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 468,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0

 
 
057
Cпорт объектілерін дамыту

0,0

09
 
 
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

26 000,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

26 000,0

 
 
024
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

26 000,0

10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

158 357,4

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 533,0

 
 
099
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

7 533,0

 
462
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

15 490,9

 
 
001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 490,9

 
 
006
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
463
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

17 546,5

 
 
001
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13 135,5

 
 
004
Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

3 441,0

 
 
006
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

700,0

 
 
007
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

270,0

 
473
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

117 787,0

 
 
001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 688,1

 
 
005
Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

621,7

 
 
006
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

2 474,0

 
 
007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

919,0

 
 
008
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

0,0

 
 
011
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

72 847,0

 
 
003
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
 
047
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

26 237,2

11
 
 
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 425,2

 
468
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

7 425,2

 
 
001
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7 425,2

 
 
003
Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

0,0

 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

12
 
 
Көлік және коммуникация

34 688,0

 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 688,0

 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 688,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

33 000,0

 
 
026
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

33 000,0

 
 
028
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

0,0

13
 
 
Басқалар

34 147,6

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 402,5

 
 
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 402,5

 
464
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

22 727,0

 
 
041
"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

22 727,0

 
469
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

7 018,1

 
 
001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 618,1

 
 
003
Кәсіпкерлік қызметті қолдау

400,0

 
 
004
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 000,0

 
 
042
Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 000,0

14
 
 
Борышқа қызмет көрсету

6,3

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

6,3

 
 
021
Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу жөніндегі жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету

6,3

15
 
 
Трансферттер

21 162,1

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 162,1

 
 
006
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

3 927,1

 
 
016
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

0,0

 
 
051
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

17 235,0

 
 
 
III. Таза бюджеттік кредиттеу

9 684,1

 
 
 
Бюджеттік кредиттер

14 744,0

10
 
 
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 744,0

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

14 744,0

 
 
018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

14 744,0

 
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

5 059,9

5
 
 
Бюджеттік кредиттерді өтеу

5 059,9

 
01
 
Бюджеттiк кредиттерді өтеу

5 059,9

 
 
1
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

5 059,9

 
 
 
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

42 827,6

 
 
 
Қаржы активтерін сатып алу

42 827,6

13
 
 
Басқалар

42 827,6

 
483
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

42 827,6

 
 
065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

42 827,6

 
 
 
V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-64 130,8

 
 
 
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

64 130,8

 
 
 
Қарыздар түсімі

14 744,0

7
 
 
Қарыздар түсімі

14 744,0

 
01
 
Мемлекеттік ішкі қарыздар

14 744,0

 
 
2
Қарыз алу келісім-шарттары

14 744,0

16
 
 
Қарыздарды өтеу

5 060,1

 
459
 
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 060,1

 
 
005
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

5 059,9

 
 
022
Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,2

8
 
 
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

54 446,9

 
01
 
Бюджет қаражаты қалдықтары

54 446,9

 
 
1
Бюджет қаражатының бос қалдықтары

54 446,9

      

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 25 қарашадағы
№ 6С-8/3-16 шешіміне
2 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 5С-44/2-15 шешіміне
4 қосымша

2016 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома мың теңге

Барлығы

1 061 932,5

Нысаналы ағымды трансферттер

804 959,5

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

24 385,5

Өрлеу жобасы бойынша келісілген ақшалай көмекті енгізуге

6 438,0

Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын көбейтуге

5 430,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

7 315,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

3 487,0

Азаматтық хал актілерін тіркеуді бойынша жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын ұстауға

1 020,0

Үкіметтік емес секторда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

695,5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

624 912,0

Мектепке дейінгі бiлiм беру ұйымдарындағы мемлекеттiк бiлiм беру тапсырыстарын iске асыруға

109 829,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

500 745,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 878,0

Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге

7 500,0

Цифрлық білім беру инфрақұрылымын құруға

4 960,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

52 460,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

259,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

2 201,0

Экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге

50 000,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

2 431,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

291,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

2 140,0

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 564,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

1 709,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

6 855,0

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 721,8

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

6 014,1

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

19 707,7

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 119,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

318,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

4 801,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

30 506,9

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

29 278,9

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 228,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

2 008,2

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

931,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 077,2

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

4 070,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

226,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

2 054,0

Ауыл шаруашылығы саласында жергілікті атқарушы органдардың штаттық санын көбейтуге

1 790,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

1 882,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

204,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 625,0

Мемлекет мұқтаждықтары үшін жер учаскелерін алу

53,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

7 010,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

218,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 087,0

Ветеринария саласында жергілікті атқарушы органдардың штаттық саның көбейтуге

5 705,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

1 350,1

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

102,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 248,1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

1 262,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

98,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 164,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

13 277,0

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін

12 274,0

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға

1 003,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

242 229,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

242 229,0

Ерейментау қаласындағы 60 пәтерлік (жалгерлік) коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы

196 365,0

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан нысаналы трансферттер есебінен инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға (60 пәтерлік тұрғын үйге инженерлік желілерді салу)

45 864,0

Бюджеттік кредиттер

14 744,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

14 744,0

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер

14 744,0

      

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 25 қарашадағы
№ 6С-8/3-16 шешіміне
3 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 5С-44/2-15 шешіміне
5 қосымша

2016 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома мың теңге

Барлығы

311 317,1

Нысаналы ағымды трансферттер

195 317,1

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

99 549,7

Эпизоотияға қарсы іс-шараларды өткізуге

72 847,0

Сібір жарасы қорымдары ошақтарында іс-шаралар өткізуге

621,7

Бруцеллезбен ауыратын санитариялық союға жіберілетін ауыл шаруашылығы малдарының (ірі қара және ұсақ мүйізді малдың) құның (50%-ға дейін) өтеуге

26 081,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

16 133,0

Мектептерге арнап электрондық оқулықтар сатып алуға

1 125,0

Новомарковка орта мектебін күрделі жөндеуге жобалау-сметалық құжаттарын дайындауға

4 200,0

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағуға

4 736,0

Ерейментау қаласындағы жаңадан енгізілген 200 орындық мектепті ұстауға

6 072,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

37 000,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге

30 000,0

Жылумен жабдықтайтын кәсіпорындардың жылу беру мезгіліне дайындалу үшін

7 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

41 616,0

Балалар мен жасөспірімдердің спорттық мектептері шығындарының облыстық бюджеттен аудандық (қалалық) бюджетке ауыстырылуына байланысты

41 616,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 018,4

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 71-жылдығына арналған бір жолғы материалдық көмекке төлеуге

1 018,4

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

116 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары, құрылыс және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

116 000,0

Ерейментау ауданының Ерейментау қаласындағы 200 орындық мектептің құрылысы

90 000,0

Ерейментау қаласындағы 60 пәтерлік (жалгерлік) коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы

0,0

Ерейментау ауданы Ерейментау қаласын жылумен қамтамасыз ету жүйесін және №5 қазандықты қайта жаңартуға мемлекеттік сараптама өткізумен жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеу

20 000,0

      

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 25 қарашадағы
№ 6С-8/3-16 шешіміне
4 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 5С-44/2-15 шешіміне
6 қосымша

2016 жылға арналған Ерейментау қаласы және ауылдық округтер мен ауылдар әкімдері аппараттарының бюджеттік бағдарламалары бойынша шығындар

Функционалдық топ

Сома мың теңге

 
Функционалдық шағын топ 
 
 
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
 
 
 
Бағдарлама
 
 
 
 

Атауы

1

2

3

4

5

6

 
 
 
 
ШЫҒЫНДАР
04
 
 
 
Бiлiм беру

3 954,0

 
2
 
 
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

3 954,0

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 954,0

 
 
 
005
Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

3 954,0

 
 
 
 
Ерейментау қаласының әкім аппараты

2 806,0

 
 
 
 
Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

0,0

 
 
 
 
Қойтас ауылдық округі әкімінің аппараты

449,0

 
 
 
 
Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

425,0

 
 
 
 
Өлеңті селолық округі әкімінің аппараты

274,0

07
 
 
 
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

30 193,6

 
3
 
 
Елді-мекендерді абаттандыруға

28 118,6

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 118,6

 
 
 
008
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

19 488,6

 
 
 
 
Ерейментау қаласының әкім аппараты

13 742,0

 
 
 
 
Новомарковка ауылының әкімі аппараты

270,0

 
 
 
 
Торғай ауылдық округі әкімінің аппараты

307,0

 
 
 
 
Тайбай ауылдық округі әкімдігінің аппараты

0,0

 
 
 
 
Ақсуат ауылдық округі әкімінің аппараты

100,0

 
 
 
 
Ақмырза ауылдық округі әкімінің аппараты

0,0

 
 
 
 
Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

1 800,0

 
 
 
 
Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

1 934,6

 
 
 
 
Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

1 335,0

 
 
 
009
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

8 490,0

 
 
 
 
Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

8 490,0

 
 
 
010
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу

140,0

 
 
 
 
Бозтал ауылы әкімінің аппараты

32,0

 
 
 
 
Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

58,0

 
 
 
 
Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

50,0

 
2
 
 
Коммуналдық шаруашылығы

2 075,0

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 075,0

 
 
 
014
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

2 075,0

 
 
 
 
Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

2 075,0

12
 
 
 
Көлік және коммуникация

1 688,0

 
1
 
 
Автомобиль көлігі

1 688,0

 
 
123
 
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 688,0

 
 
 
013
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 688,0

 
 
 
 
Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

222,0

 
 
 
 
Бозтал ауылы әкімінің аппараты

122,0

 
 
 
 
Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

122,0

 
 
 
 
Тайбай ауылдық округі әкімдігінің аппараты

261,0

 
 
 
 
Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

122,0

 
 
 
 
Новомарковка ауылының әкімі аппараты

0,0

 
 
 
 
Ақсуат ауылдық округі әкімінің аппараты

122,0

 
 
 
 
Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

107,0

 
 
 
 
Торғай селолық округі әкімінің аппараты

58,0

 
 
 
 
Өлеңті селолық округі әкімінің аппараты

114,0

 
 
 
 
Сілеті ауылы әкімінің аппараты

62,0

 
 
 
 
Қойтас селолық округі әкімінің аппараты

314,0

 
 
 
 
Ақмырза селолық округі әкімінің аппараты

62,0

      

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2016 жылғы 25 қарашадағы
№ 6С-8/3-16 шешіміне
5 қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2015 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 5С-44/2-15 шешіміне
7 қосымша

2016 жылға Ерейментау қаласы, ауылдық округтер мен ауылдар арасында жергілікті өзін-өзі басқару органымен трансферттерді үлестіру

Атауы

Сома мың теңге

Барлығы

17 235,0

Ерейментау қаласы әкімінің аппараты

14 872,0

Олжабай батыр атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты

150,0

Бозтал ауылы әкімінің аппараты

177,0

Бестоғай ауылдық округі әкімінің аппараты

150,0

Тайбай ауылдық округі әкімдігінің аппараты

286,0

Күншалған ауылдық округі әкімінің аппараты

150,0

Новомарковка ауылының әкімі аппараты

150,0

Ақсуат ауылдық округі әкімінің аппараты

150,0

Еркіншілік ауылдық округі әкімінің аппараты

400,0

Торғай селолық округі әкімінің аппараты

150,0

Өлеңті селолық округі әкімінің аппараты

150,0

Сілеті ауылы әкімінің аппараты

150,0

Қойтас селолық округі әкімінің аппараты

150,0

Ақмырза селолық округі әкімінің аппараты

150,0