"О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 25 декабря 2015 года № 394 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2016 – 2018 годы"

Решение маслихата города Актобе Актюбинской области от 8 ноября 2016 года № 106. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 10 ноября 2016 года № 5132. Срок действия решения - до 1 января 2017 года

      Примечание РЦПИ.
      В тексте документа сохранена пунктуация и орфография оригинала.
      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и маслихат города Актобе РЕШИЛ:
      1. Внести в решение маслихата города Актобе от 25 декабря 2015 года № 394 "Об утверждении бюджета города Актобе на 2016 – 2018 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4693, опубликованное 27 января 2016 года в газетах "Ақтөбе" и "Актюбинский вестник") следующие изменения и дополнения:
      в пункте 1:
      в подпункте 1):
      доходы: цифры "51 108 832,3" заменить цифрами "55 257 530,4", в том числе:
      по неналоговым поступлениям: цифры "319 605" заменить цифрами "1 400 287,9";
      по поступлениям трансфертов: цифры "21 608 832,3" заменить цифрами "24 676 847,5";
      в подпункте 2):
      затраты: цифры "57 264 508,1" заменить цифрами "60 807 912,3".
      в подпункте 3):
      чистое бюджетное кредитование: цифры "942 536" заменить цифрами "791 579";
      бюджетные кредиты: цифры "942 536" заменить цифрами "791 579".
      в подпункте 4):
      сальдо по операциями с финансовыми активами: цифры "141 148" заменить цифры "560 179", в том числе:
      приобретение финансовых активов: цифры "141 148" заменить цифрами "560 179".
      в подпункте 5):
      дефицит (профицит) бюджета: цифры "-7 239 359,8" заменить цифрами "-6 902 139,9".
      в подпункте 6):
      финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: цифры "7 239 359,8" заменить цифрами "6 902 139,9", в том числе:
      поступление займов: цифры "7 364 546" заменить цифрами "7 207 467";
      погашение займов: цифры "2 500 000,8" заменить цифрами "2 680 141,7".
      в пункте 9:
      в абзаце втором:
      цифры "205 794" заменить цифрами "117 687";
      в абзаце третьем:
      цифры: "3 472 579" заменить цифрами "3 547 579";
      в абзаце четвертом:
      цифры: "1 562 225" заменить цифрами "1 748 909";
      в абзаце пятом:
      цифры: "154 508" заменить цифрами "261 299";
      в абзаце седьмом:
      цифры: "10 131" заменить цифрами "11 156,3";
      в абзаце десятом:
      цифры: "5 105" заменить цифрами "4 236";
      в абзаце одиннадцатом:
      цифры: "115 745" заменить цифрами "118 346".
      в пункте 10:
      в абзаце втором:
      цифры "754 735" заменить цифрами "817 179";
      в абзаце четвертом:
      цифры "4 306 654" заменить цифрами "6 806 654";
      в абзаце шестом:
      цифры "942 536" заменить цифрами "791 579":
      и дополнить абзацем следующего содержания:
      "увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан – 419 031 тысяч тенге".
      в пункте 11:
      в абзаце втором:
      цифры "27 588" заменить цифрами "32 078";
      в абзаце третьем:
      цифры "21 253" заменить цифрами "16 763";
      в абзаце четвертом:
      цифры "49 600" заменить цифрами "49 798";
      абзац шестой исключить;
      в абзаце седьмом:
      цифры "238 860,4" заменить цифрами "221 355,8";
      в абзаце восьмом:
      цифры "805 000" заменить цифрами "797 119,6";
      в абзаце девятом:
      цифры "2 144 315,6" заменить цифрами "2 186 221,6";
      в абзаце десятом:
      цифры "117 768" заменить цифрами "189 229";
      в абзаце одиннадцатом:
      цифры "633 987" заменить цифрами "187 123";
      в абзаце двенадцатом:
      цифры "558 063,2" заменить цифрами "596 407,2";
      в абзаце тринадцатом:
      цифры "5 458 588" заменить цифрами "5 427 235,2";
      в абзаце четырнадцатом:
      цифры "249 395" заменить цифрами "259 349";
      в абзаце пятнадцатом:
      цифры "7 570" заменить цифрами "53 900";
      в абзаце шестнадцатом:
      цифры "477 480,8" заменить цифрами "382 178,5";
      в абзаце семнадцатом:
      цифры "117 738" заменить цифрами "108 547";
      в абзаце двадцать втором:
      цифры "65 377" заменить цифрами "95 967";
      в абзаце двадцать третьем:
      цифры "13 548" заменить цифрами "143 653":
      и дополнить абзацами следующего содержания:
      "развитие объектов культуры – 1 000 тысяч тенге";
      "приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 49 505 тысяч тенге".
      в пункте 12:
      в абзаце первом:
      цифры "85 092" заменит цифрами "8 400".
      2. Приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

      Председатель сессии
маслихата города Актобе
Секретарь маслихата города Актобе
      К.Байсадаков С.Шинтасова

  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
№ 106 от 8 ноября 2016 года
  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 25 декбря 2015 года № 394

Бюджет города Актобе на 2016 год

Категория

Сумма
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование доходов

1

2

3

4

5




I. Доходы

55 257 530,4

1



Налоговые поступления

25 940 395,0


01


Подоходный налог

7 081 570,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 081 570,0


03


Социальный налог

4 683 690,0



1

Социальный налог

4 683 690,0


04


Налоги на собственность

6 462 736,0



1

Налоги на имущество

4 553 017,0



3

Земельный налог

536 217,0



4

Налог на транспортные средства

1 371 202,0



5

Единый земельный налог

2 300,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 941 999,0



2

Акцизы

6 038 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

210 726,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

624 450,0



5

Налог на игорный бизнес

68 823,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

770 400,0



1

Государственная пошлина

770 400,0

2



Неналоговые поступления

1 400 287,9


01


Доходы от государственной собственности

71 189,0



5

Доходы от аренды имущества, находяшегося в государственной собственности

69 605,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1 584,0


06


Прочие неналоговые поступления

1 329 098,9



1

Прочие неналоговые поступления

1 329 098,9

3



Поступления от продажи основного капитала

3 240 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 550 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 550 000,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

690 000,0



1

Продажа земли

580 000,0



2

Продажа нематериальных активов

110 000,0

4



Поступления трансфертов

24 676 847,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24 676 847,5



2

Трансферты из областного бюджета

24 676 847,5


Функциональная группа

Сумма
тысяч тенге


Функциональная подгруппа


Администратор бюджетных программ


Бюджетная программа


Наименование расходов





II. Затраты

60 807 912,3

01




Государственные услуги общего характера

1 041 145,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

614 664,9



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

35 089,6




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

34 639,6




003

Капитальные расходы государственного органа

450,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

370 659,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

334 259,0




002

Создание информационных систем

0,0




003

Капитальные расходы государственного органа

31 075,0




009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 325,4



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

208 915,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

163 057,7




022

Капитальные расходы государственного органа

1 871,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

43 987,2


2



Финансовая деятельность

48 762,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 530,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

13 530,0



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

35 232,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

21 963,7




003

Капитальные расходы государственного органа

1 100,0




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

12 169,0


5



Планирование и статистическая деятельность

0,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0




061

Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии

0,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

377 717,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

313 367,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 450,0




013

Капитальные расходы государственного органа

1 900,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

231 017,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 273,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 273,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 077,0




040

Развитие объектов государственных органов

2 077,0

02




Оборона

11 508,8


1



Военные нужды

9 808,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

9 808,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

9 808,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 700,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 700,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

241,8




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 459,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

235 827,8


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

235 827,8



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

190 733,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

190 733,0



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

45 094,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

39 261,7




003

Капитальные расходы государственного органа

5 833,1

04




Образование

20 453 795,2


1



Дошкольное воспитание и обучение

5 275 985,2



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

170 639,8




004

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

127 439,8




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

43 200,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

4 102 199,5




009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 396 490,5




040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

1 705 709,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 003 145,9




037

Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения

1 003 145,9


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

13 771 205,9



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

29 393,1




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

29 393,1



464


Отдел образования района (города областного значения)

11 567 192,0




003

Общеобразовательное обучение

10 812 731,0




006

Дополнительное образование для детей

754 461,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

71 460,0




017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

71 460,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 103 160,8




024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

2 103 160,8


9



Прочие услуги в области образования

1 406 604,1



464


Отдел образования района (города областного значения)

1 406 604,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

46 036,0




005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

524 210,0




007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

33 653,0




012

Капитальные расходы государственного органа

1 378,0




015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

102 055,0




022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 119,1




029

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

54 278,5




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

643 874,5

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

1 901 998,5


1



Социальное обеспечение

79 288,2



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

57 276,2




005

Государственная адресная социальная помощь

2 799,0




016

Государственные пособия на детей до 18 лет

49 067,0




025

Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу

5 410,2



464


Отдел образования района (города областного значения)

22 012,0




030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

22 012,0


2



Социальная помощь

1 711 211,4



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

15 772,7




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

15 772,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 695 438,7




002

Программа занятости

230 144,2




006

Оказание жилищной помощи

9 624,7




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 044 523,0




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

74 968,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

121 740,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

214 438,8


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

111 498,9



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

102 962,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

70 900,9




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 752,0




021

Капитальные расходы государственного органа

4 230,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

20 080,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

8 536,0




050

Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

8 536,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 697 054,2


1



Жилищное хозяйство

14 253 341,3



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

25 362,0




027

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

25 362,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

119 911,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

500,0




031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

1 120,0




041

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

118 291,0




049

Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов

0,0



464


Отдел образования района (города областного значения)

53 900,0




026

Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

53 900,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 033 016,3




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

6 527 189,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 446 027,3




025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

49 505,0




074

Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

10 294,8



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

21 152,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21 152,0


2



Коммунальное хозяйство

642 062,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 638,0




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

11 164,0




027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

7 474,0




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 000,0




048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

621 424,3




005

Развитие коммунального хозяйства

400 912,6




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

25 546,0




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

180 483,6




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

14 482,1


3



Благоустройство населенных пунктов

3 801 650,6



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 801 650,6




015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 308 616,6




016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 034 553,2




017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

4 338,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 454 142,8

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

990 027,9


1



Деятельность в области культуры

671 430,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

55 620,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

55 620,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

456 266,7




003

Поддержка культурно-досуговой работы

456 266,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

159 543,8




011

Развитие объектов культуры

159 543,8


2



Спорт

85 878,7



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

85 878,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

16 881,7




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

26 381,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

42 616,0


3



Информационное пространство

85 858,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

63 425,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 797,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

2 628,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

22 433,5




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

22 433,5


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

146 860,2



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

26 582,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

20 781,1




010

Капитальные расходы государственного органа

915,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 886,1



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

120 278,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

18 308,6




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 185,2




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

64 784,2

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 446,3


1



Сельское хозяйство

86 033,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 709,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

17 709,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

21 586,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

21 503,7




006

Капитальные расходы государственного органа

83,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

46 737,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии

15 451,8




003

Капитальные расходы государственного органа

250,0




005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2 196,0




006

Организация санитарного убоя больных животных

1 925,0




007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

15 000,0




008

Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8 120,0




010

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

3 795,0


6



Земельные отношения

49 388,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

49 388,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 342,8




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

14 712,2




007

Капитальные расходы государственного органа

3 333,8


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

20 024,0



473


Отдел ветеринарии района (города областного значения)

20 024,0




011

Проведение противоэпизоотических мероприятий

20 024,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

168 587,5


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

168 587,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 896,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

57 896,9



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

110 690,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 858,4




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

62 229,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

7 603,2

12




Транспорт и коммуникации

3 643 862,5


1



Автомобильный транспорт

3 643 862,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 643 862,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

303 008,2




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

747 009,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2 593 845,3

13




Прочие

82 596,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

30 080,4



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

30 080,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

21 384,0




003

Поддержка предпринимательской деятельности

7 869,4




004

Капитальные расходы государственного органа

827,0


9



Прочие

52 516,5



123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

44 116,5




040

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

44 116,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

8 400,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

8 400,0

14




Обслуживание долга

1 584,0


1



Обслуживание долга

1 584,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 584,0




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 584,0

15




Трансферты

13 424 477,4


1



Трансферты

13 424 477,4



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

13 424 477,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

15 879,6




007

Бюджетные изъятия

13 150 557,0




024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

93 283,0




051

Трансферты органам местного самоуправления

144 503,0




053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

20 216,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

38,8





III. Чистое бюджетное кредитование

791 579,0





Бюджетные кредиты

791 579,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

791 579,0


1



Жилищное хозяйство

791 579,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

791 579,0




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

791 579,0





Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

560 179,0





Приобретение финансовых активов

560 179,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

560 179,0


1



Жилищное хозяйство

560 179,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

560 179,0




054

Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан

560 179,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-6 902 139,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

6 902 139,9

7




Поступления займов

7 207 467,0


01



Внутренние государственные займы

7 207 467,0



2


Договоры займа

7 207 467,0




03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

7 207 467,0

16




Погашение займов

2 680 141,7


1



Погашение займов

2 680 141,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 680 141,7




005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 680 140,9




022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

0,8

8




Используемые остатки бюджетных средств

2 374 814,6


01



Остатки бюджетных средств

2 374 814,6



1


Свободные остатки бюджетных средств

2 374 814,6




01

Свободные остатки бюджетных средств

2 374 814,6

  Приложение 2 к решению
маслихата города Актобе
№ 106 от 8 ноября 2016 года
  Приложение 1 к решению
маслихата города Актобе
от 25 декбря 2015 года №394

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа в разрезе программ на 2016 год

Порядковый номер

Благодар-ный сельский округ

Саздинс-кий сельский округ

Новый сельский округ

Курайлинс-кий сельский округ

Каргалинс-кий сельский округ


Наименование


ВСЕГО

113 761,5

51 897,0

86 189,0

127 559,0

170 413,5

1

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

41 909,4

19 969,0

33 123,0

31 120,0

36 936,3

2

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования



43 200,0



3

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

43 810,0



32 450,0

51 179,8

4

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

10 781,1

11 102,0



7 510,0

5

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 067,0

1 245,0


2 108,0

11 580,7

6

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне


15 388,0


7 058,0

32 946,0

7

Капитальные расходы государственного органа

330,0

210,0

326,0

210,0

795,0

8

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций




36 590,0

7 397,2

9

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

10 845,0

2 983,0

7 050,0

6 643,0

16 595,5

10

Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

5 019,0

1 000,0

2 490,0

11 380,0

5 473,0


Ақтөбе қалалық мәслихатының "2016-2018 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 394 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтөбе облысы Ақтөбе қалалық мәслихатының 2016 жылғы 8 қарашадағы № 106 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2016 жылы 10 қарашада № 5132 болып тіркелді. 2017 жылдың 1 қаңтарына дейін қолданыста болды

      РҚАО ескертпесі.
      Құжаттың мәтінінде түпнұсқаның пунктуациясы мен орфографиясы сақталған.
      Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6-бабына және Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджеттік кодексінің 106, 109 баптарына сәйкес, Ақтөбе қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
      1. Ақтөбе қалалық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 394 "2016-2018 жылдарға арналған Ақтөбе қаласының бюджетін бекіту туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4693 санымен тіркелген, 2016 жылғы 27 қаңтардағы "Ақтөбе" және "Актюбинский вестник" газеттерінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1 тармақтағы:
      1) тармақшадағы:
      кірістер: "51 108 832,3" сандары "55 257 530,4" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      салықтық емес түсiмдер бойынша: "319 605" сандары "1 400 287,9" сандарымен ауыстырылсын;
      трансферттер түсімдері бойынша: "21 608 832,3" сандары "24 676 847,5" сандарымен ауыстырылсын;
      1) тармақшадағы:
      шығындар: "57 264 508,1" сандары "60 807 912,3" сандарымен ауыстырылсын.
      2) тармақшадағы:
      таза бюджеттік кредит беру: "942 536" сандары "791 579" сандарымен ауыстырылсын;
      бюджеттік кредиттер: "942 536" сандары "791 579" сандарымен ауыстырылсын.
      3) тармақшадағы:
      қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо: "141 148" сандары "560 179" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      қаржы активтерін сатып алу: "141 148" сандары "560 179" сандарымен ауыстырылсын.
      4) тармақшадағы:
      бюджет тапшылығы (профицитi) "-7 239 359,8" сандары "-6 902 139,9" сандарымен ауыстырылсын;
      тармақшадағы:
      бюджет тапшылығын қаржыландыру (профициттiн пайдалану): "7 239 359,8" сандары "6 902 139,9" сандарымен ауыстырылсын, оның ішінде:
      қарыздар түсiмi: "7 364 546" сандары "7 207 467" сандарымен ауыстырылсын;
      қарыздарды өтеу: "2 500 000,8" сандары "2 680 141,7" сандарымен ауыстырылсын;
      9 тармақтағы:
      екінші абзацтағы:
      "205 794" сандары "117 687" сандарымен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы:
      "3 472 579" сандары "3 547 579" сандарымен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы:
      "1 562 225" сандары "1 748 909" сандарымен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы:
      "154 508" сандары "261 299" сандарымен ауыстырылсын;
      жетінші абзацтағы:
      "10 131" сандары "11 156,3" сандарымен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы:
      "5 105" сандары "4 236" сандарымен ауыстырылсын;
      он бірінші абзацтағы:
      "115 745" сандары "118 346" сандарымен ауыстырылсын.
      10 тармақтағы:
      екінші абзацтағы:
      "754 735" сандары "817 179" сандарымен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы:
      "4 306 654" сандары "6 806 654" сандарымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзацтағы:
      "942 536" сандары "791 579" сандарымен ауыстырылсын:
      және келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту– 419 031 мың теңге".
      11 тармақтағы:
      екінші абзацтағы:
      "27 588" сандары "32 078" сандарымен ауыстырылсын;
      үшінші абзацтағы:
      "21 253" сандары "16 763" сандарымен ауыстырылсын;
      төртінші абзацтағы:
      "49 600" сандары "49 798" сандарымен ауыстырылсын;
      алтыншы абзац алынып тасталсын;
      жетінші абзацтағы:
      "238 860,4" сандары "221 355,8" сандарымен ауыстырылсын;
      сегізінші абзацтағы:
      "805 000" сандары "797 119,6" сандарымен ауыстырылсын;
      тоғызыншы абзацтағы:
      "2 144 315,6" сандары "2 186 221,6" сандарымен ауыстырылсын;
      оныншы абзацтағы:
      "117 768" сандары "189 229" сандарымен ауыстырылсын;
      он бірінші абзацтағы:
      "633 987" сандары "187 123" сандарымен ауыстырылсын;
      он екінші абзацтағы:
      "558 063,2" сандары "596 407,2" сандарымен ауыстырылсын;
      он үшінші абзацтағы:
      "5 458 588" сандары "5 427 235,2" сандарымен ауыстырылсын;
      он төртінші абзацтағы:
      "249 395" сандары "259 349" сандарымен ауыстырылсын;
      он бесінші абзацтағы:
      "7 570" сандары "53 900" сандарымен ауыстырылсын;
      он алтыншы абзацтағы:
      "477 480,8" сандары "382 178,5" сандарымен ауыстырылсын;
      он жетінші абзацтағы:
      "117 738" сандары "108 547" сандарымен ауыстырылсын;
      жиырма екінші абзацтағы:
      "65 377" сандары "95 967" сандарымен ауыстырылсын;
      жиырма үшінші абзацтағы:
      "13 548" сандары "143 653" сандарымен ауыстырылсын;
      және келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "мәдениет объектілерін дамыту – 1 000 мың теңге";
      "инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу – 49 505 мың теңге".
      12 тармақтағы:
      бірінші абзацтағы:
      "85 092" сандары "8 400" сандарымен ауыстырылсын;
      2. Аталған шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      3. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтөбе қалалық мәслихат
сессиясының төрағасы
Ақтөбе қалалық мәслихаттың хатшысы
      Қ.Байсадаков С. Шынтасова

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2016 жылғы 8 қарашадағы
№ 106 шешіміне 1 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2016 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 394 шешіміне 1 қосымша

2016 жылға арналған Ақтөбе қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы
мың теңге


Сыныбы


Ішкі сыныбы


Кірістердің атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

55 257 530,4

1



Салықтық түсiмдер

25 940 395,0


01


Табыс салығы

7 081 570,0



2

Жеке табыс салығы

7 081 570,0


03


Әлеуметтік салық

4 683 690,0



1

Әлеуметтік салық

4 683 690,0


04


Меншікке салынатын салықтар

6 462 736,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

4 553 017,0



3

Жер салығы

536 217,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

1 371 202,0



5

Бірыңғай жер салығы

2 300,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

6 941 999,0



2

Акциздер

6 038 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

210 726,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

624 450,0



5

Ойын бизнесіне салық

68 823,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

770 400,0



1

Мемлекеттік баж

770 400,0

2



Салықтық емес түсiмдер

1 400 287,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

71 189,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

69 605,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1 584,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

1 329 098,9



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

1 329 098,9

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 240 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 550 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 550 000,0


03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

690 000,0



1

Жерді сату

580 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

110 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

24 676 847,5


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24 676 847,5



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

24 676 847,5


Функционалдық топ

Сомасы
мың теңге


Кіші функция


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi


Бағдарлама


Шығындар атаулары





II. Шығындар

60 807 912,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 041 145,3


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

614 664,9



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

35 089,6




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34 639,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

370 659,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

334 259,0




002

Ақпараттық жүйелер құру

0,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

31 075,0




009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

5 325,4



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

208 915,9




001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

163 057,7




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 871,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

43 987,2


2



Қаржылық қызмет

48 762,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 530,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

13 530,0



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

35 232,7




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 963,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 100,0




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

12 169,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

0,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0




061

Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау

0,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

377 717,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

313 367,7




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 450,0




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 900,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

231 017,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 273,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 273,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 077,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

2 077,0

02




Қорғаныс

11 508,8


1



Әскери мұқтаждар

9 808,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

9 808,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

9 808,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 700,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 700,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

241,8




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 459,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

235 827,8


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

235 827,8



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

190 733,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

190 733,0



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

45 094,8




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 261,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 833,1

04




Білім беру

20 453 795,2


1



Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

5 275 985,2



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

170 639,8




004

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

127 439,8




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

43 200,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

4 102 199,5




009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 396 490,5




040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

1 705 709,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 003 145,9




037

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау

1 003 145,9


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

13 771 205,9



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 393,1




005

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

29 393,1



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

11 567 192,0




003

Жалпы білім беру

10 812 731,0




006

Балаларға қосымша білім беру

754 461,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

71 460,0




017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

71 460,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 103 160,8




024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

2 103 160,8


9



Білім беру саласындағы өзге де қызметтер

1 406 604,1



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 406 604,1




001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 036,0




005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

524 210,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу

33 653,0




012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 378,0




015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

102 055,0




022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 119,1




029

Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету

54 278,5




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

643 874,5

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

1 901 998,5


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

79 288,2



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

57 276,2




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

2 799,0




016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

49 067,0




025

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу

5 410,2



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

22 012,0




030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

22 012,0


2



Әлеуметтік көмек

1 711 211,4



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

15 772,7




003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

15 772,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

1 695 438,7




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

230 144,2




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

9 624,7




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 044 523,0




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

74 968,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

121 740,0




017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

214 438,8


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

111 498,9



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

102 962,9




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

70 900,9




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

7 752,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 230,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

20 080,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

8 536,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

8 536,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

18 697 054,2


1



Тұрғын үй шаруашылығы

14 253 341,3



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 362,0




027

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

25 362,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

119 911,0




004

Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

500,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

1 120,0




041

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

118 291,0




049

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу

0,0



464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

53 900,0




026

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

53 900,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 033 016,3




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

6 527 189,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 446 027,3




025

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу

49 505,0




074

Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

10 294,8



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

21 152,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 152,0


2



Коммуналдық шаруашылық

642 062,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 638,0




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

11 164,0




027

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі газ жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

7 474,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 000,0




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

0,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

621 424,3




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

400 912,6




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

25 546,0




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

180 483,6




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

14 482,1


3



Елді-мекендерді көркейту

3 801 650,6



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 801 650,6




015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 308 616,6




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 034 553,2




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

4 338,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 454 142,8

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

990 027,9


1



Мәдениет саласындағы қызмет

671 430,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 620,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау

55 620,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

456 266,7




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

456 266,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

159 543,8




011

Мәдениет объектілерін дамыту

159 543,8


2



Спорт

85 878,7



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

85 878,7




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 881,7




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

26 381,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

42 616,0


3



Ақпараттық кеңістік

85 858,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

63 425,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

60 797,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықының басқа да тілдерін дамыту

2 628,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

22 433,5




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 433,5


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

146 860,2



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

26 582,2




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 781,1




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

915,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

4 886,1



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

120 278,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 308,6




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 185,2




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

64 784,2

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 446,3


1



Ауыл шаруашылығы

86 033,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 709,0




099

Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру

17 709,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

21 586,7




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 503,7




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

83,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

46 737,8




001

Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 451,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

250,0




005

Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 196,0




006

Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру

1 925,0




007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

15 000,0




008

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8 120,0




010

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

3 795,0


6



Жер қатынастары

49 388,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

49 388,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 342,8




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

14 712,2




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 333,8


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

20 024,0



473


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі

20 024,0




011

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

20 024,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

168 587,5


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

168 587,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

57 896,9




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 896,9



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

110 690,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 858,4




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

62 229,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары

7 603,2

12




Көлік және коммуникация

3 643 862,5


1



Автомобиль көлігі

3 643 862,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 643 862,5




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

303 008,2




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

747 009,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 593 845,3

13




Басқалар

82 596,9


3



Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау

30 080,4



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

30 080,4




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 384,0




003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

7 869,4




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

827,0


9



Басқалар

52 516,5



123


Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 116,5




040

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

44 116,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

8 400,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

8 400,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 584,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 584,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 584,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 584,0

15




Трансферттер

13 424 477,4


1



Трансферттер

13 424 477,4



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

13 424 477,4




006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

15 879,6




007

Бюджеттік алып қоюлар

13 150 557,0




024

Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

93 283,0




051

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер

144 503,0




053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

20 216,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

38,8





III. Таза бюджеттік кредиттеу

791 579,0





Бюджеттік кредиттер

791 579,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

791 579,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

791 579,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

791 579,0




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

791 579,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо

560 179,0





Қаржылық активтерді сатып алу

560 179,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

560 179,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

560 179,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

560 179,0




054

Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту

560 179,0





V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-6 902 139,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану)

6 902 139,9

7




Қарыздар түсімдері

7 207 467,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 207 467,0



2


Қарыз алу келісім-шарттары

7 207 467,0




03

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

7 207 467,0

16




Қарыздарды өтеу

2 680 141,7


1



Қарыздарды өтеу

2 680 141,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 680 141,7




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 680 140,9




022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,8

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2 374 814,6


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2 374 814,6



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 374 814,6




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2 374 814,6

  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2016 жылғы 8 қарашадағы
№ 106 шешімне 2 қосымша
  Ақтөбе қалалық мәслихатының
2016 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 394 шешіміне 5 қосымша

2016 жылға қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппаратының бағдарламалар бөлінісі

Рет саны

Блогодар ауылдық округі

Сазда
ауылдық
округі

Новый
ауылдық
округі

Қурайлы
ауылдық
округі

Қарғалы
ауылдық
округі


Атауы


БАРЛЫҒЫ

113 761,5

51 897,0

86 189,0

127 559,0

170 413,5

1

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 909,4

19 969,0

33 123,0

31 120,0

36 936,3

2

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға



43 200,0



3

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

43 810,0



32 450,0

51 179,8

4

Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру

10 781,1

11 102,0



7 510,0

5

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

1 067,0

1 245,0


2 108,0

11 580,7

6

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау


15 388,0


7 058,0

32 946,0

7

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

330,0

210,0

326,0

210,0

795,0

8

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары




36 590,0

7 397,2

9

"Өңірлерді дамыту" Бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске іске асыру

10 845,0

2 983,0

7 050,0

6 643,0

16 595,5

10

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандыру

5 019,0

1 000,0

2 490,0

11 380,0

5 473,0